Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme bezúplatně nabyli vozidlo pro potřeby naší jednotky dobrovolných hasičů. Zařazení vozidla jsme naúčtovali v roce 2013 022 MD / 401 D v ocenění dle smlouvy ve výši 115 000 Kč. V prosinci 2017 jsme vozidlo prodali jinému sboru, o předpisu kupní ceny ve výši 66 000 Kč jsme účtovali 311 MD/ 646 a 343 D. Prosím o radu jak vyřadit vozidlo z majetkové evidence, mám zaúčtováno 022 D PC, 082 MD PC, 082 D ZC, 554 MD ZC, nějak tam neumím dostat tu 401 v PC, aby vozidlo již nebylo ve jmění. Já vím, že ten nákladový účet je tam špatně, ale nejde mi to o oprávky. Možná je to úplně jednoduché, ale já už to neumím vymyslet. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo licenční smlouvu k užití 7 kusů fotografií na dobu časově neomezenou. Celková částka Kč 1 400,00. Měla by se účtovat jako pořízení DNM na pol. 5042, 5172 ? nebo jen pol. 5168 a na účet 518.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku jsme obdrželi dotaci od úřadu práce, výjimečně přišla dřív, většinou tato dotace chodí vždy následující měsíc. Bohužel tato částka není zahrnuta v upraveném rozpočtu, takže mám skutečný příjem dotace vyšší, než je rozpočtováno. Zastupitelstvo se sejde až v únoru. Může rozpočtovou změnu předběžně schválit pouze starosta s tím, že to na nejbližším zasedání schválí zastupitelstvo dodatečně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku. Ve smlouvě je uvedeno, že se jedná o parcelu(zahradu),na které bude budoucí kupující stavět do dvou let od podpisu rodinný dům. Podle smlouvy bude prodejní cena placena ve dvou splátkách, první splátka bude uhrazena do 5 dnů po podpisu smlouvy a druhá do konce března 2018. První splátka byla uhrazena v listopadu, odvedla jsem DPH jen z této části a účtovala jsem 231 §3639 pol.3111/ 455 ZJ 201 + 343 ZJ 201. O zbytku ceny jsem neúčtovala vůbec, asi by na to měl být předpis a možná i odvedená daň. Čím víc o tom přemýšlím, tím si myslím, že je to špatně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec nakupuje pozemky. 27.12.2017 vznikly právní účinky vkladu, zápis proveden 18.1.2018. Účtováno 27.12.2017:
042/321 100, zařazení pozemků 031 300/042. Dodavatelé zůstanou nevyrovnaní.
Do majetku se pozemky dostanou, v kartě udělám poznámku, že je zápis bude proveden až 18.1.2018. Tady je to v pohodě. Ale platba podle smlouvy proběhla až v lednu, částka 77 tisíc, nevím jak se s tím vypořádat. Dá se říct, že náklad je dříve než výdaj, znám přesnou výši platby, účtovat 321 100/ D383? A v lednu účtovat platbu 231 010 D3639 6130
MD 383?
Je to prosím účetně dobře? Prosím o odpověď.
A ještě jsem se chtěla zeptat: v prosinci Obec podepsala dlouhodobý úvěr na nákup pozemků, platba přímo z úvěrového účtu. Nedávám do rozpočtu r. 2017, protože nepotřebuji výdaj, ale už je v rozpočtu r. 2018, v tomto roce se také začne čerpat. Jak se k úvěru chovat v roce 2017, dává se úvěr do podrozvahy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala od kraje v rámci programu obnovy venkova v roce
2017 dotaci. Vyúčtovávní proběhne až v roce 2018. V částce
95000,- Kč.
rok 2017:
příjem dotace 231 300/374 0300 - 95000.-
oprava ob.úřadu 90 471,- na UZ 710
zaúčt k 31.12.2017 388 0300/672 0500 v jaké částce
vratka 2018 - 4529,- 374 0300/ 231 0300 }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme zakoupili pozemek,v prosinci zaplatili,právní účinky
vkladu 6.12.2017, zápis na katastru proveden 10.1.2018.
Vložíme pozemek do majetku již v roce 2017.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila material a má cestovní příkaz již v prosinci 2017
na volby v lednu 2018.Jak zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poskytujeme žákům naší základní školy příspěvek ve výši 2,- Kč na odebraný oběd. Pro žáky vaří fyzická osoba podnikající, na konci měsíce dostaneme fakturu za skutečně odebrané obědy spolu se seznamem dětí, které odebraly oběd. Můžu tuto úplatu účtovat na položku 5499 a účet 572. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce pořídit studii zastavitelnosti části území obce pro budoucí výstavbu rodinných domů, v hodnotě cca 300 tisíc. Bude to pouze vytvořená studie uložená na úřadu a zájemci o stavbu se jí musí řídit, ostatní náklady včetně přípojek si budou stavebníci hradit sami.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaci ex post na pořízení nového automobilu JSDH podepsanou v r. 2016, v roce 2016 jsme zaúčtovali na podrozvahu a jak v roce 2016 tak i v r.2017 účtujeme na paragraf 5512 položku 6123. Způsobilé výdaje účtujeme s příslušným UZ, nezpůsobilé pouze s ORG. Auto bude vyrobeno v březnu 2018. Trochu jsme znejistili při pročítání Vašich odpovědí na dotazy uvádíte položku účtování 6122.My máme vše naúčtováno na 6123. Máme přeúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 bylo chybně účtováno za posudek a vodohospod.práce
na stavbu vodovodu- 518/321 a 231 pol. 5169 §2310. Tato akce bude investiční a budeme na ni čerpat dotaci. Jedná se o 46 800 Kč. V roce 2017 jsem opravila pouze předpis a to: 042/ 401( výdej byl již účtován v 2016) a částku přidala ke kartě majetku. Prosím o odpověď , zda lze takto opravit nebo zvolit jiný účet např. 408 nebo zvolit jiný způsob. Prosím o odpověď co nejrychleji, abych mohla případně opravit výkaz.
2. Obec. vede na podrozvaze na účtu 909 tzv.restituční nároky(pohledávky vůči PF), které koupila od občanů na základě smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu. Je možné vést na tomto účtě nebo na jiném. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně souboru investičního majetku. Obec bude kupovat cca 300ks židlí do kulturního domu v celkové hodnotě 500.000Kč, cena za ks bude cca 1800Kč. Jedná se o soubor majetku, který by byl pořízen z dotace. Dle našeho názoru je tento soubor investicí a byl by odpisován - pol.6122 ale na Krajském úřadě chtějí, abychom dotaci vedli jako neinvestiční a majetek byl zaúčtován rovnou do nákladů a na pol. 5137.
Jak postupovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měli jsme vyšší výdaje než přijatou dotaci. Vyúčtování jsme odeslali dle požadavků v prosinci 2017 s tím, že v r. 2018 dostaneme doplatek v rámci finančního vypořádání /takto nám to sdělili na kraji/. Jedná se mi o to, jak správně účtovat v r. 2017 resp. jak předepsat do účetnictví částku, kterou budeme chtít doplatit. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na Vás dotaz ohledně účtování DPH a dotace. Nevím zda se mi vše podaří dobře a přehledně popsat a nezamotat se. Město má obdržet dotaci na opravu (v roce 2017 jsme dostali rozhodnutí), dotaci obdržíme na účet až v roce 2018. V měsíci 11/2017 jsme obdržely fakturu (DPH je pdp, ale nemůžeme si uplatnit odpočet), fakturu jsme zaplatily v roce 2017, vše zahrnuli do přiznání a KH za 11/2017, DPH jsme zaúčtovaly při platbě 5171 a s mínusem 8901. Veškeré operace týkající se akce i dotace odděleně účtujeme přes speciální kódy Org.. Takže mi v tuto chvíli visí na účtu 343 Org. zůstatek, na RS 5171 mám Org. o DPH více a na 8901 Org. mám mínus toto DPH. Vše bych proúčtoval za normálních okolností při odvodu DPH, který by proběhl v 12/2017.
Ale za období 11/2017 nám vyšel nadměrný odpočet DPH, který jsme však v roce 2017 ještě neobdržely, obdržíme ho v roce 2018. Vše je ještě trochu komplikovanější, protože jsme museli za 11/2017 udělat dodatečné daňové přiznání, ale i s jeho připočtením a odvodem DPH (proběhl v 1/2018) jsme stále za období 11/2017 v nadměrném odpočtu, který bychom měli dostat.
Nyní mi jde o to, jestli to co mám zaúčtováno, mám správně a jak to proúčtovat dál. Bojím se abych to měl dobře a abych nic neskreslil v rozpočtu a ve výkazu Fin 2 12 M. Potřebuji vykázat, že jsem zaplatil, fakturu včetně DPH (a to z dotace i vlastní zdroje). Faktura zaplacena byla, ale protože došlo k nadměrnému odpočtu, nemá vlastně platbu DPH a ani ji mít nebudu. (Nadměrný odpočet jsem vůbec nečekal, popravdě řečeno se vše dalo vyřešit v 11/2017 tak, že jsem měl zaslat odvod DPH na FÚ z této faktury nezávisle na nadměrném odpočtu atd.. Toto řešení v současné době již nelze použít).
Můžete mi prosím poradit jak mám postupovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková