Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V obci máme sběrné místo, kde jsou umístěny kontejnery. Občané zde mohou celoročně odkládat nadměrný odpad, papír, železo, bioodpad. Papír a železo se průběžně odváží do sběrny a obec fakturuje nebo v hotovosti obdrží příjem peněz. Můžu tento příjem účtovat na pol. 2111? (Položka 2310 by se použila v případě, že bychom vyřazovali něco z majetku a prodali na železo?)
2. Zastupitelé rozhodli, že příjem za železo bude rozdělen mezi místní spolky. Jak správně zaúčtovat tento výdej. Je to jakoby dar, použít pol. 5222? (Byla by velká chyba účtovat mínusem pol. 2111 abychom nemuseli navyšovat výdaje rozpočtu?)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu a podrobný rozpis účtování. Částky jsou přibližné zaokr. pro jednodušší účtování.
Na zateplení máme dotaci MMR (rozhodnutí ze dne 21.6.2017), program –11703 Integrovaný regionální operační program. Souhrn inv. potřeb projektu je celkem 12.572.762,--Kč, z toho dotace ze SR činí (1,5%) tj. 188.591,-- Kč a prostředky EU kryté alokací činí (30%) tj. 3.771.828, vlastní zdroje jsou 8.612.342,--. Práce začaly v r. 2017 a budou dokončeny do 31.7.2018. Typ financování Ex post.
V roce 2017 jsme obdrželi fa na stavební práce zateplení byt. domů ve výši 1.400.000,-- + DPH (PDP), z toho jsou (dle rozpisu prací) způsobilé výdaje 304.000,-- a nezpůsobilé 1.096.000,--.
Dle smlouvy jsme uplatnili smluvní pokutu ve výši 351.000,-- za nedodržení termínů. V dopise se cituje, že pokuta bude provedena zápočtem k výše uvedené faktuře. Takže jsme ve skutečnosti uhradili z BÚ částku pouze ve výši 1.049.000,--.
Prosím o podrobné účtování předpisu fa, úhrady fa (včetně rozp. skladby) a zápočtu penále, případně dohad na konci roku.
Které náklady ponížím (případně v jaké poměru) o zápočet? UZ označím pouze výdaj z BÚ (v ponížené výši)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci z MMR na inv. akci nástavba ZŠ. Nevím, jak mám teď postupovat za rok 2017? Naskenované rozhodnutí zasílám na e-mail. K datu rozhodnutí (myslím, že je to toho 6.12.2017) zaúčtuji 955/999. Všechny letošní úhrady (celkem 4 faktury za 865 150 Kč) a související SÚ jsem si označila org. 4444. Měla bych ale ještě proúčtovat a označit ÚZ 17968 - účast státního rozpočtu, náležící do r. 2017? Vlastní zdroje na rok 2017 nemáme uvedeny. Jedná se mi o to, zda musí být letos označeny ty výdaje ÚZ (mluvila jsem se zpracovatelem dotace a říkal, že to takto dopředu ještě po něm nikdo nechtěl, ale kdybych to potřebovala, tak to prověří a mělo by to být 90% způsobilých výdajů), akce je na začátku a teprve mě žádají o podklady k podání 1. Žádosti o platbu. Nevím, jestli je tedy správné letos neoznačovat ÚZ a až mě firma zašle přehled o způs. a nezpůs. výdajích, tak je jen označit ručně na originálech dokladů, protože pak už to nelze v účetnictví zaúčtovat, nebo je musím za r. 2017 proúčtovat (asi odhadem těch 90%)? Ještě také nevím, zda mám účtovat dohadu 388/403 pokud nyní neznám uznatelné výdaje? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za rok 2017 mi vyšla ztráta. Prodávali jsme občanům vodovodní přípojky a příjem od občanů byl 218.169,60 Kč a prodaný majetek měl hodnotu 1.078.594,- Kč. Byla to skutečná hodnota v majetku. Stavba vodovodních přípojek byla evidována na 042 a z tohoto účtu se také prodávalo, 553 320/042 013. Jak na DPPO, jak zaúčtovat? Vůbec nevím, jak na to. Případně bych poslala výkaz zisku a ztráty, ale nevím jak vložit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování:
1. Jestli to dobře chápu, i podle novely zákona o odměňování zastupitelů je možné poskytnou věcný dar zastupiteli obce, ale nesmí to souviset s funkcí zastupitele, takže když to bude z důvodu dlouholeté zásluhy na kulturní činnosti v obci, má zastupitelstvo nárok tento věcný dar ve výši 5 000,- Kč schválit? Je pak nutné aby zastupitel dával do svého daňového přiznání tuto částku a danil ji. Darovací smlouva být nemusí?
2. Můžeme poskytnou peněžitý neúčelový dar Charitě a schválit darovací smlouvu ve výši 54 000,- Kč, když zastupitelstvo nepožaduje vyúčtování těchto poskytnutých peněz. Vím, že by bylo lepší řešit to jako dotaci a schválit veřejnoprávní smlouvu, ale tou darovací smlouvou by to bylo jednodušší a vždy jsme to řešili darovací smlouvou. Ale trochu mám obavy z té částky.
3. Potřebujeme uhradit občanovi náhradu nemajetkové újmy za nesprávné poskytnutí informací. Dohodli jsme se na částce ve výši 350,- kč. Zaúčtovala bych takto předpis MD 547/D378 a úhradu MD378/D231 0040 6171 5192.
4. Ještě prosím k majetku. nové webové stránky - účet 558 a pol 5179.
Ještě jedna poznámka - jak to vypadá pro letošek s přílohou k závěrce, není zde žádná změna a kde ji najdu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu v oblasti poskytování dotací. Zastupitelstvo města schválilo a v souladu se zákonem vyhlásilo dotační programy včetně pravidel s uvedením celkové sumy pro poskytování dotací v roce 2018. Finanční výbor však doporučuje rozdělit vyšší částku než je uvedena ve schválených pravidlech. Lze toto uskutečnit nebo se musí schválit nová pravidla a celý proces zopakovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2013 při vyúčtování záloh za služby (topení) jsem při odúčtování omylem přehodil strany MD/D a provedl zaúčtování částky 37500 D 602 / MD 324 místo opačně. Nyní mám na účtu 324 vlastně o 75000 nevyúčtované zálohy více. Lze to opravit takto:
324 MD 37500 / D -37500
605 MD -37500 / D 37500}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme podepsali smlouvu, na základě které nám bylo prodáno prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu za 1,-- Kč, přičemž je ve smlouvě i vyčíslena hodnota majetku cca 72.000,-- Kč za každý řad. Vodovodní a kanalizační řad již máme v majetku za několik desítek milionů, to znamená, že by mělo jít o technické zhodnocení. Zařadím tedy na vodovod a kanalizaci po 0,50,-- Kč ? A prosím o účtování, budu účtovat přes 401 ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s vyrovnáním odpočtu DPH. V březnu 2016 jsme koupili auto Avii s nástavbou.Stanovil se poměr a to 70% pro využívání k ekonomické činnosti. Tedy jsme si při pořízení oplatnili odpočet z DPH ve výši 70%. V prosinci 2016 skutečnost byla 65% pro ek. činnost. V roce 2017 jsme u výdajů (PHM, opravy) spojených s užívání auta AVIE uplatňovali odpočet DPH ve výši 65%( zálohový poměr).Nyní při vyúčtování skutečnost je 52,09 %. Proti původnímu odpočtu (70%) je to více než 10 procentních bodů. Musíme tedy odvést FÚ daň. A tady si nejsem jistá jak postupovat. DPH z faktury pořízeného auta vydělím 5 roky (sledované období). Za rok 2017 jednu pětinu vynásobím 70% a 52% a rozdíl vrátím FÚ. A u faktur za rok 2017 , které souvisejí s autem a uplatnila jsem 65% přepočítám koeficientem 52 % a rozdíl vrátím. Jak se bude o tom účtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kdy nastane okamžik uskutečnění účetního případu vzniku pohledávky z titulu jednání přestupkové komise a udělení pokuty. Kdy se má pohledávka (udělená pokuta) zaúčtovat na účet pohledávek do účetnictví? Dnem jednání přestupkové komise – nebo po nabytí právní moci? Pracovníci oddělení přestupků nám předávají podklady k zaúčtování právě až po nabytí právní moci. Poplatník leckdy v této lhůtě již uhradí, nečeká na nabytí právní moci, my pak zbytečně zjišťujeme kdo a za co platí. Navíc se stává, že se pohledávka do účetnictví dostane až následující měsíc, resp. následující rok.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o ujasnění k účtování v roce 2018, kdy je chápána platba na odborného lesní hospodáře jako poskytnutá náhrada, která bude rozpočtově na položce 5192 a účetně by se měl OLH chovat jako průtokový transfer na 375. Mohu přijaté faktury, které se z tohoto titulu proplácí účtovat 375/321? Dále se chci zeptat na lesní hospodářské osnovy, které jsou pro tento rok chápaný jako náhrada vzniklých nákladů. Budu tedy účtovat 346/672 a 231/346 + faktury za zpracování do nákladů? Nebudou již osnovy účtované na 403? Předem Vám velmi děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se mi o označení UZ 17969, NZ 1075 u výdajů vynaložených v roce 2017 a o zaúčtování předpokládané dotace (dohady) na akci financovanou ex post. Akci vedu v účetnictví odděleně na ORG. Objem nákladů je nižší oproti žádosti, neznáme výši neuznatelných nákladů, neznáme 95 % výši dotace EU. Rozhodnutí nemáme. Dotace bude z EU 95 %, 5 % z vlastních zdrojů, akce dokončena 2017, financována ex post v roce 2018. Mám z opatrnosti označit všechny výdaje účelovým znakem i NZ? Nebo provést výpočet (odhad) 95 % uznatelných výdajů z EU a označit UZ, NZ a 5% z vlastních zdrojů označit NZ 1071?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při schvalování rozpočtu v prosinci ZO rozhodlo rozpočet schválit , ale vymínilo si , aby se po Novém roce sešlo znovu a rozpočet upravili rozpočtovým opatřením č.1/2018 s tím, že do té doby nemůže být žádné jiné přijato. 11.1.přišel přípis dotace na správu kde bylo rozp.op.proveďte neprodleně. Může se schválit až 29.1.na svolaném jednání ZO nebo na tomto jednání už bude č.2, což by bylo proti prosincovému usnesení ? Vyhovět KU nebo ZO?
V návrhu rozpočtu a potom i ve vyvěšeném schváleném rozpočtu máme chybný součet ve výdajích, který vznikl mylným započítáním závazného ukazatele tzn .celkem na školu . Z toho §3113 -3,5mil, záv.uk, 3113/5331 1,2mil.Bohužel tato částka nebyla vyloučena z celkové sumy výdajů . Lze napravit nějakou větou " Oprava součtu: celková částka výdajů schváleného rozpočtu je o 1,2mil nižší a činí xxxx? Schválit ZO nebo jen na vědomí?
Rozpis rozpočtu posílám ještě mailem a děkuji za radu }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Shromáždění starostů s pověření zastupitelstev členských obcí rozhodlo o zrušení "Svazku obcí A.D.", dle článku XXII.Stanov s likvidací ke dni 31.12.2017. Po dobu likvidace bude Svazek užívat obchodní firmu s dovětkem "v likvidaci" Působnost statutárního orgánu jednat jménem Svazku přejde na likvidátora, který bude zapsán v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Středoč.kraje. Ke dni likvidace tj.31.12.2017 byla sestavena účetní závěrka se všemi příslušnými výkazy.
Má být uvedeno v textové části"výkazu příloha" oddílu A.1, že shromážď. starostů s pověřením zastupitelstev členských obcí rozhodlo o zrušení "Svazku"
dle článku XXII.Stanov s likvidací k 31.12.2017?
Dále byl schválen rozpočet na rok 2018 - zde jsou uvedeny výdaje
související s likvidací svazku, mzdové náklady likvidátora a účetní za 12/2017 , finanční podíly jednotl.obcí související s ukončením činnosti Svazku.
V prosinci 2017 byla uzavřena mezi Svazkem a fyzickou osobou smlouva o prodeji pozemku a proveden návrh na vklad.
K 31.12.2017 bude v inventurních soupisech pouze nevyplacená mzda a daň ze mzdy, zůstatek na účtu 401. 408
Mělo by být uvedeno v nadpise účetních výkazů k 1.1.2018 - tj.FIN 2-12, Rozvaha a Přílohy - Svazek obcí A.D. v likvidaci? Bude tedy nutné požádat programátora o změnu v účetním programu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce 2017 jsme prodali pozemek pod stavbou , úhrada za prodej byla připsána na účet obce v lednu 2018.Prosím jak zaúčtuji předpis a úhradu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková