Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Krátkodobý úvěr ČS
    15. 01. 2014

    V měsíci prosinci byla podepsaná smlouva na poskytnutí krátkodobého úvěru ČS na výpise z ČS (výpis z úvěrového účtu) základní údaje účtu sjednaná výše úvěru 6 mil,vyčerpaná částka úvěru 0,- Kč, zbývající částka k čerpání 0,- Kč, počáteční a konečný zůstatek 0,- Kč. V rozpise výpisu pouze splátka poplatku + - 9,50 Kč.
    Prosím o radu jak správně zaúčtovat. Účtovala bych jen na podrozvahu 949 a 999 a bankovní poplatek plusem a mínusem.
    Není mi jasné, zda mám účtovat o 281.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace SFŽP zateplení
    15. 01. 2014

    Dobrý den, ráda bych se poradila, jak zaúčtovat dotaci na zateplení obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ, a zateplení obvodových konstrukcí OÚ. Akce byly zaregistrovány v dubnu 2013, rovněž rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo v dubnu 2013. Na základě těchto registrací jsem dala částku přislíbené dotace do podrozvahy (942/999). Celá akce měla být profinancována v r.2013, ale teprve v prosinci se začala realizovat. Zažádali jsme o prodloužení termínu financování. Projekt musíme předfinancovat a proto jsme si museli vzít čerpací úvěr. O tomto úvěru budeme účtovat až při čerpání? Dotace z podrozvahy by měla být převedena jako pohledávka obce vůči poskytovateli dotace? (z části 5% je to Státní fond ŽP, a z části 85% je to Fond soudržnosti). Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku (dotace)
    15. 01. 2014

    Dobrý den, měla bych dotaz ohledně zařazení majetku a účtování dotace. Vybudovali jsme v obci víceúčelové sportoviště v pořizovací ceně 4 mil. Kč a zařazeno bylo do majetku už k 31.10.2013 042/021. Nyní jsem se dozvěděla, že obec bude žádat o dotaci na toho sportoviště ve výši 527 tis. Kč. Nevíme zda tuto dotaci dostaneme či ne a v jaké výši. Odpisy dělám čtvrtletně, tudíž bych musela na kartu majetku doplnit výši dotace, aby se začala rozpouštět v odpisech za IV.Q. Nevím jestli na kartu majetku zavést výši dotace v předpokládané výši 527 tis. a zaúčtovat v této výši dohadu k této ještě nevyřízené dotaci 388/403. V okamžiku přijetí dotace, která by měla být buď stejná nebo nižší než dohada, zaúčtuji 346/388 a -403 tak, abych odúčtovala výši dotace a dorovnala snížila účet 403 na skutečnou částku dotace. K tomu zaúčtuji ještě 403/672 ve skučné výši dotace? A s kartou majetku již nic dělat nebudu, zůstane tak jak bude zaúčtovaná dohada. Co by nastalo v případě, že bychom žádnou dotaci nakonec neobdrželi? Ještě bych měla jeden dotaz odhedně neidentifikované platby, která mi přišla na účet. Jak zaúčtovat příjem platby a co s touto platbou ke konci roku, pokud se nenajde "plátce". Děkuji mnohokrát za odpověď a přeji jen krásné dny.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH Technické zhodnocení
    15. 01. 2014

    Dobrý den, potřebovala bych poradit s převodem TZ:
    S nájemcem, který s naším souhlasem provedl technické zhodnocení domovních kotelen a toto technické zhodnocení odepisoval, byla ukončena nájemní smlouva. Na základě vypořádání nám nájemce účtuje neodepsanou zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení, ale pouze stavební část. Strojní část (odepisovala se samostatně) přešla na našeho nového nájemce.
    Zůstatková hodnota TZ je uvedená ke každé kotelně samostatně. Předání proběhlo 31.12.2013.
    Dotaz: Pořizovací hodnotu daného BD zvýším o cenu TZ stavební části bez DPH (pokud si DPH budu nárokovat), ale nejsem si jistá, zda-li mám zvýšit PC BD, kde zůstatková hodnota TZ stavební části nedosahuje hodnotu 40.tis. Kč? Př.: pořizovací cena TZ stavební části je 50tis. Kč, zůstatková hodnota TZ stavební části je 33tis. Kč. U jedné kotelny je dokonce PC TZ 4tis.Kč. Já bych zůstatkovou hodnotu TZ, která nedosahuje 40 tis. Kč dala na účet oprav 511 a na kartu si poznamenala pouze hodnotu TZ? Ale faktura zní na prodej Investice, tak nevím.
    Prosím ještě k řešení DPH. Jsme plátci a vzhledem k tomu, že tyto kotelny jsme pronajali dalšímu plátci (plnění zdaňujeme), myslím si, že bychom mohli DPH při nákupu TZ stavební části uplatnit DPH. Otázka je jestli v plné výši nebo kráceným koeficientem. Kotelna je součástí BD, ale stavební práce byly provedeny pouze v kotelně. Kotelny slouží na výrobu tepla pro nájemníky. Při uplatnění DPH budu sledovat, jestli nedojde ke změně použití tohoto majetku, že?Ale nepředpokládám, i kdybychom kotelny provozovali sami a byli stále plátci DPH, vždy se bude jednat o dodávku tepla, které podléhá DPH?
    Očekávám, že budete počítat 2 dotazy, ale pro mě bylo jednoduší napsat dotazy v jednom :-).



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční příspěvek na sběrný dvůr, věcné vybavení hasiči
    15. 01. 2014

    Dobrý den, sousední obec nám zasílá finanční příspěvek na používání sběrného dvora, jak účtovat? 34800/67200
    231 3722 nevím/34800
    Plzeňskému kraji vystavena faktura na věcné vybavení pro hasiče, jak účtovat správně 34500/64900
    231005512 2111/34500

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zástava a majetek
    15. 01. 2014

    Moc vás zdravím a zároveň prosím o konzultaci níže uvedeného případu.
    Máme v majetku dvě bytovky,na kterých vázne zástavní právo smluvní - Ministerstvo pro místní rozvoj: Bytovka RI má zástavu ve výši Kč 12.800.000,-- a bytovka RII má zástavu ve výši Kč 12.480.000,--. Pořizovací cena obou bytovek je 20.656.037,-- za každou jednotlivě.
    Tyto zástavy se musí vést odděleně v UCE. Vedu je tedy odděleně na účtech: 021/0101 a 021/0102. Měla jsem na těchto účtech částky ve výši zástav, dle auditu má být toto odděleno ve výši Pořizovací ceny Brutto stavby. Jestli to tedy dobře chápu, tak mám mít na účtě 021/0101 částku Kč 20.656.037 a na účtě 021/0102 částku ve výši Kč 20.656.037,-- ?
    A ještě bych se ráda informovala, jestli je nějaká povinnost v účetnictví vést např. věcná břemena dle KN a pokud ano, tak podle jakého předpisu a jakým způsobem to vést v účetnictví?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na rekonstrukci ZŠ
    15. 01. 2014

    Dobrý den,
    obracím se na Vás s prosbou o radu. Obec žádá o dotaci z dotačního programu ROP Střední Čechy ve výši cca 20 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ, jejíž součástí je, kromě stavebních prací, také vybavení kuchyně (zahrnuje jak varné sestavy v ceně 225, 168 a 135 tis. Kč, tak i jednotlivé kusy nádobí v ceně od cca 500 Kč a sůl do myčky za 300 Kč), učební pomůcky (od interaktivní tabule s projektorem do učebny za 85 tis. Kč po tablety pro jednotlivé žáky za 2-4 tis. Kč) a náklady na pokrytí budovy školy bezdrátovým internetem (cena 7 tis. Kč). Zpracovatel žádosti o dotaci chce vědět, jak budeme my jako obec účtovat o majetku pořízeném z dotace dříve, než jej předáme škole. Protože nemám s tímto typem dotace zkušenost a nerada bych udělala chybu, která by mohla být příčinou problémů při vyúčtování a kontrole dotace, prosím o info, jestli je v pořádku žádat o celou dotaci jako investiční.

    Následující odstavec je výňatek z návrhu zpracovatele žádosti, který žádá o naše odsouhlasení:
    "...ř. Výdaje na vybavení: 1 739 282,- GASTRO + 149 000,- Kč výuka vč. DPH
    Po konzultaci zařazeno vše jako investiční vybavení. Pro vedení účetnictví platí metodický pokyn ROP SČ, který přikládám. Otázku rozúčtování na jednotlivé předměty po jejich následném převedení do správy uživatele, tj. ZŠ a MŠ musí posoudit Váš auditor tak, aby řešení vyhovělo požadavkům Finančního úřadu, který určitě přijde projekt a jeho financování zkontrolovat. "

    Děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery a dohady
    15. 01. 2014

    Mám otázku:
    V roce 2012 jsme začali zateplovat budovu ZŠ. Na konci roku jsem dala na 388/403 dotaci, kterou jsme dostali v r.2012 i kterou čekáme v r. 2013 (na tu už byla na 042 faktura, jen nebyla zaplacená). V roce 2013 pokračovaly práce, přišla faktura, přišly dotace - dám je opět na 388/403.
    TZ se nebude dávat do majetku do konce r. 2013. V roce 2014 budou práce pokračovat, bude další faktura a poslední část dotace. A teď nevím kudy kam. Prosím Vás: dává se ke konci roku na dohadu i dotace, kterou čekáme v roce 2014, i když nemáme ani fakturu a nejsou provedené ani práce?
    V odpovědích píšete,že při zařazení stavby děláme dohadu, když není zařazeno ke konci roku, tak také dohadu, ale v mém případě nevím.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SZIF-realizace místní rozv. strategie
    15. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat dotaci ze SZIF.
    Obec má podepsanou dohodu se SZIF na výměnu oken na škole.
    Je to Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
    Opatření : Realizace místní rozvojové strategie.
    Ještě je uvedeno, že dotace bude poskytnuta na následující způsobilé výdaje-kód 967, výdaje projektu-Občanské vybavení v oblasti vzdělávání..
    Dohodu o dotaci máme podepsanou v prosinci 2013. výměna oken již proběla v srpnu 2013.
    Faktura je vystavena na částku 622.233.- je to oprava, takže neinvestiční dotace
    V dohodě je uvedeno:
    Celkové výdaje projektu 622.232,-
    Způsobilé výdaje 416.177,-
    Celková výše přiznané dotace 332.941,-
    Příspěvek společenství EÚ 266.352,- 80%
    Příspěvek z národních zdrojů 66.589,- 20%

    ÚZ jsem určila 89017- SR, 89018 – EÚ. Nejsem si úplně jistá jestli je správný, abychom se schodli se SZIF.
    Protože dotaci obdržíme až v roce 2014, musím při rozúčtování nákladů v roce 2013 uvádět ÚZ, nebo se mohou místo ÚZ dát 00000?. Nástroj, zdroj 275 a 271 se musí uvádět.
    V obecných povinnostech příjemce dotace je uvedeno, že příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti: Realizace místní rozvojové strategie.
    Rozúčtování faktury: 622.233,-
    3113-5171 27589018 org. 444 266.352,-
    3113-5171 27189017 org. 444 66.589,-
    3113-5171 27100000 org 444 83.236,-
    3113-5171 org. 444 206.056,-

    Částku 622.232,- zaúčtuji do podrozvahy: 942/999 0942
    Mám v roce 2013 účtovat o dohadech ? 388/672 ?
    Jaký bude postup účtování o dotaci v roce 2014?
    Moc děkuji za odpověď.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Položka u TZ
    15. 01. 2014

    Jednou fa ve výši 147tis. nám byl zaveden plyn do bud. a dodána plyn.kamna-mater.převyšuje práci.Chtěla jsem účtovat
    042/321
    321/231-pol6121,
    021/042
    ale u auditu mi bylo řečeno, že mám použít položku 5171
    Prosím, je to možné a jak bych TZ potom účtovala?
    Mně se víc líbí moje řešení.Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • darovací smlouva Středočeský kraj
    14. 01. 2014

    Obec obdržela na základě darovací smlouvy v roce 2013 finanční dar od Středočeského kraje k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v celkové výši 160000,- Kč. Dar nepodléhá vypořádání, přesto chce kraj uvést u výdajů UZ 99. V roce 2013 jsme výdaje k této dotaci zatím neměli, zpracovává se PD na opravu poničeného rybníka, platba bude v roce 2014. Předpis 348/672, příjem 231 UZ 99 pol.4122/348. Je třeba nějak časově rozlišit, když výdaje budou až v roce 2014?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • !Vedení účetnictví v plném rozsahu
    14. 01. 2014

    Dobrý den, změnu vedení účetnictví PO ze zjednodušeného na plný rozsah, stanoví novela zákona o účetnictví. Je nutné tuto změnu ve vedení účetnictví PO schválit v orgánech města nebo stačí jim to jen písemně oznámit? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • záloha na KO
    14. 01. 2014

    Mám na Vás drobný dotaz :-). V roce 2013 nám občan uhradil poplatek za komunální odpad 2x. Jednou na BÚ a jednou v hotovosti. Nechtěl ho zpátky, máme si ho nechat na úhradu poplatku 2014. Budu mít zaúčtováno 231 s pol. 1340 a jako protiúčet 324? A v roce 2014 324/315?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dobropis-dohadný účet
    14. 01. 2014

    Dobrý den, v lednu jsme zjistili, že nám vodohospodáři naúčtovali minulý rok omylem vyšší spotřebu vody. Vznikl tedy přeplatek, který se vztahuje k roku 2013, ale bude vrácen až v roce 2014. Je správné účtování dohadou na -MD účet 502 proti MD 389 do roku 2013? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na územní plán a záloha na vlajku
    14. 01. 2014

    Chtěla bych si ověřit, zda-li jsem správně zaúčtovala dotaci na územní plán od KÚÚK. V roce 2013 byla podepsána smlouva, ale peníze ještě nedošly, je to až do roku 2015. Zaúčtovala jsem v roce 2013 takto: 943/999.
    Ještě jeden dotaz, jak mám zaúčtovat zálohovou fakturu na nákup vlajky, obecního znaku v roce 2013, konečná faktura bude v r. 2014.
    231030 6171 5137/389 ? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu