Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den, potřebuji poradit ohledně územního plánu, který byl dokončen v roce 2010, ale stále není zaveden do majetku a je na účtu 041..
Jakým způsobem jej zaúčtovat, Stačí 019/041?
A jak to bude s odpisy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupí pytle na plasty. Během roku je prodává občanům. Započítává se tento příjem do obratu DPH? Pokud ano, je možné využít formu přeprodeje s tím, že příjmy nepřevýší výdaje?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku 2012 byla podepsána smlouva 377/647
Ke dni návrhu na vklad by měl být zápis 554/031, ale návrh bude až v roce 2013. Náklady a výnosy tím pádem nebudou v jednom roce. Použije se místo 647 účet 384 výnosy příštích období ??
Nebo jak to udělat správně ??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v prosinci nakoupila vánoční kapry, které pak následně darovala svým občanům, jak zaúčtovat fakturu za tyto ryby, prosím o paragraf a položku děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám jít dle důchodového věku do řádného důchodu dne 2.1.2013, od tohoto dne o důchod požádám. Budu mít odečitatelnou položku na dani při pokračování v zaměstnání ještě po celý rok 2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak opravit následující chybu:
V roce 2011 jsem u jedné faktury zapomněla udělat dohad výdajů na energii na 11-12/2011. V 10/2012 přišlo vyúčtování ČEZ, odúčtovala jsem dle faktury na MD 389502 a až teď při inventuře rozvahy jsem přišla na to, že nemám z čeho odúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2011 byl v naší příspěvkové organizaci HV ztrátový a v březnu jsem zaúčtovala HV
432/431. V roce 2012 je HV + a tak bych potřebovala poradit, jak zaúčtovat opačně ten ztrátový HV z roku 2011 ( 432/ ....), aby mě se mě ve výkazu vynuloval účet 432.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2007 byl na mikroregion pořízen přes dotaci z INTEREGU 3A soubor movitého investičního majetku, kterého součástí byly i informační tabule, jejichž hodnota činila max. 25 000,-- Kč/ks. Jelikož se jednalo o dotaci, dle podmínek to muselo být vedeno na 022. Nyní tento majetek budu převádět na jednotlivé obce mikroregionu. U celého projektu byly provedeny již oprávky a rovněž účet 403 ponížen. Měla bych provést opravu oprávek a účtu 403 a převést inf. tabule na 028 a pak teprve provést převod na obce?
Oprava: dotace: Dal -403 +401
oprávky: 082/406
převod: 028/022 a 406/088
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu s účtováním dotace. Máme jich hrozně málo (tak 1-2 za rok), takže v nich dost plavu. Když je to během roku, tak ještě dobré, ale jak mi to přechází z roku do roku, tak jsem v koncích.
1) v 7/2012 - smlouva o poskytnutí účelové neinv.dotace pro SDH z rozpočtu Středočeského kraje na Kč 80.000,- (peníze pošlou až na základě závěrečného vyhodnocení akce - ve výši skutečného čerpání dotace).
2) v 8/2012 - čerpáno (výdej - faktura) 75.474,- Kč
3) k 21.12.2012 posláno závěrečné vyhodnocení akce
4) do 31.12.2012 nebyly poskytnuty finanční prostředky dotace od Stř.kraje
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo 19.12.2012 kupní smlouvu na prodej pozemku 37m2,cena celková cena je do 1 tis.Kč.
Kupní smlouva je podepsána až 7.1.2013 a půjde teprve na vklad.
Prosím o radu, zda účtovat o pohledávce již ke dni schválení v ZO - 19.12.2012
a zda něco účtovat u pozemku - jde o prodej pozemku, který vznikl oddělením části parcely - který teprve bude na základě kupní smlouvy zapsán v KN podle geom.plánu. Čili k datu inventury prodávaná část pozemku v KN neexistovala.. Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz : Publikace.
Koncem roku obec vydala publikaci “Grunty a domky...”-autorem publikace pan starosta.
Publikace je částečně hrazena z daru.
Faktura zní : za výrobu publikace 300ks á 236,30 a kusy navíc 50ks á 90,- celkem na 75 390,- Kč
/prům. cena 215,40 Kč za kus/ -dodavatel není plátce DPH.
Publikace jsou určeny částečně k darování a částečně k prodeji. ZO schválilo prodejní cenu 150,-Kč/ks.
V prosinci bylo 49 kusů darováno a 157 kusů á 150-, Kč prodáno.
Jak vše správně zaúčtovat ? Obec je plátcem DPH.
Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH. Vydali jsme brožuru k výročí obce, kde jsme si u části určené k prodeji uplatnili DPH a také jsme odváděli DPH z prodeje. Část máme na rozdání (100 ks) a část (200 ks) určenou k prodeji - za nižší cenu - pouze 50,-Kč. Celkem 300 ks stálo včetně DPH 28 415,-Kč.
Účtovala jsem při nákupu 504 MD + 343 MD/321.
Prodáno bylo v průběhu roku za 50,-Kč 160 ks. Na sklad nyní musím zavést skutečný stav - zbylých 40 ks. Prosím o radu,v jaké ceně zavést na sklad? V pořizovací ceně včetně DPH?
Čili 28 415 děleno 300 = 94,72 Kč / 1 kus? Na sklad by bylo 94,72x40 ks 3 788,80??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem udělala děsný průšvih na který mě ani audit nepřišel /možná bohužel/. Neudělala jsem dohodnou položku na energie a ani dohadnou položku na příjem vodného od občanů. Energie jsem účtovala celý rok na 314 a při vyúčtování spotřeby jsem zálohy vyúčtovala. Odběr vody, který se odpočítával k 31.12.2011 jsem dala ke stejnému datu na předpis pro platbu DPH a potom /březen-duben 2012/ kdy se vodné platí jsem účtovala klasicky 231 2310 2111 MD proti 311 /předpis z toho 31.12./
teď když udělám dohadu na rok 2013, tak budu mít na těch dvou položkách děsivá čísla! Paní inženýrko, poradíte, prosím co s tím? děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 12/2012 byl vydán kolaudační souhlas na chodníky.Na podrozvaze mám předpis dotace dle smlouvy.Vše vyfakturováno (2 x fa).21.12 proplacena 1 splátka 75% dotace,my jsme uhradili 1 fakturu. Druhá fa bude uhrazena až 2013.Zbývající část dotace bude zaslána až po schválení závěrečného vyhodnocení - již jsme v prosinci odeslali.V prosinci zařadím do majetku. Zaúčtuji 388/403 ve výši přiznané dotace. Zůstane mi na 942 zbývající část dotace až do proplacení nebo ji musím odúčtovat zaroveň se zápisem 388/403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 21.12.2012 jsme obdrželi od Kraj. úřadu zálohu dotace na výdaje voleb (prezidenta) v částce 1.000,- Kč, máme vést pod UZ-98008
Předem se nás Kraj.úřad dotazoval, zda požadujeme zálohu na tyto výdaje uskutečněné v roce 2012. Naše obec nic nepožadovala.
Prosím o sdělení, zda tuto částku musíme ještě dát do úpravy rozpočtu r. 2012. Poslední zastupitelstvo bylo 14.12. a v tu dobu jsme o záloze na volby nevěděli a další zastupitelstvo již nemohli svolat, jelikož 21.12. byl poslední pracovní den. Výpis z účtu, kde je připsána částka 1.000,- jsme obdrželi až v lednu 2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková