Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • stan
    12. 03. 2013

    Dobrý den.
    prosím o radu jak zaúčtovat nákup stanu v hodnotě
    159 236,- Kč.
    MD 022/ D 082
    D 321/ MD ...

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bezdůvodné obohacení
    12. 03. 2013

    Dobrý den, prosíme o radu s odvodem DPH.
    Město /plátce DPH/ pronajímalo OSVČ /neplátci DPH/ nebytový prostor. Z důvodu neplacení nájemného rada města schválila výpověď k 28.2.2013. Nájemce prostor zpět nepředal a nadále jej využívá. Právní zástupce města navrhuje nájemci vystavit fakturu za měsíc březen za bezdůvodné obohacení z důvodu neoprávněného užívání NP na částku ve výši obvyklého nájemného. Máme k této částce připočítat DPH, které odvedeme FÚ? Dále prosíme o radu, zda bude účtování na účet 649.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Směnná smlouva
    12. 03. 2013

    Dobrý den,
    Moc prosím o pomoc s následujícím případem
    V roce 2008 obec uzavřela kupní smlouvu a zároveň smlouvu o správě kupní smlouvy.
    V kupní smlouvě bylo uvedeno, že obec prodává pozemek p.č. 1277/84 a 1277/85 za cenu celkem 323 850,- Kč. ZO rozhodlo, že částka bude splácena ve třech splátkách
    1. Ve výši 107 950,- Kč do 5 dnů od podpisu
    2. Ve výši 107 950,- Kč do 31.5.2009
    3. Ve výši 107 950,- Kč do 31.5.2010
    K návrhu na vklad mělo dojít až v momentě uhrazení celé kupní ceny
    Já jsem v roce 2008 zaúčtovala (chybně nemám to na přijaté záloze, že?)
    Předpis z kupní smlouvy 315/215 ve výši 323 850,- Kč
    úhradu 1. Splátky 231 2* pol.3111 § 3639/315 ve výši 107 950,- Kč
    v roce 2009 nebyla splátka zaplacena byl prodloužen termín – zůstatek k 31.12.2009 315 215 900,-
    v roce 2010 nebyla splátka zaplacena byl prodloužen termín – zůstatek k 31.12.2010 315 215 900,-
    v roce 2011 nebyla splátka zaplacena byl prodloužen termín do 31.12.2012, přeúčtovala jsem 315 na účet 469
    – zůstatek k 31.12.2011 469 215 900,-
    V roce 2012 splátka nezaplacena – zůstatek k 31.12.2012 469 215 900,-
    V roce 2013, byla 6.2.2013 sepsána směnná smlouva, kdy obec jako vlastník p.č. 1277/84 a 1277/85 v postavení prodávající XY uzavřeli kupní smlouvu o prodeji výše zmiňovaných pozemků za cenu 323 850 Kč, z nichž pan XY uhradil část ve výši 107 950,- Kč a pan XY jako vlastník pozemku PK p.č. 361 směňují tyto pozemky. Obec převádí do vlastnictví pana XY p.č. 1277/84 a 1277/85 a pan XY převádí do vlastnictví PK p.č. 361. Vzhledem k výměře vzájemně směňovaných pozemků oba účastníci sjednávají, že směna pozemků se sjednává bez jakýchkoliv finančních doplatků. Dále oba účastníci sjednávají, že podpisem směnné smlouvy zaniká kupní smlouva ze dne 3.10.2008 a zaplacená záloha ve výši 107 950,- Kč bude vrácena panu XY.
    Tak a teď jak účtovat?
    Já zaúčtovala pouze 408/231 * pol. 5192 § 3639 ve výši 107 950,- Kč
    A 408/315 ve výši 215 900,- Kč
    A teď bych měla vyřadit pozemky 1277/84 (účetní hodnota 12 976,- ) a 1277/85 (účetní hodnota 5 037,- Kč), ocenit je repr. Cenou tedy 215 900 celkem? A zařadit PK 361 ve výši 215 900,- Kč?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtové opatření
    12. 03. 2013

    1.ZO schválilo rozpočet v paragrafech a položkách. Obec nemá radu. Je možné dát schválit ZO pověření starostky k předběžnému rozpočtovému opatření a ZO je schválí na nejbliším zasedání. Jak by mělo znít usnesení.
    2. 18.12. 2012 pověřilo ZO starostku, aby provedla další RO, s tím, že bude informováno ZO na prvním zasedání r. 2013. ZO na dalším zasedání ( leden 2013 RO vzalo na vědomí). Je to správně? Nemělo být RO schváleno?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka z voleb 2014
    12. 03. 2013

    V roce 2013 nám byla zaslána dotace na volbu prezidenta ve výši 106 000,- Kč. Tuto částku mám v rozpočtu v příjmech pol. 4111 UZ 98008.
    Ve výdajích skutečných máme spotřebováno 51 000,- Kč Takže v rozpočtových výdajích
    odpa 6118 UZ 98008 a pol. dle skutečně spotřebované částky. Kam dát v rámci rozpočtu
    částku 55 000,- Kč?

    Nyní budu citovat sdělení z krajského úřadu:
    "Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne volba prezidenta republiky. Poskytovatelem dotace určené na úhradu nezbytných výdajů spojených s konáním volby je Ministerstvo financí ČR, které určuje okruh uznatelných výdajů. Čerpání prostředků se řídí směrnicí Ministerstva financí ČR č. j. MF-78 977/2012/12-124 ze dne 3. 12. 2012.

    V souladu s výše uvedenou směrnicí musí xxxxx kraj do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí předložit MF ČR předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky.

    Údaje o čerpání dotace v rámci předběžného vyúčtování jsou jen předběžné a v některých případech se může jednat i o údaje odhadované a proto mohou být odlišné od údajů, které budete předkládat v rámci konečného vyúčtování dotace. Konečné vyúčtování dotace na volbu prezidenta republiky bude provedeno na počátku roku 2014 v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpané finanční prostředky účelové dotace na financování výdajů spojených s volbami budete vracet až po skončení roku v rámci finančního vypořádání.

    Pokyny k provedení konečného vyúčtování dotace v rámci finančního vypořádání obdrží obce po skončení roku 2013."

    Většinou se vypořádání dotace provede ještě ke konci roku, a nespotřebovaná část dotace se odvádí na účet kraje začátkem roku 2014.

    V rozpočtu obce se potom vratka v roce odvodu (2014) uvede na odpa 6402 a pol 5364.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohoda o narovnání
    12. 03. 2013

    Město bylo v soudním sporu s dodavatelem strojů a nyní došlo k podpisu dohody o narovnání, kterou ukončují soudní spor smírem. Žalobci máme vyplatit 502.000,--. Prosím o radu, jak správně zaúčtovat tuto platbu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z příjmu PO
    12. 03. 2013

    Prosím o radu ohledně zdaňování příjmů PO, jedná se mi o nájem nebytových prostor. Ve smlouvě máme uvedeno, že nájem je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc. To znamená, že předpis nájmů na leden/2013 je zaúčtován do prosince 2012. Mám tyto nájmy zdanit v roce 2012 nebo patří do daňového přiznání roku 2013?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pronájem koupaliště - TZ?
    12. 03. 2013

    Dobrý den, mám dva dotazy:

    1)Obec vlastní areál koupaliště, kde jsou mimo jiné i chatky, ubytovna a další stavby, vše ve špatném stavu. Obec chce celý areál pronajmout s tím, že nájemce bude do areálu investovat. Pokud nájemce provede rekonstrukci stávajících staveb, bude se jednat o TZ najatého majetku, který si on bude moci odepisovat. O co se ale jedná, pokud postaví stavby nové? Je možné, aby byly v majetku obce a nájemce si nějakým způsobem ve svém účetnictví uplatnil náklady na jejich pořízení?

    2)Předpokládám správně, že areál koupaliště (od pozemků a staveb po postele) pronajímáme vždy s DPH?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy v daňovém přiznání k dani z příjmů ÚSC
    12. 03. 2013

    Máme podané přiznání k dani z příjmů za rok 2012 za naši obec. Byla jsem kontaktována z FÚ (Mladá Boleslav), že mají pokyn vyžadovat u měst a obcí vyplnění části B v příloze č. 1 II. oddílu, tedy odpisy, protože jsou tyto odpisy zahrnuty v hospodářském výsledku na ř. 10. Moje argumentace byla že daňové odpisy neuplatňujeme, tedy neuvádíme (a účetní odpisy máme vyloučené na ř. 62). Přesto mám z FÚ pokyn tento údaj do přiznání do této části doplnit, nevím ale kam... chtěla jsem použít kolonku B b) ř.12 (účetní odpisy.....), ale zjistila jsem, že tato kolonka se vztahuje ke speciálním případům odepisování nehm.majetku před r.2004 a drobného majetku, bojím se že když tam vypíšu odpisy (obrat účtu 551), bude to vlastně špatně.... Předem děkuji za Vaše stanovistko.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej materiálu, rozpočet + pol. 8901
    11. 03. 2013

    Přeji dobrý den, předem se omlouvám za dotazy, ale nevím si rady.
    1. Máme na ú. 112 materiál za 46 128,- Kč, který byl pořízen v letech, když obec nebyla plátcem DPH na výstavbu vodní nádrže. Tento materiál nebyl spotřebován.
    Nyní ZO rozhodlo o prodeji tohoto materiálu za cenu 71 600,- Kč, již jsme plátci DPH. Prosím o celý předpis účtování, budeme prodávat s DPH?
    2. K 31.12.2012 bylo na položce 8901: + 124 287,- Kč.
    Rozpočet na rok 2013: P: 6 750, V: 5 120, pol. 8115: - 1630. Nyní si nejsem jistá, zda je to správně, protože jsem neudělala rozpočet na pol. 8901 (cizí peníze). Ve FIN 2-12 je v rozpočtu na pol. 8901 nula a ve výsledku od počátku roku na položce 8901 částka s minusem, kterou dorovnává pol. 8115. Výsledek od počátku roku je správně, ale co rozpočet?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403 a operativní evidence
    11. 03. 2013

    Dne 27.2.2013 jsem dostala Vaši odpověď na dotaz „ Účet 403 a operativní evidence“. Četla jsem si i jiné odpovědi k dohadám, jak jste upozornila. Přikládám tabulku postupu účtování zda jsem pochopila správně způsob zaúčtování. Mám ještě jeden dotaz k projektu, který začal někdy v roce 2008 a výdaje, které byly hrazeny v letech 2008 a 2009 jsou uznatelné výdaje projektu a čekáme (ještě stále) na dotaci. Zjistila jsem, že jsme neudělali v roce 2009 dohad, ani jsme ho asi dělat nemuseli, protože ještě nebylo toto řešeno. Máme doúčtovat teď dohad za rok 2008 a 2009 když víme, že nám přijde dotace i na tyto výdaje? Rozdíl je víc jak 1 mil. Kč?
    Postup účtování:
    Dohad k 31.12. 2012 388/403 10 mil Kč
    Přijatá dotace 346/388 9 mil. Kč
    231/346 9 mil. Kč
    Rozdíl z dohadu tzv. /388 1 mil. Kč
    nepřesný odhad /403 -1mil Kč
    Postup podle ČUS 672/403 1 mil Kč
    Chápu dobře, že ten poslední krok slouží k tomu, aby nebyl rozdíl mezi účetní a operativní evidenci?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování energií
    11. 03. 2013

    Dobrý den,budeme teď nově pronajímat firmě v jednom našem areálu sklad.Měsíčně budou platit nájemné a chtěli by platit zálohy na plyn a el.energii.Nemáme s tím vůbec žádné zkušenosti,proto bych Vás chtěla poprosit o radu, jak účtovat.My bychom platili čtvrtletní zálohy na plyn a elektriku společně na všechny budovy v našem vlastnictví a oni by nám platili nějaké měsíční zálohy.Vyúčtování je každý rok v květnu na elektriku a v říjnu na plyn.Mají tam podružný měřák,takže jsme z toho snad schopni zjistit při vyúčtování skutečný stav.Vodu platíme čtvrtletně na základě faktury.Šlo by udělat,abychom jim čtvrtletně vystavili fakturu na přeúčtování vodného podle skutečné faktury (opět mají podružný měřák).Prosím o radu, jak nejlépe v našem případě účtovat?Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení a odpisování zařízení kotelny
    11. 03. 2013

    Město zrekonstruovalo vlastní budovu autobusového nádraží včetně kotelny, potřebovala bych poradit,zda máme budovu odepisovat zvlášť a nově pořízené technologické zařízení kotelny vč. nového kotle také zvlášť ? A zda technické znehodnocení staré budovy autobus. nádraží vstoupí do ceny investice?
    Dále jaké CZ-CPA náleží ke kotli a technol. zařízení kotelny?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava, technické zhodnocení
    11. 03. 2013

    V budově našeho úřadu má být provedena repase oken. Protože se jedná o historický objekt, nebudou stávající okna vyměňována. Budou pouze nově natřena a dojde k výměně stávajících dvojskel za trojskla. Prosím o názor, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Svěření majetku do hospodaření PO
    11. 03. 2013

    Zastupitelstvo města schválilo změnu Zřizovací listiny u PO, na základě které město svěřuje majetek k hospodaření s tím , že PO bude svěřený majetek odepisovat, ale zůstane v evidenci majetku u zřizovatele. Nejsem si jistá s účtováním. Zatím u zřizovatele jsem pozastavila odpisy a majetek nechala v netto hodnotě (021/081) a na podrozvahu jsem naúčtovala dlouhodobou PP taky v netto hodnotě. Nevím jak bude PO účtovat odpisy, když majetek povede v podrozvaze? A jak účtovat v případě, že později ZM zase vrátí odepisování na zřizovatele?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu