Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě darovací smlouvy dostala peněžitý dar 5000,-Kč od místní firmy na dětský den.Nepodléhá vyúčtování, nejsme plátci DPH. Účtovala bych takto, nevím jestli je to správně:
1) předpis smlouvy 377MD/672D- datum podpisu
2) zaplacení v hotovosti do pokladny obce
231 200 par 3319 pol 2321MD/377D
261 MD/231 300 6171 5182D
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako obec jsme plátci DPH. Věcná břemena vedeme pro přehlednost na účtě 986. Chtěla bych se zeptat, zda na tomto účtu bychom měli vést částku s DPH nebo bez ní. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak postupovat při zařazování majetku, jedná se o automobil v hodnotě 120.000,- Kč, který již máme ve využívání, ale dle vytavené kupní smlouvy bude faktura vystavena v lednu 2013 a uhrazena také až v roce 2013. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K dotazu z 25.5.2012, kdo schvaluje dodatek ke smlouvě se ptám: jedná o smlouvu o dílo na stavební práce (výstavba ZTV) a uvedení datumu na dodatku. Smlouva o dílo schválena ZO, radu nemáme (v březnu 2012). Nyní máme dodatek č. 1 k této smlouvě, ze strany zhotovitele je datován 22.5.2012. Veřejné zasedání ZO bude 20.6.2012, tam se bude dodatek schvalovat. Jak správně datovat dodatek ze strany obce 21.6.2012 nebo může být i dříve?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat rekultivaci skládky? Jedná se o nákladovou položku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2011 se u několika domů převedených na RH provedl odpis ze špatné pořizovací ceny. Např. odpis proběhl z částky 267.468, Kč (odpis = 106.988,- Kč), ale správná částka pro odpis byla 178.312,- Kč (správný odpis = 71.325,- Kč), rozdíl je 35.663,- Kč. Odpis byl 40% z PC. Je možné opravit v roce 2012 MD -406/D-081. Děkuji s přáním hezkého dne.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 obec zakoupila nový rozhlas za cca 150 000 Kč (účtováno na 022, pol. 6122). Letos byl rozhlas rozšířen (přikoupením dalších dílů) v hodnotě 20 000 Kč. Jak toto rozšíření rozhlasu správně zaúčtovat? A jak zařadit do odpisování majetku? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi poradit kam zaúčtovat odpadkové koše rozmístěné po obci, jde o přenosné odpadkové koše, proto je chci zařadit jako DHDM, na par. 3745, ale nejsem si jista. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Na základě auditu bylo zjištěno, že jsme v roce 2011 omylem zúčtovali na účet pohledávek dvakrát dva předpisy na úhradu platby za svoz komunálního odpadu. Můžu to v letošním roce opravit 408/315
2. V loňském roce jsme omylem nepřeúčtovali účelovou dotaci ze 401 na 403, na konci roku jsme ji rozpustili 403/401,
Můžu to v letošním roce opravit zápisem 401/403.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla nám faktura za pořízení majetku (stavby) až po jejím předání. Musím v tomto případě účtovat přes 042 nebo mohu hned zaúčtovat na 021 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu s UZSVM o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví obce. Vklad práva zapsán v kat.nem.23.4.2012 a právní účinky vkladu vznikly ke dni 10.4.2012. Vím ,že bych měla zaúčtovat 031 MD/ 401 D k datu 10.4.2012 a ocenit stejně jako u UZSVM. Ale jelikož se mi smlouva o převodu dostala do rukou až tento týden nevím k jakému datu zaúčtovat, když už mám duben uzavřen.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos jsme zjistili, že jsme měli mylně zaúčtované na 018 několik položek softwaru, který měl být zaúčtován pouze na 1 položku (inventární číslo), protože se jednalo o 1 informační systém (software), složený z několika modulů. Přeúčtovali jsme proto na 013, protože hodnota byla dohromady přes 100 tis. Kč. Nevíme však jak správně dooprávkovat a zaúčtovat. Software byl pořízen již před 10 lety, tedy měl být již k 31.12.2011 zcela dooprávkován.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Doplnění k dotazu:
Pohledávka za zahraničním partnerem 30.05.2012
Dobrý den, těch změn je v poslední době tolik, že možná hledáme problémy tam, kde nejsou. Mohla bych poprosit o doplnění dotazu? Jedná se mi o použití účtu pohledávek 371 nebo 377.
Případ, kdy dostaneme peníze z Polska v rámci projektu, kde:
Poskytovatel je:
1. ČR – příjemce dotace polské město (my jsme partner – dostaneme podíl z Polska);
2. ČR – příjemce dotace jsme my – partner polské město – nedovedu si představit, proč by nám něco platili, ale kdyby přece jenom nějaké peníze přišly;
3. Polské ministerstvo – příjemce polské město (my jsme partner – dostaneme podíl);
4. Polské ministerstvo – příjemcem jsme my – partner polské město – rovněž si nedovedu představit, proč by nám něco platili, ale kdyby přece jenom nějaké peníze přišly.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak mám zaúčtovat fakturu na rekonstrukci a rozšíření veř. osvětlení, která je vystavena v lednu 2012 dle SoD na konečnou částku za toto dílo ve výši 780 000 Kč a v ní je předepsána 1. splátka ve výši 380 000 Kč splatná v 1/2012, 2. splátka ve výši 194 000 Kč splatná v 1/2013 a 3.splátka ve výši 206 000. Jak a kdy správně účtovat i na majetkové účty? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Mám velikou prosbu ohledně účetnictví. V roce 2010 a 2011 město dělalo investiční akci výstavbu ČOV a kanalizace, která byla v 6/2011 dokončena a zařazena do majetku města.Současně město na tyto akce dostalo dotaci od SFŽP 5% a FS 85% a město hradilo 10%. Letos bylo zjištěno, že na část dotace nemáme nárok(nebyla část postavena) a musíme vrátit cca 43tis.Kč. V minulém roce byla na 403 zaúčtovaná celá poskytnutá dotace. Nyní městu přišel dobropis od firmy, která pro město tuto akci prováděla ve výši -48 809,64 Kč. Mám účtovat předpis: MD-042/D-321 48 809,64,
úhr.MD-321/D-231 p.6121 §2321 N54 Z5 -41 482,19Kč (85%),
MD-321/D-231 p.6121 §2321 N54 Z1 -2 440,48Kč(5%)
MD-321/D-231 p.6121 §2321 N54 Z1 -4 880,96Kč (10% město)
A jak se bude účtovat, až budu vracet dotaci a současně vyvádět z majetku, který jsem zařadila v r.2011 se zápisem:MD021 ORG 000/D042 hrazený z peněz města a zápis MD021 ORG403/D042 hrazený z dotace? A současně jsem to zaúčtovala na 403 aby bylo vidět, jaká hodnota této akce bylo uhrazena z dotace. A jak to bude s odpisama pro letošní rok? Odpisy máme Q. Je to pro mne jeden velký otazník. Moc Vás prosím o celkové zaúčtování. Předem děkuji za ochotu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková