Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zateplujeme budovu obecního úřadu ve kterém vykonáváme výkon veřejné správy a ekonomické činnosti ( osvobozené i zdanitelné). Potřebuji stanovit pro tuto akci správný odpočet DPH i proto , že na zateplení si žádáme o dotaci ze SFŽP.
K výpočtu poměrového koeficentu využívám pasport budovy s tabulkou místností v m2. Výpočet poměru jsem stanovila tak, že jsem udělala poměr místností které se užívají k ekonomické činnosti k místnostem ,které se užívají k veřejné správě. V pasportu ale jsou i jiné místnosti, které se nevyužívají ani k ekonomické činnosti ani k veřejné správě. ( např. sklady , bývalá uhelna) ) a nebo společné chodby ke všem činnostem. Prosím o váš názor, jestli by výpočet poměru neměl být spíše určen místnosti určené k ekonomické činnosti k ostatním místnostem ( mimo společných chodeb a schodišť) V prvním případě poměr vyšel ve prospěch ekonomické činnosti 52: 48, v druhém případě 47 % ekonomická činnost a 53 % veřejná správa. Předem děkuji za váš názor.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořizovala "Pasport místních komunikací" za částku 62.000,- Kč.
Prosím o zaúčtování, včetně zavedení do majetku. Jsme plátci DPH, ale nebudeme na toto uplatňovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je doporučen termín, do kdy má být účetní závěrka schválena ? Ve vyhlášce 220/2013 Sb. jsem žádný termín nenašla.Já se domnívám, že pokud by měla součástí předkládaných dokumentů být zpráva z přezkumu, tak by to mělo být do 30.6. ? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Dobrý den, naše obec obdržela investiční dotaci na opravu místních komunikací zničených povodní, mostků a propustí na těchto komunikacích. Na jaký paragraf zaúčtovat mostky a propusti. 2212?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vlastní vodovodní řád. Nyní nám na hlavní vedení namontovali do speciální šachty hlavní vodoměr v hodnotě 66 000,- Kč. Prosím o radu, zda o tomto účtovat na 022 (6122) nebo dát rovnou na 021 – jako technické zhodnocení (celková cena je 66 000,-). Poraďte jak zaúčtovat a zařadit do majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si pronajala sál na uspořádání slavnostního zasedání zastupitelstva obce, protože nemá vlastní prostory. Prosím o radu, jak zaúčtovat částku 3.500,- Kč.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně úpravy rozpočtu. V listopadu jsme rušili SPOROINVEST. Jak zaúčtovat prodej podílových listů jste nám poradila. Teď bych opět potřebovala radu, jestli je nutné udělat rozpočtové opatření u položky 8127 / v oddíle Financování / a u § 6310 pol. 2324 /příjmy z podílu na zisku/? Peníze do rozpočtu nepotřebujeme. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupila vstupenky do divadla. Představení se uskuteční v červenci 2014 a obec bude vstupenky v příštím roce za stejnou cenu prodávat občanům a uhradí pouze autobus. Jak správně zaúčtovat ? Mám vstupenky vést jako zboží na skladě a při prodeji příjem na položku 2111 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vyplácíme příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářku z rozpočtu města. Na školení, které se týkalo problematiky zastupitelů, nám bylo řečeno, že příspěvek na ošatné nelze vyplácet přímo z rozpočtu města. Měli bychom si vytvořit nějaký fond a příspěvek vyplácet z fondu. Prosím o sdělení, jaký postup je správný.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz máme smlouvu o výpůjčce s ZŠ a MŠ
obec je vlastníkem
1. nemovitostí:
a) budova Základní školy na parcele číslo 120 v účetní hodnotě 2.700.000,00 Kč pozemek parcela číslo zastavěná plocha o výměře 937 m2 v účetní hodnotě 39.263,00 Kč pozemek parcela číslo 121 zahrada o výměře 421 m2 v účetní hodnotě pozemků 4.715,00 Kč
b) budova Mateřské školy na parcele 215 v účetní hodnotě 11.000.000,00 Kč pozemek parcela číslo 215 zastavěná plocha o výměře 487 m2 v účetní hodnotě pozemků 37.547,00 Kč , pozemek parcela číslo 214/1 zahrada o výměře 2909 m2 v účetní hodnotě pozemků 32.959,00
Touto smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává výše uvedené nemovitosti k užívání ZŠ a MŠ v souladu s § 659 a násl. obč. zákona.
Zda se musí tato smlouva o výpůjčce předělat nebo doplnit dodatkem. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Město žádá o dotaci na opravu staré Tatry, kterou mají naši hasiči. Nevím, zda máme žádat o investiční nebo neinvestiční dotaci. Popis a způsob realizace opravy - oprava rámu a upevnění kabiny, klempířská oprava kabiny zevnitř i zvenčí, střední oprava motoru(přetěsnění, kontrola vstřiků...) a chladící soustavy, vyčištění palivové soustavy, kontrola vzduchové soustavy celého vozu, oprava řídící soustavy (čepy, posilovač řízení...), oprava zkorodovaného pomocného rámu na uchycení kabiny a nástavby. Kompletní odpružení vozu, přední a zadní brzdy, přetěsnění přední a zadní nápravy, výměna ložisek přední a zadní nápravy, přetěsnění převodové skříně, výměna a seřízení spojky, výměna tlakových hadic řízení a spojky, oprava uložení stabilizátoru, výměna provozních kapalin, oprava čerpadla na vodu, klempířská oprava nástavby, výměna nádrže na vodu (původní želená - zkorodované třmeny, uvnitř koroze vlnolamů, několikrát opravovaná z důvodu úniku vody - koroze opláštění), kontrolo armatur na sání výtlaku čerpadla, oprava armatur na vysokotlakém vedení, výměna výfukového potrubí, lakování celého vozu včetně základního a pomocného rámu, oprava elektroinstalace vozidla, osvětlení stožáru na nástavbě, instalace předního navijáku a další a další opravy a výměny. Město zažádalo o neinvestiční dotace, ale nevím zda by to neměla být investiční. Prosím o Váš názor a eventuálně o zaúčtování.
Děkuji moc }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při sestavování podkladů pro inventurní komise jsem, dle KN, zjistila, že nemáme v majetku 3 budovy - čekárnu, fotbalové kabiny a malou zděnou kůlnu kdysi sloužící jako zásobárna na uhlí. Chtěla bych se optat, zda stačí je do majetku dát v ceně, kterou odhadne starosta na základě podobných budov, které máme v majetku? Musím je dooprávkovat 40%? A jak kategorizovat tu kůlnu? Mám toto uvést v textové části přílohy, jako nově nalezený majetek? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) jak účtovat finanční příspěvek od Svazu měst a obcí ČR (§, pol.,UZ, N,Z, 672?) který bude poskytován DSO (účtování v DSO) na základě SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
PŘI REALIZACI PROJEKTU „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“
Svaz je povinen v rámci vzájemné spolupráce dle čl. II této smlouvy Smluvnímu partnerovi poskytnout finanční příspěvek až do částky ................... Kč, která odpovídá předpokládaným nákladům Smluvního partnera na mzdy zaměstnanců působících v Realizačním týmu. Předpokládané náklady představují maximální výši finančního příspěvku a plně odpovídají rozsahu práce a mzdovými podmínkám stanoveným v odst. 7 přílohy č. 1 ke Smlouvě.....
5.8 Smluvní partner bere na vědomí, že realizace této Smlouvy je součástí Projektu, který je schválen a spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost......
Pokud bude potřeba zašlu celou smlouvu.
U DSO budou mzdové náklady, ty také případně označovat N,Z,UZ?
2) Dále Vás prosím o radu ohledně peněžitého příplatku mimo základní kapitál - posílení kapitálových zdrojů společnosti (jedná se o smlouvu s SVS). Dle odpovědi pan Nejezchleba ze dne 20.12.2010 jsem zaúčtovala na 069, ale to se teď nelíbilo paní kontrolorce z KÚ při přezkoumání hospodaření s tím, že na účtu 069 to nemá co dělat, že se nejedná o finanční investici, a že to mám někam shodit, ale kam to mi neřekla. Poradíte mi prosím, nebyla jsem schopná nijak oponovat. Napadá mě, že to opravím na účet 408?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme dostali vyrozumění o poskytnutí dotace ze SFŽP programu Zelená úsporám v oblasti " Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.Žádné rozhodnutí ani smlouvu.Do podrozvahy jsem to tedy nedávala. Starosta obce kontaktovat SFŽP, a oni mu sdělili, že snad do konce roku 2013 pošlou smlouvu.Fa již máme zaplacené. Není to spolufinancované z EU, budu tedy u způsobilých výdajů uvádět pouze UZ 90909 v čísleníku je to program GIS zelená úsporám , našla jsme i UZ 90959 Nová zelená úsporám 2013.Domnívám se, že mám použít ten 90909.Po podpisu smlouvy bych zařadila na podrozvahu 943/999 , pokud by dotace nepřišla do konce roku tak k 31.12 dohad 388/403.V roce 2014 po přijetí dotace bych odúčtovala z podrozvahy , Příjem zaúčtovala na 4XXX/374 0400 s UZ -Po vypořádání dotace - bych odúčtovala z dohadu 374 0400 /388.Tak snad to není úplný nesmysl. A ještě prosba. V roce 2011 jsme dostali dotaci na obnovu zeleně ze SFŽP, letos proběhla kontorla.Mohu na základě protokolu o výsledku kontroly odúčtovat z dohadu a ze zálohy takto? 472/388 nebo mám ještě počkat na nějaký papír- třeba závěrečné vyhodnocení akce?Děkuji za odpově´d}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat na proplacení startovného ve výši 3500,- (MS tanečních skupin, kdy skupina není zaregistrována). Účtovala bych jako dar obyvatelstvu pol.5492 nebo 5499 ostatní neinvestiční transfer obyvatelstvu?
Další dotaz mám ohledně pokladny. Vedeme jednu pokladnu, která je nalinkována na ZBÚ. Od bývalé účetní jsem se dozvěděla, že na přelomu roku odvedla peníze do banky k 31/12 a k 1/1 opět vyzvedla, aby pokladna byla vynulována. Našla jsem však, že toto lze řešit jako 231 pol. 5182/ 231 pol.8901 k 31/12 a počátkem roku pak 231 pol. 8901/231 pol. 5182. Mohu použít?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková