Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Nádoby na bioodpad
    12. 04. 2013

    Město pořizuje nádoby na biodpad (počet kusů 1700, cena za kus 630 Kč) a současně svozové vozidlo. Tato akce bude částečně hrazena dotací. Můžeme nádoby na bioodpad označit jako soubor movitých věcí a následně zařadit na účet 042, následně pak na účet 022? Ještě doplňuji dotaz k souboru movitých věcí - zasílaný před chvilkou. Auditor nám tvrdí s odvoláním na §26 odst. 2 zákona č. 586/1992Sb., že nelze z výše uváděných nádob na bioodpad soubor movitých věcí vytvořit. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotaz na postup storna faktur
    12. 04. 2013

    Dobrý den, setkal se prosím někdo s interní účetní směrnicí o stornu faktury? finanční kontrola ji po mě požaduje, nicméně z okolních obcí se s ní nikdy nikdo nesetkal. Jakým způsobem by správně mělo probíhat storno faktury, která nebyla ještě proúčtována a jakým způsobem storno faktury, která již proúčtována byla. děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SZIF
    11. 04. 2013

    Dostali jsme dotaci ze SZIF na účet. Potřebuji účtovat
    MD 999/ D 94x
    MD 346.100 1.866.118,- Kč
    D 388.540 2.073.465,- Kč
    D 672.400 - 207.347,- Kč
    Může být výnosový účet minusový?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej auta
    11. 04. 2013

    V roce 2005 jsme na leasing koupili osobní auto. V roce 2009 jsme se stali plátci DPH. Teď toto auto prodáváme, využíváno bylo pro výkon veřejné správy. Musíme z prodejní ceny odvést DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sponzorský dar - nepeněžní
    11. 04. 2013

    Nevím jak proúčtovat přijetí nepeněžního daru - dortů od pekáren za 1000 Kč na základě darovací smlouvy na kulturní akci obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na zateplení
    11. 04. 2013

    V roce 2012 jsme měnili okna a zateplovali budovu ZŠ a MŠ za přislíbené podpory SFŽP a Fondu soudržnosti. Peníze dostaneme až po proinvestování celé akce (přes 4 miliony). Ke konci roku jsem zaúčtovala 388 MD / 403 D ve výši částky dle „Smlouvy o poskytnutí podpory", která byla podepsána v první polovině ledna 2013. Ve smlouvě je napsáno, že podklady k závěrečnému vyhodnocení akce musíme předložit do 23.2. 2014. V březnu 2013 jsme předložili veškerou dokumentaci a nyní čekáme, zda nám opravdu peníze pošlou. Nyní nevím, k jakému datumu mám (nebo jsem měla) účtovat 346 MD / 388 D ( + vyřazení z podrozvahy) – zda jsem měla k datumu podpisu smlouvy nebo k datumu předložení dokumentace a následného vyrozumění, že je vše v pořádku? A taky nevím, zda do rozpočtu navýšit příjmy na položce 4213 a 4216? Nevíme, jestli peníze dostaneme letos nebo až v roce 2014? Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vrácení neinvestičních nákladů za děti v MŠ
    11. 04. 2013

    V roce 2012 jsme vyfakturovali neinvestiční náklady za děti v naší MŠ okolním obcím, a to na období školního roku 2012/2013 najednou - účtováno 348/672 . Jedna obec uhradila tyto NI náklady v roce 2012 ( účtován příjem RS 4121 ) , druhá obec až v letošním roce 2013 ( rovněž příjem 4121 ). V dubnu 2013 budeme vzhledem ke změně v RUD poměrnou část za rok 2013 z těchto přijatých prostředků obcím vracet nazpět, jak máme účtovat ( účtování MD/D ? , RS? )

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava z neinvestice na investici
    11. 04. 2013

    V roce 2009 můj předchůdce účtoval projektovou dokumentaci jako neinvestici. Loni jsme podepsali smlouvu na dotaci a lze do nich zahrnout i tyto výdaje z roku 2009, musí však být zahrnuty do investic. Letos budeme vyúčtovávat. Jedná se o 4 faktury, dohromady je to částka nad 260 tis. Kč. Mohu účtovat 042/408? Posuzuje se částka významnosti jednotlivě po fakturách nebo celkem? Domnívám se, že celkem, ale nejsem si zcela jistá.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka nevyčerpané veřejné finanční podpory
    11. 04. 2013

    Naše obec poskytla fotbalovému klubu dotaci na činnost. Fotbal klub finanční částku v roce 2012 nevyčerpal a vrátil ji až v lednu 2013. Já jsem nevyčerpanou částku přeúčtovala v rozpočtu z 3419-5229 na 3419-5909, a zároveň na pohledávku 316 0510/373 0510.
    Můžu příjem vrácené finanční podpory v roce 2013 zaúčtovat DAL 316 0510 a DAL 231 -3419-5909 mínusem, nebo musím použít na příjem MD 231-3419-2229 ?
    Jedná se mi o pořízení do rozpočtu 2013 - jestli může být pol.5909 mínusová.
    Děkuji a přeji hezký den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příjmové pokladní doklady
    11. 04. 2013

    Asi před 10 lety jsme dávali plátcům v hotovosti originál pokladního dokladu, audit nám nařídil, že si musíme nechávat originál pokladního dokladu v našem účetnictví a plátci dávat kopii (což se nám velice nelíbilo). Dneska nám audit nařídil, že plátci musíme dát originál a my si do pokladní knihy musíme zapsat souhrnný pokladní doklad za celý den, který bude v originálu, takže kopie pokladních dokladů budou podkladem pro nový originální příjmový pokladní doklad. Pro mě je účetním dokladem až vyúčtování pokladny za celý měsíc. Jaký postup je správný?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nájem pozemku
    11. 04. 2013

    Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu ohledně účtování nájmu pozemku. Budova našeho pohostinství, která kdysi byla postavena v rámci akci "Z", stojí na státním pozemku (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Obec chce pozemek od státu odkoupit. Ale samozřejmě neopomněli poslat smlouvu o pronájmu pozemku zpětně a do doby, než-li dojde k samotnému prodeji, kterou rozdělili na období: od 1.1.2011-31.3.2013 - částka 10094,-; od 1.4.2013-31.12.2013 - částka 3513,-.
    Zaúčtovala jsem takto:
    předpis při podpisu smlouvy 518/378 3513,-
    Částku 10094,- jsem vydělila počtem 27 měsíců.
    518/378 1122,- rok 2013
    408/378 8972,- minulá období

    platba 378 / 231 6171 5164 10094,-

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kauce byty
    10. 04. 2013

    Obec vybírá od nájemníků kauci na byt, jako dlouhodobou zálohu. Tato kauce bude použita v případě úhrady nezaplaceného nájemného nebo poškození bytu.
    Jde mi o zaúčtování celé problematiky.

    1)příjem kauce do pokladny obce a následný převod do banky na účet 245 cizí prostředky
    2) vratka celé kauce - výběr z účtu 245 a převod do pokladny a následné vyplacení občanovi celé kauce
    3) úmrtí občana, kauce z účtu 245 převedena na účet obce a následná úhrada nákladů za opravu bytu.

    Prosím o zaúčtování včetně položek, zda postupujeme správně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Montáž žaluzií
    10. 04. 2013

    Moc prosíme o radu, jak správně posuzovat montáž žaluzií. Výměnu oken účtujeme jako opravu. Jak je to s montáží žaluzií? Cena žaluzie na jedno okno nepřesáhne částku 3 tis. Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvková organizace
    10. 04. 2013

    Jako zřizovatel máme PO Základní a Mateřskou školu, která dostává příspěvek na provoz. Budovy má PO svěřené. Obec má zájem přejít k jinému dodavateli energií a aby to bylo výhodné, chce do toho zapojit i PO. To znamená, že by obec o energiích PO účtovala. Je to možné a pokud ano, tak za jakých podmínek? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení OA
    10. 04. 2013

    Dobrý den, město pořídilo v roce 2008 osobní automobil na úvěr. Celou dobu se ale splátky účtovaly jako leasing, tedy majetek nebyl zařazen na účet 022 - mylně se čekalo na kupní smlouvu po doplacení leasingu. Teprve po doplacení úvěru bylo zjištěno, že se o leasing nejednalo (že nebude následovat odkup), a že se jednalo o finanční úvěr. Od roku 2010 se ale splátky účtovaly do nákladů. Jak nyní zařadit majetek do evidence, když již od roku 2010 šly platby do nákladů. De-facto pro účetní jednotku je již majetek odepsán ve formě splátek úvěru, které šly do nákladů. Myslíme si, že by bylo nejpřesnější (ta nejlepší varianta ze všech blbých variant) majetek nyní zařadit za 0 Kč a nic dále neodepisovat, jen evidovat. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu