Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Spořicí účet
    26. 02. 2013

    Může mít PO zřízená obcí (škola) finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na mzdy a ONIV uložené na spořicím účtu? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočet 8115 nebo rezervy
    26. 02. 2013

    Rozpočet na rok 2013 jsme schválili jako přebytkový P 13mil. a V 7mil., financování 0,5mil. Zůstat by nám mělo 5,5mil., pokud chci nějakou část během roku použít mám to dát na pol. 5901? a nebo na pol. 8115 mínusem MD? Pokud to bude na pol 8115 tak musí být ke konci stejná částka nebo bude moct ZO rozp. opatřením nějakou část použít?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod na účet ČNB
    26. 02. 2013

    Dobrý den,
    jak zaúčtuji převod mezi účty.
    Z našeho účtu u KB jsem poslala 5 000,-- na náš účet u ČNB. Jedná se mi hlavně o paragraf a položku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • popl. za odpad - OP
    26. 02. 2013

    Dobrý den, prosím jak řešit :
    rada obce schválila v lednu 2013 odpis nevymahat. pohledávek (popl. odpady) u občanů, kteří mají TP na obci.
    K 31.12.2012 jsem zaúčtovala OP k 315 takto :
    D 406 (staré dluhy)
    MD556 (dluh 2012)
    D 192

    Jak zaúčtovat prominutí :

    192/556
    557/315

    a co účet 406 ? Děkuji a hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bankovní poplatky
    26. 02. 2013

    Na jaký nákladový účet se mají účtovat bankovní poplatky?
    Vyhláška č.410 se nezměnila, bonusový materiál ke knize RS 2013 str.8 je uveden účet 549,569.
    Děkuji za odpoveď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH Účet 469
    26. 02. 2013

    Dobrý den,
    na účtu 469 eviduji (historicky převzato) dlouhodobou pohledávku za společností CCS ve výši 7000 Kč. Ke konci roku jsme vypověděli smlouvu s CCS, nyní uběhla výpovědní doba a CCS nám zaslala námi zaplacenou zálohu z roku 1995 zpět na účet. Jenže k mému překvapení ve výši 10000 Kč. Přišel k tomu dopis a s údivem jsem zjistila, že kdysi byla opravdu zaslána společnosti částka 3000 a 7000 Kč. Tu částku 3000 předpokládám, že bývalá paní účetní dala přímo do nákladů. Jak mám nyní proúčtovat? Přímo do výnosů
    ( 649) a evidovat "nedaňově"? Jsme plátci DPH a nejsem si jistá, zda nemám raději z těch 3000 zaplatit DPH. Ćástku 7000 jen proúčtuji 231x469. Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční x neinvestiční dotace
    26. 02. 2013

    v rámci projektu na odvlhčení prostor Vrbasova muzea v našem městě budeme žádat o dotaci na akci "Vnější odvodňovací kanály". Celkové náklady na tuto část budou cca 240,- tis.Kč. Vrbasovo muzeum je umístěno v části zámku, který je ve vlastnictví soukromé osoby a město prostory užívá na základě věcného břemene, které je bezplatné a časově neomezené. Původní odvodňovací kanály, které byly vybudovány asi před 20 lety jsou již několik let nefunkční, takže se musí vybudovat nově (výkop, drenážní potrubí,zásyp kamínkem,geotextýlie,na základové zdivo nopová fólie,zásyp zeminou).
    Potřebovala bych poradit zda se bude jednat o investiční nebo neinvestiční akci (je nutná specifikace již v žádosti o dotaci). V případě investiční bych účtovala do majetku pouze hodnotu TZ (majetek není náš) a odepisovala po jakou dobu? Děkuji moc za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Směna pozemků a reálná hodnota
    26. 02. 2013

    Dobrý den, prosím o radu ohledně směny pozemků a přeceňování na RH.
    1/ Na školení nám bylo řečeno, že od roku 2013 se musí přeceňovat na RH i pozemky určené ke směně. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, prosím o radu, jak postupovat. Ve směrnici k RH máme stanoveno, že nebudeme přeceňovat na RH pozemky do 50000,-Kč včetně. Nyní budeme na základě jedné směnné smlouvy směňovat pozemky (našich celkem 18), jejichž účetní hodnota v majetku je celkem 77.261,20Kč. Žádný pozemek ale samostatně nedosahuje částky 50000,-. Pohlíží se v souvislosti s RH na směňované pozemky jako na celek či jednotlivě? Čili je potřeba je přecenit na RH, i když jednotlivě jsou ceny pozemků nižší? Pokud ano, postačí v případě nutnosti přecenění na RH cena dle znaleckého posudku?
    2/Dále prosím o pomoc při zaúčtování této směny. Našich 18 pozemků o celkové výměře 37359 m2 směníme za 15 pozemků o celkové výměře 30848 m2, rozdíl mezi výměrem nám bude vypořádán 10Kč/m2. Vůbec si s tím nevím rady, neboť se jedná o směnu více pozemků s jiným počtem pozemků + doplatek.Také nevím, jak nově nabyté pozemky zařadím do majetku, když ve smlouvě bude buď celková cena nebo žádná. Oceníme je dle vyhl. 3/2008 Sb.? A jak naložím s rozdílem m2 za 10Kč/m2, zaúčtuji jako příjem z prodeje pozemků? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Schvalování účetní závěrky USC
    26. 02. 2013

    Prosím můžete mi poradit jak má být schválena účetní uzávěrka ÚSC zastupitelstvem? Stačí pouze schvalují zisk ve výši Kč........jako součást závěrečného účtu? Nebo musí schvalovat i rozdělení zisku a převody zisku do fondů jako u PO???? Nebo musí být v usnesení nějaká jiná formulace. Budeme schvalovat už nyní - ještě před prováděcí vyhláškou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení majetku
    26. 02. 2013

    V roce 2013 jsme nakoupili nové počítače s tím, že staré vyřadíme a ponecháme si jen monitory. Jak mám vyčíslit hodnotu monitoru, když v inventurách je mám uvedeny jako sestava: PC + monitor ,UPS v celkové hodnotě 39 745,- Kč. Sestava byla pořízena v r 2006. (088/028 – vyřazení).

    Dále vyřazuji kompletní sestavu: Počítač, monitor, UPS, tiskárna v hodnotě 44 716,--. Hodnota v odpisech je 38 514,-- . Musí vyřazení schválit zastupitelstvo a je účtování správné?
    551 /082 6 202,-- Kč
    082/022 44 716,-- Kč

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neinvestiční příspěvek na žáka-záloha
    26. 02. 2013

    v roce 2012 jsme poskytli zálohově sousední obci příspěvek na 1 žáka: 6000,-Kč
    na základě smlouvy jsem účtovala
    373 / 231 3113/5321 ( 6000,-)
    k 31.12.2012. jsem zaúčtovala dohadu :
    572 / 389 ve výši 6700,- Kč

    Nyní došlo vyúčtování faktura na doplatek 669,52 Kč
    Prosím o kontrolu následného účtování:

    389 (6700,-Kč) odúčt.doh. / 373 (6000,-) likvid.zálohy
    572 mínusem 30,48 Kč / 349 (669,52 Kč) jen doplatek

    349 (669,52Kč) / 231 100 3113/5321 669,52 Kč

    572 mínusem dala jsem loni o 30,48 více
    na 349 dávám jen doplatek, je to závazek pro rok 2013. V roce 2012 jsem o 349 neúčtovala.
    Mohu použít účet 349 místo 321 když je to došlá faktura?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond
    26. 02. 2013

    Já jsem účtovala 548/231 § 6330 pol. 5342
    419/231 4134
    Teď mi bylo řečeno jednou kolegyní, že když není zvlášť účet pro SF, tak tyto konsolidační položky nepoužívat, že se jedná o převod mezi účty a účtovat 401/409.
    Obě položky mám i ve schváleném rozpočtu obce tzn. "jdou mi do finky".
    Může obec mít SF, když "čerpá kontokorent"?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • závěrečný účet a přiznání DPPO
    25. 02. 2013

    Dobrý den,
    letos poprvé budu zpracovávat DPPOza obec.
    Prosím o radu:
    1) zda musí být nejprve na VZ schválen závěrečný účet a poté lze vystavit přiznání, nebo to na sobě není nijak závislé.
    2) zda se DPPO odvádí daň jen z hospodářské činnosti - dle předchozích přiznání obec nikdy žádnou daň neplatila, tak mi to není zcela jasné, zda se daně pouze vykazují. Zda by pro mě nebylo lepší, aby přiznání zpracoval daň. poradce.
    Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP-typy přírůstků a úbytků 832 a 882
    25. 02. 2013

    Od r. 2013 u PAPu u převodů mezi bankovním účtem a pokladnou v rámci úč. jednotky se nově používají typy přírůstků a úbytků 832 a 882. Chci se zeptat, zda tyto pohyby se používají i pro převody finančních prostředků mezi bankovními účty, např. převod mylné platby z příjmového účtu na výdajový, převod prostředků z ZBÚ na investiční účet, převod z FRR na ZBÚ (přesun prostředků do rozpočtu). Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403 a operativní evidence
    25. 02. 2013

    Zjistili jsme rozdíly při inventarizaci účtu 403 na operativní evidenci na kartách a přemýšlíme o variantách řešení. Majetek jsme zařadili s hodnotou skutečně přijatého transferu ne podle hodnoty na účtu 403 tj. dohadu a na dotaci čekáme. Není správnější na kartu zařadit hodnotu transferu podle účetní evidence ve výši účtu 403 a po vyúčtování upravit? Můžu časově rozlišovat resp. rozpouštět transfer, který je zaúčtován na základě dohady na účet 403, ale ještě jsme ho neobdrželi? Zvyšuji výnosy o něco, co jsme ještě ani nedostali.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu