Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Oprava v evidenci majetku
    08. 01. 2018

    V roce 2015 jsem zaúčtovala rozvaděč pro hasičské auto na majetkový účet 028, letos při inventarizaci mi bylo sděleno že se jedná o náhradní díl k autu. Prosím jak zaúčtuji opravu.
    1) 088/028 vyřazení z majetku částka 8 228,-

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fakturace vodného
    08. 01. 2018

    Tak jsem si přečetla dotaz ze 12.12.2017 a zjistila jsem, že to dělám úplně špatně. Vystavuji faktury za vodu obec obci jak v rozpočtové tak v hospodařské činnosti s tím, že na výstupu odvádím DPH ze všeho a na vstupu si uplatňuji v hospodářské činnosti. Potřebuji pro vykazování (např. ISPOP nebo kalkulaci) kolik vody jako provozovatel vyrobíme a předáme do domácností a firem, což je obec taky. A jak bych teda vykázala DPH na vstupu? Poradíte mi prosím, jak mám teda v účetnictví zachytit....

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvky a odvody PO
    05. 01. 2018

    Příspěvková organizace obdržela neinvestiční příspěvek na provoz, který obsahoval rovněž příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 500 tis. Kč. Současně jí byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele k 31.12.2017 ve výši 500 tis. Kč. PO však chybně odvod uskutečnila až v roce 2018. Účetní PO tvrdí, že v účetní závěrce k 31. 12. 2017 zůstanou tyto peněžní prostředky na účtu 416. Vzhledem k tomu, že výše rezervního a investičního fondu k 31.12. je pro zřizovatele jedním z ukazatelů k dokrytí prostředků např. na opravy a účetní závěrka (rozvaha) by měla zobrazovat skutečný stav, nejsem si jeho postupem jistá. Neměl by být zaúčtován předpisem pokyn zřizovatele k odvodu finančních prostředků z investičního fondu v roce 2017?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podílové listy
    05. 01. 2018

    Obec v prosinci investovala částku 5 000 000 Kč do podílových listů uzavřeného fondu Realitní fond KB2 (na 7 let, poplatky nad rámec investice = 160 000 + záloha na poplatky 5000) a dále investovala částku 10 000 000 do podílových listů fondu KB privátní správa aktiv 5D – dividendový – otevřený podílový fond (na 7 let, poplatek 100 000,-- bude odečten z investované částky). V lednu 2018 nám bude přičtena dividenda. Prosím o návod jak jednotlivé investice zaúčtovat (prosím i s rozpočtovou skladbou).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nakládání s obecním majetkem - koupě, prodej
    05. 01. 2018

    1. Obec bude řešit výkup pozemků pod místními komunikacemi v intravilánu a extravilánu obce.
    Jakým způsobem stanovit kupní cenu ?
    2. Obec bude prodávat části pozemků, které dlouhodobě užívají jednotliví vlastníci nemovitostí (mají zaploceno). Opět prosím, jakým způsobem stanovit prodejní cenu. Odhad na jednotlivé případy je finančně náročný a šel by k tíži kupujícího. V každém jednotlivém případě se jedná o jinou kulturu pozemku a jinou lokalitu.
    Děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej trafostanice a pozemku přecenění na RH
    05. 01. 2018

    Před časem Čez projevil zájem o odkoupení trafostanice, včetně pozemku. Trafostanici jsme neměli v majetku, tak jsem zařadila dle ZP 021/401 ke dni 12.10.2017 ve výši 138 585. Ke dni 22.12 byl schválen zastupitelstvem záměr prodeje. Předpokládám, že když budova byla zařazena dle ZP, že budovu na RH nepřeceňuji. Nějaký odpis v tomto období tam bude, protože dle odpisového plánu je rovnoměrný odpis 11-12 - 289,-Kč tudíž 551/081 (ve výši odpisu) a 036/021 ( 021-částka odpisu) k datu schválení zastupitelstva. Dále pak pozemek máme v majetku za 1700,-Kč, znalecký posudek 19271,88 Kč. Tudíž 031/407 ve výši 17571,88kč a 036/031 19271,88 Kč. Pak postupujeme co se týká budovy stejně jako u prodeje pozemků?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy na energie
    05. 01. 2018

    Co se zálohami na energie na konci roku.Zálohy účtujeme formou přeprodeje a neuplatňujeme DPH.
    Zálohy na energie účtuji 231 0020 §4350 pol 2111/324. vyúčtování vody ,plynu i elektřiny proběhlo v průběhu roku a nyní mám na účtu 324 zůstatek a nevím co s ním. Mám ho nechat, nebo účtovat dohadu 388/ ale to zase nevím proti jakému účtu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrt
    05. 01. 2018

    Město nechalo udělat "průzkumný vrt", mám zařadit do majetku nebo ho ponechat na 042 třeba i několik let, než se začne používat voda z něj.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DDHM
    05. 01. 2018

    V lednu 2018 mi přišla faktura na 80tis., která je vystavená v prosinci. (DUZP 18.12.2017) Jedná se o DDHM, který byl dodán společně s fakturou. Fakturu jsem chtěla zaúčtovat do prosince 2017 zápisem 558/321, ale dle ČÚS 710 bod 6.3.1. bych měla s nákladovým účtem současně účtovat i o majetku 028/088. Chápu to dobře? Musela bych pak mít v inventurách majetek, který není dodaný ani zaplacený?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejné osvětlení
    04. 01. 2018

    Smlouva obce s čezem na realizaci přípolože veřejného osvětlení a zemnícího drátu do společného výkopu s kabely čez. Cena 428.000,- bez daně. Prosím o radu zda zaúčtovat jako opravu nebo TZ. Čez v obci ukládá elektriku do země, aby odstranil staré rozpadající se sloupy. Obec se přitom rozhodla že využije výkopu a protože VO bylo na sloupech elektriky ( čezu ) provede také jejich uložení do výkopu. Jinak by musela stavět nové vedení pro veřejné osvětlení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce obecního úřadu
    04. 01. 2018

    V roce 2017 jsem provedli rekonstrukci budovy obecního úřadu vč. interiérů, nového nábytku a vybavení. Vše jsem účtovala na 6171/6121 a 042. Teď si nejsem jistá, jak zařadit vše do majetku. Stavební část na 021, ale jak si mám poradit s nábytkem? Jedná se různé věci, jako židle, stoly, věšáky, zrcadla... za normálních okolností bych něco účtovala jako materiál nebo DDHM. Je možné evidovat nábytek jako soubory majetku na 022 např, dle jednotlivých kanceláří?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava silnice,kanalizační přípojka
    04. 01. 2018

    1.V roce 2017 mám zaúčtované doklady pro letošní akci-opravu místní komunikace. Jedná se o projekt,zaměření,správní popl.stavebnímu úřadu,celkem cca 70tis.Účtovala jsem na 2212 5169-dle starosty dát na služby.Na tuto opravu budeme mít dotaci.Pořád váhám,jestli jsem neměla účtovat přes 042.
    2.Mám smlouvu o převodu inž.sítí,resp.kanalizační přípojky na částku 40.000Kč, kde je i rozpis celkových nákladů, nákladů obce a vlastníka nemovitosti. Majitel uhradil celkovou částku 115000 Kč s tím, že zast.schválilo, že mu obec zaplatí 40.000 Kč za přípojku.Tato částka mu byla poslána na účet.Ostatní hradí on.Kanalizaci ani přípojky v majetku nemáme.Jak budu prosím účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hromadná listina - kmenové akcie
    04. 01. 2018

    Ohledně kmenových akcií se kterými se setkávám poprvé. Od r. 2004 již obec vlastní kmenové akcie v hodnotě 2,1mil. Kč od Vodohospodářské společnosti. Ke konci loňského roku 2017 jsem obdržela další Hromadnou listinu na 260ks kmenových akcií ve výši 2,6mil. Kč opět od Vodohospodářské společnosti.Prosím jak toto zaúčtovat? Řeší se vůči těmto akciím i v majetku vodovod (myslím tím, jestli mám v této hodnotě vyřadit část vodovodu)?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace el. energie + rozpočtová pokladna
    04. 01. 2018

    Prosím o radu:
    1. od 1.1.2017 účtuji rozpočtově pokladnu, můj dotaz zní, při výběru hotovosti z BÚ do pokladny musím dělat rozpočtové opatření. Ve FInce vidím jak v příjmech tak ve výdajích, samozřejmě s 0 % plnění. Může to takto zůstat? V Alisu mi poradili RO udělat ostatní kolegyně účetní, které již účtují rozpočtovou pokladnu déle RO nedělají.
    2. Můj druhý dotaz zní - máme nového nájemce v obecní hospodě, došlo k určitým změnám a zálohy na elektrickou energii platíme E.ONu my( obec) to účtuji MD314/D231 par. 3631 pol. 5154 a nájemce nám v hotovosti měsíčně platí zálohu za el.energii, kterou účtuji MD261/300 par. 3613 pol. 2111/ D324/300.
    Nyní ke konci roku dorazila faktura. Skutečná spotřeba el. energie je 17289,- Kč, na zálohách nám nájemce zaplatil 28000,-Kč a my budeme tedy vracet 10.711,-Kč. Toto vše jsem uvedla do faktury s textem přefakturace el. energie za období od - do dle skutečné spotřeby.Fakturu mám vystavenou mínusovou. Prosím můžete mi poradit jak správně vše zaúčtovat. Každý mi poradil něco jiného a mám v tom zmatek. Nyní jsem i zjistila, že se el. energie nesmí přefakturovávat. Můžete mi prosím poradit, zda-li mám měsíční zálohy od nájemce účtovány správně a jak správně vystavit a zaúčtovat vydanou fakturu. Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Volby - prezident 2018
    04. 01. 2018

    V prosinci 2017 máme výdaj vztahující se k volbám prezidenta 2018 - cestovné- vyzvednutí volebních materiálů. Mohu do prosince 2017 účtovat: 512 / 6118 + UZ 98008. Pro následné vyúčtování voleb tak budeme brát výdaje za rok 2017 a 2018, nebo je třeba časové rozlišení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu