Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prohlédla jsem si dotazy a odpovědi k účetní závěrce obce a za PO,podle odpovědi je lepší závěrky (ne)schválit co nejdříve, máme naplánované ZO na 1.3. 2013, kde bychom tuto oblast chtěli projednat, včetně zprávy z kontroly kraje, která už u nás proběhla a i závěrečného účtu.
Můžete mi prosím sdělit, zda už vyšla prováděcí vyhláška - č. vyhlášky, pokud ne, co vše má být obsahem projednání účetních závěrek. Zda stačí jako podklad rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, nebo je třeba k tomu ještě nějaký komentář.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsem zařadila do majetku "Cyklostezku", ale bohužel ještě v letošním roce došla faktura, se kterou jsme "nepočítali" za vyhodnocení celé akce a poradenskou činnost. Jak mám postupovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme v budově ZŠ výměnu starých oken za nová plastová - stejných rozměrů a dále zateplení celé budovy.
Na tuto akci budeme žádat o dotaci. Můžete nám poradit, zda žádat o dotaci neinvestiční nebo investiční? Výměnu oken bych myslela jako opravu, ale co zateplení? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účty 403 mám podle jednotlivých akcí rozlišeny AÚ. K 31.12.2011 jsem při rozpouštění dotací snížila každou konkrétní 403 AÚ o jí příslušející rozpuštění, takže každá jednotlivá 403 AÚ má teď nižší hodnotu.Jde to takto nebo se má 403 AÚ ponechávat v původní výši (obdoba 021..) a rozpuštění udělat jen zápisem proti univerzálnímu účtu, např. 403 500? Pokud ano, šlo by ještě před odpisy 2012 opravit tak, aby 403 AÚ měly původní hodnoty (403 500/403 AÚ )? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jsme obec a plátci DPH, které uplatňujeme u ekonom.čin. Jinak nájmy u bytů je bez DPH a služby přeprodejem.
Dnes jsem obdržela smlouvu (jsme pronajímatel, firma má na naší budově nainstalované technické zařízení) v které je uvedeno: Nájemné si smluvní strany pro rok 2013 sjednávají ve výši 30000,- ročně vč.DPH. Nájemné bude hrazeno ročně, vždy k 25 dni na začátku období. Pronajímatel vždy pro dané období vystaví fakturu a doručí nájemci. Musíme fakturovat vč. DPH 21% a odvést? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás paní Schneiderová prosím o vyjasnění účtování prostorové jednotky - dávám opravdu u všech výdajů a příjmů příklad: koupím benzín
tak účtuji:
231 3xx zdr.1 6171/5156
přijmu tržbu:
231 2xx zdr.1 3419/2111
nebo to chápu špatně?
Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme obdrželi účelovou dotaci od kraje na projekt kanalizace. Je to dotace s vyúčtováním, které musíme předložit v roce 2013. Zároveň jsme již obdrželi fakturu za projekt.
Zaúčtovala jsem:
příjem dotace: 231MD, 374D pol. 4222,
Faktura přijatá: 042 MD. 321 D
Když dorazila dotace, odúčtovala jsem z podrozvahy a zaúčtovala následovně:
374 MD 403 dal.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který patří k ceně majetku, a mám na účtě 042, může se stát, že celé připojení kanalizace k čističce proběhne třeba až za tři roky, nevím, zda mám dobře zaúčtováno.A navíc v obci je v majetku kanalizace. Je rozdělena do několika větví, takže mám na kanalizaci 3 karty majetku.
Projekt se týká napojení stávající kanalizace na čističku v sousední obci. Také mě napadá, zda by nemělo být spíše TZ, než opět další majetek.
Snad můj dotaz není moc zmatečný.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má Komunální služby a.s. - 100%ním vlastníkem je obec. Protože tato akc.spol. začíná, obec má pro ni v rozpočtu schválený neinvestiční příspěvek. Mohla byste mi poradit - na základě čeho jim budu posílat peníze? Mám si vyhotovit nějaký příkaz k úhradě, který mi podepíše starosta? Jedná se o dost velkou částku (asi 900 tis.) za rok. Není nikde stanoveno, jak často mám tento příspěvek vyplácet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla bych poprosit o doplnění dotazu „auto na úvěr“ ze dne 4.2.2013 ? Jedná se mi o zápis pro PAP. Pro rok 2013 byla doplněna metodika účtování PAP. Účet 459 je rozdělen na:
45945901 – Ostatní dlouhodobé závazky z nákupu na splátky (účetní jednotka se stává vlastníkem po zpravidla několikaleté době)
45945902 – Ostatní dlouhodobé závazky – úroky z úvěrů a půjček
45945903 – Ostatní dlouhodobé závazky – úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů
45945909 – Ostatní dlouhodobé závazky – jiné
Máme také úvěr na zakoupení auta (úvěr u ŠkoFINu). Auto je již teď naše, nemáme ho v nájmu. Ve „Splátkovém kalendáři“ je již teď vyčísleno na celé 3 roky předem, kolik budou činit splátky jistiny a splátky úroků. Máme již teď na základě úvěrové smlouvy zaúčtovat předpis účtu 459 v celé výši (jistina + úrok) a pro PAP rozdělit jednotlivými analytikami? Pro výši úvěru (jistina) máme použít AÚ 45945909? Náklad ve výši úroku (účet 562) máme časově rozlišit na 3 roky?
Při měsíčních splátkách pak budeme účtovat splátka jistiny 45945909 MD / 231 8124 D a úrok 45945902 MD / 231 Dal ?? Nevadí, že se rozjede vazba: závazek (účet 459) x RS 8124? (na účtu 459 bude předepsán i úrok, který se v RS nebude hradit položkou 8124, ale 5141?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se nás s následující prosbou.
V roce 2012 nám byla schválena neinvestiční dotace na opravu střechy ve výši 1 700 000.- Kč.
Do konce roku 2012 nám z této dotace bylo posláno 646 452,76 Kč.
Zaúčtovala jsem takto:
942/999 ve výši 1 700 000.-
příjem části dotace
231 13 4122 646 452,76 MD
374 D a zároveň odúčtovala tuto částku z podrozvahy 942 D/999 MD.
Dohada ke konci roku je tedy 1 053 547,24 na účet 388 MD/403 D? Myslím si že účet 403 není správně,když dotace je neinvestiční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme od sousední obce zakoupili automobil pro dobrovolné hasiče za cenu 25.000,- Kč. Tato cena je zůstatková, automobil je plně odepsán.
Mohu tento automobil zařadit na účet 028 nebo musím na 022, s tím že již dál nebude odpisován?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Prosím o radu ohledně kategorizace majetku, v 8/2012 jsme pořídili dětské hřiště, které jsem zaúčtovala na 021,
jedno inv.č. oplocení+vrata v hodnotě = 72 700,-Kč (oplocení je dřevěné, vrata kovová)
pak každý jednotlivý prvek tj. houpačka, dopadové plochy kačírek, malovací tabule atd. mám každé zvlášť na 021 (tuto radu jsem vyčetla z jedné vaší odpovědi na dotaz že lze takto zařadit, když je dotace investiční). Právě, že jsme dostali dotaci ve výši 500 tisíc a teď jak jí mám rozdrobit na kartách majetku?
Protože když si na jednotlivých kartách 021 dětských prvků volím způsob odpis. Rovnoměrný ,tak to po mě chce i výši dotace.
Mám udělat to, že každému inv. 021 dětských prvků zvolím kategorizaci 24.12.12 a pak 500tisím tj. dotace děleno počtem dětských prvků které z té dotace byly pořízeny a mám je na účtu 021?
500 tisíc / 15 = 33 333,33 Kč Tento výsledek 33 333,33 Kč bych teda měla vyplnit do každé (15 karet) na 021, aby dotace byla uvedená v každé kartě v majetku kterého se toto týkalo.
2. Dále nevím si rady s účty 459, 315, :
minulý rok v únoru jste mi poradila jak s účtováním ohledně pořízení automobilu přes úvěrovou smlouvu,
napsala jste mí zaúčtování splátky jistiny: 459 MD/231 8124 D Taky jsme tak účtovala celý rok a teď k 31.12.2012
mám účet 459 inventovat ? nebo se nějak přeúčtovává na jiný účet? Je na měn zůstatek 76 142,-Kč
a až do roku 2014 se na něj bude účtovat splátka jistiny.
3. SÚ 315 – tam vedu dlužníky za komunální odpad, v roce 2013 tyto dlužníci již nebudou, máme schválenou novou vyhlášku, která vymezuje skupiny které jsou osvobozeny od komunál.odpadu.. Prosím má se teď 315 nějak přeúčtovat a jak s ní v roce 2013, když nechci aby na ní byl zůstatek?
4. Sú 132 zůstatek 104,-Kč. Na jaře jsme pořídili popelnice v hodnotě 9 054,- a vyřadili (prodali) v 8 950,-. Mám něco udělat ze zůstatkem ?
5. SÚ 431 v rozvaze k 31.12.2012 mám = - 180 236,44
( minulý rok k 31.12.2011 jsem měla na účtu 493 = -180 236,44 To jsem pochopila, že obec byla v mínusu a účet 431 = 0Kč)
Ale nevím proč k 31.12.2012 mám 431 = -180 236,44 Kč a účet 493 = 513 325,83Kč a Výsledek hospodaření je 333 089,39kč
Prosím jak to mám proúčtovat, aby to bylo správně v rozvaze k 31.12.2012? Myslím si, že mínus nesmí být.
Moc děkuji za vaše cenné rady
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká pohledávky za sociální pohřeb. Pohledávku vedeme na účtu 377, jelikož neproběhlo stále dědické řízení. Dle vyhlášky 410/2009 bychom z pohledávky vedené na účtu 377 měli počítat účetní opravné položky. Problém je, že nevíme jaký zadat datum splatnosti pohledávky. Jak potom máme vypočítat opravné položky, pokud neznáme datum splatnosti?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroregionu jsme v letech 2008 až 2010 poukazovali investiční příspěvek na rekonstrukci kostnice. Za tento inv. příspěvek byl mikroregionem pořízen majetek vedený u mikroregionu na účtu 042xx. V roce 2011 byl na základě smlouvy o bezúplatném převodu tento majetek předán obci (zaúčtován příjem na účty 042/401).
Jednalo se o :
1. PD 214 200,- Kč
2. mandátní smlouva 8 750,- Kč
3. zaměření kostnice 3 500,- Kč.
Z vlastních prostředků obce byla ještě v roce 2011 uhrazena faktura za inženýrskou činnost k povolení udržovacích prací ve výši 9 600,- Kč. K 31. 12. 2011 vše vedeno na 042xx.
V letošním roce realizujeme opravu kostnice, máme na tuto akci dotaci a jedná se o neinvestiční dotaci. Kostnice je vedena jako kulturní památka a vlastníkem je církev (máme smluvě vyřešeno nájemní smlouvou). Při opravě byla použita
výše uvedená PD, použilo se i geometrické zaměření.
Můj dotaz zní: Dnes se mi jeví veškeré náklady jako neinvestiční - u kulturní památky asi nebudou povoleny nějaké investiční záměry. Jak mám, prosím, převést celkovou investici z 042xx do nákladů ještě k 31. 12. 2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO zřizovaná USC. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci (část investiční, část neinvestiční) s ÚZ 33006 – Zvyšování kvalifikace v technických oborech (samostatný bankovní účet). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zasílány až po schválení monitorovací zprávy – část nákladů jsme financovali z našeho běžného účtu. Přes projektový účet tyto platby proběhly převodem na BÚ a stejný den proběhl převod zpět. Na konci roku 2012 náklady převyšovaly výnosy o 600.000,- Kč (záporný hospodářský výsledek). Chybějící finanční prostředky budou zaslány po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Z důvodu kontroly správnosti prosím o radu, jak správně účtovat:
a) Předpis investiční dotace
b) Předpis neinvestiční dotace
c) Zaslání investiční dotace
d) Zaslání neinvestiční dotace
e) Převody mezi bankovními účty
f) Závazek – nevyčerpaná investiční dotace
g) Pohledávka – dosud nezaslané finanční prostředky
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková