Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
S jakým předčíslím dostaneme na účet platbu za sdílený odvod z loterií, který patří na položku 1355 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koupili jsme ojetý automobil v ceně 25 tis. (byl vypracován i znalecký posudek). Než však může být auto uvedeno do provozu, je třeba na něm udělat nějakou opravu, dále technickou prohlídku, emise, přihlášení, zaplacení ekol.daně... Prosím o radu, zda všechny tyto vedlejší náklady musím zahrnout do ceny auta při jeho zařazení do majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě smlouvy o převodu vlastnictví dostala bezúplatně od MV do majetku osobní automobil Škoda Felicia, rok výroby 2000.Pořizovací cena byla 251 tis. Cena stejného ojetého auta dnes je dle nabídek autobazarů cca 28 000 Kč. Můžete mi prosím poradit v jaké ceně a na jaký účet automobil zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme obdrželi od SFŽP investiční dotaci ve výši 45 tis. Kč na realizaci záměru zateplení panelového domu.
Naúčtovala jsem Md/ 4213 UZ 90909, D/ 403.
V letošním roce ZO rozhodlo odstoupit od této realizace a na základě tohoto máme výše uvedenou dotaci SFŽP vrátit.
Bohužel mi není nikdo schopen říci, jak tuto vratku dotace zaúčtovat. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stala se mi nemilá věc, v 11/2011 jsme schválili poslední rozpočtové opatření, kde byly i zahrnuty došlé dotace z MMR na opravy mostů po povodni, v 12/2011 jsme schválili rozpočet na rok 2012, potud vše v pořádku. MMR nám však schválilo podstatně více dotací, ale poslední 4 nám né a né zaslat, poslali nám je až 6.12. a vyčerpané museli být do 14.12., takže nastal neuvěřitelný kolotoč, vše jsme nakonec stihli až nato, že jsme na tyto prosincové dotace neudělali rozpočtové opatření, protože zastupitelstvo už do konce roku nejednalo a mě to tím pádem naprosto vypadlo z hlavy :-( Tím jsem se samozřejmě dostala do problému - kontrola z kraje na hospodaření obce za rok 2011 to shledala jako chybu a s obcí bude zahájeno správní řízení o výši pokuty. Jsem na obci 7 let a je to moje první chyba, a zrovna takového rozsahu, na což nejsem vůbec pyšná.
Ale k dotazům na Vás :
1) dalo by se pro příště nějak ošetřit, že starosta může ke konci roku sám (na základě schváleného pověření zastupitelů) zasáhnout do konečného rozpočtového opatření - opravit jej? Pokud to lze - jak by se to mělo formulovat?
2) můžou zastupitelé navrhnout postih pracovníkovi, který je za chybu odpovědný? Nebo o tom rozhoduje pouze starosta obce? Na naší obci je uvolněný pouze starosta, a v pracovním poměru účetní, která dělá vše, tak jako všechny účetní na malých obcích.
3) jak pokutu zaúčtuji?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme platili zálohou DPPO u svazku obcí (účtováno 341 100 / 231 100 6399 5362), vzhledem k tomu, že z daňového přiznání za rok 2011 nevznikla daňová povinnost FÚ daň vrátil. Bohužel nevím na jaký § nebo pol. vrácení daně zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 1995 byl vydán na zemědělské družstvo v likvidaci exekuční příkaz na dlužný dislokační poplatek. Teď v dubnu nám přišla od správce konkurzní podstaty zmíněného družstva platba bez jakékoliv identifikace, starosta se domnívá, že je to za tento příkaz v rámci uzavření konkurzu. Vůbec netuším, jak to mám zaúčtovat, podklady k tomu nemám žádné dohledatelné. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je opatrovník jedné naší obyvatelky.Dostala vyúčtování za el.en. a má doplatit skoro 3000,-,bohužel na to nemá dostatečnou hotovost.Starosta rozhodl,že obec to uhradí sama a ona dostane splátkový kalendář a obci to vrátí do konce roku.
Prosím o radu jak zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek obcí získal dotaci na "Obnovu kulturního dědictví".Členské obce vložily dotčený majetek /kapličky,sochy,zvoničky,pozemky aj./ do hospodaření DSO na 5 let dle podmínek dotace.Byly sepsané smlouvy s každovu obcí a odsouhlaseny v zastupistelstvech. Já to v DSO zaúčtovala na podrozvahu a členské obce si tento majetek ponechaly v rozvaze.Je tento postup správný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si nechala v roce 2010 vypracovat GP na výkup části pozemků od občanů z důvodu opravy hřbitovní zdi. Jelikož v naší obci proběhla digitalizace pozemků, Katastrální úřad tento geometrický plán zamítl a musel se vypracovat nový. Potřebovala bych poradit, jestli k ceně vykupovaných pozemků mám připočítat oba dva výdaje za vypracování Geometrických plánů nebo jen ten platný?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme malá obec s 290 obyvateli, nejsme plátci DPH, ale počítáme obrat a jsme na 960 tis. Kč (les, vodovod, byty). Nyní obec nakoupí popelnice, které ihned prodá občanům za nákupní cenu. Můj dotaz zní, zda se příjem za popelnice počítá do obratu pro DPH, případně jak to zařídit, aby se příjem do obratu nemusel zahrnout. Zda lze nějak ošetřit ve vyhlášce a nebo vůbec neprodávat přes obec?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku města kulturní dům. V letošním roce jsme začali opravovat původní sociální zařízení, které se delší dobu nepoužívalo a je umístěno na kavárně, která je součástí tohoto KD. Všechny doklady jsem účtovala na pol. 5139 a tuto akci jsem brala za neinvestiční.
Zároveň se s touto akcí provedla změna vytápění oddělením vytápění kavárny od ostatních částí KD ( nový kotel,výměna rozvodů UT a radiátorů). Tuto fakturu jsem zaúčtovala na 042 (po dokončení TZ kulturního domu).
Nyní jsem se ale dozvěděla, že na obě tyto akce byl vydán jeden souhlas k provedení ohlášení stavby a po dokončení bude provedena kolaudace. Pokud mám zaúčtováno špatně, prosím o radu jak opravit.
Dále jsme v loňském roce obdrželi dotaci od MND ve výši 240- tis. Kč na vybavení zahrady mateřské školy hracími prvky s tím, že jejich PC bude nad 40,- tis. Zaúčtovala jsem na 403. Do konce roku jsme koupili jeden prvek za 70,-tis a na základě předávacího protokolu jsem zaúčtovala na 022. Nyní mi přišla faktura, kde dva prvky jsou každý v ceně nad 40,- tis, ale jeden prvek je za cenu nižší. Nevím jak zaúčtovat tuto fakturu.
Děkuji moc za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, zda se bude aplikavat v těchto případech režim přenesené daňové povinnosti:
1. Vlastníme budovu, která je vedená jako nemovitá kulturní památka - zámek. V části budovy sídlí městský úřad, jinak není využívána. Krajský úřad jsme požádali o grant na částečnou výměnu oken a to z programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek.
2. U budovy MŠ budeme také vyměňovat okna. Budovu MŠ vlastní město, příspěvková organizace budovu má ve výpůjčce. Akci bude realizovat město a požádali jsme o dotaci. Dotace bude převedena na účet města až po provedení prací a vyúčtování. Fakturace prací bude zatím probíhat zálohově.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím poradit se zaučtováním citují z fa:
Na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Vám účtujeme 15.960,-
Odvod do rozpočtu KÚ včetně DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 018 mám naúčtovanou projektovou dokumentaci ve výši 47 600,- Kč, která byla zaplacena v červenci 2010. Audit mi vytkl, že jsem ji měla přeúčtovat na účet 021 v době, kdy byla úprava veřejného prostranství zhotovená. (Na tuto úpravu veř. prostranství byla projekt. dokum.) Doporučili mi, abych tedy projekt. dokum. přeúčtovala nyní, ale nevím jak zaúčtovat. ale Dokumentace je na účtě 018/078 - 47 600,- Kč. K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování účtu 021, a to faktura na úpravu veř. prostranství ve výši 302 585,- Kč, byla stanovena doba odpisu 65 let, dooprávkováno
10 086,16 a zbývá k odpisům 292 498,84. Nevím, jestli projekt. dokum. také dooprávkovat a zaúčtovat na chyby minulých let nebo ji tam dát v plné výši. Prosím poraďte s účtováním. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková