Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Vlastní výrobky, územní studie - konec roku
    27. 01. 2017

    Dobrý den, prosím o kontrolu účetních postupů na konci roku.
    1. V loňském roce jsme pořídili knihy - vlastní výrobky. Na konci roku byly vedeny MD 123 DAL 508. Knihy jsou prodávány i darovány. Sklad veden způsobem B.
    V letošním roce k 31.12. vydané výrobky - rozdíl (bez ohledu, jestli byly prodány nebo darovány) zaúčtuju MD 508 DAL 123 a darované ještě MD 543 DAL 501.
    2. V průběhu roku jsme pořizovali Územní studii k ÚP. Dle dřívějšího dotazu se jedná o TZ k ÚP (náklady 22.100,-- Kč zaměření území a 39.800,-- Kč studie). Úřad územ. plánování studii schválil 28.12.2016 a záznam o registraci provedl 2.1.2017. Faktura od dodavatele byla doručena 6.1.2017. Vzhledem k datu schválení tedy musím k 31.12. zaúčtovat dohadnou položku ve výši dle smlouvy DAL 39.800,-- MD: 041, pak DAL 041 MD 019.
    Jsou moje účetní postupy k 31.12. správné?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PDP a TZ
    27. 01. 2017

    Na budově hasičské zbrojnice budeme měnit vrata, původní byla plechová s ručním otevíráním, nyní budou osazena vrata automatická sekční s tím, že starý ocelový rám bude vybourán a stavební otvor bude osazen ocelovým nosníkem a pouze tento nosník zateplen polystyrenem. Jak zaúčtovat jako opravu nebo TZ? 2] Dne 27. 01. 2017 byla na OÚ dodavatelem doručena faktura na opravy v režimu PDP, ale datum UZP je 29.11.2016 (fa. vystavena 30.11.2016). Pro nás by to znamenalo dodatečné daňové přiznání, odvod daně a zřejmě i penále. Nevím, jak to vyřešit, vrátit fakturu nebo jsem povinna dodatečné přiznání podat, i když je to chyba druhé strany?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • aktivace materiálu
    26. 01. 2017

    Na sběrném dvoře jsme měli stavební odpad, firma nám jej nadrtila a my jsme ji za to zaplatili -na faktuře bylo napsáno :fakturujeme vám služby drcení stavebního odpadu, třídění,přesun technologie, já jsem zaúčtovala 518/321 a pak na par.3729 pol.5169 částku 91999,- Kč. Teď mi bylo řečeno, že to zůstane na skladě a mi případně můžeme něco prodat. Jak mám prosím materiál a pak jeho případný prodej nebo vlastní použití
    zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Víceleté smlouvy
    26. 01. 2017

    Obracíme se na Vás s dotazem ohledně uzavírání víceletých smluv z pohledu předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku. Ve vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, je v § 13 odstavce 4 písmeno d) uvedeno, že připravovaná operace byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik. V rozpočtovém roce je situace jasná, neboť správce rozpočtu potvrdí svým podpisem finanční krytí operace (vazba na párovací znak modulu Evidence smluv v systému GINIS na schválený rozpočet). Pokud se ale uzavírají víceleté smlouvy, jak může správce rozpočtu zajistit jejich krytí v následujících letech? Je možné se opřít o rozpočtový výhled, pokud ano, jak podrobné by mělo být členění rozpočtových příjmů a výdajů v rozpočtovém výhledu? Jak postupovat dále v případě, že je smlouva uzavřena až na další rok, tedy výdaje nejsou zahrnuty v rozpočtu ani v rozpočtovém výhledu? Existuje nějaký metodický pokyn k uzavírání víceletých smluv s ohledem na předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku? Kdo má vůbec pravomoc schvalovat víceleté smlouvy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směnná smlouva bez finančního vypořádání
    26. 01. 2017

    Město podepsalo Směnnou smlouvu s právnickou osobou. Čl. "Finanční vypořádání" zní: Smluvní strany se dohodly, že nemovitosti budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Pro účely výpočtu daně z nabytí nemovitostí byla cena touto smlouvou směňovaných nemovitostí stanovena na 80,- Kč/m2 - LV č. 1 (město převádí do vlastnictví PO pozemek o výměře 91 m2) 7 280,- Kč, LV č. 3 (PO převádí do vlastnictví města pozemek o výměře 56 m2) 4 480,- Kč.
    Vedlejší náklady: správní poplatek za vklad do KN 1 000,- Kč, geometrický plán 6 500,- Kč.
    Prosím o radu, v jaké hodnotě zařadí město pozemek do evidence a jak bude účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • proplacení nevyčerpané dovolené
    26. 01. 2017

    Uvolněný místostarosta se v průběhu měsíce prosince 2016 stal neuvolněným místostarostou. Zůstala mu nevyčerpaná dovolená.
    Dotaz: má nárok na její proplacení?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek-budova na pozemku obce.
    26. 01. 2017

    Na obecním pozemku byla zájmovým spolkem postavena polodřevěná chata. Po ukončení činnosti spolku je chata v majetku 12 lidí se stejným podílem. Obec se na zasedání rozhodla a odsouhlasila odkoupení podílů, aby byla většinovým majitelem a mohla budovu udržovat. Někteří majitelé svůj podíl prodat nechtějí. Obec bude majitelem 9 podílů z 12. Můžete mi poradit jak koupi zaúčtovat i s rozpočtovou skladbou. Zda přímo 021.../2310010, 3639,6202 nebo přes některý nákladový účet. Jedná se o celkovou částku 180.000 Kč

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek v PO a sdružený SF
    26. 01. 2017

    Měla bych dotaz : v roce 2015 jsme převedli všechen majetek do správy PO, vyřadili i z účetnictví.
    Musím tento převedený majetek evidovat na podrozvaze?
    Dále bych měla ještě problém. S jednou obcí máme uzavřenou kolektivní smlouvu, ve které máme napsáno, že na účet budeme posílat 1,5 % z mezd členů odbor. organizace do FKSP a sami máme ještě sociální fond 1,5 %.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! přeplatek za plyn
    26. 01. 2017

    V r. 2016 jsme obdrželi přeplatek za spotřebu plynu v has.zbrojnici. Zaúčtovala jsem na OD/PA 5512 s mínusem na pol. 5153. Teď mám ale položku ve výdajové části rozpočtu v mínusu (červeně), a to ve sloupci výsledek od počátku roku. Můžu to takto ponechat nebo je nutno přeplatek přeúčtovat do příjmové části rozpočtu na pol. 2324?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od kraje na rok 2017, záloha 2016
    26. 01. 2017

    Dostali jsme dotace od Střed.kraje za diplom Vesnice roku. Dotaci máme na účtu v r.2016 (pol.4122/374, o podrozvaze jsem také účtovala 915/999 a 999/915).Výdaje budou realizovány až v roce 2017. Jak mám postupovat dále? Měla bych účtovat o dohadě? A jak bych měla zaúčtovat vyúčtování dotace v roce 2017?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Splátky dluhu a úroků
    25. 01. 2017

    Dodavatel provedl a vyfakturoval rekonstrukci VO. Tuto fakturu budeme splácet 7 let. Na splátky máme uzavřenou smlouvu o uznání dluhu a platební kalendář. Kalendář zahrnuje jak splátky faktury, tak úrok. Nevím, zda mám celkové náklady na úrok za 7 let proúčtovat v roce 2016 nebo je do nákladů účtovat v období, kdy splátka probíhá.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace KÚ a MV - požární auto
    25. 01. 2017

    V roce 2016 jsme obdrželi investiční dotaci z KÚ na pořízení požárního auta ve výši 100.000,- Kč, a rozhodnutí o investiční dotaci od MV ve výši 450.000,- Kč. Proběhlo pouze výběrové řízení na auto, které nám bude dodáno až letos v roce 2017. Prosím o pomoc jak se zaúčtování dotace z KÚ i z MV, i celkově jak to má být v roce 2016 a 2017.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nevypořádány účet 368 k 31.12.2016
    25. 01. 2017

    Prosím o radu ohledně nevypořádaného účtu 368 k 31. 12. 2016. V roce 2016 jsme uzavřeli smlouvu s vodohospodářskou společností, které jsme poskytli finanční plnění za účelem spolufinancování nákladů na kanalizaci. Účtovala jsem: poskytnutí finančního plnění 067/231 a k tomu předpis 368/067. Účet 368 by měl být zúčtován proti účtu 043, ale to až po dodatku smlouvy, ve kterém bude určeno, že nám společnost vrátí finanční plnění právě navýšením základního kapitálu. To však nastane až v roce 2018. Tedy mi teď účet 368 zůstal ke konci roku neproúčtovaný na druhé straně a dělá to problém ve výkazech za rok 2016, které jsem právě sestavila k odeslání (Rozvaha a PAP). Nevím co s tím, zda účet 368 někam dočasně přeúčtovat nebo už rovnou zúčtovat 043/368 (i když zatím nemáme dodatek smlouvy, který by byl podkladem pro toto zaúčtování), nebo zda prozatím zrušit ten už zaúčtovaný druhý krok (předpis 368/067 - tam by ovšem ke konci roku zůstal zase neproúčtovaný účet 067). Předem děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - Pečovatelská služba
    25. 01. 2017

    Město uzavřelo s Pečovatelskou službou (příspěvková organizace, ale ne naše) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. V roce 2016 jsme zaplatili ve 4 splátkách celkem 500 tis. Kč. Účtovala jsem
    373/231 43 51 5339. V lednu 2017 jsme obdrželi vyúčtování, dle kterého je přeplatek 15 tis. Kč. Tento přeplatek nám Pečovatelská služba poslala v lednu na účet. Co zaúčtovat v roce 2016 a jak zaúčtovat příjem přeplatku v roce 2017. Prosím i o rozpočtovou skladbu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar obci, osvětlení kostela
    25. 01. 2017

    1. Obec dostala od občana darem 2 počítače a 1 monitor. Dárce ve smlouvě uvedl reprodukční pořizovací cenu 3.000,-- Kč u počítače a 500 Kč u monitoru. Hranici pro evidenci DDHM na účtu 028 máme stanovenou ve výši 3.000,-- Kč, pod 3.000,-- Kč majetek neevidujeme. Jak mám prosím zaúčtovat? Počítač pouze 028/088? A jak monitor?
    2. Obec pořídila osvětlení kostela, jedná se led reflektory. Osvětlení se nachází na obecním pozemku a to na zbytku původních hradeb (není evidováno v majetku, je to kupa kamení). K této akci jsou dva doklady – jeden na led reflektory a druhý na instalaci osvětlení, která zahrnuje montážní materiál (kabely apod.) a výkopové práce k elektrické přípojce. Celkové výdaje byly ve výši 18 tis. Kč. Vyhodnotila jsem to jako stavbu a zaúčtuji 042/321, 321/231 odpa 3639 pol 6121 a zařadím do majetku 021/042. Je to v pořádku? (A klasifikace prosím?)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu