Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dražba budovy a pozemku
    09. 01. 2014

    V únoru bude obec dražit budovu včetně pozemku. Tento majetek jsme koupili v 10/2009. Jsme plátci DPH, máme povinnost odvést z vydražené ceny DPH? Děkujeme za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářská činnost, doklad o použití
    09. 01. 2014

    Dobrý den, mám dotaz ohledně povinnosti vést hospodářskou činnost. Obec je vlastník a provozovatel vodovodu, plátce DPH, hospodářskou činnost nemáme. Vodné je vybíráno od občanů čtvrtletně. Ke konci roku se odečtou stavy vodoměrů i u podnikatelů, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, ale stvrzenka se vypíše na fyzickou osobu ne na firmy. Nyní jeden pan podnikatel chce, abych mu vystavila za odebranou vodu daňový doklad - fakturu na jeho firmu, aby si náklady za vodu mohl dát do účetnictví. Nejsem si jistá, když vystavím fakturu na podnikatele, jestli na to nemusíme mít už živnostenský list. A ještě bych měla jeden dotaz, ale ten už spadá spíše do oblasti DPH. Vodu z obecního vodovodu odebírá také místní škola (obec je jejím zřizovatelem) a několik místních spolků, kde se jednou za rok také odečte stav vodoměru, ale tyto subjekty za odběr vody nic neplatí. Mám trošku obavy, jestli by obec neměla odvést alespoň DPH za odebrané množství, ale zase když mi nic nezaplatí, tak nevím jak bych to proúčtovala. Děkuji moc za odpovědi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zahraniční faktura DPH + DUZP
    09. 01. 2014

    Dobrý den, jsme plátci DPH a přišla nám faktura od zahr. dodavatele (Itálie) v Eurech. Je to za službu, že naše www stránky uveřejní zahr. firma na Googlu. Faktura je vystavená 31.12.2013, k nám přišla v lednu 2014. Je v režimu přenesení. Ptám se kdy je duzp, asi k 31.12.2013 ??? a zda ke stejnému datu se přepočítává kurz Kč.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeložka VN-investiční
    09. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat zálohovou fakturu ČEZU na :

    Fakturujeme Vám předběžné náklady přeložky VN u nového hřiště.
    fakturované údaje:
    přeložka vedení VN . INVESTIĆNÍ 851.453,-Kč
    přeložka vedení VN-věcná břemena 13.350,-Kč
    celkem záloha k proplacení 864.803,-Kč

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Zaokrouhlení
    09. 01. 2014

    Mám dotaz na zaokrouhlení při účtování nákupu turistických známek. Faktura na 200 ks činila 4211,- Kč. Mám účtováno:
    504/231 pol. 5138 4.200,-, 132/504 4.200,-, 549/407 11,-. Nejsem si 100 % jistá. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úrok z dluhopisů,vkladový účet
    09. 01. 2014

    Obec v 9/2013 založila vkladový účet s 3 měsíční výpovědní dobou. Zaúčtovala jsem na 231... Mám zde účtován vklad, dále úrok z vklad. účtu a úrok -výnos z dluhopisů. V jedné z Vašich odpovědí jsem se dočetla, že tento vkladový účet se chová jako termínovaný vklad. Mám tedy z účtu 231 přeúčtovat na 244 nebo ponechat původní účtování. Dále se chci zeptat, zda úrok- výnos z dluhopisů účtovat na položku 2141 a 662 nebo položku 2142?
    Obec poskytla v letošním roce jedné nezisk. organizaci investiční dotaci. Účtovala jsem na pol. 6322, ale nevím proti jakému nákladovému účtu. Mám účtováno na 572.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • poštovné z minulého období
    09. 01. 2014

    Dobrý den, kolegyně zapomněla dát k proplacení výdaje za poštovné v 11 a 12/ 2013. Lze proplatit v novém období pokladnou?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! DPPO zajímavé případy zdanění u obce
    09. 01. 2014

    Dobrý den,
    je předmětem daně z příjmu za rok 2013
    a) náhrada škodní události od pojišťovny
    b) příjem od RWE - bonus za podepsání smlouvy na dobu určitou
    c) dar světelného vánočního řetězu od EON (v darovací smlouvě je uvedená cena), Vše mám na účtu 649.
    Já to vidím takto: a) ne b)c) z opatrnosti bych zdanila.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace občerstvení
    09. 01. 2014

    V měsíci prosinci 2013 jsme zaplatili občerstvení za DSO, protože oni nemají pokladnu - hotovost a vystavili jsme pro ně fakturu (přefakturaci), výdaj jsem zaúčtovala na 513 /231 6171 5175, vystavená faktura měla splatnost 3. ledna 2014, na účet nám připsali dne 2.1.2014, nevím, jak mám zaúčtovat příjem a předpis do rozvahy.
    Nevím jestli je dobře 311/602 nebo 315?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond rozvoje vodovodů a kanalizací
    09. 01. 2014

    V návalu rychlé kontroly před koncem roku jsem samozřejmě udělala chybu a duplicitně převedla z fondu na BÚ finanční prostředky za jednu a tutéž fakturu obnovy vodovodů. Pro fond máme zvláštní účet.
    Jak mám tuto chybu zaúčtovat a inventarizovat. Jedná se o 13 000 Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpuštění dotace - zaúčtování.
    09. 01. 2014

    Prosím o radu, jak si opravit zaúčtování rozpuštěné dotace. Při kontrole účtu 403 jsem zjistila, že v roce 2011 jsem nesprávně zaúčtovala rozpuštění dotace (zaúčtovala jsem omylem celkovou částku oprávek ve výši cca 18.mil takto 403/401). V roce 2012 jsem rozpuštění dotace zapomněla zaúčtovat. Jak mám tento problém správně opravit? Předpokládám, že si musím zjistit, jaká měla být správná výše rozpuštěné dotace do roku 2011 a tu opravným dokladem zaúčtovat 403/401 ( s tím, že nesprávnou výši odúčtuji s opačným znaménkem). A pak bych si měla zjistit jaká byla výše rozpuštěné dotace v roce 2012 a 2013, ale to nevím, jestli můžu zaúčtovat 403/672, když se jedná ještě o rok 2012. Pak musím asi všechno okomentovat v příloze.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha - věcná břemena
    09. 01. 2014

    Dobrý den paní inženýrko, prosím o sdělení, zda mám účtovat v podrozvaze o věcných břemenech, kde je oprávněný např. ČEZ Distribuce a.s.nebo jiní.
    Pokud ano, tak na jaký účet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace
    08. 01. 2014

    Dobrý den,
    mám dotazy ohledně inventarizace.

    1)Při inventarizaci nebyl nalezen drobný majetek za 3.000,--, který je vedený v účetnictví i v majetkové evidenci na ú.902. Zaúčtuji k 31.12.2013 a zdůvodním v inventarizační zprávě v lednu , ale nevím jak proúčtovat ? Z majetkové evidence vyřadím také v 2013?
    2)Při inventarizaci inv. komise navrhla na vyřazení drobný majetek celkem za 8000,-- z ú. 902, který byl nalezen , ale není funkční. Kdy a jak proúčtuji v účetnictví a kdy vyřadím z evidence majetku? V roce 2013 neb o2014?
    3) Gordic má v evidenci majetku pouze sestavy nazvané Inventarizační položka k inventurnímu soupisu např. 01,02,03...
    Sestava nazvaná Inventurní soupis ( podle skupin , nebo účtů) je v účetnictví.
    Takže při inventarizaci si vyjedu inventurní seznam z účetnictví a k tomu budu přiřazovat sestavy Inventarizační pol. , které máme rozděleny v majetkové evidenci podle org. ?
    Děkuji .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MMR -povodně
    08. 01. 2014

    Obec obdržela dotaci v srpnu 2013 na obnovu domácností po povodních v hodnotě 1 080 000,-Kč Jednotlivým domácnostem fyz. osob vyplácí finanční prostředky do výše 30 000,-Kč.dle předložených dokladů.Dotace měla být dočerpána do konce listopadu a vyúčtovaná do konce prosince.Vyúčtování bylo zasláno 18.12.2013 na částku 857 296,48Kč, a obec žádala o prodložení čerpání nedočerpané dotace do roku 2014.Od MMR byl zasám dopis,že prodložení čerpání je povoleno do dubna 2014.
    Prosím o kontrolu účtování-nějak se na konci roku v tom ztrácím.
    Podpis sml. o přijetí dotace 942 MD / 999 D
    Přijetí dotace 231 MD / 374 D, vyřazení z podrozvahy 942 D/ 999 MD
    vyplacení příspěvku občanovi 231/ 5192/3612/17046 D / 572 MD
    Zaslání vyúčtování dotace na MMR 18.12.2013
    346 MD / / 672 D v hodnotě doložené vyčerpané dotace
    857 296,48Kč
    k 31.12.2013 dohada
    388 MD / 672 D v hodnotě nedočerpané dotace 222 703,52 Kč
    V roce 2014 by mělo být dočerpání dotace popřípadě vrácení.
    Vyplacení příspěvku by bylo jako v roce 2013 a konečné vyúčtování
    374 MD / 346 D v hodnotě 1 080 000,-Kč
    346 MD / 388 D v hodnotě 222 703,52 Kč
    Děkuji moc, nevím zda to je tak dobře.A vratka by byla ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • likvidační zůstatek s.r.o.
    08. 01. 2014

    Mám dotaz-s.r.o.,v níž bylo Město spoluvlastníkem,je v likvidaci a na účtu s.r.o. byla určitá částka,která se při rušení účtu převádí na účet Města.Prosím o radu,jak toto správně zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu