Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat následující věc. Starosta nechal vybudovat na ob. úřadě archiv ...pod schodištěm bude jakoby nová místnost ze sádrokartonů, která bude uzamykatelná. Ještě nevím, jaká bude cena - zda pod nebo nad 40.000 Kč.
Mohu účtovat jako technické zhodnocení budovy (6171 6121) pokud bude nad 40.tis. nebo 6171 5137 + účet 549 pokud by bylo pod hranici tech. zhodnocení? A dále vybavení této "místnosti" - pokud bude jedna velká skříň nad 40.000 Kč, pak účet 022, jinak 028?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o dotaci z MMR na Techniku pro IZS- hasičské auto.
Typ financování: ex post
- Příslib financování z KB ve výši 6 mil.Kč (03/2016) – bez účto
- v rozpočtu na rok 2017 zadáno: příjmy pol. 8123- pořízení úvěru 6 mil.Kč, výdaje pol. 8124- splátka úvěru 6 mil.Kč
ROK 2016
1/Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (24.6.2016)
SR 5%: 390.221,-Kč
EU: 85% : 6.633.757,-Kč
Obec: 10% : 780.442,-Kč
Účto:
Podrozvaha:915/999: 7.023.978,-Kč
Pohledávka: 346/403: 7.023.978,-Kč
2/ Faktura- Firma provedla Studii proveditelnosti – 10/2016 – 150 tis.Kč
- mám už nyní rozdělovat UZ nebo až po schválení vyúčtování, abychom měli přesnou částku?
Protože v příštím roce už letošní rok neopravím.
Účto:
042 org.30/231 UZ 17969 Org.30 55 12 6123 –EU – 85%
042 org.30/ 231 UZ 17968 org.30 55 12 6123 – SR – 5%
042 org.30/231 bez UZ org.30 55 12 6123 – podíl obce 10%
3/ 12/2016- Výběrové řízení-zjištěno že auto (7.400 tis.Kč)vč. ost. nákladů (300 tis.Kč) bude stát celkem 7.700 tis. Kč (což odpovídá nižšímu čerpání z dotace)
Nějaké účtování,úprava:?
Upravit podrozvahu na nižší částku dotace? když nyní známe částku auta vč. ost. nákladů – je konec roku.
4/ Faktura -Firma provedla zajištění výběrového řízení – 12/2016 – 150 tis.Kč
Účto:
042 org.30/231 UZ 17969 Org.30 55 12 6123 –EU – 85%
042 org.30/ 231 UZ 17968 org.30 55 12 6123 – SR – 5%
042 org.30/231 bez UZ org.30 55 12 6123 – podíl obce 10%
5/
Uzavřena Smlouva o úvěru na 6 mil.Kč (pokud se to stihne do konce roku 2016)
- zaúčtování do podrozvahy?
a pokud se to nestihne, zaúčtuje se to nějak v příštím roce?
ROK 2017
6/
Banka připraví úvěrový účet .
Faktura na auto ve výši 7.400 mil.Kč (06/2017), vezmeme fa a dáme do banky aby odečetla z našeho úvěrového účtu a zbytek doplatíme z obecního účtu.
Účto:
042 org.30/231 UZ 17969 Org.30 55 12 6123 –EU – 85%
042 org.30/ 231 UZ 17968 org.30 55 12 6123 – SR – 5%
042 org.30/231 bez UZ org.30 55 12 6123 – podíl obce 10%
7/
Odešleme vyúčtování dotace a přijde schválení- cca 08/2017
- účto: 374/346
- odúčtování z podrozvahy na základě schválení vyúčtování( 999/915)
- pokud je čerpání nižší, dělá se nyní úprava dotace?
346/403 minusem?
8/
Přijde dotace- do konce roku 2017 - skutečnost
Účto:
231 UZ 17969 Org.30 4216 –EU – 85%/ 374
231 UZ 17968 org.30 4216 – SR – 5%/ 374
9/
Účto:
Zavedení do majetku
022/042 org.30
10/ splacení úvěru
Účto:
451/231 8124: 6 mil.Kč
Nezapomněla jsem ještě na nějaké související účtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat úhradu pohledávky, která byla k 31.12.2014 odepsána v a převedena na podrozvahu 905/999 pro nevymahatelnost (dlužník zemřel a pozůstalí za něj uhradili). Vyřazení: 999/905; zařazení zpět do rozvahy: 311/557; úhrada 261/311? Opravné položky, které byly tvořeny také opravím?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku mám odepsanou hasičskou Avii, koupili jsme nové auto částečně i na dotace.Naskytl se nám prodej , mám předpis 311MD/646D a příjem na 6171-3113 MD/311D, jak mám odepsat v majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo, že uhradí ztrátu své příspěvkové organizaci - škole. Nejsem si jistá, zda to mám zaúčtovat jako provozní příspěvek nebo nějak jinak.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MŠMT z programu 133 310 jsme dostali dotaci na přístavbu školy – velkou část investiční i zbytek neinvestiční – typ financování Ex ante. Když se o ní žádalo, tak ve výzvě bylo, že státní dotace bude 85% a náš podíl minimálně 15%. Z ministerstva školství v registraci ani v rozhodnutí (prostě nikde) není uvedeno % rozdělení financování akce. Když si (dle rozhodnutí) spočtu % získané dotace v poměru k celkovému plánovanému financování, tak je to % ze státní kasy v roce 2016 , 2017 i celkově za oba roky jiné. Nevím jak mám výdaje rozúčtovávat, jakých % se držet a označovat UZ a org.?
V roce 2016 máme dostat 1 800 000,-Kč; vlastní zdroje 292 000,- a celkem proinvestovat 2 092 000,- Kč. V roce 2017 máme dostat 5 060 000,- Kč; vlastní zdroje 923 000,- a celkem proinvestovat 5 983 000,- Kč.
Přístavba celkem = 6 860 000,- Kč ze státních peněz; 1 215 000,- z vlastních zdrojů a celkem bude tato akce stát 8 075 000,- Kč.
Ještě před přijetím rozhodnutí jsme písemně žádali o přesun části peněz z roku 2016 na 2017. Rozhodnutí ale přišlo s původníma částkama, jak jsme o ně žádali. Když starosta volal na ministerstvo, zda by poopravili rozhodnutí, bylo mu řečeno, že už nic měnit nebudou a vůbec nevadí, že na letošní rok je nám přidělena vyšší částka než proinvestujeme, že zbylá část dotace se automaticky převede do roku 2017. Nyní máme obavy že až někdy v budoucnu přijde kontrola na dotaci, zda nebude problém, že jsme v roce 2016 neproinvestovali vše podle rozhodnutí.
A ještě UZ 33966 mám uvedený pouze jen u roku 2016 - investičního výdaje 1 800 000,- Kč.
Jsem z celé dotace dost zmatená. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zřídila zvláštní účet u KB, kde se budou shromažďovat finance pro našeho invalidního občana, který zůstal na vozíčku po vážném úrazu. Na účet chodí peníze od FO a nyní by chtěla firma také poslat nějakou částku. Firma si bude chtít dát příspěvek (dar) do daní a ptají se mě jaký jim dám doklad. Jinde prý dávají darovací smlouvu. Můžu i já jako obec podepsat dar. smlouvu, když tyto peníze nejsou určeny pro nás jako pro obec.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má úvěr z předchozích let, zůstatek k 29. 11. 2016 3. mil. Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo refinancování starého úvěru a zároveň nový úvěr ve výši 5. mil. Kč takže máme úvěr na 8.mil. Kč. Chci se zeptat jak zaúčtovat refinancování, které proběhlo k 29. 11. 2016.
Úvěr ve výši 5. mil. Kč budeme čerpat v roce 2017 a tak jsem dala do rozpočtu na příští rok položku 8123 nebo by mělo být 8115?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu se zaúčtováním soudního sporu o vodoměry. Naše obec prohrála dlouholetý spor (od roku 2006) s bývalým provozovatelem vodovodu o vodoměry. 192 kusů vodoměrů bylo v hodnotě 123.070,-Kč a úroky činí částku 114.513,54Kč. Je možné zaúčtovat částku na par. 2310 pol 5192 proti 345. Předpis závazku 345 proti 549?
Soudní náklady činí 173.240,76Kč - účtovala bych stejně jako o vodoměrech.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec, kde není rada obce. Jedná se mi o věcné břemeno, kde je obec povinná. Kdo schvaluje nejdříve smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo nebo starosta?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakým způsobem promítnout v účetnictví riziko spojené s předpokládaným vystoupením členské obce ze svazku obcí k 31.12.2016? K rozvahovému dni popíšu situaci v Příloze, ale nevím, jak účetně zúčtovat rezervu na případné riziko budoucích peněžních odtoků (snížení budoucích výnosů z vodného a stočného).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou Smlouvu se ZD, kde jim pronajímáme několik pozemků. V letošním roce jsme z těchto pozemků 4 prodali. ZD nám nyní zaslalo dodatek k této smlouvě, kde jsou rozepsaná čísla pronajímaných pozemků (bez těch 4 prodaných), ale zároveň je mezi nimi nový pozemek, který dříve v pronájmu neměli. Bude správně tento postup? zastupitelstvo znovu schválí záměr pronájmu všech pozemků, záměr se vyvěsí a poté se na zastupitelstvu schválí pronájem ZD. Může se na témže zastupitelstvu schválit dodatek, když ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn (nebo to musí být až na příštím zastupitelstvu) a nebo se musí uzavřít nová smlouva?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše městská část obdržela neinvestiční účelovou dotaci z obdrženého odvodu z VHP určenou na podporu činností nestátních neziskových organizací, na sport a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Část finančních prostředků jsme poskytli na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol a Základní organizaci Svazu důchodců ČR. Žádost a vše co s ní souvisí máme v pořádku, problém je v použití položky. Já jsem použila položku 5229, protože u položky 5222 je v rozpočtové skladbě odkaz na § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb,. (občanský zákoník) a u § 216, který se týká spolku, je uvedeno, že: "název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z.s. Ani u jedné z těchto organizací není toto v názvu uvedeno. Paní auditorka trvá na tom, abych tuto dotaci z položky 5229 přeúčtovala na položku 5222. Než budu položky přeúčtovávat, ráda bych věděla Váš názor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci dotace Euregio Egrensis jsme pořádali výstavu v ČR.
Partnerské město k nám jelo autobusem. Faktura za dopravu je v eurech, kdy se skládá z částky za km najeté v SRN + DPH (19%) a dále z částky bez DPH za km najeté v ČR. Ráda bych se zeptala, jak to bude s DPH na naší straně. Faktura byla vystavena 30.11.2016. Mailem jsme ji obdrželi 5.12.2016. Máme účet v eurech i v CZK. Pro účet v eurech používáme roční pevný kurz a na konci roku přepočteme a zaúčtujeme kurzovní rozdíly. V tomto případě bych uhradila fakturu z eurového účtu, pro zápis do došlých faktur bych použila pro přepočet roční pevný kurz. Myslím si, že částku z najetých km v ČR bych ještě měla dodanit 21% a odvést FÚ v ČR za listopad 2016. Nebo mám pouze fakturu v eurech uhradit na celkovou částku. Můžete mi prosím poradit, jsem z toho nějak zmatená.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme po kolaudaci vodovodu a kanalizace a potřebuji zařadit do majetku.
1. Vodovodní a kanalizační přípojky musím do majetku dávat každou zvlášt´nebo lze nějak zařadit např. všechny vodovodní přípojky pod jedno inventární číslo a to samé kanalizační přípojky?
Mám jich 80 a moc se mi nechce zařazovat každou zvlášť
2. Můžete mi poradit kategorizaci vodovodních a kanalizačních přípojek?
3. Na přípojky jsme vybírali příspěvek, účtovala jsem na 403. Teď při zařazení vypočtu příspěvek na 1 přípojku a v majetku zařadím, aby se rozpouštěl tento transfer od občanů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková