Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme ÚSC – město. Plánujeme nainstalovat plastová svodidla mezi vozovku a chodník (nejsme vlastníky vozovky ani chodníku – nemáme v majetku). Jedná se o 163 ks svodidel, které budou ukotveny kotvícími šrouby do vozovky co 2 m (celkem 70 bm) v hodnotě 104.000,00 Kč (materiál – 163 ks svodidel + šrouby za 80.000,00 Kč a instalace za 24.000,00 Kč). Rozpočtář chce hradit z kapitálových výdajů a požaduje zařazení do majetku jako jeden majetek v hodnotě 104.000,00 Kč. Na jaký účet a jaká klasifikace? Nebo by se tento druh majetku (materiálu dle cenové nabídky) do evidence majetku neměl vůbec zařazovat a tedy hradit z běžných výdajů?
Chtěla bych se jen ještě ubezpečit, že když se na kartu majetku při zařazení do užívání musí dostat i výše dotace, popř. odhad a ten se pak, pokud byl jen nepřesný, na kartě neopravuje (jen v účetnictví), že toto poskytovatel v rámci ročních monitorovacích zpráv (popř. při kontrole), kdy mu zasíláme i inventární karty toleruje – konečnou poskytnutou výši dotace tam totiž nenajde. Prozatím jsme vždy zaváděli už konečnou výši dotace, odepisujeme čtvrtletně, takže to tak vždy nějak časově vyšlo, avšak teď budeme za září zavádět odhad. Není lepší zaujmout stanovisko, že odhad byl chybný, kartu opravit a tím zajistit to, že poskytovatel přesnou výši dotace, kterou poskytl, na kartě najde?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme příspěvková organizace - Základní škola a potřebovali bychom informaci zda je možné, aby obec - náš zřizovatel sepsala smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a následně nám fakturovala určitou smluvní částku. Budovu máme ve výpůjčce, majitelem budovy i pozemku je obec.Myslíme, že nám poskytují pouze dotaci , provozní příspěvek, který můžou snížit o částku, kterou hradí za odvoz odpad. vod. Že nelze aby probíhala mezi zřizovatelem a obcí fakturace. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vím, že máte vytvořený vzor o účtování služeb k pronajatým bytům, ale moc tomu nerozumím - jsem začínající účetní.
Prosím o radu při účtování nájmů. Nájemnice platí za byt celkem 3826,- Kč
Nájem: 2027,- Zálohy za služby: 1799,- Kč
účtuji takto:
přepis nájmu: 2027,- 311/603
předpis služeb: 1977,- Kč 311/324
inkasa plateb: 3826,- Kč 231 3612 2132 / 311
Pouze elektřinu platíme za nájemkyni. Vodu platí obci - obecní vodovod.
tzn. prosím o radu jak zaúčtovat:
předpis a platbu faktury za elektřinu od e-onu a jak přeúčtovat část na nájemnici.
Udělala jsem vyúčtování elektřiny: Prosím o radu jak zaúčtovat:
výše uhrazených záloh: 6400,- spotřeba za 7682,- --- doplatek 1282,- Kč
prosím také o radu jak zaúčtovat vodu:
zaplacené zálohy: 240,- spotřeba za: 500,- doplatek: 260,- Kč
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 ZO předpokládalo, že bude vypsána dotace na tepelná čerpadla, zaplatili jsme za podání žádosti o stav.povolení a zaúčtovala jsem na 042 xx, dotace vypsána nebyla, tak jsme udělali změnu zdroje tepla a v 9/2013 dostali rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP (v tuto chvíli účtuji na podrozvahu 942/999?) nevím jestli dostaneme ještě smlouvu. Mám vyřadit z 042xx vše co se týkalo tepelných čerpadel a zaúčtovat 547/042xx nebo ponechat a vést jako neuznatelný náklad a po kolaudaci převést vše 021xx/042xx? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme stavět tribunu na fotbalovém hřišti.
Tribuna by měla být fakturována v PDP (je pro osvobozenou činnost), odvedu DPH. Potom bude předána Sokolu do výpůjčky (mají tak celé fotbalové hřiště).
Bude takto pořízený majetek padat i na ř. 47 DaP?
Nebo raději fakturovat včetně DPH a uradit celou částku firmě?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec budovala novou kanalizační stoku. V rámci této akce nechala opravit (vyměnit) stávající kanalizační přípojky k bytovým domům (domy jsou ve vlastnictví SVJ), které jsou svedeny do nové stoky. Kanalizační přípojky jsou uloženy v pozemcích obce. Zaúčtovala jsem kanalizační přípojky jako opravu na účet 511, § 2321, pol. 5171. Je to tak správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě kupní smlouvy na dodávku technologického vybavení školní kuchyně v mateřské škole jsme pořídili z vlastních prostředků, z rozpočtu obce,
Convotherm s nerez. podstavcem a změkčovačm vody 256150,-
sadu gastro nádob 14 248,-
2x výdejní vozík el. vyhřívaný 47 800,-
2x sada gastro nádob a poklic do vozíku 9 440,-
2x vozík podavač talířů 39 800,-
plynový sporák 84 800,-
myčka 108 000,-
nerezový prac. stůl s dřezem +závěsná sprcha 27 500,-
škrabka na brambory nerez. 30 208,-
nerez prac. stůl s dřezem a zásuvkou 19 680,20
nerez prac stůl s dřezem 14 520,-
6x nerezový regál 44 959,80
speciální sleva - 60 000,-
není uvedeno čeho se sleva týká.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Jiné stavební práce se neprováděly. Jak mám zavést do majetku, jako soubor s celkovou cenou, nebo jednotlivé předměty a zařadit dle ceny na 022 a 028?
MŠ je PO a obec je zřizovatelem. Budovu mají ve výpujčce a vybavení jsme bezplatně převedli PO MŠ.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodu.
Vodovod bude stavět Vak Trutnov - tedy bude investorem i následným vlastníkem.
Městys uhradí část nákladů převodem finančních prostředků
na účet investora .
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je plátce DPH. Nájemné bereme jako plnění osvobozené od DPH. Pokud fakturuji pronájem plátci DPH, také fakturuji jako plnění osvobozené. Nevím, jestli by nemělo být plátci DPH nájemné účtováno s daní. Pokud ano, jak doúčtovat za minulá období finančnímu úřadu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám dva dotazy.
První:v loňském roce jsme dostali dotaci SZIF. Účtovala jsem 942/999 ve výši 307 279,- a výnos MD 388 540/ D 672 400 ve výši 13770,-. V letošním roce jsme opravu dokončili a nyní přišlo oznámení o schválení platby dotace ve výši 281 200,- Kč.Můžu účtovat tímto způsobem?
1. 346 100 MD 281 200,- / 672 400 D 267430
388 540 D 13 770,-
2. 231 010 pol.4113 NZUZ 281 200,- MD/ 346 100 D 281 200,-
999 MD /942 D 307 279,-
2. Druhý. Dostali jsme z MMR dotaci na dětské hřiště formou limitky.
Nikdy jsme tuto dotaci neměli. Zjistila jsem,že musíme založit účet u Unicredit banky , kde nám dotace má být zaslána.Musím mít novou analytiku účtu 231. Mám účtovat takto:
1. oznámení k nastavení limitu 942/999
2. došla Fa 042 /321 10
3. příjem dotace ve výši limitu 231 pol.4216 UZ /374 UZ
4. odúčtování z podrozvahy 999/942
5. úhrada FA 231 pol. UZ /321 10
6. vyúčtování dotace v letošním roce 374 UZ/346 UZ, 346 UZ/672 }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem, jako kupujícím a třemi fyzickými osobami, jako prodávajícími. Jednalo se o koupi bývalého areálu sběrných surovin (3x budova, úpravy území, plocha charakteru pozemní komunikace a venkovní úpravy), který se nachází na pozemcích ve vlastnictví města. Smlouvou byla dohodnuta kupní cena 1,- Kč. Dále se město, jako kupující, v kupní smlouvě zavázalo prodávajícím uhradit částku odpovídající nákladům na pořízení znaleckého posudku, a to ve výši 3.200,- Kč. Takto pořízený majetek byl zaúčtován v hodnotě 3.201,- Kč. Při předauditu nám byl tento postup napaden a bylo doporučeno zaúčtovat pořízený majetek za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která je 836.930,- Kč. Domníváme se, že námi zvolený postup zaúčtování pořízeného majetku byl správný.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak správně účtovat hody.
Jsme malá obec, každým rokem se u nás konají hody, na plakátě stojí:
Obec pořádá hody, předhodová zábava v pátek, v neděli kapela pod májí. Firma ČEZ nám za poskytnutí reklamy při hodech platí částku 40 000,-- já účtuji: 231 010 3399 2111 / 602 300. Do této doby pořádali stárci hody, takže nic jiného jsem v obecním účetnictví neúčtovala. Teď bychom celé hody chtěli zavést do obecního účetnictví. Prosím o kontrolu účtování: předhodová zábava v pátek: kapela 518/261 010 3399 5169, vybralo se na vstupném cca 10 000,-- 261 100 pol. poplatky ze vstupného / 606 300,
z neděle bych vytvořila vnitřní doklad na částku ..... - vybralo se po vesnici a pod májí od občanů např. 5 000,-- 261 100 §3399,pol.2111/602 300
a teď si nevím rady, co s prodejem občerstvení - co jsem si zjistila, museli bychom zřídit na prodej živnostenský list na hostinskou činnost.
Jinak se nám nabídli 4 občané z vesnice, že by se této úlohy ujali. Nemají živnostenský list na tuto činnost. Zkrátka, abych to celé zhrnula, v obecním účetnictví by se neprojevil nakup a prodej občerstvení. Nevím, jaké jsou další varianty, abychom se vyhli zřizování
živnostenského listu. Prosím o kontrolu výše uvedeného účtování.
Dále jsem si zjistila poplatek OSA za hudbu. Pokud kapela tedy neplatí poplatek sama za sebe. Vím, že je nový občanský zákoník, nejsou s pořádáním hodů nějaké další povinnosti, které bychom museli splnit?
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jestli mám správně zařazeno - kovové zábradlí cena cca 60tis.Kč
Našla jsem kovové montované stavby 25.11.10 ,účetní odpisová skupina VI
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 1998 chtěla realizovat elektrifikaci parcel, v této době byly vybrány od občanů finanční zálohy (občané se měli finančně spolupodílet). V té době se platby od občanů zaúčtovaly pouze do příjmů na účet 231 20 a tím to skončilo, paragraf byl v té době 2310 (nevím, jakým způsobem to souviselo s vodovodním hospodářstvím, prostě to tam asi někdo zaúčtoval - nyní 2310 už ani nepoužíváme). Elektrifikace parcel se nakonec nekonala, až nyní - r.2013 ZO schválilo,že se občanům jejich finance vrátí. Můžete mi prosím poradit, jak mám tuto vratku předepsat (částku nemáme na 324) a s jakým paragrafem a položkou finance vydat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro příští rok je v našem městě v plánu investic výdaj na pořízení nového informačního systému. Součástí tohoto systému budou velké výdaje na výpočetní techniku i na programové vybavení. Tyto položky budeme platit v rozpočtu z položek 6125 a 6111, evidovat v majetku na účtech 013, 022 (?). Problém máme s částkou na související převedení stávajících dat do nového systému (v objemu cca 1,5 mil.Kč). Budou tyto práce součástí zmíněných investic, nebo se to bude hradit z běžného rozpočtu jako služba (pol 5169, SÚ 518)? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková