Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz týkající se památky místního významu. Na místním hřibitově, který je v majetku obce, byl nalezen kříž - tělo křista na kříži. Dle restarátora je datováno kolem roku 1840. Obec by chtěla tuto památku opravit, ale nemáme ji v majetku. Jak ji máme zavést do účetnictví, v jaké ceně? Jak budeme účtovat na majetkových účtech?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Fakturuji na základě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zálohové faktury - ve smlouvě je uvedena částka bez DPH v určité výši a až bude dán vklad na katastr tak vyúčtuji, ale ozvala se mi z Čezu, že mi fakturu vrací s tím, že mám fakturovat zálohovou fakturu, ale již s DPH(ale nebude na zálohové faktuře uvedeno) a potom, mám vystavit
daňový doklad na přijatou platbu předem,(DPH už rozepsané) a také
při platbě odvést Finančnímu úřadu DPH. Až bude proveden vklad na katastr, tak udělat vyúčtování,(to může být až za 2 roky). Dávala jsem si zál. faktury na účet záloh 314, nevím zda u těchto, nemám používat (když to bude až za 2 roky) jiný účet -výnosy příštích období 384. Nevím si s tím rady a ještě nevím, jak to bude po novém roce jestli nový občanský zákoník do toho nezasáhne. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v únoru jsem uplatnila pracovnici slevu na dani, kterou mít uplatněnou neměla. Zjistili jsme to až nyní, kdy už pracovnice u nás dohodu nemá. Měla být odvedena srážková daň ve výši 225,-Kč. Pracovnice mi částku přinesla do pokladny a já jsem ji odvedla finančnímu úřadu jako srážkovou daň. Nyní nevím, jak vše naúčtovat, aby to bylo správně. Vyplacená odměna byla v únoru účtována 521/331 a 331/231
Můžete poradit, jak to teď dát účetně dohromady?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec nechala zhotovit CD, na kterém je "kartografické zpracování území ve formě základního mapového díla v měřítku 1:25 000 v rastových a vektorových formátech. Součástí smlouvy je i převod autorských práv k mapovému dílu ze zhotovitele na objednavatele. Cena díla je 35 250 Kč. Měla bych toto CD brát jako mapový podklad a evidovat ho v majetku jako DDNM? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme podepsanou smlouvu na investiční dotaci na úhradu 90 % nákladů na akci opravu hřbitova od SZIFu. Zřídili jsme si revolvingový úvěr a bude následovat úvěr klasický. Oprava již začala a je rozdělena do tří částí:
I.část- letos do konce roku firma prostaví 1 300 000,- Kč a my faktury zaúčtujeme na 042/? a odneseme je do banky, kdy banka je za nás zaplatí z revolving. úvěru. Příští rok nám přijde dotace na 1 050 000,- Kč na náš účet od SZIFU a my peníze vrátíme bance s tím, že rozdíl 250 000,- Kč si banka vezme z úvěru klasického.
II. část – příští rok zase firma prostaví 1 300 000,- Kč, my opět zaúčtujeme a banka za nás uhradí. Obdržíme dotaci od SZIFU. Stejný postup.
III. část – příští rok od září začneme splácet běžný úvěr
Děkuji moc.
1. Mám účtovat na podrozvahu? (nevím, zda celou částku úvěru? na jaké účty?)
2. Faktury, které již prostavěli a odneseme je bance na zaplacení zaúčtovat 042/?
3. Na konci roku účtovat?
4. Jak zaúčtovat přijetí dotace v roce 2014 a zaplacení bance?
5. Jak účtovat úvěr a kdy přeúčtovat z 042 do majetku a na jaké paragrafy a položky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazujeme nedokončený DHM, byl zkolaudován, ale ještě není vše vyfakturováno. Jedná se o změnové listy u stavebních prací. Na základě informace od správce stavby udělám dohad k datu zařazení na změnové listy 042 x 388. Byla jsem upozorněna, že skutečně vyfakturovaná částka bude odlišná od dohadné částky. Jak pak mám postupovat, když majetek bude zařazený s vyšší nebo nižší dohadou než skutečné náklady? Pokud budou skutečné náklady vyšší, tak rozdíl půjde na nákladový účet 5xx? A pokud nižší, tak musím ponížit zařazený majetek? (kvůli správným odpisům). Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, posílám dotaz za paní účetní DSO, jehož jsme členem, snad mi i přes toto odpovíte. Děkuji předem a přeji příjemný den.
Prosím o radu, jak účtovat:
Svazek obcí se rozhodl nakoupit pro členské obce kontejnery na odpad ke kompostování. Cena 1 kontejneru je do 40000,- Kč, předměty budou majetkem svazku obcí a jednotlivým obcím budou zapůjčeny formou smlouvy o výpůjčce (bez zpoplatnění). Na nákup kontejnerů bude přijata dotace od OPŽP ve výši 90%.
Akce probíhá v následujících krocích:
r. 2013
1 ) Pro příjem dotace organizace musela zřídit zvláštní účet u ČNB.
2) Byly vypracovány žádosti o dotace na kontejnery manažerkou svazku pro jednotlivé obce, vyfakturováno a byly přijaté platby od obcí na „starý “ běžný účet svazku u ČSOB a zaúčtováno jako výnos DSO:
23100 pol.2111, par. 6409 / 60200 jako hlavní činnost svazku.
3) Na zvláštní účet ČNB byly přijaty příspěvky od jednotlivých obcí ve výši hodnoty požadovaných kontejnerů. (Jinak by svazek neměl na tyto peníze.) Tyto jsem zatím zaúčtovala jako přijaté zálohy:
23110 pol. 2111, par. 6409/ 32400.
4)Dodávka kontejnerů se již uskutečnila a Svazek obcí zaplatí fakturu a zaeviduje majetek do evidence DDHM.
r. 2014
5) Přijetí dotace ve výši 90% a její rozdělení mezi jednotlivé obce.
Prosím o návod k účtování svazku obcí po krocích.( Event. včetně dohadného účtování, i když si myslím, že v tomto případě se o ně zřejmě jednat nebude.)
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec eviduje na účtě 459 bankovní jistinu ve výši 200 tis. Kč od firmy, která vybudovala plynofikaci. Tato jistina měla sloužit na pokrytí nákladů, které obec vynaloží na případné opravy povrchů pozemků dotčených plynofikací. Obec v roce 2010 uhradila částku ve výši 15600,- Kč a v letošním roce částku ve výši 37183,50 Kč. Zbytek jistiny vrátíme firmě. Jak mám prosím zaúčtovat splátku jistiny. Výdaje byly zaúčtovány na 231D 22125171.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vlastníme kulturní dům, který mají ve výpůjčce hasiči. Letos po dohodě s obcí opravili soc.zařízení. Na opravu byly v rozpočtu schváleny peníze a pan starosta napsal objednávku. Mohou hasiči na tuto opravu poslat obci fakturu? Starají se také o údržbu zeleně v obci. Mohou tyto služby rovněž fakturovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci jsme provedli rekonstrukci haly a firmou nebyl dodržen termín dokončení stavby.
Dílo bylo předáno se zpožděním 23 dnů. Dostala jsem za úkol vystavit penalizační fakturu a dohodu k zápočtu pohledávek a nemám s tím vůbec žádné zkušenosti. Účtování o penalizační faktruře jsem našla na Vašich stránkách. To jsem pochopila, ale nastal mi tento problém. Jak budu počítat penále?
Faktura je vystavena v režimu PDP. Bude částka v penalizační faktuře vypočtena z částky bez DPH? (hala bude využívána z 95% k ekonomické činnosti a z 5% pro veřejnou správu- odpočet DPH si budeme uplatňovat jen u těch 95%) ?
Děkuji za Vaši odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město bude přijímat dar od občanského sdružení - stavbu dětského hřiště. Hřiště OS realizovalo v roce 2010 (náklady: 1.630tis stavba hřiště, 85tis projekt), doplnění prvků 2011 (209tis) a 2013 (75tis). Kopie faktur budou předány s darem. S jakou cenou máme zařadit hřiště do majetku? Máme ho zařadit v ceně ve výši faktur? Nebo na základě znaleckého posudku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, 1.) město má uzavřenou smlouvu o výpůjčce se ZŠ. Jedná se o vypůjčení prostor v budově MěÚ, konkrétně dvou učeben. Výpůjčka je na dobu neurčitou a vypůjčení prostor je bezplatné. Ve smlouvě je ujednána úhrada nákladů spojených s užíváním předmětu výpůjčky, a to spotřeby el. energie a vody. Je ujednáno, že dodávky těchto bude zajišťovat půjčitel (město). Náklady na el. enegii a vodu budou přefakturovány na základě odečtů a v cenách vyúčtovaných dodavatele. Strany se dohodly na hrazení měs. záloh v celkové výši 8tis. Zálohy jsem účtovala na 321 (3113/5154 (5151))/324 to nám napadla kontrola z KÚ s tím, že by škola neměla platit zálohy a o výši zálohy má město navýšit příspěvek města (jako zřizovatele) ZŠ a účtovat 3113/5331. Z psychologického hlediska nám přijde, že se škola v tomto případě nebude chovat úsporně. Jaký je, prosím, správný postup? 2.) Kontrola z KÚ rovněž napadla stav na 3613/5154, kde je KZ mínusem. Jedná se o to, že na příslušný §/pol. účtujeme zálohy za el. en. a také úhradu vyúčtování od nájemce, které může předcházet vyúčtování od dodavatele. V případě, že jsou zálohy nízké, vyúčtování od dodavatele přijde později a vyúčtování pro nájemce se provádí na základě odečtu je na konci měsíce záporná částka na přísl. §/pol. Prosím, o vyjádření zda je tento způsob účtování správný. Jedná se mi o to, zda je správné účtovat příjem od nájemce na výdajovou položku mínusem, převzala jsem tento způsob od bývalé paní účetní a nejsem si tím jistá. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2012 jsem přecenila nemovitost určenou k prodeji takto .
poř.cena 559 621,-
oprávky 362 043,-
rozdíl 197 570,-
znalecky pos. 1 015 340,-
zaúčtováno: 081 101MD
407 298 D 362 043,-
021 101 MD
407 298 D 455 719,-
407 298 MD
664 300D 817 762,-
v letošním roce se nemovitost prodává za 1 621 000,-Kč,můžete mi prosím poradit co s tím. děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Během jednoho měsíce došlo k těmto úpravám garáže, která je v našem majetku a obdrželi jsme 3 faktury od různých dodavatelů - 1. fakturu za nové mříže na okna za 10 000 Kč, 2. fakturu za nové podhledy za 65 000 Kč a 3. fakturu za novou tepelnou isolaci za 26 000 Kč. Prosím o radu, zda zaúčtovat vše najednou jako TZ nebo jen podhledy jako TZ a mříže a isolaci jako zhodnocení do 40 000 Kč na položku 5137 a na náklady 549.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od srpna máme přidáno do HČ hospodaření v lese, na pozemcích vlastních i pronajatých. Firma,která tam hospodaří nám vystavila fa na nákup sazenic. Budeme účtovat jako materiál? My vystavujeme fa na prodej dřeva z odvozního místa. Budeme účtovat o výrobku? Dále budeme prodávat vánoč. stromky. To budeme účtovat též o výrobku? U stromků bude DPH 21%? Jsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková