Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má sjednanou dodávku obědů s dodavatelem (plátce DPH), který je dováží v jídlonosičích na určené místo, odkud si obědy zaměstnaci odnáší ke konzumaci domů. Obědy jsou fakturovány s 15% DPH a fa. hradí obec a pak po odečtení příspěvku od zaměstnavatele a ze SF vybírá od zaměstnanců. Obec je plátcem DPH. Nárok na odpočet v plné výši a na výstupu odvod DPH z toho co vybereme od zaměstnanců? Jedná se nám o sazbu DPH, která se odvádí.DPH se odvádí z částky od zaměstnanců i z toho co přispěje sociální fond? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o zodpovězení dotazu: Krajský úřad daruje obci pozemky. Zatím došla pouze Smlouva o budoucí darovací smlouvě. Mám o tomto účtovat alespoň podrozvahově?? děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k bezúplatnému převodu majetku. DSO nám k 31.1.2013 předává svahový mulčovač v poř. ceně 150tis., jeho zůstatková cena je k 31.12.2012 114tis.(z evidence majetku DSO). Nevím jak mám zařadit do majetku a účetnictví a v jaké hodnotě, jelikož jsme ten majetek nevedli nikde ani v podrozvaze.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. K 31. 3. jsem zaúčtovala přes rozpočtovou skladbu DPPO a došlo mi, že tyto dvě položky ( 1122 a 6399-5362 ) nemáme v rozpočtu - je nutné udělat rozpočtové opatření ? Máme rozpočet schválen na příjmy a výdaje.
2. Obec opravuje obecní byt, v rozpočtu je počítáno s celou částkou na opravu na položce 3612-5171. Nájemník si však zakoupil materiál na opravu ( aby si mohl vybrat např. dlaždičky a baterii, které se mu líbí ). Tento materiál jsem proplatila nájemníkovi pokladnou, a nájemník tento materiál předá řemeslníkům. Mohu tento materiál zaúčtovat na 3612-5171 ? Je to materiál, který bude použit k opravě bytu ( např. výměna baterie za starou ). Nebo musím materiál zaúčtovat na 3612-5139 a udělat rozpočtové opatření?
3. Je možné účtovat dohody o provedení práce na 6171-5021? Máme tu pracovníky, kteří mají dohody na "práce všeho druhu" např. zedničení i sekání trávy i údržba hodin na kostele v jednom :). Tyto dohody účtujeme na 6171, ale nejsem si jistá, zda je to dobře. Moc děkuji za odpověď .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2012 jsme dostali neinvestiční dotaci od kraje.
Celková částka je 1 200 000,-. V roce 2012 jsme dostali 950 000,-. V roce 2013 zbytek. Chci se zeptat, jak jsem měla správně účtovat. Výdaje byly hrazeny: v roce 2012 950 000,-, v roce 2013 450 000,-.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám na Vás prosbu. Obec Lechovice bude prodávat pozemky, budeme je přeceňovat na reálnou hodnotu, ale nevíme, kdy toto přecenění zaúčtovat (kterým datem). V materiálu Účetnictví státu 2012 str.46 od KÚ Jmk máme uvedeno k datu rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pozemku. Postup je takový, že obec musí vyvěsit záměr prodeje po dobu 15-ti dnů a až poté může prodej schválit. Někde se uvádí, že o přecenění na RH by se mělo účtovat při schválení záměru, ale dle zákona obcích se záměr jako takový (jeho vyvěšení) přece schvalovat nemusí. Naše ZO projednalo dne 28.3.2013 žádost o pozemky a teď nám na úředních deskách visí záměr prodeje. Prodej se bude schvalovat na příštím ZO dne 25.4.2013. Které datum pro zaúčtování přecenění RH mám tedy použít?
Účtování:
031 MD/407 D navýšení účtu o přeceňovací rozdíl
790 MD/790 D reálná hodnota pozemku
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je kompletní výměna plotu kolem budovy mateřské školy (plot je součástí ceny budovy) oprava nebo investice? Stávající plot tvoří panely s vyplněné pevným pletivem mezi zabetonovanými kovovými sloupky, mezi sloupky jsou dole obrubníky. Vše bude kompletně demontováno a odvezeno, včetně sloupků a obrubníků. Nové sloupky (jekl) budou od sebe v jiné vzdálenosti a mezi nimi bude žárově pozinkovaná svařovaná 3D síť, pod tím nové obrubníky. Prosím o radu, zda se jedná jen o výměnu plotu za plot, tedy o opravu z provozních prostředků nebo o rekonstrukci - modernizaci z investičních prostředků. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, ke kterému datu mám zaúčtovat konečné vyúčtování dotace.
Obec dostala dotaci ze SFŽP na zateplení školy. Dotaci celou vyčerpala během akce na základě předložených faktur. Akce byla dokončena v roce 2011 a zateplení bylo zařazeno do majetku. Letos, 28.3.2013 jsme na SFŽP předali podklady k závěrečnému vyhodnocení akce. Mohu k tomuto datu zaúčtovat 346 MD/388 DAL a 472 MD/346 DAL? Nebo mám čekat, až mi pošlou nějaké vyjádření (prý to může trvat i několik let). Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám problém s odesláním výkazu rozvaha protože mi to hází chybu. Metodička našeho softwaru tvrdí že syntetické účty s nenulovým zůstatkem musí být zahrnuty do rozvahy.
Musím zůstatky na účtě 395 ( vnitřní zaúčtování ) přeúčtovat na jiný účet a kdy? (na konci účetního období)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vzhledem k tomu, že jsem v dotazech neobjevila dotaz na moji otázku, zjistila jsem, že jsem pravděpodobně jediná hloupá účetní, která nezaúčtovala koncem roku 2012 DPPP.V březnu jsem podala DP a DPPO mi vyšla ve výši 236170,- Kč. Můžete mi, prosím Vás, poradit jak z toho ven?
595 300 MD/ 341 D
341 MD/ 231 100 6399 5362 D
231 100 pol. 1122 MD/ 682 300 D
Nebo bych měla použít účet 408?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2012 jsme obdrželi investiční dotaci ze SFŽP. K 31. 12. 2012 jsme provedli zúčtování v plné výši dotace. Nyní jsme se dozvěděli, že část dotace budeme vracet. Je správné účtovat 549/34/ a 347/231? Účet 403 nebudeme snižovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je nutné účtovat opravné položky k poplatkům dle místní vyhlášky - poplatek ubytovací kapacita nebo poplatek ze psů pokaždé za 90 dnů,tzn. k 31.3.??? Nebo by se mělo účtovat jen k 31.12.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec uzavřela smlouvu o stavebním spoření - bonusový vklad a vložila na tento účet 3.500 tis. Kč + úhradu za uzavření smlouvy 15 tis. Kč. Potřebovala bych poradit jak tento vklad účtovat, zda jako termínovaný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám problém s pozemky.
V roce 2012 byla špatně zapsaná inventura pozemků. V letošním roce to musím dát do pořádku. V účetnictví mám méně než v majetku. Jak zaúčtovat? 031/401?To stačí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v majetku čističku odpadních vod jako jeden celek na účtě 021. Nyní se kupovalo další nové čerpadlo v ceně 21 000,- Kč. Mám vést na účtě technického zhodnocení - 045 nebo jako dr.hm.majetek na účtě 028.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková