Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec se rozhodla provést opravu opěrné zdi u rybníka (600,0 tis.Kč). Ve smlouvě o dílo je uvedeno "Návesní rybník - Sanace opěrné zdi 100 bm ". Předmět plnění zní : předmětem smlouvy je realizace stavby. Myslím, že předmětem smlouvy by tedy měla být "oprava", abych mohla dílo zařadit na položku 5171.
Pan starosta je stavař a posuzuje to jako opravu(sanaci). Jde mi o to, aby vše bylo z hlediska použití slov správně zařazeno. Jak postupovat - nechat přepsat smlouvu o dílo, či případně vše nechat, jak je?
Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme získali dotaci na zateplení budovy MŠ. Transfer byl pokytován formou limitky. Vyúčtování transferu bude provedeno až v letošním roce. Podmínkou dotace je podání žádosti o kolaudaci. Předávací protokol na dokončení stavby jsme obdrželi 27. 12. 2012. Jedná se o technické zhodnocení. Mám několik dotazů:
Mám zařadit technického zhodnocení do majetku na základě předávacího protokolu ještě do 12/2012 nebo až na základě kolaudace v letošním roce ?
MŠ má budovu ve vypůjčce a ve smlouvě není uvedena hodnota nemovitosti, měla by hodnota TZ být dána na vědomí MŠ ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je vlastníkem budovy, kde sídlí obecní úřad a nachází se zde kulturní sál.
Tato budova byla postavena asi v roce 1970 , mám ji zařazenou v majetku, ale do dnešního dne nebyla zkolaudována.
Nyní abychom mohli tuto budovu zkolaudovat, museli jsme nechat vypracovat dokumentaci dle skutečného provedení stavby – pasport stavby. Navíc aby tato budova mohla být zkolaudována, jsou již v této dokumentaci zahrnuty některé stavební úpravy, aby to vyhovovalo po stránce požární atd. V prosinci přišla faktura na 60 tis. Kč a letos ještě přijde další.
Prosím o radu jak zaúčtovat, jestli mohu tuto projektovou dokumentaci zaúčtovat na pol. 6121 – jako zhodnocení budovy, když budou provedeny stavební úpravy? Navíc po kolaudaci budeme žádat o dotaci na zateplení budovy.
Dále jsme plátci DPH, obecní úřad se nachází v patře a v přízemí je sál, který asi 5x ročně pronajímáme, jedná se o krátkodobý pronájem - zdanitelné plnění. Mohu si zde uplatnit odpočet DPH?
Jestliže faktura byla 60 tis. Kč, základ daně 50 tis. Kč, DPH 10 tis. Kč. Mohu zde uplatnit poměrný odpočet 50%, tj. 5 tis. Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec prodala automobil AVIA za čásku 30.000,-Kč, pořizovací cena byla 515.593,-Kč, oprávky 464.033,70Kč, zůstatková cena 51.559,30
prosím o radu jak účtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury přijaté v lednu 2013 se zdaň. plněním roku 2012 mám zapsat do fakturační knihy starého roku nebo roku 2013? A prosím o radu jak zaúčtovat předpis. Během roku faktury zapisuji a účtuji o předpisu k datumu přijetí. Nyní nevím, zda nákladový účet 5xx nemá být ještě v roce 2012. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MČ Praha má zřízenu PO ZŠ a MŠ..., ve zřizovací listině je mimo jiné uvedeno: "Organizace spravuje pro hlavní účel činnosti svěřený movitý majetek, uvedený v soupisu na základě inventarizace ke dni zřízení, a dále spravuje i movitý majetek pořízený ode dne zřízení .... Organizace má při správě tohoto majetku všechny povinnosti vlastníka a řídí se pokyny a příkazy zřizovatele a příslušnými právními předpisy. Je povinna svěřený majetek řádně užívat, evidovat, inventarizovat a svým rozhodnutím vyřazovat, ...."
dále jsou ve zřizovací listině vyjmenovámy pozemky a budovy které PO užívá.
Náš dotaz: Má tento majetek být do účetnictví předán PO a zřizovatel ho povede pouze na podrozvaze?
Pokud ano, zůstane převedený majetek na listu vlastnictví městské části (zřizovatele)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V katastru obce byla provedena nová digitální výměra pozemků. Čímž jsou některé pozemky větší nebo menší, některé zanikly a zase z nich vznikly jiné. Jde mi o to, že ve stávající evidenci mám určitou hodnotu a výměru pozemků, když se tyto hodnoty mění, mám také přepočítat a přepsat evidenci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám trošku zmatek v dohadných účtech. V prosinci 2012 nám vznikl přeplatek na nájmu NP - je to příjem příštích období účet 385/strana DAL/ ? A na straně druhé - proúčtování nákladů v roce 2012, ale výdaj bude v roce 2013 - účet 383/str.MD/ ? Děkuji a přeji hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vystavenou fakturu na penále za nedodržení termínu dokončení stavby dle smlouvy a zároveň máme závazek vůči firmě (faktura na investici), lze provést zápočet? Pravděpodobně firma končí. Jak účetně i rozpočtově tento problém řešit? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Došla nám na účet platba z účtu Celního úřadu Ostrava č. 1695-0097729761/0710, VS je naše IČ a KS 4146. Celní úřad Ostrava se stěhuje a není mi schopen sdělit, o jaký účet se jedná. Prosím o typ na zaúčtování na položku a výnosový účet. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město objednalo vybavení šaten do městkého bazénu. Jedná se o 1 kus nábytku v hodnotě 97.392 Kč, v tomto případě neuplaťnujeme odpočet DPH. Můžete mi prosím zaslat, jak tento případ zaúčtuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V říjnu 2012 jsme obdrželi ROZHODNUTÍ ze SZIF o zaplacení penále. Protože jsme se odvolali, penále jsme zatím neuhradili. Do konce roku 2012 jsem zatím ze SZIF neobdrželi žádné vyjádření k odvolání.
Mám o výše uvedeném účetním případu účtovat pokud žádná platba neproběhla, nebo uvést v Příloze účetní závěrky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji opravit předpis pohledávky za vodu z roku 2011. Provedl se chybný odečet, na což se přišlo až v roce 2012. Může být jen -311.023/ -602.300 ? Jedná se o částku cca 700,- Kč. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat mylnou platbu. 27.12.2012 jsem omylem 2x uhradila stejnou fakturu. Jak mám zaúčtovat tuto mylnou platbu a jak následné vrácení částky v roce 2013? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Dne 27.12.2012 nám byla připsána na náš bankovní účet dotace na položku 4122, která je průtoková a měla se přeposlat základní škole. Jelikož jsme neměli předem žádné avizo, částku jsme nepřeposlali. Můžeme účtovat v roce 2012 231 0400 4122 MD/ 374 0110 D? A v roce 2013: 374 0110 MD/ 231 0400 3113 5336 D?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková