Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsem dělali revitalizaci veřejné zeleně (neinv.dotace ze SFŽP). Vše proběhlo v pořádku, dotace byla vyúčtovaná, projekt ukončen. Součástí této akce byly náklady poradenské firmy, se kterou byla podepsána smlouva. Tyto náklady jsem účtovala k tomuto projektu (neuznatelné) úč. 518.
Ke konci letošního roku se tato poradenská firma s obcí dohodla o vrácení části nákladů na tento projekt (v rámci dobrých vztahů ....) a zřejmě ještě letos bude podepsán dodatek k původní smlouvě z r.2012 o snížení celkových nákladů této akce (zatím nevím, o jakou částku se bude jednat).
Tuto částku by nám firma měla vrátit. Pro obec však vykonává poradenství na několik dalších projektů a chtěla by provést zápočet. Tentokrát se však jedná o investiční projekty - zateplování budov.
1) Jak zaúčtovat částku vrácených peněz v případě, kdyby ji opravdu zaslali na náš účet - prosím o účet i rozpočtovou skladbu
2) Jak zaúčtovat tuto částku,kdyby se jednalo o částku vyšší než 260tis.Kč (u nás hladina významnosti)
3) Jak proúčtovat vzájemný zápočet k jiným fakturám, které vystaví na svoji činnost, kdy my bychom doplatili pouze rozdíl a já je pak celé přiřadila k investici na zateplení budovy školky? (takto se to zřejmě i stane)
4) Jaký to bude mít vliv na DPPO za obec v tom roce, kdy proběhne zápočet?
Pravděpodobně se to v r.2013 již nestihne a přejde to do dalšího roku.
Doufám, že jsem to popsala srozumitelně. Děkuji za odpovědi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila dlouhodobý hmotný majetek pro PO (ZŠ). Majetek předáváme na základě předávacího protokolu škole, která ho bude odpisovat. Účtovala jsem 231/3113/6122 D a 321 MD, 042MD a 321D. Prosím o radu, jak zaúčtovat převod škole z 042.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dary od SDH a Lesů ČR na vybavení výjezdové jednotky. Účtování jsem si u vás vyhledala, jen by mne zajímalo, zda není nějaká změna v daních - stále obec neplatí darovací daň ( ani nemusí podávat "nulové " daňové přiznání ? ) a budou tyto dary vyloučeny i z daně příjmu právnických osob? Obec bezplatně obdržela i několik drobných použitých věcí do majetku ( gauč, starší sporák, starší kuchyňskou linku- na vybavení staré klubovny, která se obyvatelstvu za úplatu půjčuje) . Ocenily jsme to RPC od 1,- do 500,- kč a zařadily na podrozvahu . Musí být i na tyto drobné věci sepsané darovací smlouvy s občany ? K účetnímu dokladu jsem přiložila soupis darovaných věci s odůvodněním ocenění - nestačilo by , že by to dárci jen podepsali ? Musí přijetí daru ať finančního či hmotného schvalovat ZO nebo RO?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, navazuji na dotaz ze dne 20.12.2013 o rovnosti upraveného rozpočtu a skutečnosti u transferových položek. Platí toto bez výjimky i u dotace z Úřadu práce na VPP pracovníky? V upraveném rozpočtu jsme dosud předpokládali dotaci za měsíc listopad, ale vypadá to, že ji již letos neobdržíme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci posíláme občanům informace formou SMS. Je to služba nahrazující rozhlas, který v obci nemáme. Zatím jsem účtovala na paragraf 6171, ale ráda bych měla někde odděleno. Mohla bych využít paragraf 3349?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechala postavit novou zvonici. Do této zvonice byl nainstalován nový zvon včetně elektronického vyzvánění v částce 123.299,- Kč. Na faktuře není rozepsáno kolik stojí zvon a kolik pohon zvonu. Zvoničku jsem v prosinci zařadila na účet 021, bude zvon včetně pohonu součástí stavby, nebo mám zařadit na účet 022. V dotazech jsem našla že pohon zvonu by mělo být vedeno jako technologické zařízení na účtu 022. Ale to je v případě, že je fakturováno zvlášť.V případě, že to bude na účtě 022, do jaké kategorie mám zařadit.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych zkontrolovat účtování PDP, určitě to účtuji špatně.
Přijetí faktury:042 MD
343 Dal
321 Dal
Úhrada faktury: 321 MD
231 xxx 3111/6121 Dal ve výši fa a PDP
231 xxx pol.8901 MD ( jen ve výši PDP)
Při platbě daňového přiznání FÚ:231 xxx 6399/5362 Dal
343 MD
Na položce 8901 mě PDP zůstává a nevím zda je to dobře, jestli ne tak jak to mám pozpátku opravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v září finanční dar na základě darovací smlouvy - projekt Dětská hřiště. Dar poskytnut za účelem finanční podpory výchovy a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Ve smlouvě jsem nenašla zda se jednalo o investiční nebo neinvestiční transfer. Nakoupeny byly prvky na dětské hřiště.
Při poskytnutí daru bylo účtováno
231/10 3421 2321 MD-315 D
315 MD - 649 D
platba faktury:
022/ 321
321/ 231/10 3421,6122
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zřídila v budově knihovny zabezpečovací zařízení v částce 12.983,- Kč.
Prosím o radu, zda jsem dobře účtovala:
Předpis :045MD / 321 DAL
Úhrada: 231 0300 3314 6121 D
321 0010 MD
Na konci roku provedu TZ 045 D/511 MD
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V DSO byl vytvořen návrh rozpočtu a ten vyvěšen v členských obcích . V těchto obcích je na zasedání zastupitelstva rozpočet DSO vzat na vědomí v podobě jeho vyvěšení ( někde jsem četla že nemusí být schválen, jen vzat na vědomí) . Členská schůze DSO se konala až poté a na ní je rozpočet upraven o investiční náklady a výnosy ve výši asi 40000 kč. Takto navýšený rozpočet byl i členskou schůzí schválen. Musí se to obcím nějak dávat na vědomí změna v rozpočtu ? V členské schůzi jsou zástupci všech členských obcí.
A s tím související druhý dotaz - ty investiční výdaje jsou dosud nevyfakturovaná částka za služby ( provedení výběrového řízení) .
Pokud neobdržím fakturu do uzávěrky roku, měla bych na ni asi udělat dohad ( přesnou částku neznám).Dohad se tvoří vždy - tj i na fa, které neovlivní hospodářský výsledek, protože budou účtovány na 042 ??? V DSO to funguje tak, že pokud příjde faktrura, peníze na její zaplacení členské obce pošlou na základě přeúčtování - vydané faktury od DSO. Měl by se také udělat dohad i na tyto příjmy, nebo to stačí vyfakturovat obcím až příští rok - až bude známa přesná částka k zaplacení ?
( Účtovat se to bude na 403 - přijatý transfer, takže to také hospodářský výsledek neovlivní) .
Předem děkuji za odpověď a přeji hezké svátky .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO má svěřenou k hospodaření budovu kulturního domu. Město vede tento majetek v podrozvaze, PO v rozvaze. Město bude realizovat ze svého rozpočtu technické zhodnocení této budovy. Jak by se mělo správně postupovat při předání technického zhodnocení?
Musí PO vrátit budovu městu, to si ji zavede do rozvahy, povýší pořiz. cenu o technické zhodnocení a pak v celkové hodnotě zpátky předá PO? Nebo lze budovu i nadále ponechat v rozvaze u PO a předat pouze technické zhodnocení po jeho dokončení? Jak by se pak u města proúčtovalo a zaevidovalo v majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zakoupila zemědělskou budovu (stodolu) s pozemkem.
Kupní cena budovy 11tis, pozemku 1tis.
Prosím o radu jak zaúčtovat i zařadit do majetku. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se ve výkazu Fin2-12 transférové položky (skupina 41xx a 42xx) v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti shodovat, tzn. plnění na 100%? Pokud ano, prosím o sdělení podle kterého předpisu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je členem lesního družstva a jeden náš zastupitel je zmocněn zastupováním ve statutárním orgánu tohoto družstva. Dosud odměna 20.000,-Kč za našeho zastupitele byla vyplácena přímo lesním družstvem. Za letošní rok má každá obec hradit odměnu těmto zástupcům ze svého . Prosíme o radu - bude odměna tohoto zastupïtele pracovně-právním vztahem mezi obcí a zastupitelem nebo službou? Myslíme si, že o odměnu neuvolněného zastupitele dle nař. vlády nejde.
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci roku 2012 jsme poslali DSO invest.přísp.na projekt on-line dráhy.DSO dostal z ROPU dotaci a nyní nám posílá 85% proplacené dotace.Protože jsem neměla přádné podklady v ruce, účtovala jsem inv.přísp. takto:
572/349
349/231, § 2219,pol.6349.
Nepoužila jsem jako poskytnutou zálohu. Nyní netuším, jak zaúčtovat přijaté peníze od DSO, které nyní poslali na náš účet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková