Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc (jsme plátci DPH) - jak zaúčtovat a komu odvést DPH.
Pan starosta koupil pro sekání trávy v obci nový křovinořez od slovenské firmy, přivezla ho česká přepravní firma, zaplatili jsme dobírkou částku 11.249,- Kč.
Ve faktuře je částka v Kč - základ 11.249,- daň 0,- Kč, v potvrzení objednávky je základ 11.249,- Kč, 20% DPH 2.250,- Kč, celková částka 13.499,- Kč.
Předpokládám zaúčtování stejně jako u PDP, DPH bude součástí pořizovací ceny, nemáme nárok na odpočet.
Takže bych účtovala:
předpis fa: 501 x 321 = 11.249,-
účto DPH: 501 x 343 = 2.250,-
účto majetek: 028 x 088 = 13.499,-
účto RS: 231/0000/8901 x 231/3639/5137 = 2.250,-
platba fa: 321 x 231/3639/5137 = 11.249,-
Do přiznání bude:
ř.3 = základ = 11.249,- daň = 2.250,-
Prosím o kontrolu a případnou opravu nebo doplnění.
Doufám, že DPH odvádím českému FÚ.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, reaguji jen na Vaše sdělení na stránkách Obec účtuje, že nebude v roce 2013 rozšířen počet účetních jednotek předávajících PAP. Naše město je bohužel jedním z těch , kteří předávají od letošního roku PAP. Jen nechápu, jaká to může být vypovídací schopnost , protože i v těch malých obcích mohou přijímat i poskytovat transfery, dary apod. Možná, že za 2-3 roky někoho napadne, že tato statistika není to "pravé ořechové" a PAP bude zrušen. Samozřejmě to zase postihne jen nás, kteří budou zase muset opravovat všechny předkontační účetní zápisy. A zase budeme hradit náklady spojené s odstraněním PAP. Přeji pěkný den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dodavatel nám dodal materiál, který budeme 20 let splácet. Měsíční splátka dodavatelské faktury je 4.000,- Kč a k tomu 1.000,- Kč smluvní úrok.
Jak správně zaúčtovat zaplacený úrok dodavateli včetně paragrafu a položky?
Děkuji moc za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při dílčím přezkoumání mi bylo vytčeno, že příjmy z prodeje dřeva účtované přes pokladnu účtuji 231 120 /311 400 a ne proti výnosovému účtu tř. 6. Můj argument, že předpis výnosového účtu 6 .. / 311 400 mám zaúčtován již v březnu bral p. auditor jako zkreslení HV v průběhu roku. V tom přpadě ale jsou i ostatní předpisy jako nájemné, příjmy za odvoz a likvidaci odpadu atd. také zkreslením HV. Jak je to tedy správně, účtovat předpisy na začátku roku nebo ne?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o pomoc při záloze a následně daňového dokladu.
Město jako povinná při VB se společností ČEZ uzavřela Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na částku 100000 kde bude připočteno ještě DPH tj.20000,-. Město chce peníze od této společnosti ještě před tím, než kopnou do země, protože než tato akce bude dokončena, tak to může trvat i 3 roky a město nechce čekat tak dlouho. Proto záloha. Jak správně účtovat o záloze. Bude se vystavovat fakktura bez předpisu? Jestliže ano, tak jak: 231/955 nebo(324?) a když mi peníze přijdou, tak bych měla vystavit daňový doklad, tak opět budu vystavovat fa? Prosím, jak mám postupovat se zálohou a s daňovým dokladě. Prosím i o zaúčtování.
Děkuji moc za ochotu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma,která buduje kanalizaci pro obec, zaslala obci objednávku na úklid komunikací v rozsahu 40hodin á 500,-/celkem 20 000,- Kč bez DPH/.
Tento úklid obec provádí svými zaměstnanci,zároveň s pomocí hasičů a s použitím hasičské cisterny, která je v majetku obce /obec nevede hospodářskou činnost /.
Obec vystaví za tyto práce fakturu ve výši 20000,- + DPH 20% /je plátcem DPH/.
MD Dal
Fakturu zaúčtuje - předpis : 311/ 602/ 343/
- úhradu : 3639/2111 311/
Je to možné takto provést ?
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si dotazy na téma oprav v účetnictví v případě, kdy dostaneme investiční dotaci na neinvističní náklady. Právě se ji chystáme použit v případě, kdy byla zeleň zahrnuta do hodnoty stavby, placena z položky 6121 a byla obdržena na celou akci investiční dotace. Nikde jsem se nedočetla co s dotací resp. s účtem 403. Dotace byla celá investiční (včetně zeleně), ale když vyřadím z hodnoty investice zeleň, na kterou jsem dostala taktéž investiční dotaci, měla bych snížit i účet 403. Když to neudělám teoreticky se při opravách můžu dostat do situace, že majetek bude mít nižší hodnotu než celková investiční dotace. Mám snížit asi poměrně i hodnotu dotace tj. účet 403 o hodnotu o kterou snižuji majetek? Když opravuji starý rok nelze asi snížit 403 proti 672, ale 408?
A můžu to vůbec udělat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtujeme příspěvkovou organizaci. Tato organizace uzavřela smlouvu o poskytnutí příležitostné činnosti. Prosím o radu, na jaký účet zaúčtovat částku, která vyplývá ze smlouvy.Účtuje se jako např. DPP. DPČ a nebo je možné na účet 518. ( jedná se o natření dětských židliček a stolků důchodcem ve výši 5 000,- Kč). Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Finanční úřad nám zaslal přeplatek 6001,- Kč, který se nám hromadil od roku 2004 na účtu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou. Můžete mi poradit, jak tento příjem zaúčtovat? Nemáme v účetnictví ani předpis, nebyli jsme si vědomi žádného přeplatku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Chtěla jsem se zeptat:obec začala od září provozovat posilovnu.Budou tam občané chodit jednotlivě cvičit a také hromadně cvičit např.zumbu. Obecně se DPH za vstupné z kult. a sportovních akcí neodvádí, ale při hodinovém nájmu za posilovnu na cvičení se určitě platit bude!? A co permanetky? Předpokládá se, že tato činnost nebude pro obec výdělečná, spíš jako služba pro obyvatele.
Spotřební materiál a jiné vybavení předpokládám, že taky nebudu ve výdajích uplatňovat při účtování DPH?!
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
zaměstnanci platí za oběd 25,-Kč, dle počtu obědů jim srazím z výplaty danou částku. Došlou fakturu účtuji:
501 300 MD část za org. + 335 300 DM za zam. / 321 D
proplacení faktury 231 par.6171 pol.5499 D / 321 MD
Od zaměstnanců bych zaúčtovala 231 6171 pol.5499 -D / 335 300 D
Nejsem si jistá, jestli mám nějak navyšovat ještě zápočet mzdy 331 / 231, když výplaty na účet a dobírku jsou ponížené vlastně o to sražené stravné (čistá mzda 10000,-, ale na účet jsem vyplatila a zaúčtovala výplatu jen 9500,-) s tím, že 500 je srážka za stravné.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela neinvestiční dotaci na rekonstrukci a opravy chodníku. Tento chodník ale obec nemá zavedený v majetku. V roce 2010 mi bylo řečeno, že se jedná o stavbu chodníku, a proto jsem náklady na dokumentaci pro stav.povolení účtovala na 042. Stavební povolení je vydáno na rekonstrukci chodníku. Chci se zeptat, zda můžu hodnotu účtu 042 přeúčtovat do nákladů a jakým zápisem a zda a jak mám hodnotu chodníku zavést do majetku - jedná se o cca 800tis.Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec koupila ojetý osobní automobil za účelem služebních cest, jízdy po obci...,tedy jen pro potřeby OÚ.
Jsme plátci DPH a cenu auta jsme zaplatili včetně DPH.
Vyčetla jsem, že v tomto případě je v "podnikatelské sféře" možný odpočet DPH. Jak je to u obcí? Když bychom brali využití auta jako výkon veřejné správy můžeme si uplatnit DPH na vstupu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec převzala beúplatným převodem pozemky od PF, jak tyto pozemky ocenit, když ve snlouvě o převodu není stanovena cena pozemků, pouze čísla parcel.
Obec má sice schválenu cenovou mapu, ale jen pro prodej
pozemků. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kolem MŠ byl z pískovcových desek udělaný chodníček "přilepený" přímo k budově. Školku jsme teď opravovali, chodníček se udělal z jiného materiálu a pískovcové desky 60cm x 60cm zbyly. Chtěli bychom je prodat. Lze to? Jak tyto 100 let staré desky ocenit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková