Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Nakládání s obecním majetkem - koupě, prodej
    05. 01. 2018

    1. Obec bude řešit výkup pozemků pod místními komunikacemi v intravilánu a extravilánu obce.
    Jakým způsobem stanovit kupní cenu ?
    2. Obec bude prodávat části pozemků, které dlouhodobě užívají jednotliví vlastníci nemovitostí (mají zaploceno). Opět prosím, jakým způsobem stanovit prodejní cenu. Odhad na jednotlivé případy je finančně náročný a šel by k tíži kupujícího. V každém jednotlivém případě se jedná o jinou kulturu pozemku a jinou lokalitu.
    Děkujeme za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej trafostanice a pozemku přecenění na RH
    05. 01. 2018

    Před časem Čez projevil zájem o odkoupení trafostanice, včetně pozemku. Trafostanici jsme neměli v majetku, tak jsem zařadila dle ZP 021/401 ke dni 12.10.2017 ve výši 138 585. Ke dni 22.12 byl schválen zastupitelstvem záměr prodeje. Předpokládám, že když budova byla zařazena dle ZP, že budovu na RH nepřeceňuji. Nějaký odpis v tomto období tam bude, protože dle odpisového plánu je rovnoměrný odpis 11-12 - 289,-Kč tudíž 551/081 (ve výši odpisu) a 036/021 ( 021-částka odpisu) k datu schválení zastupitelstva. Dále pak pozemek máme v majetku za 1700,-Kč, znalecký posudek 19271,88 Kč. Tudíž 031/407 ve výši 17571,88kč a 036/031 19271,88 Kč. Pak postupujeme co se týká budovy stejně jako u prodeje pozemků? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy na energie
    05. 01. 2018

    Co se zálohami na energie na konci roku.Zálohy účtujeme formou přeprodeje a neuplatňujeme DPH.
    Zálohy na energie účtuji 231 0020 §4350 pol 2111/324. vyúčtování vody ,plynu i elektřiny proběhlo v průběhu roku a nyní mám na účtu 324 zůstatek a nevím co s ním. Mám ho nechat, nebo účtovat dohadu 388/ ale to zase nevím proti jakému účtu? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pořízení plynového kotle příspěvkové organizaci ZŠ
    04. 01. 2018

    Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ, budovy má škola ve výpůjčce. Pořídil se nový plynový kotel - výměna za dosavadní. Cena kotle je 50.000,- Kč. Bude tento kotel součástí budovy tj. investice nebo provozní výdaj. Jan naúčtovat tento výdaj a kdo by ho měl hradit obec nebo příspěvkové organizace základní škola?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej pozemku se stavbou
    04. 01. 2018

    Chtěla bych se prosím zeptat, jak se má pohlížet na prodej pozemku se stavbou v účetnictví a následně i v označení položkou příjmu, po změně občanského zákoníku od r. 2014 – stavba je v právním pojetí brána jako součást pozemku. Při prodeji pozemku se stavbou není v kupní smlouvě v některých případech rozlišena kupní cena za pozemek a za stavbu – aby bylo možné rozlišit na účty 646 a 647 (resp. položku 3111 a 3112). Při zachování právního pojetí by mělo být zřejmě celé zaúčtováno na účet 647 – Výnosy z prodeje pozemků. Je to tak prosím nebo je nutné cenu stejně rozdělit? V případě rozdělení kupní ceny na pozemek a stavbu zůstává účtování samostatně na účty 646 a 647?
    V komentáři k rozpočtové skladbě kapitálových příjmů je dále uvedeno, že při nemožnosti rozdělení kupní ceny se používá položka 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově. Potom by ale nebyla dodržena návaznost rozpočtové skladby na výnosové účty, za předpokladu, že stavba je součástí pozemku a je účtována na účtu 647.
    Prosím bude se také nějak lišit situace u prodeje bytových jednotek a částí souvisejících pozemků pořízených před r. 2014 a po r. 2014?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stravenky na konci roku
    04. 01. 2018

    Prosím o radu jak provést a zaúčtovat výdej stravenek za měsíc prosinec. V měsíci prosinci jsme zapomněli objednat a nakoupit dostatek stravenek na výdej za 12/2017. Proúčtováním předpisu mezd na konci měsíce 12/2017 se při skutečném výdeji a proúčtování dostaneme do mínusu ve stravenkách, účet 263( v rozvaze). Mohla bych předpis stravenek účtovat až v lednu 2018 ?
    A nebo mohu snížit výdej stravenek o potřebný počet tak, abychom byli na nule v 12/2017 a vydat, srazit z mezd a proúčtovat zbytek stravenek až za leden v únoru 2018?
    Nebo ještě poslední možnost: vydat a proúčtovat v 12/2017 stravenky, které máme, zaúčtovat předpis dle skutečnosti a účetně být na nule, a v lednu objednat a vydat zbývající stravenky přes pokladnu?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar pro starostu a místostarostu
    04. 01. 2018

    Rada obce schválila finanční dar pro starostu (uvolněný) a místostarostu (neuvolněný) ve výši jedné měsíční odměny. Jakým způsobem máme tento finanční dar vyplatit a jak zaúčtovat? Tento dar půjde do mezd, nebo musí být sepsána smlouva o poskytnutí finančního daru apod. a vyplacen mimo mzdy?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejné osvětlení
    04. 01. 2018

    Smlouva obce s čezem na realizaci přípolože veřejného osvětlení a zemnícího drátu do společného výkopu s kabely čez. Cena 428.000,- bez daně. Prosím o radu zda zaúčtovat jako opravu nebo TZ. Čez v obci ukládá elektriku do země, aby odstranil staré rozpadající se sloupy. Obec se přitom rozhodla že využije výkopu a protože VO bylo na sloupech elektriky ( čezu ) provede také jejich uložení do výkopu. Jinak by musela stavět nové vedení pro veřejné osvětlení. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce obecního úřadu
    04. 01. 2018

    V roce 2017 jsem provedli rekonstrukci budovy obecního úřadu vč. interiérů, nového nábytku a vybavení. Vše jsem účtovala na 6171/6121 a 042. Teď si nejsem jistá, jak zařadit vše do majetku. Stavební část na 021, ale jak si mám poradit s nábytkem? Jedná se různé věci, jako židle, stoly, věšáky, zrcadla... za normálních okolností bych něco účtovala jako materiál nebo DDHM. Je možné evidovat nábytek jako soubory majetku na 022 např, dle jednotlivých kanceláří?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava silnice,kanalizační přípojka
    04. 01. 2018

    1.V roce 2017 mám zaúčtované doklady pro letošní akci-opravu místní komunikace. Jedná se o projekt,zaměření,správní popl.stavebnímu úřadu,celkem cca 70tis.Účtovala jsem na 2212 5169-dle starosty dát na služby.Na tuto opravu budeme mít dotaci.Pořád váhám,jestli jsem neměla účtovat přes 042.
    2.Mám smlouvu o převodu inž.sítí,resp.kanalizační přípojky na částku 40.000Kč, kde je i rozpis celkových nákladů, nákladů obce a vlastníka nemovitosti. Majitel uhradil celkovou částku 115000 Kč s tím, že zast.schválilo, že mu obec zaplatí 40.000 Kč za přípojku.Tato částka mu byla poslána na účet.Ostatní hradí on.Kanalizaci ani přípojky v majetku nemáme.Jak budu prosím účtovat.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hromadná listina - kmenové akcie
    04. 01. 2018

    Ohledně kmenových akcií se kterými se setkávám poprvé. Od r. 2004 již obec vlastní kmenové akcie v hodnotě 2,1mil. Kč od Vodohospodářské společnosti. Ke konci loňského roku 2017 jsem obdržela další Hromadnou listinu na 260ks kmenových akcií ve výši 2,6mil. Kč opět od Vodohospodářské společnosti.Prosím jak toto zaúčtovat? Řeší se vůči těmto akciím i v majetku vodovod (myslím tím, jestli mám v této hodnotě vyřadit část vodovodu)?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace el. energie + rozpočtová pokladna
    04. 01. 2018

    Prosím o radu:
    1. od 1.1.2017 účtuji rozpočtově pokladnu, můj dotaz zní, při výběru hotovosti z BÚ do pokladny musím dělat rozpočtové opatření. Ve FInce vidím jak v příjmech tak ve výdajích, samozřejmě s 0 % plnění. Může to takto zůstat? V Alisu mi poradili RO udělat ostatní kolegyně účetní, které již účtují rozpočtovou pokladnu déle RO nedělají.
    2. Můj druhý dotaz zní - máme nového nájemce v obecní hospodě, došlo k určitým změnám a zálohy na elektrickou energii platíme E.ONu my( obec) to účtuji MD314/D231 par. 3631 pol. 5154 a nájemce nám v hotovosti měsíčně platí zálohu za el.energii, kterou účtuji MD261/300 par. 3613 pol. 2111/ D324/300.
    Nyní ke konci roku dorazila faktura. Skutečná spotřeba el. energie je 17289,- Kč, na zálohách nám nájemce zaplatil 28000,-Kč a my budeme tedy vracet 10.711,-Kč. Toto vše jsem uvedla do faktury s textem přefakturace el. energie za období od - do dle skutečné spotřeby.Fakturu mám vystavenou mínusovou. Prosím můžete mi poradit jak správně vše zaúčtovat. Každý mi poradil něco jiného a mám v tom zmatek. Nyní jsem i zjistila, že se el. energie nesmí přefakturovávat. Můžete mi prosím poradit, zda-li mám měsíční zálohy od nájemce účtovány správně a jak správně vystavit a zaúčtovat vydanou fakturu. Moc děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Volby - prezident 2018
    04. 01. 2018

    V prosinci 2017 máme výdaj vztahující se k volbám prezidenta 2018 - cestovné- vyzvednutí volebních materiálů. Mohu do prosince 2017 účtovat: 512 / 6118 + UZ 98008. Pro následné vyúčtování voleb tak budeme brát výdaje za rok 2017 a 2018, nebo je třeba časové rozlišení. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od kraje na regály
    03. 01. 2018

    V listopadu 2017 jsme dostali dotaci z kraje na regály do knihovny ve výši 50 000,- Kč zaúčtovala jsem 231/374. Ukončení realizace projektu je do 31.12.2017. Výdaje na regály byly také v roce 2017. Dnes, ale místostarostka dělala vyúčtování dotace a říkala mi, že budeme muset vrátit 3 000,- Kč, protože regály byly o něco levnější než se předpokládalo. Já teď nevím jestli můžu ještě v roce 2017 udělat vypořádání.( 348/672,374/348) nebo dohadu (388/672). Nevím si rady se zaúčtováním a s vratkou. (tu asi zaúčtuji 374/231 par. 6402 pol. 5364.) }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neschválený rozpočet a rozpočtové opatření
    03. 01. 2018

    Zastupitelstvo obce neschválilo program prosincového zasedání, a tím pádem nedošlo ani na schvalování rozpočtu a rozpočtového opatření. Ve Vašich dotazech jsem našla podobný problém z roku 2013. Ani my nemáme schválené rozpočtové provizorium. Jde mi ale o problém s rozpočtovým opatřením. Na programu zasedání byl i návrh rozpočtového opatření č.7. Máme ale schválenou pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření na konci roku. Máme v této situaci rozpočtové opatření č. 7 doplnit a nechat schválit starostou nebo ho provést bez schválení zastupitelstva nebo ho zrušit (číslo by zůstalo, ale bylo by nulové) a rozpočtové opatření č. 8 by bylo v kompetenci starosty?




    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu