Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč si dotyčná obec nechává fakturovat stavební práce v režimu PDP, když už ví, že vybudovanou kanalizaci převede VAK bezúplatně, tj. nebuduje ji pro svoji ekonomickou činnost.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s prosbou o zaúčtování faktury v režimu přenesené daňové povinnosti s poskytnutou zálohou na opravu vodovodního řádu.
Poskytli jsme zálohu z pokladny ve výši 1.000,- Kč účtování 314/231
Teď došla faktura, kdy celkem k úhradě je -10,- Kč (přeplatek)
Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti, tedy daň musíme vypočítat a odvést my.
účtování: 511 Zj. 610 .....990,26,- Kč/ 321
511..................251,62,-Kč/343 Zj. 610
Můžete mi poradit jak odúčtovat zálohu ve výši 990,- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme firmě sklad, platí měsíčně holý nájem a vždy jednou ročně po vyúčtování jim na základě podružného měření posílám fakturu za plyn a elektriku (to v nájemném zahrnuto nemají). Teď nevím, jestli je správné zaúčtování předpisu -502/311 a úhrada 231/311 par.3613,pol.5153 nebo 5154. Nebo jak jinak to účtovat? A hlavně mě zajímá, jestli tento příjem nemusím započítávat do obratu DPH nebo jak účtovat, aby to do obratu nešlo.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!Moc se omlouvám, ale potřebuji poradit s tímto účtováním:
Od ČEZu jsme obdrželi příjem za " Reklamu a propagaci ČEZ na kult. akcích". Jsme plátci DPH. Jedná se o částku 75 tis. + 15 tis. DPH celkem 90 tis.(zaokr.).
Účtovala jsem předpis: 90 tis. 311 MD; 90 tis. 609 D; -15 tis. 609 D;
15 tis. 343 D. Příjem: 90 tis. MD pol. 2111/3399; 90 tis. D 311.
Prosím Vás o opravu tohoto účtování, nejsem přesvědčena o jeho správnosti. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování.
1)Obec vybudovala na svoje náklady vodovodní přípojku v hodnotě 1.000.000,- Kč. ( 021 MD / 042 D ) pro napojení k vodovodnímu řadu DSO ( majetek DSO).
2) Od DSO dle smlouvy obdržela příspěvek na vybudování přípojky 300.000,- Kč. (348 MD / 403 0100 D)
3)Dle smlouvy nyní obec darovací smlouvou předává přípojku do majetku DSO v hodnotě 1.000.000,- Kč.
Kolaudační rozhodnutí je 8/2013 a darovací smlouva 9/2013.: účtování vyřazení:
300.000,- 403 MD/ 021 D
700.000,- 401 MD/ 021 D
Odpisy jsem nedělala (pořízení 8/2013, vyřazení 9/2013).
Nejsem si jista, jestli je správně zaúčtovaný příspěvek, když se jedná o stejný subjekt, kterému se pak darovací smlouvou majetek předává. Nikde jsem v dotazech takový případ nenašla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu jsme dokončili a zkolaudovali stavbu sportovního areálu. Stavba je financována 53% ze fondů EU a SR a 47% vl. prostředky.
V červenci jsme podávali poslední žádost o platbu dotace a ke kontrole jsme předkládali způsobilé výdaje. Dále jsme ještě předkládali účetní sestavy o zaúčtování faktur,účet 042 a 231. Zatím nám ještě nepřišlo oznámení o výsledku administrativní kontroly ani potvrzení výše způsobilých výdajů a dotace. Stavbu evidujeme stále na 042. Nevím jestli to je správné? Jestli by už neměla být převedena na 021? A jak by to bylo s účtem 403, když nemáme dotaci potvrzenou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, na jakou položku a nákladový účet zaúčtovat nákup potravin na výrobu polévky, kterou naši zaměstnanci vařili při charitativní akci v rámci spolupráce s partnerským městem na Slovensku. Děkujeme}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o informaci zda snížení limitu obratu pro registraci k DPH z 1 mil Kč na 750 tis. Kč je od 1.1. 2014 nebo od 1.1. 2015.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala od jiného města darem nákladní vůz - cisternu. V darovací smlouvě je uvedena pořizovací i zůstatková cena, v jaké skupině CZ CPA byl majetek zařazen, celková doba odpisování a doba uskutečněných odpisů.
Do majetku bych vůz zařadila asi takto. 022/401 (zůst.cena) a odpisy 022/082.
Potřebovala bych ale vyřešit zařazení vozu. O darovací smlouvě jsem nevěděla, je z období 1/2013, ale já jsem ji obdržela až v květnu 2013. Mám provést zařazení v květnu, ponížit zůstatkovou cenu a povýšit za období 1-4/2013 odpisy nebo zařadit v původních cenách a k zařazení zpracovat protokol se zdůvodněním, proč je zařazení do majetku provedeno v květnu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec, čtvrtletní plátce DPH. DPH účtuji přes položku 8901, na kterou na MD 3 měsíce "ukládám" DPH z přenesené daňové povinnosti a vždy 20. následující (4.) měsíc při platbě FÚ dań z těchto PDP zaplacených faktur odúčtuji na straně D. Vše funguje, jen 8901 nesedí přesně o zůstatek k 31.12.2012, protože se nepřevedl konečný stav. Prosím o radu, jak z toho ven. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat k Vaší odpovědi na výše uvedený dotaz na základě kterého § je takový dar osvobozen od daně darovací a od daně z příjmu. Náš starosta dostal dar 50000,-. Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvková organizace má majetek /budovy,pozemky/ ve výpůjčce od zřízovatele /obec/. Může PO z investičního příspěvku od zřizovatele financovat technické zhodnocení na tomto majetku? Jakým způsobem převede toto TZ na zřizovatele? Účetní zápis u zřizovatele 021/401. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Získali jsme dotaci na akci"Zakládání lokálního biocentra ".Předmětem podpory je založení lokálního biocentra a výsadba zeleně.V rámci realizace akce bude založen travní porost a vysazeny dřeviny. Součástí projektu je i následná péče. Jedná se o cca 3 ha.prosím na jakou položku budu účtovat ....3745 xxxx.
Podpora bude poskytnuta ve výši 5% z prostředků SFŽP,zařadím na 4213 ? A ve výši 90 % z ERDF,zařadím na 4216?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec rozšiřuje z vlastních prostředků kanalizaci a vodovod na svém pozemku mezi novou bytovou zástavbou a hotová kanalizace se pak bude převádět bezúplatněně VAK ( tak jako se převedla veškerá dosavadní kanalizace) a ta pak prostřednictvím VAS kanalizaci provozuje.Faktura na práce je v režimu PDP DPH, ale uplatnit si DPH obec nemůže. Není mi jasné, zda na účet 042 budu účtovat základ daně i DPH, takže na pol. 6121 budu mít základ i DPH a pak když budu odvádět DPH fin.úřadu a budu účtovat na polož. 5362, tak vlastně budu mít ve výkazu FIN tento výdaj 2x a proto také musím navýšit rozpočet ve výdajích na pol 5362, protože když jsme sestavovali rozpočet, tak jsme tento problém neřešili.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V září letošního roku jsme uzavřeli smlouvu s firmou REVENGE, která nám poskytla a na území naší obce umístila kontejner na oděvy. Za spolupráci v této oblasti náleží obci odměna ve výši 1 tis. Kč za jeden umístěný kontejner (dle smlouvy), částku si budeme fakturovat po uplynutí roku, po který budu kontejner v obci umístěn (tedy říjen 2014). Je třeba nyní nějak účtovat, např. na podrozvahu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková