Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vyplácíme příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářku z rozpočtu města. Na školení, které se týkalo problematiky zastupitelů, nám bylo řečeno, že příspěvek na ošatné nelze vyplácet přímo z rozpočtu města. Měli bychom si vytvořit nějaký fond a příspěvek vyplácet z fondu. Prosím o sdělení, jaký postup je správný.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je doporučen termín, do kdy má být účetní závěrka schválena ? Ve vyhlášce 220/2013 Sb. jsem žádný termín nenašla.Já se domnívám, že pokud by měla součástí předkládaných dokumentů být zpráva z přezkumu, tak by to mělo být do 30.6. ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz máme smlouvu o výpůjčce s ZŠ a MŠ
obec je vlastníkem
1. nemovitostí:
a) budova Základní školy na parcele číslo 120 v účetní hodnotě 2.700.000,00 Kč pozemek parcela číslo zastavěná plocha o výměře 937 m2 v účetní hodnotě 39.263,00 Kč pozemek parcela číslo 121 zahrada o výměře 421 m2 v účetní hodnotě pozemků 4.715,00 Kč
b) budova Mateřské školy na parcele 215 v účetní hodnotě 11.000.000,00 Kč pozemek parcela číslo 215 zastavěná plocha o výměře 487 m2 v účetní hodnotě pozemků 37.547,00 Kč , pozemek parcela číslo 214/1 zahrada o výměře 2909 m2 v účetní hodnotě pozemků 32.959,00
Touto smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává výše uvedené nemovitosti k užívání ZŠ a MŠ v souladu s § 659 a násl. obč. zákona.
Zda se musí tato smlouva o výpůjčce předělat nebo doplnit dodatkem. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Město žádá o dotaci na opravu staré Tatry, kterou mají naši hasiči. Nevím, zda máme žádat o investiční nebo neinvestiční dotaci. Popis a způsob realizace opravy - oprava rámu a upevnění kabiny, klempířská oprava kabiny zevnitř i zvenčí, střední oprava motoru(přetěsnění, kontrola vstřiků...) a chladící soustavy, vyčištění palivové soustavy, kontrola vzduchové soustavy celého vozu, oprava řídící soustavy (čepy, posilovač řízení...), oprava zkorodovaného pomocného rámu na uchycení kabiny a nástavby. Kompletní odpružení vozu, přední a zadní brzdy, přetěsnění přední a zadní nápravy, výměna ložisek přední a zadní nápravy, přetěsnění převodové skříně, výměna a seřízení spojky, výměna tlakových hadic řízení a spojky, oprava uložení stabilizátoru, výměna provozních kapalin, oprava čerpadla na vodu, klempířská oprava nástavby, výměna nádrže na vodu (původní želená - zkorodované třmeny, uvnitř koroze vlnolamů, několikrát opravovaná z důvodu úniku vody - koroze opláštění), kontrolo armatur na sání výtlaku čerpadla, oprava armatur na vysokotlakém vedení, výměna výfukového potrubí, lakování celého vozu včetně základního a pomocného rámu, oprava elektroinstalace vozidla, osvětlení stožáru na nástavbě, instalace předního navijáku a další a další opravy a výměny. Město zažádalo o neinvestiční dotace, ale nevím zda by to neměla být investiční. Prosím o Váš názor a eventuálně o zaúčtování.
Děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) jak účtovat finanční příspěvek od Svazu měst a obcí ČR (§, pol.,UZ, N,Z, 672?) který bude poskytován DSO (účtování v DSO) na základě SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
PŘI REALIZACI PROJEKTU „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“
Svaz je povinen v rámci vzájemné spolupráce dle čl. II této smlouvy Smluvnímu partnerovi poskytnout finanční příspěvek až do částky ................... Kč, která odpovídá předpokládaným nákladům Smluvního partnera na mzdy zaměstnanců působících v Realizačním týmu. Předpokládané náklady představují maximální výši finančního příspěvku a plně odpovídají rozsahu práce a mzdovými podmínkám stanoveným v odst. 7 přílohy č. 1 ke Smlouvě.....
5.8 Smluvní partner bere na vědomí, že realizace této Smlouvy je součástí Projektu, který je schválen a spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost......
Pokud bude potřeba zašlu celou smlouvu.
U DSO budou mzdové náklady, ty také případně označovat N,Z,UZ?
2) Dále Vás prosím o radu ohledně peněžitého příplatku mimo základní kapitál - posílení kapitálových zdrojů společnosti (jedná se o smlouvu s SVS). Dle odpovědi pan Nejezchleba ze dne 20.12.2010 jsem zaúčtovala na 069, ale to se teď nelíbilo paní kontrolorce z KÚ při přezkoumání hospodaření s tím, že na účtu 069 to nemá co dělat, že se nejedná o finanční investici, a že to mám někam shodit, ale kam to mi neřekla. Poradíte mi prosím, nebyla jsem schopná nijak oponovat. Napadá mě, že to opravím na účet 408?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při sestavování podkladů pro inventurní komise jsem, dle KN, zjistila, že nemáme v majetku 3 budovy - čekárnu, fotbalové kabiny a malou zděnou kůlnu kdysi sloužící jako zásobárna na uhlí. Chtěla bych se optat, zda stačí je do majetku dát v ceně, kterou odhadne starosta na základě podobných budov, které máme v majetku? Musím je dooprávkovat 40%? A jak kategorizovat tu kůlnu? Mám toto uvést v textové části přílohy, jako nově nalezený majetek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Dobrý den, naše obec obdržela investiční dotaci na opravu místních komunikací zničených povodní, mostků a propustí na těchto komunikacích. Na jaký paragraf zaúčtovat mostky a propusti. 2212?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vlastní vodovodní řád. Nyní nám na hlavní vedení namontovali do speciální šachty hlavní vodoměr v hodnotě 66 000,- Kč. Prosím o radu, zda o tomto účtovat na 022 (6122) nebo dát rovnou na 021 – jako technické zhodnocení (celková cena je 66 000,-). Poraďte jak zaúčtovat a zařadit do majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme dostali vyrozumění o poskytnutí dotace ze SFŽP programu Zelená úsporám v oblasti " Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.Žádné rozhodnutí ani smlouvu.Do podrozvahy jsem to tedy nedávala. Starosta obce kontaktovat SFŽP, a oni mu sdělili, že snad do konce roku 2013 pošlou smlouvu.Fa již máme zaplacené. Není to spolufinancované z EU, budu tedy u způsobilých výdajů uvádět pouze UZ 90909 v čísleníku je to program GIS zelená úsporám , našla jsme i UZ 90959 Nová zelená úsporám 2013.Domnívám se, že mám použít ten 90909.Po podpisu smlouvy bych zařadila na podrozvahu 943/999 , pokud by dotace nepřišla do konce roku tak k 31.12 dohad 388/403.V roce 2014 po přijetí dotace bych odúčtovala z podrozvahy , Příjem zaúčtovala na 4XXX/374 0400 s UZ -Po vypořádání dotace - bych odúčtovala z dohadu 374 0400 /388.Tak snad to není úplný nesmysl. A ještě prosba. V roce 2011 jsme dostali dotaci na obnovu zeleně ze SFŽP, letos proběhla kontorla.Mohu na základě protokolu o výsledku kontroly odúčtovat z dohadu a ze zálohy takto? 472/388 nebo mám ještě počkat na nějaký papír- třeba závěrečné vyhodnocení akce?Děkuji za odpově´d
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat na proplacení startovného ve výši 3500,- (MS tanečních skupin, kdy skupina není zaregistrována). Účtovala bych jako dar obyvatelstvu pol.5492 nebo 5499 ostatní neinvestiční transfer obyvatelstvu?
Další dotaz mám ohledně pokladny. Vedeme jednu pokladnu, která je nalinkována na ZBÚ. Od bývalé účetní jsem se dozvěděla, že na přelomu roku odvedla peníze do banky k 31/12 a k 1/1 opět vyzvedla, aby pokladna byla vynulována. Našla jsem však, že toto lze řešit jako 231 pol. 5182/ 231 pol.8901 k 31/12 a počátkem roku pak 231 pol. 8901/231 pol. 5182. Mohu použít?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu při opravě zaúčtování. V loňském roce obec prodala 1 byt, nebyl oceněn RH, protože v majetku byl veden celý dům o 4 bytech. Účtovala jsem:
311/646 550000,-
231/311 550000,-
553/081 300000,- - odpis části majetku
081/021 300000,-
Při loňském auditu požadoval pan auditor snížení hodnoty odpisu o 120000,- opravou 553/081 -120000,-
Bohužel teď máme rozdíl v "majetku" a v "účetnictví" - o těch 120000,- je v účetnictví méně.
Jak mám tuto chybu opravit - jako opravu chyby minulých let 081/408?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stavěli jsme sítě u nových rod.domů, ZO schválilo, že se stavebníci budou podílet na nákladech vodovodu a kanalizace. Zjišťovala jsem na FÚ u specialisty na DPH. U práva připojení k sítím musí být DPH 21%. Vyfakturovali jsme s DPH. Prosím jak účtovat. Může být 231 01 3611 3122 nebo 3129/ 649 03, 343. Velice děkuji za ochotu a odpověď. Přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala v roce 1992 kabelové rozvody NN. Nyní je budeme prodávat firmě ČEZ. Nechali jsme zpracovat znalecký posudek majetku za účelem prodeje. Znalec odhadl cenu na cca 115 000,- Kč. V účetnictví nejsou tyto rozvody evidovány, jak mám zavést do majetku, aby mohly být následně vyřazeny a prodány. Dle sdělení finančního úřadu jsou tyto podzemní rozvody stavbou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych si ověřit správnost účtování ohledně úvěru na traktor.
Pan starosta 4. 11. 2013 podepsal smlouvu o úvěru,
kdy se banka zavazuje poskytnou peněžní prostředky až do výše 1.000.000,- Kč na nákup traktoru a příslušenství.
Ve smlouvě je uveden způsob splácení úvěru pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 17.242,- Kč (první splátka bude zaplacena 31. 12. 2013; poslední pak 30.9.2018).
Kroky, které již byly provedeny:
ZO schválilo návrh úvěrové smlouvy již 20. 9. 2013,
tzn. že jsem vypracovala RO - pol. 8124 částka -17.250,- (první prosincová splátka) - výdaj financování krytý položkou 8115.
Nevím, zda je to tak správně? Postupovala jsem podle splátek, které máme na jiný úvěr.
Kroky, které zatím nebyly provedeny a potřebovala bych poradit:
Pracuji momentálně z domu, tak doufám, že mám všechny potřebné věci k dispozici.
Mám před sebou Fakturu - daňový doklad na traktor ve výši 671.550,- Kč... Tato faktura je poslaná mailem, není to originál - s touto fakturou jel pan starosta do banky, kde na základě plné moci provedli zaplacení faktury z úvěru.
Výpis z úvěrového účtu mám rovněž k dispozici: čerpání úvěru - bezhotovostní proběhlo 12. 11. 2013 v částce 671.550,- Kč.
Zajímá mě, jak naložit s fakturou? Mám ji klasicky zaevidovat mezi ostatní faktury?? A jaký udělat předpis 042/321??
úhradu faktury pak 321/4510XXX a RS?? 3745/6122.
Je rozpočtová skladba správně?? Jak to udělat ohledně rozpočtového opatření?? Zastupitelstvo schválilo výši úvěru již v září, ale v rozpočtovém opatření částka 671.550,- nefiguruje.. Je tam pouze částka splátky v tomto roce? Může být RO provedeno dodatečně??
Dále si nevím rady, jak zaúčtovat samotný úvěr?
Na výpisu z úvěrového účtu je uvedeno následující:
Sjednaná výše úvěru: 1.000.000,- Kč
Vyčerpaná částka úvěru: 671.550,- Kč
Počáteční zůstatek: 0,-
Konečný zůstatek -671.560,- Kč.
Jakým způsobem úvěr zaúčtovat? Když zaúčtuji
231 (pol. 8123)/451 částku 1.000.000,- Kč, tak budu mít na účtu 451 na straně dal částku 1.671.550,-, není to tak?
Poslední otázka je, zda úvěr účtovat na podrozvahu?
A kdy zařadit majetek (traktor) do majetku???
Doufám, že jsem to popsala dobře a není to moc zamotané.
Předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město je vlastníkem budovy, ve které velký sál a jeviště s oponou.
Opona není samostatně vedena v majetku města, předpokládáme že byla součástí ocenění budovy. Ještě letos plánujeme výměnu textilních dílů opony(všech čtyř kusů) za nové. Podle nabídky dodavatelské firmy , která se zabývá výrobou jevišťní a divadekní techniky nám zhotoví "konfekci z jevištního sametu" určitého rozměru, zapravení a nařasení, celkem 4 kusy v celkové ceně 68 tisíc Kč. Výměnu staré opony za novou provede naše údržba.Prosím o radu, jakou položku rozpočtové skladby použít a současně tedy jak zaúčtovat ( nákup materiálu, oprava, technické zhodnocení, samostatná movitá věc).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková