Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec požádala SZIF o dotaci na lesnickou techniku - malotraktor.
Malotraktor jsme koupili a zařadili do majetku v červnu 2017.
V červenci byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace se SZIF ve výši 417 350,- Kč. K datu podpisu dohody jsem zaúčtovala výši dotace 915 MD/999 Dal a 388 MD/403 Dal.
Fakturu jsme uhradili také až v červenci, úhradu jsem rozúčtovala na dotaci EU (UZ 89502, NP 0275), dotaci ČR (UZ 89501, NP 0271) a vlastní podíl (NP 0271) podle Dohody. V říjnu nám došlo Oznámení o výši dotace, kde je dotace nižší a ještě je snížena o sankci. Nová výše dotace je 282 650,- Kč (rozepsáno na dotaci z EU a z ČR). Tato částka nám přišla na účet také v říjnu.
K datu Oznámení bych zaúčtovala výši skutečně přiznané dotace 346 MD/ 388 Dal. A k datu přijetí peněz 231 MD/ 346 Dal a 999 MD /915 Dal. Co ale se zbylou výší dotace? Obec podala odvolání a stále ještě čekáme na vyjádření SZIF.
Mám k datu Oznámení přeúčtovat rozdíl na 403 MD/388 Dal a 672 MD/403 Dal a 999 MD/915 Dal? Nebo mám počkat jak dopadne odvolání?
Také nevím, co s rozpočtovou skladbou, jestli mám opravit zaúčtování úhrady už v říjnu tak, aby UZ, Np a vlastní podíly odpovídaly Oznámení o výši dotace, nebo mám počkat jak dopadne odvolání?
Dále jsme v říjnu zakoupili k malotraktoru radlici a válečkový sypač (bez dotace). Mohu použít položku 6123 jako na malotraktor?(malotraktor je s SPZ)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město, čtvrtletní plátce DPH, v roce 2014 částečně rekonstruovalo dům, kde v přízemí býval nebytový prostor, který sloužil jako prodejna a v 1. patře se nacházely byty, již dávno neobsazené. Nebytový prostor, kterého se rekonstrukce týkala (byty zatím zůstávají v původním stavu), byl taktéž prázdný. Na konci roku 2014 rekonstrukce proběhla, v té době nebylo známo, zda a od kdy bude rekonstruovaný prostor opět pronajat a proto jsme nechali vyfakturovat dílo mimo režim přenesení daňové povinnosti. V roce 2015 byl nebytový prostor pronajat nájemci, který je sice plátcem DPH, ale nájem byl sjednán jako plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně.
V současné době probíhá na městě diskuze, zda bychom si přeci jen nemohli z rekonstrukce nebytového prostoru nárokovat DPH. Bylo by to vůbec možné, i kdybychom s nájemcem uzavřeli dodatek ke smlouvě a nájem změnili s osvobozeného na nájem zdaňovaný, když celá rekonstrukce proběhla mimo režim přenesení daně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má vedenou na účtu 028 multikáru v hodnotě 25 000,- Kč, nyní plánujeme na ní koupit novou kabinu, která bude stát včetně namontování 150 000,- Kč. Mám multikáru vyřadit zápisem 088/028 a nákup nové kabiny zařadit na účet 022 (úhrada fa. § 3745, položka 6123)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dozvěděla jsem se, že z pokladny obce můžu proplácet doklady, které jsou v maloobchodě uhrazeny pouze hotově. Doklady, které byly hrazeny vlastní platební kartou by se neměly proplácet. Prý by se to dalo zneužít a proplatit dvakrát. Hlava mi to moc nebere. Pochopila bych to, kdyby podnikatel OSVČ měl jeden účet a platil by kartou. Pak by to měl na výpisu z účtu a ještě by si to mohl proplatit v pokladně. Ale když půjdu já - účetní a zaplatím nákup kartou z mého osobního účtu a nechám si proplatit na obci v pokladně, tak se tento nákup na účtu obce vůbec neobjeví. Částku nákupu, která je na haléře, zaokrouhlím běžným způsobem. Tento postup si myslím bude i pro spolkovou činnost.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím ještě k předchozímu dotazu - veřejné osvětlení.
Řešíme nyní datum zařazení – předávací protokol byl k datu 30.9.2017, faktura za dílo byla uhrazena 9.10.2017. Budeme mít ještě výdaj – platbu společnosti, která nám dotaci vyřizovala. Měli jsme asi zařadit k 30.9....dle uvedení do užívání, což v účetnictví nestihnu...
Můžu zařadit zařadit už v říjnu a začít odpisovat od listopadu – nebo je možné počkat na poslední fakturu.. ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada obce rozhodla o poskytnutí finanční odměny ve formě daru ve výši 10 tis. Kč fyzické osobě z jiné obce. Jedná se o odměnu za autorství projektu Inteligentního nakládáni s odpady. Na základě tohoto projektu naše obec zvítězila v soutěži Energy Globe. Je možné poskytnout takový dar bez uzavření smlouvy? Tento člověk má s obcí uzavřenou SOD na zpracovávání výsledků třídění a každý měsíc si fakturuje za provedené služby související se sběrným dvorem?
Obec má také vnitřní směrnici na poskytování darů a v této směrnici je přesně stanoveno, na jaký účel a komu se finanční dary vyplácejí. Je tam i poskytování ostatních darů (nevyjmenovaných), ale tam se jedná o poskytování věcných darů a nikoliv finančních. Je nutné se touto směrnicí řídit, nebo stačí rozhodnutí rady?
Poskytnutí daru zaúčtuji 572/345, 345/231 par.3725 pol. 5492
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rozpočtu na r. 2017 jsem neměla položku 1334 (odvody ZPF), během roku jsem ji musela dát jako rozpočtové opatření. Na rok 2018 s ní opět nepočítám. Protože je ale uvedena v rozpočtu po změnách, musím ji vložit do rozpočtu na r. 2018 s nulovou částkou a nebo ji můžu vynechat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace spravovala web stránky infocentra. Tyto stránky byly vedeny jako jejich. Město plánuje předělání těchto web stránek nově jako svých do ceny 50 tis. Kč, ale na té samé doméně. Doména je hrazena námi. K žádnému převzetí nehmotného majetku nemá dojít, jejich stránky prý pouze zaniknou. Bude se navazovat na již existující kostru webu, která je používaná na jiných stránkách, vymezí se grafika i funkce (např. propojení s dalšími weby, jazyková mutace). Web bude mít redakční systém. Plnění webu bude z naší strany a bude se týkat informací o městě, převážně podporující cestovní ruch. Postupně se možná budou doplňovat další moduly. K tomuto se přistupuje, aby se sjednotila grafická podoba a funkčnost všech webů prezentujících město. Prosím o návrh rozpočtové skladby. Paragraf bych viděla 2141, ale položku si netroufám}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Prosím o radu, jak mám zaúčtovat „talk show“ umělce. Vystoupení bylo uhrazeno hotově manažerovi umělce (dostali jsme příjmový doklad ) a následně bylo od občanů vybíráno vstupné – byly prodávány vstupenky. Účtovat budu 518 a paragraf 3319, ale nevím, zda použít položku 5041 nebo 5169. Jak mám zaúčtovat příjem peněz za vstupné ? Asi paragraf 3319, položka 2111, ale nevím, jaký použít výnosový účet …. Započítává se příjem ze vstupného do obratu k DPH ?
2. Máme pohledávku od neplatiče za popelnice ve výši 1.750,-Kč, která s největší pravděpodobností nebude letos uhrazena, možná bude uhrazena v příštích letech. Mohu ji k 31. 12. 2017 převést na podrozvahu ? Nebo ji musím vést stále v pohledávkách a počítat opravné položky ? (Ve směrnici máme uvedeno, že se souhlasem
starosty se můžou pohledávky do 2.000,- převádět na podrozvahu, ale nevím, zda je tento postup stále možný ... ).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace - pečovatelská služba. Rada města jim schvaluje veškeré dokumenty, které ze zákona schvalovat má. Nyní jeden radní požaduje po příspěvkové organizaci předložení veškerých vyplacených mezd jmenovitě po jednotlivých pracovnících PO za uplynulý rok. Mzdy PO financuje obec s přispěním dotace z krajského úřadu. Má radní oprávněný nárok na tuto informaci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu se zaúčtováním:
Hasiči-dopravní automobil, 2 investiční dotace:
1/ - květen 2017 Rozhodnutí MV o poskytnutí dotace 450.000,-Kč (Ex ante), UZ 14984
- říjen 2017 poskytnutí dotace, došla FA na dopravní automobil
- listopad 2017 zaplacení FA, bude zaslána závěrečná zpráva
2/ - květen 2017 Sdělení o udělení individuální podpory z Krajského úřadu 300.000,-Kč, UZ 00020
- červen 2017 podepsána Smlouva s Krajským úřadem
- listopad 2017 bude zaslána závěrečná zpráva s vyúčtováním,
poté bude poskytnuta dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme zálohovou fakturu na právní služby, které souvisejí s výstavbou vodovodu, který bude dokončen v příštím roce. Fakturu jsem zaúčtovala na účet 314, 2310-6121. Mám na konci roku účtovat nějakou dohadu, nebo jen „nechat ležet“ na 314 ? Jak mám postupovat v příštím roce při obdržení konečné faktury za právní služby , pokud přijde před dokončením vodovodu (aby se záloha dostala na účet 042 ).? A jak bych měla postupovat, pokud by konečná faktura přišla až po uvedení vodovodu do provozu ? Dále jsem se chtěla zeptat, zda se majetek zařazuje k datu kolaudace, nebo k datu nabytí právní moci kolaudace ? A jak mám postupovat, když se mi kolaudační protokol dostane do ruky pozdě, např. až v následujícím měsíci po kolaudaci? Mám v tomto případě zařadit k datu doručení do „podatelny“, tedy ke mně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Dokončili jsme 1. etapu rekonstrukce VO a budu po kolaudaci zařazovat do majetku jako TZ.
Příští rok se bude dělat další etapa. Do hodnoty zařazovaného majetku bych potřebovala načíst i část projektové dokumentace a některých dalších nákladů, které jsou vynaložené najednou na všechny etapy, a nejsou u nich rozděleny náklady na jednotlivé etapy. Toto není bohužel ani u projektu (ten je na obě etapy, bez rozdělení) a ani nemáme rozpočet na druhou etapu V.O. Jak mám, prosím, postupovat ? Stačilo by, např. kdyby starosta napsal prohlášení, že první etapa VO tvoří 30 % z celkových nákladů , a já bych potom z účtu 042 odúčtovala 30 % projektu ?.
2.Dostali jsme neinvestiční dotaci od MZ, program 12966-Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků, na údržbu hřbitovní zdi. Realizace a závěrečné vyhodnocení bude v příštím roce. K datu přijetí Rozhodnutí jsem zaúčtovala výši dotace 955/999+ORG. Nyní budu proplácet první fakturu, a nejsem si jistá, zda ji mám celou zaúčtovat s UZ 29027+ORG (financování je celé ze státního rozpočtu), a takto účtovat všechny další faktury až do vyčerpání výše poskytnuté dotace, a další faktury už jenom s ORG,nebo zda mám všechny faktury rozdělit na část s UZ a část bez UZ dle poměru dotace a vlastních zdrojů. Ještě prosím o radu, jak vypočítat dohadu (388/672) ke konci roku na již zaplacenou částku. Moc Vám děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás z následujícím dotazem: v roce 2016 vybudovalo město kompostárnu pořízenou částečně z dotace. Zařazena byla k 31.12.16. Nyní jsem obdržela fakturu za projektovou dokumentaci vč. správního poplatku za územní rozhodnutí na vybudování odběrného místa el. energie. Dále bude ještě fa za samotné práce s tím spojené. Částka přesáhne Kč: 40 tis. Jedná se o TZ této stavby nebo náklady? Dne 29.5.17 jste odpovídala na dotaz zřízení odb. místa, kde píšete že se nejedná o žádnou stavbu. Ale to je asi trochu jiný případ. Chápu to dobře? Prosím o radu včetně zaúčtování i rozpočtově.
A ještě bych reagovala na Vaši odpověď ze 3.11.17 dotace z IROP. Mám ten samý případ a ještě k tomu navíc neinvestiční výdaje, které jsou také předmětem dotace. Tyto výdaje označím UZ NIV SR 17015, NZ 1071 + org. a UZ NIV EU 17016, NZ 1075 + org. a 10% vlastní podíl jen NZ 1071 + org.? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořizujeme v budovách MŠ (ve vlast.obce) elektronické zámky. Na fa je rozepsáno el.vedení a další součásti – např. řídící jednotka – klávesnice upevněná na zdi cca Kč 8.000,- , magnety do dveří-el.zámky Kč 5.000,-, bezkontaktní snímač-čtečka Kč 1400,-, nouzová tlačítka Kč 800,-, zálohov.pulsní zdroj (připevněn na zdi) Kč 2.500,- , karty pro přístup uživatelů Kč 40,-/ks a program. Účtovat budu podle pokynu D22 – el.vedení = TZ budovy. Řídící jednotku, bezkont.snímač, nouz.tlačítka, zálohov.pul.zdroj bych naúčtovala na jednotlivé 028 (nepřesahují hodnotu Kč 40 tis.na budovu). Magnety do dveří a karty pro uživatele bych nejraději dala také do TZ, magnety nejsou „skoro“ ani vidět a karty se předají rodičům (evidence se samozřejmě povede). Chtěla bych vše zaúčtovat pokud možno co nejjednodušeji, aby i při inventarizacích bylo vše přehledné. A dále ještě evidence celé akce – TZ navýším hodnoty budov a ostatní komponenty převedu do evidence MŠ. Mohu tento převod udělat bez vyjádření rady obce, když zdůvodním, že celá akce již byla odsouhlasena ve schváleném rozpočtu jak radou, tak zastupitelstvem obce a převod je pouze účetní záležitost?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková