Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Víme, že tržeb ÚSC se EET netýká dle zákona, přesto novými změnami v zákoně bychom se chtěli ujistit, že děláme vše správně :
1/ máme turistickou ubytovnu /24 lůžek/ v našem muzeu - část ubytovací, část výstavní a informační centrum.
- tržby z ubytování se EET netýkají
- prodávané turistické předměty - mapy, známky, pohlednice, knihy - nákup a prodej zboží - EET se netýká
2/ vydáváme místní časopis - tisk účtuji jako nákup zboží a prodej zboží za symbolickou cenu. Když dáme několik výtisků do prodejny a jejím prostřednictvím prodáme, je to komisní prodej? Musíme z prodejny stáhnout?
3/ náš zaměstnanec je také spisovatel a prodáváme mu knihy, tržby jdou jemu. Lze řešit např. nákup 5 knih - prodej 5 knih /nákup a prodej zboží/ a pak zase, a co neprodáme vystaví nám dobropis a knihy mu vrátíme?
4/ nakupujeme a prodáváme vstupenky do divadla 2x ročně zaměstnancům a občanům. Budeme to moci dělat i od března 2018?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má v majetku budovu, která slouží jako táborová základna.V letošním roce plánujeme opravy v části této budovy ( 3 místnosti) v rozsahu: výměna podlah (původně dřevěné,nově betonové) s vodorovnou izolací, dojde k provedení vodorovné izolace zdiva, budou odstraněny vlhké omítky (cca do výšky 1,3 m) a provedeny nové a okolo části objektu bude proveden odvodňovací kanál s drenáží, stávající odvodňovací žlab podél severní části budovy bude proveden nově.Na tuto akci chceme žádat o dotaci. Podle stavebního zákona by šlo o udržovací práce, jejíž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby. Nebude zde potřeba ani stavební povolení ani ohlášení stavby. Můžeme celou akci vyhodnotit jako neinvestiční?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MČ vlastní budovu, kterou již 43. rok odpisuje. Před 8 lety byly uzavřeny dohody o stav. úpravách s nájemcem v celk. výši cca 800 tis.(doloženy skutečně zaplacenými FA) s tím, že pronajímatel (MČ) uhradí nájemci v případě ukončení nájemního vztahu provedené stavební úpravy, které znamenaly zhodnocení objektu a částka k proplacení - vrácení bude každoročně snížena o částku, která představuje opotřebení provedených stavebních úprav - ročně ve výši 5%.Po 8 letech nájemce dal výpověď, my mu vracíme částku cca 480 tis. Kč. Na jakou položku vratku naúčtovat vč. nákladů a jak to provést v modulu MAJ, zda provést Tzh na stávající budově ve výši 320 tisíc nebo zavést nový majetek - techn. zhodnocené nájemcem a jak dlouho toto zhodnocení odpisovat - nevím,jak to provést v modulu Majetek, . V MAJETKU doposavad žádné Tzh této budovy nájemcem do dnešního dne nebylo provedeno, natož aby bylo odpisováno.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Policie nám předala nalezených 4400 EUR. My jsme je vložili na EUR účet, který jsme za tímto účelem založili. Druhý den jsme účet zrušili a eura převedená na koruny jsme převedli na náš základní běžný účet. Odtud další den na zvláštní spořící účet, který jsme založili a je zdarma, kde budou uloženy tři roky, pokud se někdo nepřihlásí. (Za účet vedený v EUR bychom platili poplatky, proto jsme to takto udělali a muselo to jít přes ZBÚ, přímo to nešlo). Všechny tyto transakce proběhly v rámci jednoho měsíce tak nám nevznikly žádné poplatky. Prosím o radu, jak to všechno zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Posílám vyjádření z provedení veřejnosprávní kontroly a chtěla bych požádat o radu, zda je možné provést zaúčtování,které nám bylo touto kontrolou doporučeno:
V §66, odst. 8) vyhlášky 41012009 Sb., je stanoveno, že pokud PO nezajistí k rozvahovému dni krytí fondu investic finančními prosředky, pak je povinna nekrytou část fondu snížit, a to výsledkově. PO vykázala k 31. 12.2015 zůstatek ve
fondu investic ve výši 14 031,-Kč. Tento zůstatek však nebyl finančně krytý, jelikož na analytickém účtu 241.1000 pro vykazování prostředků na provoz vykázala minusový zůstatek ve výši 187 807,-Kč a PO měla celý fond investic zrušit. Jelikož
toto nebylo proúčtováno, doporučuji v roce 2016 proúčtovat opravu účtování minulých období a částku 14 031,-Kč zaúčtovat z účtu 416 ve prospěch účtu 408.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu s fyzickou osobou. Nepřeceňuji na RH. Ceny ve smlouvě uvedeny nejsou , smluvní strany prohlašují že i přes rozdíl 539 m2 ve směňovaných výměrách jsou si zcela vyrovnáni. Směna je bez doplatků
Směnou nabýváme 3 pozemky o celkové výměře 9200 m2. Starosta je ocenil RPC dle platné oceňovací vyhlášky v celkové hodnotě za všechny tři pozemky 70 520,94 Kč. My směnou pozbýváme dva pozemky o celkové výměře 9739 m2 celková účetní hodnota našich vyřazovaných pozemků činí 81761,20 Kč
zaúčtuji
Předpis pohledávky:
311/647 v hodnotě 70520,94 Kč
Vyřazení pozemků z majetku obce
554/031 v hodnotě 81761,20 Kč
Předpis závazku:
042/321 v ceně nabývaných 70 520,94 Kč
Zařazení nabývaných
031/042 zařazení nabývaných 70 520,94
Vzájemné zaúčtování: 70 520,94
a teď nevím jestli stačí jen 321/311, když není doplatek , nebo se účtuje ještě:
321 /231 §3639 pol.6130 úhrada závazku
231 § 3639pol.3111 /311
a to ve výši nabývaných tj.70 520,94
navíc pan starosta zaplatil za vklad 1 000,- Kč ten jde do provozních nákladů?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec z pokladny vydala pro SDH jedné části obce(obec má tři části z nichž dvě mají SDH) deset tisíc korun na zajištění akce Masopust.Nevím si rady jak to správně zaúčtovat,zda jako dar?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U dotace na volby 2016 jsme měli přeplatek, který jsem vracela v r. 2017. K 31.12. jsem měla zůstatek na účtu 374 ve výši této vratky. Při přezkoumání hospodaření (inventur) mě upozornili, že záloha na dotaci byla vyúčtovaná a vyúčtování potvrzené (papír z KÚ) v 12/2016, proto měla být vratka dotace na závazku 347 a ne na záloze 374. Pročetla jsem ČÚS 703 a nic takového jsem nenašla. Budou zase volby, tak se radši ptám, jak je to správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k Vaší odpovědi na dotaz ze dne 8.2.2017, kde uvádíte, že rozpočet a výhled rozpočtu PO schvaluje rada (starosta). Součástí rozpočtu PO je v příjmové části příspěvek na provoz od zřizovatele a součástí rozpočtu zřizovatele (obce) je rovněž tento příspěvek na provoz pro PO ve výdajové části. Může nastat, že rada obce schválí rozpočet PO a tedy i příspěvek na provoz PO např. 20.3.2017, ale zastupitelstvo obce bude obecní rozpočet schvalovat až 27.3.2017, kde může tento příspěvek na provoz změnit.
V minulosti jsem ZO při schvalování rozpočtu obce předkládala i rozpočet PO, aby měli přehled, z čeho se tento příspěvek skládá. Může ZO schválit i rozpočet PO nebo musí rada?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak je to s rozpočtovými změnami po novele zákona 250/2000 Sb., musí se vyvěšovat( na webové stránky obce - i na kamennou vývěsku před jejich schválením?( pokud ano, tak kolik dní před jejich provedením ) nebo je stačí vyvěsit až po schválení? Rozpočtová opatření, které má v kompetenci provádět starosta obce( pak je dává na vědomí ZO ) se také musí vyvěšovat- a pokud ano, tak před jejich provedením nebo až po seznámení na ZO?
A ještě , co se týká rozpočtových opatření v roce 2016- musíme je zpětně také vyvěsit na webové stránky obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V závěru přezkumu hospodaření obce za rok 2016 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky § 10 odst.3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb., právní předpis vyhl. č. 410/2009 Sb., a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví - §14 odt.8 -územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek". na účtu 042 jsou zaúčtovány majetky, které jsou od roku 2008 v používání ale nejsou převedeny na účet 021 z důvodu nedoložení stavu způsobilého k užívání.
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.): neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.
Podtrženo, sečteno - nemáme zařazený majetek, který byl stavebně dokončen značně dávno, protože není zkolaudován a ani není povolení k dočasnému užívání (jedná se zejména o komunikace).
Zastupitelstvo by tedy mělo schválit závěrečný účet s výhradou a přijmout opatření. Jsem z toho nešťastná pracuji na obcí víc jak 20 let a tohle se mi nikdy nestalo, nevím co napsat jako opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rozpočtu, schváleným zastupitelstvem, máme na 6112, 5194 prostředky, ze kterých hradíme nákup věcných darů (reklamní předměty, ...), které předává starosta, místostarostové při akcích pořádaných obvodem. Lze z těchto prostředků poskytnout dar (diplomy, poháry) na akci, kterou pořádá kroužek naší PO (ZŠ). Musí tento dar, který by byl poskytnut z § 6112, 5194 vedoucímu kroužku, schválit rada. Nad akcí převzal záštitu starosta.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již v roce 2016 jsem obdržela Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název akce: Vybavení SDH JPO III obce Chodov hasičskou technikou
Přehled financování:
Národní veřejné zdroje 5% 82656,- Kč
Příspěvek unie 85 % 1405159,- Kč
Vlastní zdroje 10% 165312,- Kč.
Následně bylo provedeno výběrové řízení, vítězná nabídka zaslána na ministerstvo ke schválení a po schválení byla uzavřena smlouva s dodavetelem auta na vysoutěženou částku, která je nižší než v rozhodnutí o dotaci.
Dělám teď rozpočet na rok 2017, který se bude schvalovat začátkem března 2017. Jde mi o to, jestli schválenou dotaci uvedu do příjmů rozpočtu a v tom případě na jakou položku. a jestli do výdajů jestli uvede hned celou kupní cenu nebo jen 10 % vlastních výdajů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole jsme zjistili a tím mám na Vás prosbu, ohledně doúčtování oprávek na majetkovou kartu.
V 8/2012 jsme převzali majetek od příspěvkové organizace - budova.
Budova byla zaúčtována pouze v pořizovací ceně - oprávky jsme vůbec na majetkovou kartu nenastavili. Odepisovat jsme začali od 8/2012.
Příspěvková organizace budovu odpisovala - původní karta z PO má hodnotu oprávek 597 668,--.
Co s tím doúčtovat oprávky - jak postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla v roce 2016 neinvestiční dotaci na krytí provozní ztráty krytého bazénu ve výši 60.000,- Kč - Obci Česká Ves. Čerpání dotace je do 31.12.2016.Vyúčtování těchto prostředků má předložit do 31.1.2017.Vyúčtování bylo předloženo 11.1.2017 - byly utraceny všechny prostředky, nic nám nevraceli.
Prosím co mám účtovat v roce 2016 a co v roce 2017.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková