Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • příspěvek na zřízení internetu
    30. 05. 2012

    Naše obec uzavřela s provozovatelem veřejné telekomunikační sítě smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu podílu nákladů na zajištění služby (vybudování výstavby převaděče) ve výši 100000,- Kč. Podle dohody poskytoval příspěvku (tj. obec) obdrží od provozovatele 1000,- za každého zákazníka, nejvýše však 50000,- příspěvku zpět.
    Nejsem žádný velký účtař a nevím jak zaúčtovat poskytnutý příspěvek, ani případnou částku vrácenou zpět. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace PRV -SZIF
    30. 05. 2012

    Přesto, že jsem si přečetla dotazy na toto téma, potřebuji poradit.
    Naše obec si požádala v roce 2011 žádost o investiční dotaci (Nová technika pro lesy obce..) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na SZIF.
    28.5.2012 nám bylo dopisem sděleno, že naše žádost byla dne 30.4.2012 schválena ke spolufinancování z PRV a byli jsme vyzváni, abychom se dostavili k podpisu dohody.
    Dohoda by tedy měla být podepsána v červnu 2012, dotaci bychom pak měli obdržet do konce roku 2012 (asi v říjnu).
    Dne 30.5.2012 jsme obdrželi od dodavatele fakturu s těmito položkami: . malotraktor, štěpkovač, naviják, vlečka (vše nad 40.000,-Kč).
    Prosím o radu, jak zaúčtovat:
    1. předpis
    2. úhrada (účtovat jako soubor 6122 nebo každou položku zvlášť?)
    3. jsme plátci DPH
    máme nárok na odpočet?
    4. rozpočet
    v rozpočtu máme příslušnou částku schválenou v rezervě (pokud by jsme dotaci nedostali, tak bychom nepořizovali),
    provést úpravu rozpočtu (1.část) - převod na 1031 6122 už v květnu nebo až po přijetí dotace (NZUZ)?
    5. odpisy
    odpisujeme rovnoměrným způsobem, měsíčně,
    když budu v květnu navádět do modulu majetek, nevím ještě přesnou částku dotace, měla bych účtovat měsíčně odpisy MD 551/08x D a současně časové rozlišení dotace MD 403/67x D, upravit odpisový plán ..od kdy budu odpisovat?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej has.auta
    30. 05. 2012

    Obec má v plánu prodat has.auto/ majetek obce/. Prosím jak přesně postupovat (ocenit majetek - znalcem?, vyvěsit záměr- nějaký vzor, schválení prodeje ZO- jak musí znít usnesení, lze podat inzerát do tisku a samotné účtování.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k 315 a účet 431
    30. 05. 2012

    1.Máme dlužníky za KO, za psy, hroby od roku 2008/ vedeme na účtu 315/. Ctěla jsem od programátora navést do programu výše uvedené dlužníky, aby mi program spočítal opravné položky k účtu 315. Programátor mi řekl, že to stačí až na konci roku. Je to pravda? Jak se bude počítat roky 2008,09,010,011, popřípadě účtovat?
    2. K závěrečnému účtu přeúčtuji zůstatek účtu 431 na účet 432. Musí být tento účetní případ schválený ZO zvlášť usnesením nebo jako v minulém v rámci závěrečného účtu.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Škoda poškozením.
    29. 05. 2012

    Obci byla způsobena škoda na majetku poškozením. Obžalovaný je povinen obci zaplatit škodu ve výši 4.013,50 Kč. Jak zaúčtovat? A máme vymáhat pohledávku soudně? Obžalovaný je nezaměstnaný a pobývá v azylovém domě, tudíž je pravděpodobě bez příjmů. Děkuji. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • akcie
    29. 05. 2012

    Dobrý den, odvoláváme se na dotaz ze 22.9.2011 - upsání akcií VaK, pokud v odpovědi platií odstavec 3,potom k 31.12. bude stav účtu 062 rozdílný od Hromadné listiny VaK.Je to opravdu tak v pořádku?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP a proúčtování pokladny
    29. 05. 2012

    Chtěla jsem se jen zeptat, u účtu 231 při proúčtování pokladny : u pokladny 261 se nezadává partner, pouze typ změny, ale u 231 se 2 x jako partner zadává banka nebo IČO podnikatele, nebo FO 111?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z převodu nemovitosti
    29. 05. 2012

    Dobrý den.
    1)Obec kupuje pozemek od cizího občana. Prodávající žádá, aby obec vyřídila daň z převodu za něho a poslala mu kupní cenu sníženou o tuto daň.
    Je možné to nějak provést, třeba tím, že se vše uvede ve smlouvě?
    2)Firma EKO-KOM nám zasílá čtvrtletně podklad pro fakturaci (odměna za třídění odpadu dle výkazu) s poznámkou: Vystavte fakturu na částku (např.16.450,-)Kč bez DPH.
    Vystavujeme správně fakturu přesně na tuto částku, nebo bychom měli zvyšovat o DPH? Nejsme plátci.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace
    29. 05. 2012

    Prosím o radu jak zaúčtovat vratku dotace ze SFŽP. Akce proběhla v roce 2011. Dlouho trvalo než přišla smlouva, protože jsme si částečně uplatňovali DPH. V prosinci byla konečně podána žádost o oplatbu, zaúčtovala jsem předpis 346/403 a odúčtovala z podrozvahy 999/943. Dotace přišla v půli prosince ve výši žádosti a já zaúčtovala 231/346. V dubnu letošního roku přišla kontrola a ta zjistila,že nám chybně vyčíslili DPH. Teď nás žádají o vrácení částky Kč 338 000,- a nevím co s tím.Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH a zboží a kanalizace
    29. 05. 2012

    Dobrý den, pročítala jsem si dotazy na téma DPH a chci požádat o další upřesnění. Jsme plátci DPH a uplatňujeme daň na stavbu ČOV a kanalizace a na provozování obecního vodovodu v plné výši. V roce 2012 vydá obec knihu a pořizujeme propagační materiály a trička, odznaky, tašky aj. s logem výročí obce. Máme inf.centrum kde tyto předměty budeme prodávat, některé budou ale bezplatně darovány.Je tedy výhodné na začátku si tyto předměty a knihu rozdělit na počet který prodáme a odvedeme DPH z prodeje a na část, která bude darována a DPH nebude ováděno? A stejně tak provedeme odpočet DPH na vstupu? Bude toto mít vliv na konci roku k vyúčtování DPH vzhledem k plnému odpočtu DPH na stavbu ČOV a kanalizace?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na PAP
    28. 05. 2012

    Jak a na na co lze použít ( na školení? na mzdy?) finanční dotaci v souvislosti s předáváním informací pro monitorování a řízení veřejných informací (PaP – Pomocný analytický přehled).

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej dřeva z údržby zeleně
    28. 05. 2012

    Při údržbě zeleně vzniká někdy dřevní hmota, která se obratem prodává jako palivo. Prosím, jak je kompletní účtování - od zaplacení FD (518/231 ...5169), vzetí dřevní hmoty na sklad, vystavení faktury na prodej (311/609 a 231 ... xxxx /311, vydání ze skladu
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Návratná finanční dotace
    28. 05. 2012

    Zastupitelstvo schválilo v 04/2012 poskytnutí návratné investiční finanční vratné dotace ve výši 300.000,- kč místní složce (TJ Sokol) na jejich investiční akci (aby měli na její zaplacení) s tím, že celou výši dotace vrátí do 31.12.2013.
    Prosím o radu, jak účtovat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příjem kauce
    28. 05. 2012

    Dobrý den, obec připravuje výstavbu kanalizace, stavební firma poslala na účet obce částku nahrazující bankovní záruku.
    V případě, že stavba bude v pořádku částku vrátíme, v opačném případě budou hrazeny nedodělky (reklamace).
    Částka přišla na běžný účet, obec bude s penězi disponovat.
    Prosím o radu zaúčtování: par.3639, lze položka 3129?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce chodníku, výstavba AČ a odpisy
    28. 05. 2012

    Dobrý den,
    v současné době probíhá v našem městě rekonstrukce chodníku. Současně se likvidují zděné autobusové čekárny a budou se stavět nové, jiného vzhledu, rozměrů a použitého materiálu. Původní zděné autobusové čekárny i chodník jsou vedeny na účtu 021 samostatně a čtvrtletně se odepisují rovnoměrným odpisem. Mám za to, že došlo k chybě a AČ, které již fyzicky nejsou, měly být z evidence majetku odúčtovány před zahájením stavby včetně účetního vypořádání odpisů?
    Po dokončení investiční akce pak bude chodník technicky zhodnocen (rekonstrukce) a AČ zavedeny do evidence jako nový majetek (každá samostatně). V případě, že je to tak, jakým způsobem máme účtovat o odpisech u právě zlikvidovaných AČ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu