Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jednou fa ve výši 147tis. nám byl zaveden plyn do bud. a dodána plyn.kamna-mater.převyšuje práci.Chtěla jsem účtovat
042/321
321/231-pol6121,
021/042
ale u auditu mi bylo řečeno, že mám použít položku 5171
Prosím, je to možné a jak bych TZ potom účtovala?
Mně se víc líbí moje řešení.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je prosím povinností vést svěřený majetek vlastní PO na podrozvaze (účet 903) u obce? Dosud to auditoři po nás nevyžadovali a ve směrnici k podrozvaze máme psané, že na účtu 903 se povede jen obecní vodovod - majetek svěřený k hospodaření Sdružení vodovodu. Ten vedeme v pořizovací ceně i když ho Sdružení odepisuje, tak cenu neupravujeme . Pokud je povinností svěřený majetek PO vést, můžu ho ještě k 31.12.2013 na 903 naúčtovat dle inventur PO (účty 028 a 902) , nebo mám počkat a naúčtovat to až v roce 2014 se změnou směrnice?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně prodeje pozemku. Záměr i prodej pozemku byl předem schválen OZ. Kupující uhradil dlužnou částku v měsíci prosinci 2013, zaúčtováno 3639 3111/ 647 300, ale smlouva o prodeji byla doručena na Katastrální úřad až v lednu 2014. Mám ponechat pozemek v měsíci prosinci 2013 v evidenci obce a vyřadit až v lednu 2014, kdy byl podán vklad na katastr?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dovolím si vrátit se ještě ke svému loňskému dotazu, na který mi bylo odpovězeno tak, že neuhrazené předepsané zálohy od nájemníka zruším k 31.12. zápisem MD - 311 / D -324. Přesto se dovolím ujistit: Jsme plátci DPH a proto je předpis zálohy na 324 D jen ve výši ZD (247,92 Kč) zatímco na 311 MD ve výši celkové (300,-- Kč), zbytek 52,08 (DPH) na 343 D.
Přesto mohu opravdu ten storno úč. zápis provést v celkové výši -300,-- Kč na obou účtech ( - 311/ - 324)? A toho 1.1. to zase o ty 300,-- narovnám? Tak nějak mi to z toho všeho posuzování a kreslení téček vyšlo. Nebo naopak budu odečítat jen v hodnotě ZD?
Pak ale zase nebude pasovat hodnota 311?! Fakt nevím!
A ještě neumím zaujmout stanovisko k vykázání stavu pohledávek a potažmo i k tvorbě OP k neuhrazené 311. Tvořím totiž pro zastupitele přehledovou tabulku neuhrazených pohledávek k 31.12. Protože výše uvedený zápis -311/-324 je jen účetní a na kartě nájemníka (i jeho konkrétním analytickém účtu v hlavní knize UCR)
bude stále vidět, že dluží 300,-- mám tedy dluh do tabulky vykázat? A pokud bude záloha dlužná více než 90 dnů, tak k ní běžně i vytvořím OP? Nebo nic vykazovat ani tvořit nebudu a budu se na to dívat globálně za celý účet 311 a tvářit se, že dluh není a vznikne zase až 1.1.? Děkuji za odpověď a Vaši trpělivost.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2013 jsme obdrželi neinv. dotaci na odvlhčení prostor muzea ve výši 54 000,- Kč, max.50% uznatelných výdajů na akci.
Předpokládané výdaje jsme při žádosti o dotaci stanovili ve výši 242 381,- Kč.
Skutečné náklady jsou ve výši 140 356,- Kč ZD a 29 475,- K4 DPH Faktura je v režimu PDP a je vystavená 7.11.2013.Jsme čtvrtletní plátci DPH a proto přiznání včetně odvodu budeme podávat až v lednu 2014. Při vyúčtování dotace jsme na JMK narazili na problém uznání DPH do uznatelných výdajů s odúvodněním, že platba na FÚ proběhne až v lednu 2014. Fakturu jsme zaúčtovali 7.11.2013 takto:předpis: 511 169 831,- Kč MD, 321 140 356,- Kč D + 343 29 475,- Kč D a účtování 231 ÚZ 3315 5171 54 000,- Kč, 231 bez ÚZ 86 356,- Kč a 231 bez ÚZ 29 475,- Kč (částka DPH) D, 321 140 356,- Kč MD, 231 pol. 8901 29 475,- Kč MD.
Můžeme do výčtování dotace uvést celkovou částku i s DPH tzn. 169 831,- Kč a doložit kopii faktury na částku 140 356,- Kč a částku DPH doložit soupisem PDP z informačního systému KEO?
Za 4.Q/2013 nám na přiznání k DPH vychází nadměrný odpočet, tudíž nebudeme FÚ nic platit.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme publikace, turistické známky, kalendáře .... tj.zboží určené k prodeji (zaúčt.jako zboží na skladě), ze kterých jsme si odečetli DPH na vstupu 21%. Při prodeji zase odvádíme DPH na výstupu.
1) Když některé toto zboží i přesto darujeme, musíme zřejmě dodanit, jak se uvede v DP a jak se zaúčtuje?
2) A když zakoupíme např.knížky o obci(50 ks), nástěnné kalendáře (100 ks) aj. určené jako dárky (zaúčtováno jako dary), tak při samotném darování se musí odvádět DPH, i když jsme si neodečetli daň na vstupu? Prosím, který par.zákona o DPH to případně uvádí?
Navíc máme ještě staré skladové zásoby publikací, které se kdysi zakoupily, ještě když jsme nebyli plátci, vedeme je na skladě, při prodeji odvádíme DPH, tyto také občas darujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V nově vybudovaném zařízení sociální péče došlo ke změně klientely, která si vynutila přebudování WC pro invalidy na WC vybavené pisoáry. S tím budou souviset i takové práce jako je odstranění obkladů a dlažeb, úprava rozvodů vody a odpadů apod. a následně nové dlažby, obklady, omítky a instalace pisoárů. Celková cena za těchto prací je 97tis. Kč bez DPH. Prosím o vaše stanovisko, zda jde o technické zhodnocení nebo opravu. Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) V prosinci jsme obdrželi a zároveň i uhradili fakturu na opravu výtluků. Na faktuře byl uveden základ + DPH(66 000,- + 13 860,- DPH). V lednu jsem zjistila, že faktura měla být v režimu PDP - po telefonickém hovoru firma uznala, že se skutečně jedná o PDP a fakturu pouze "vyměnila". Co s tím? Mám dotaz jakým způsobem vše zaúčtovat?
V loňském roce mám z obecního účtu odvedeno o 13 860,- Kč (platba DPH) více než je na "nové" faktuře, a tato suma bude od firmy vrácena v letošním roce.
2) Ještě mám jeden dotaz nebo lépe řečeno prosbu: i my patříme mezi obce které jsou plátci DPH díky nájmům a uvažujeme o odregistrování, nebylo by možné zpracovat menší návod na co nezapomenout při ukončení plátcovství.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti máme mimo jiné i hospodaření v lesích.
Pro HČ máme zřízený účet - 241. Dotace na lesy (obnova ...)
nám chodí na účet 231/xxx obvykle v prosinci.
Mám tuto dotaci účtovat proti výnosům hospodářské nebo rozpočtu?
Platit faktury na práci v lese z rozpočtu nejde, když dotace příjde
v prosinci. Na 241 při platbě faktur, ale nezaúčtuji UZ.
Takže v rozpočtu při vyúčtování dotací nám příjem s UZ, ale nemám výdej s UZ. (náklady a výnosy dodle zaúčtování AU). Zatím to řeším tak, že v prosinci převádím částku ve výši dotací z 231 na 241, abych měla výdaje k UZ.
1) Měla byste prosím, nějaký lepší způsob?
2) U nákladů a výnosů je vhodnější AU rozpočtu nebo hospodářské?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Platí rovnost mezi účty 314 a 389? Audit loni mi to vytkl, ale kontrolou inventur za posledních 5 let jsem zjistila,že se tyto účty nikdy nerovnaly. Dohada byla vždy nižší než 314. Takže pokud platí rovnost, vůbec netuším jak opravit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v r. 2013 jsme z rozpočtového účtu poslali na účet HČ (voda) z důvodu nedostatku financi Kč 200 000,--. Na rozpočt. účtu mám zaúčtováno 262/231 par. 6171 pol. 5341. Na účtu HČ pak jen 241/262. Přijde mi to nějak jednoduché, to asi tak nebude. Mohla bych ještě r. 2013 opravit. A při vrácení peněz zpátky na rozp. účet se účtuje jak? Děkuji předem za brzkou odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Paní auditorka nám vytkla, že v roce 2012 nemáme účtováno na 132 zboží(suvenýry, které prodáváme na rozhledně), účtujeme zb. B
V roce 2013 jsem tedy účtovala:
faktura za suvenýry: 504/321 8330,- Kč
úhrada fa:321/231 3326,5138 8330,- Kč
prodej suvenýrů: 231 3326 2112/604 14530,- Kč
výdej, propagace obce: 501/504 1725,- Kč
na konci roku 132/504 8835,- Kč
Takto jsem účtovala během roku 2013, při inventuře jsem zjistila, že na 504 mám mínusový zůstatek MD - 8330, D- 10560--->mínus 2230. Je možné mít takový zůstatek? Prosím Vás o kontrolu účtování popřípadě opravu. A prosím Vás o radu jak postupovat při účtování roku 20140? Je potřeba něco přeúčtovat?
Poprosím Vás ještě o zodpovězení jednoho dotazu, který se týká vl. spotřeby dřeva. Od roku 2014 bude OÚ vytápěn vl. dřevem i nakoupeným dřevem. Dřevo nám ocenil hajný, nejsme plátci DPH.
Pokud dřevo vyrobí i dopraví naši zaměstnanci:
Příjem dřeva - 123/508
Výdej dřeva - spotřeba - 508/123
Je potřeba vystavit nějaký doklad o příjmu dřeva?
A dále část této spotřeby budeme přeúčtovávat na nájemníky. Vůbec nevím jak na to? Napadlo mě toto:
zaúčtuji spotřebu 311/601
zúčtuji zalohu 324/311
doplatek: 231 1032 2111/311
přeplatek-- nevím
Mohlo by to být takto? Prosím o kontrolu a případnou opravu.
Pokud si dřevo koupíme:
fa: 501/321
platba:231 1032 5155
příjem i výdej stejně.
Prosím o kontrolu případnou opravu.
Děkuji Vám za pomoc.
Hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V měsíci prosinci byla podepsaná smlouva na poskytnutí krátkodobého úvěru ČS na výpise z ČS (výpis z úvěrového účtu) základní údaje účtu sjednaná výše úvěru 6 mil,vyčerpaná částka úvěru 0,- Kč, zbývající částka k čerpání 0,- Kč, počáteční a konečný zůstatek 0,- Kč. V rozpise výpisu pouze splátka poplatku + - 9,50 Kč.
Prosím o radu jak správně zaúčtovat. Účtovala bych jen na podrozvahu 949 a 999 a bankovní poplatek plusem a mínusem.
Není mi jasné, zda mám účtovat o 281.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych si ověřit, zda-li jsem správně zaúčtovala dotaci na územní plán od KÚÚK. V roce 2013 byla podepsána smlouva, ale peníze ještě nedošly, je to až do roku 2015. Zaúčtovala jsem v roce 2013 takto: 943/999.
Ještě jeden dotaz, jak mám zaúčtovat zálohovou fakturu na nákup vlajky, obecního znaku v roce 2013, konečná faktura bude v r. 2014.
231030 6171 5137/389 ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec prodala pozemek, právní účinky vkladu vznikly 11.12.2013, vklad práva zapsán v KN 23.12.2013. Daňové přiznání zpracovávám nyní v lednu 2014. Mám zaúčtovat daň, kterou uhradíme finančnímu úřadu v lednu 2014, do nákladů 2013?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková