Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Zařazení majetku a dotace
    20. 09. 2012

    Ukončili jsme investiční akci rekonstrukce školní kuchyně a
    to stavební práce a nákup zařízení. Chceme zařadit do majetku tj, na účet 021, 022, 028. Na tuto akci máme obdržet dotaci. Závěrečná zpráva se podává ke konci října a dotaci dostaneme asi až příští rok. Jedná se mi o to, jak máme u zařazení do majetku na karty uvést dotaci, zda máme doúčtovat na účet 403 (672 u účtu 028) a dohadný účet .
    Nevím, ale správnou výši dotace. Co pak uděláme s rozdílem,
    když bude dotace nižší? Necháme to ve stejné výši v účetnictví i v majetkových kartách.
    Nebo nemáme zatím uvádět dotaci na majetkových kartách a
    doplnit ji, až mám bude připsána na účet? Na konci roku bych
    stejně musela dotaci doúčtovat na dohady.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • energie město x zřízená PO
    20. 09. 2012

    Dobrý den,
    jsme zřizovatelem ZŠ jako příspěvkové organizace. Škola dostává v provozním příspěvku finance na všechny energie. Pokud vznikne při vyúčtování s dodavatelem doplatek, který škola není schopna ufinancovat, požádá si o navýšení provozního příspěvku. Vznikne-li naopak přeplatek, zůstává škole. Chtěli bychom od ledna převést placení všech energií na město. Budeme mít větší odběr, proto dostaneme lepší cenu od dodavatelů energií. Škola by v provozním příspěvku na energie finance nedostala, vůbec by o energiích neúčtovala. Je možné to takto udělat? Škole vyjímáme nemovitosti ze zřizovací listiny, bude je mít ve výpůjčce.
    Nebo je nutné, aby škola dostala do provozního příspěvku na energie a aby město provádělo škole přefakturaci?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvková organizace
    20. 09. 2012

    Dobrý den,město má zřízenou PO Základní školu a Rada města ji usnesením na základě její žádosti schválila nakoupení : žákovských lavic,židlí, katedry. Město vystavilo objednávku,fakturu uhradilo. Majetek bude PO svěřen. U nás bude veden SU903 Ostatní majetek svěřený a ZŠ si zavede majetek podle směrnice o zařazení majetku (dle pořizovací ceny). Co je potřeba k tomuto za úkony. Musíme provést dodatek ke zřizovací listině nebo stačí podpis Dodacího listu na fa. s poznámou,že majetek byl svěřen a bude podepsán ředitelem ZŠ?
    Druhý dotaz:
    Jak se postupuje ve vztahu PO a MĚSTO s veškerým majetkem. Musí souhlasit stavy účtů majetku u obou organizací.Např. mají ve škole počítače, kalkulačky,tabule,skříňky atd. a na městě nejsou vedeny.
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Metodika zřizovatele - odpisování DM zřízených PO
    20. 09. 2012

    Mohou zřízené příspěvkové organizace pokračovat od 1. 1. 2013 v rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku? Je nutno u nich něco měnit? Co by jim měl v tomto směru schvalovat a nařizovat zřizovatel kromě toho, že jim schválí jejich odpisové plány na následující účetní období?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Aktivace - majetek v podrozvahové evidenci
    20. 09. 2012

    Mám podobný dotaz jako byl z 15.5.2012 - Aktivace drobného majetku s tím rozdílem, že vyrobený majetek (psí boudy) je pod hranicí 3 tis.Kč, který evidujeme dle naší směrnice v podrozvahové evidenci. Materiál mám zaúčtovaný 501/231 RS 5139, mzdy-dohodu 521/231 RS 5021, zařazení do podrozvahy zaúčtuji na základě kalkulace (materiál+dohoda) na účty 902/999, ale nevím, jak zaúčtovat aktivaci, když účet 558 se používá jen v souvislosti s pořízením majetku na účet 028. Bude to 501/506 (to se mi ale nelíbí), nebo se v tomto případě o aktivaci neúčtuje?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Obrat pro účely DPH
    20. 09. 2012

    V naší příspěvkové organizaci byli ubytováni sportovci Všesokolského sletu 2012. Faktura byla vystavena za pronájem učeben pro ubytování a další faktura za stravování dle smlouvy, kde byla dohodnuta cena jednoho jídla vč. režijních nákladů. Jedná se o jednorázovou akci. Musíme tento výnos zahrnout do sledování obratu DPH (přísp. organizace zatím není plátcem DPH).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rekonstrukce plotu u budovy MŠ
    20. 09. 2012

    Dobrý den, v současné době jsme dokončili rekonstrukci plotu u budovy MŠ. Starý plot se zboural a na stejném místě i ve stejných rozměrech se vybudoval plot nový. Zbouraný plot mám vedený samostatně na účtu 021. Mám starý plot odepsat celý nebo raději technicky zhodnotit. Nový plot stál 1,250.000,- Kč, starý plot má vstupní cenu 111.688,-, oprávka 106.103,- a zůstatková cena 5.585,- . Prosím o radu jakým způsobem mám zaúčtovat nový plot. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Provozní režie-obědy důchodcům
    19. 09. 2012

    Školní kuchyň při naší ZŠ vaří obědy i pro cizí strávníky (hlavně pro důchodce). Obec důchodcům na obědy přispívá. A to formou, že ZŠ vypočte provozní náklady na jednotlivý oběd za šk.rok a o tuto částku mají důchodci v následujícím šk.roce oběd lacinější. ZŠ jednou za pololetí vystaví obci fakturu za provozní režii odebraných obědů. Nevím jaký paragraf a položku mám použít.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Lesní hospodářský plán-zařazení
    19. 09. 2012

    Dobrý den, v březnu jsem zaplatila poslední fakturu za vyhotovení LHP, v září přišla dotace. Mám vedeno na účtu 041, ale zapomněla jsem zařadit do majetku a teď nevím od kdy zařadit? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Tradiční hody
    19. 09. 2012

    Dobrý den, prosím o radu: může obec, pořádatel tradičních hodů mít ve svém rozpočtu ve výdajích za pohoštění, pol. 5175 nákup vína?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej projektu
    19. 09. 2012

    Případným dodavatelům jsme poskytli za úplatu projekt chodníku.
    Došlou fakturu za projekt jsme zaúčtovali částečně na účet 042 (včetně DPH) a ve výši úplaty na účet 518 (bez DPH). Uplatnili jsme si u této faktury i DPH na vstupu ve výši, kterou odvedeme při poskytnutí kopie projektu na výstupu.
    Úhradu došlé faktury za projekt jsme částečně účtovali na pol. 6121 a za vícetisky na pol. 5169, aby částka za vícetisky nezvyšovala investici. Úhradu za prodanou kopii projektu účtujeme minusem na D 5169. Je to v pořádku?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava faktury z r. 2009
    19. 09. 2012

    Dobrý den, v roce 2009 jsme postavili opěrnou zeď u svahu, který byl poničený povodní, účtovala jsem jako investiční stavbu na 021 623000,-, dotace z toho byla 423000,-. Kontrola z fin. úřadu požaduje aby jsme na hodnotu stavby zaúčtovali osázení dřevinami v hodnotě 36000,-. Osázení bylo původně účtováno na 420/321 321/231. Stačí zaúčtovat 021/406? Kdybych účtovala přes 231 měla bych na položce 5169 -36000,- a na 6121 +36000,-. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • soudní spor
    19. 09. 2012

    Obec se nedohodla s bývalým uvolněným zaměstnancem obce na vymožení částky náhrady za nevyčerpanou dovolenou a podala návrh na její soudné vymáhání. Potřeboval bych vědět jak správně zaúčtuju převod do pohledávek - NzND, která se týka roku 2011 a byla zjištěna auditem v roce 2012 a jak správně zaúčtovat prvni odměnu zastupujícimu advokátovi. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dětské hřiště-hrací prvky
    19. 09. 2012

    Naší obci byla schválena investiční dotace z MMR na akci
    "Dětské hřiště u MŠ". Cílem je vybudování DH. Pořízeno bude 10 ks herních prvků.
    Nyní nám přišla faktura na 9 ks herních prvků pevně spojených se zemí a 1 ks mobiliáře -zahradní set za 13000,- Kč (stůl s lavicemi).
    Mohu toto vše zařadit do majetku jako jednu stavbu dětské hřiště a zařadit do VI odp.skupiny 24.12.12? A na kartu majetku uvést seznam herních prvků+ mobiliáře a jejich ocenění?
    Nebo mám každý herní prvek zařadit do majetku jako samostatnou stavbu v odp. sk.IV 16.23.19?
    Ale co s tím mobiliářem? Do DDHM jej nemohu zařadit-
    přišli bychom o celou dotaci.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování o běžném účtu
    19. 09. 2012

    Dobrý den,
    ráda bych se zeptala, jak účtovat nejméně složitým způsobem o běžném účtu a dostát zákonným povinnostem.
    Výpis z účtu nám banka generuje jednou měsíčně, začátkem dalšího měsíce vytvořím souhrnný účetní doklad (papír A4, každý pohyb je jedno číslo dokladu, k tomu předkontace, částka, datum účtování k poslednímu dni měsíce, dole podpisy účetní a starostky). Kontrola nám to napadla, že bychom měli každý den (či prostě častěji) na základě elektronického bankovnictví vytvářet účetní doklady (z elektronického bankovnictví ale dostanu pouze opis obrazovky, častější výpisy z účtu nemáme smluveny). Mám se z kontrolorkami "hádat"?
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu