Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Pronájem traktoru
    02. 02. 2016

    Obec začala pronajímat traktor. Zájemcům budeme fakturovat a já nevím, jak zaúčtovat příjem (hlavně paragraf). Účtuji na 602, vlastní příjem položka 2111. Je to tak? Děkuji!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH-PDP
    02. 02. 2016

    V roce 2016 dostaneme dotaci na "Stavební úpravy Základní školy - kuchyně". V ZŠ ani v kuchyni nemáme ekonomickou činnost, ale nad ZŠ máme byty, které pronajímáme učitelům - celá budova - ZŠ, kuchyň i byty jsou pod jedním číslem popisným. Mají být faktury za tyto stavební práce vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti ?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • časové rozlišení
    02. 02. 2016

    Jak účtovat službu za audit roku 2015.
    Máme poprvé externí auditorku. Smluvní cena je 25 tis. V roce 2015 jsme zaplatili zálohu 5 tis. Kč a byl proveden již částečný audit. V roce 2016 budeme platit zbytek. Mám dělat časové rozlišení? A co s tou zálohou? Nevím, jestli je to služba, která se bude účtovat jako náklad do roku 2015 nebo 2016.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ČEZ fin. dar
    02. 02. 2016

    Dosud jsem byla přesvědčená, že je to správně!? V r. 2015 jsme prováděli Zateplení administrat. budovy včetně výměny oken dřevěných za plastová. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci SFŽP -účtovala jsem pol 4213 - UZ 90877 Ná 54Zd1 a pol. 4216 UZ 15835 Ná 54 Zd 5 proti 374. Výdaje na pol. 6121 §6171 s tímtéž označením a u vlastních prostředků pouze s Ná 54 Zd 1 = uznatelné náklady + ostatní náklady obce pol.6121 §6171 bez označení. Akce byla dokončena 8/2015 a zaplacena v 9/2015. Akce byla hrazena z větší části z úvěru. V 11/2015 jsme obdrželi od ČEZu fin. dar na "Zateplení.. " s tím, že dar je určen k pokrytí části nákladů vyvolaných realizací projektu. ČEZu jsme poskytli celkový přehled nákladů na realizaci. Protože, dar přišel až po úhradě všech faktur,ČEz nám příspěvek "nechá" a budeme z něj "jakoby" hradit splátky úvěru i v r. 2016. vyúčtování jsem ČEZu podávali k 30.1.2016. A nyní konečně účtování: mám příjem od ČEZu na pol. 2321 § 6171 proti 672. Mohu to takto nechat? Nechce se mi to dávat na 403 aby nebyl problém se SFŽP, že máme na akci další dotaci (beru to z názvu 403), i když od ČEZu je to fin. dar.
    Doufám, že jsem případ popsala dobře na pochopení mého dotazu.
    Pokud mi můžete poradit a zkontrolovat i "účto" dotace, budu Vám moc vděčná.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Uhrazení pohledávky zbožím
    02. 02. 2016

    Společnost EPK dluží naší obci na nevyúčtovaných zálohách za elektřinu celkem 86.400,- Kč (mám na 314) a nevrácených přeplatcích z vyúčtování 20.000,- (mám na 321). Jedno odběrné místo se týká i ČOV, kde si uplatňuji DPH ze záloh. Společnost nám nabízí na částečné uhrazení pohledávek zboží (úsporné lampy na VO) v hodnotě cca 40.000,-. Zastupitelstvo uvažuje o schválení této transakce. Prosím o radu, jak toto provést.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podíl města při likvidaci DSO
    02. 02. 2016

    Město je od roku 2001 členem DSO, které bylo zřízeno třemi obcemi kvůli plynofikaci. Plynofikace je dávno hotová, plynovod byl prodán. Jediným majetkem DSO v rozvaze jsou už jen peníze na účtu ve výši 900 tis. Kč. Na naše město připadne 30 % (protože podíl města na nákladech na plynofikaci byl prý 30 %). Rada DSO v roce 2015 rozhodla o zrušení DSO a zastupitelstvo našeho města s tím v prosinci 2015 vyslovilo souhlas. V současné době pracuje v DSO likvidátorka. Peníze dostaneme zřejmě ve 2016. V našem účetnictví nemáme zatím nic, co by naši účast v DSO nějak zobrazovalo. O pohledávce vzniklé z podílu zůstatku peněz připadajících na naše město máme účtovat až v roce 2016 na základě zprávy likvidátorky? Nemáme tvořit dohadnou položku do 2015? Mohlo by se účtovat v roce 2016 např. 348/649 a při úhradě položka 2226 nebo případně 348/672 a při úhradě položka 2329? Bylo by vhodné zachytit tuto pohledávku do podrozvahy v prosinci 2015 (např. účet 933?). Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403 a majetek vložený
    02. 02. 2016

    Ohledně účtování na účtu 403. V letošním roce jsem přebrala účtování jedné obce a v přezkumu hospodaření mají uvedenu tuto chybu: Na účtu 403 není účtováno o investiční dotaci ve výši 19 720 800 Kč,kterou obec obdržela v roce 2011 V této ceně obec obdržela dotaci na kanalizaci, kterou však v současné době již nevlastní.
    Do účetnictvích bych to zařadila 403/408 a každý rok při inventurách rozpustila 672/403, předchozí roky dle výše částky buď 408/403 nebo 677/403.Jen nevím jak mám vypočíst částku, kterou ročně rozpustím a zda je má úvaha správná.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! POKLADNY 2016 + ROZPOČTOVÁ SKLADBA
    02. 02. 2016

    Dobrý den,
    od 1.1.2016 vykazujeme rozpočtovou skladbu na účtu 261. Máme oddělenu příjmovou a výdajovou pokladnu. Dotaz: výběr z bankovního účtu do výdajové pokladny položka 5348, inkaso vybraných prostředků do pokladny 4134 nebo 4138? A naopak: odvod z příjmové pokladny na bankovní účet 5345 nebo 5348? Inkaso odvedených prostředků na bankovním účtu 4138.
    2. 31.12.2015 zůstaly v pokladně neodvedené peníze. Výnosy jsou v roce 2015, rozpočtová skladba by měla být až v roce 2016 při odvodu na bankovní účet. Tam je trochu problém, protože jsem si neuvědomila změny od 1.1.2016. Je možné odvod z pokladny zaúčtovat na položku 8901 a u vkladu na bank. účet účtovat s rozpočtovou skladbou? Děkuji za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pronájem komunikace
    02. 02. 2016

    Dobrý den, stavíme vodovod a mimo jiné pronajímáme si k tomuto účelu i část silnice. Je toto náklad, který není součástí pořizovací ceny investice ve smyslu nájemného za stavební pozemek, kde probíhá výstavba? Je silnice stavebním pozemkem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dary
    02. 02. 2016

    Jak zaúčtovat finanční dar pro spolky? Tento je poskytnut dle schválení zastupitelstva obce př. 10, 50 nebo i 80 tis. bez účelu a tedy bez vypořádání? § bude dle zaměření spolku a položka 5492 - dary obyvatelstvu a nákl. účtem bude 572?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis pohledávky, dotace a finanční vypořádání
    02. 02. 2016

    1. Máme pohledávky ve výši 130 tis. Kč (2 faktury). Vymáhání bylo předáno exekutorovi, ale dlužník zemřel a dědické řízení bylo zastaveno. Pohledávky mají 100 % OP. Máme vyřadit na základě sdělení exekutora nebo musí být souhlas zastupitelstva? Částka je poměrně vysoká.
    2. Máme v podrozvaze dotaci cca 20 mil. Kč. Akce skončila a předpoklad dotace je cca 13 mil. Kč (zatím jsme neobdrželi). Máme upravit částku v podrozvaze podle předpokládané výše nebo ponechat dle smlouvy?
    3. S novelou vyhlášky o finančním vypořádání jsem začala uvažovat, jestli nemám vyplnit tabulky finančního vypořádání i k dotaci Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací? Dotace poskytované prostřednictvím Regionálních rad finančnímu vypořádání nepodléhají?
    Moc děkuji za odpověď a taky za milý vzkaz na úvodní stránce (kéž bych ho uměla dodržet) Díky moc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery
    01. 02. 2016

    Zjistila sem, ze od roku 2013 rozpoustim transfer ve spatne vysi. Jak prosim opravit ucet 403 za 3 roky zpetne.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcná břemena.
    01. 02. 2016

    Dobrý den, nemám v účetnictví vůbec v žádné evidenci věcná břemena. Od 1.1.2015 už si to hlídám, ale to co bylo před, tak nevím co s tím mám přesně udělat - zda zavést do podrozvahy (pokud ano, tak jak???) anebo něco jiného? Předem děkuji za informaci a pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na obědy pro důchodce
    01. 02. 2016

    Na základě uzavřené smlouvy mezi ZŠ a obcí o odběru obědů ze školní jídelny pro cizí strávníky obec přispívá důchodcům na obědy.
    ZŠ má s důchodci uzavřenou kupní smlouvu o odběru obědů.
    Obědy se vaří v jídelně ZŠ a v době prázdnin v místní restauraci.
    Důchodci platí formou poštovní poukázky přímo ZŠ a restauraci .
    Nám přijde ze ZŠ / restaurace / měsíčně vystavená faktura na poskytnutý příspěvek podle počtu vydaných obědů. Prozatím jsem účtovala na par.4359 položka 5192 .Prosím Vás o Váš názor na účtování .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kauce na byty
    01. 02. 2016

    Nejsem si jistá s účtováním vybrané kauce k bytům od nájemníků. Účtovala jsem MD 8901/ 455 D. Po zaúčtování zůstatku pokladny k 31.12.2015 (pol.5182-6171 na Dal mínusem a 8901 Dal plusem, se mi částka na pol.8901 snížila o stav pokladny, takže stav pol. 8901 neodpovídá částce vybraných kaucí. Je to takto správně a nebo mám pro kauce volit jinou položku? Nevím ale jakou, prosím Vás moc o brzkou radu (roční závěrka).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu