Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • účetní standard č. 708
    04. 02. 2013

    Dle účetního standardu č. 708 část 8.3 rozpouští i PO přijaté investiční transfery. Město svěřilo majetek PO na základě Zřizovací listiny. Část majetku byla v minulosti financována městem z dotace. Dotaz zní: zašleme PO informaci o této dotaci, ta upraví účtování 401 a 403 a od 1.1.2013 může rozpouštět poměrnou část dotačních titulů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájmy bytů
    04. 02. 2013

    Naše obec pronajala byt na dobu určitou od 1.3.2012 do 31.12.2012. Nájemníci ale dluží na nájemném za dva měsíce, dluh činí k 31.12.2012 - 8 080,00 Kč. Smlouva jim již nebyla prodloužena, ale nájemníci v bytě stále bydlí. Vše bylo předáno právníkovi, který řeší exekuci a následně vystěhování. Mám údělat předpis na nájemném, když není smlouva? Předepisuji i za služby a odvádím DPH.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na rozvoz obědů
    04. 02. 2013

    Do naší obce dováží firma některým občanům obědy. Lidé si platí cenu oběda + dopravné. Důchodcům, kteří se přihlásí, bude obec přispívat na dopravu.Firma nám zašle fakturu na tento doplatek (za dopravu). Prosím, jak účtovat ? Použila bych par. 4359 ? Položka ? PS: Toto máme schváleno Zastupitelstvem obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnutý příspěvek
    04. 02. 2013

    V roce 2012 jsme poskytli INV příspěvek do DSO na přeložení vysokého napětí ve výši 500 tis. Kč s povinností vyúčtovat do konce roku 2013. K 31.12.2012 zatím nic neinvestovali - mám jejich prohlášení. V roce 2012 jsem účtovala: předpis 500 tis. do podrozvahy 999 MD/973 D; při platbě příspěvku do DSO 471 MD/231 D pol. 6349 a snížení na podrozvaze 973 MD/ 999 D. Jak by mělo vypadat zaúčtování k 31.12.2012 u nás a u DSO, když nebylo žádné čerpání příspěvku? Na kterých účtech budu mít zůstatek?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kontrola zřízené s.r.o.
    04. 02. 2013

    Audit po nás chce kontrolu námi zřízené s.r.o. Technických služeb podle zákona 320/2001. Mohla bych se, prosím, zeptat, jestli se dělá klasická veřejnosprávní kontrola jako u přísp.org. (máme školku - kontrolu dělám já - účetní) A dále by mě zajímalo, zda si na tuto kontrolu můžeme najmout firmu - nějakého auditora nebo někoho. Mnohokrát děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné zařazení na 042 v r.2011
    04. 02. 2013

    Dobrý den,
    Prosím o radu, jak vyřešit následující malér týkající se chybného zařazení na účet 042.
    V roce 2011 probíhala výstavba části splaškové kanalizace v naší obci. Mámy projekt na 2.etapu plánovanou ve výši cca 12 mil. Kč, protože ale již několik let marně žádáme o dotace, rozhodla se obec postoupit o kousek z vlastních zdrojů ve výši cca 3 mil. Kč. Veškeré náklady s tím spojené byly v roce 2011 zaúčtovány na 042 jako výstavba splaškové kanalizace. V březnu 2013 jsme obdrželi Povolení k předčasnému užívání této dokončené části – stále neproběhlo klasické kolaudační řízení, pouze je povoleno užívat. Dle instrukcí starosty jsem tedy nezařazovala do staveb s tím, že bude zařazeno až najednou jako celý projekt 2.etapa po dokončení stavby a klasické kolaudaci. (Je to tak správně? Nebo by měla být část stavby zařazena na účet 021 už k datu udělení povolení k předčasnému užívání???)
    Teď ke konkrétnímu dotazu. Jako součást prací, které probíhaly při pokládání kanalizace byla i oprava DEŠŤOVÉ KANALIZACE, tedy výměna původního potrubí. Toto bylo ovšem také zařazeno na účet 042 a současně v RS na 6121 jako investice. Nyní jsem při inventarizaci narazila a trošku nevím, jak co nejelegantněji vyřešit. Na dešťovou kanalizaci jako takovou projekt není, jedná se skutečně jen o výměnu, takže mělo být v nákladech. Konkrétně se jedná o částku 240.000,- Kč,což přasahuje 0,3% z čistých aktiv.
    Mohu Vás poprosit o radu, jak to ted (ke konci roku 2012) nejlépe dořešit?
    Napadá mě jediné, dát to na 408/042 k datu 31.12.2012 jako výsledek inventarizace? Nebo ještě někdy před koncem roku jen jako opravný doklad? Mělo by se patrně okomentovat v Příloze?

    A ještě jeden dotaz, samozřejmě jsem na 042 zahrnula i projekt za přípojky (ve výši 12.000,-). Mám to taky hnát přes 408 nebo v případě takto malé částky stačí 518/042?? Asi bych to obojí udělala jedním opravným dokladem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Likvidace nepotřebných zásob
    04. 02. 2013

    Dobrý den, v rámci inventarizace k 31.12.2012 vytipovala inventarizační komise ze zásob materiálu ty, které již jsou neupotřebitelné (staré, dnes již nepoužívané rozměry apod.), které budou dány na sběrný dvůr a zlikvidované. Můžu je vyřadit souhrnným likvidačním protokolem? Je nějaké úskalí, kterého bych se měla vyvarovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace -spěchá
    04. 02. 2013

    Dobrý den,
    inventurují se i účty 432,493,999 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SFŽP dohada
    04. 02. 2013

    Dobrý den, v roce 2012 jsme obdrželi registrační list k dotaci od SFŽP zateplení školy. Zaúčtovala jsem do podrozvahy. V roce 2012 jsme uhradili asi 260.000,- Kč za projekt, jsou to uznatelné náklady projektu, ale částka může být zahrnuta do vlastních zdrojů. Celý projekt bude realizován až v průběhu roku 2013. Jak mám o této částce účtovat? Děkuji za radu

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Časové rozlišení
    03. 02. 2013

    K účtování faktur na konci roku mám následující dotaz:
    1. Na konci roku 2012 jsem vystavila několik faktur (nájemné pozemků, firmě za svoz KO), účtovala jsem předpis faktury 311/602, v případě, že nejsou do konce roku uhrazeny účtuji ještě o příjmech příších období? 385/311
    2. Naopak u došlých faktur, které nejsou uhrazeny mám závazek na účtu 321. Účtuje se navíc ještě o výdajích příštích období: 321/383

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nezaplacené poplatky
    03. 02. 2013

    Dobrý den, mám dotaz ohledně nezaplacených poplatků za odpad. V roce 2011 jsem měla za účtu 315 částku 6.500,- nezaplaceno. Protože se jedná o poplatky, které budeme těžce vymáhat, mohu je v roce 2012 přesunout do podrozvahy na 911 a na účtu 315 nechat jen ty z roku 2012, které snad obyvatelé zaplatí. Musím k těm co jsou na podrozvaze dělat opravné položky? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozemky v RH a inventura
    03. 02. 2013

    Při inventuře pozemků mi vznikl rozdíl, který se rovná ocenění reálnou hodnotou pozemku, který se však do konce minulého roku neprodal ani nevyřadil. Tudíž mi navyšuje stranu MD na účtu 031.
    Nyní mi o tuto částku nesedí inventura.
    Může tento rozdíl na účtě zůstat s odůvodněním, nebo se to přechodně přeúčtovává jinam??
    Nevím si rady.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH,dotace
    03. 02. 2013

    Dobrý den,mám dva krátké dotazy.
    1.Máme nájemníky v obecních bytech a ještě pronajímá prostory poště a O2. Nájemníci platí pravidelně měsíční nájem bezhotovostně na BU podle smluv. Musím jim vystavovat daňové doklady, když je to osvobozené plnění ?
    2.Každý rok poskytujeme dotaci na činnost Sdružení postižených civil.chorobami.Uzavíráme s nimi dohodu o poskytnutí dotace a nevyčerpané prostředky mají vrátit do 31.12.2012. Teď v lednu 2013 mně předali vyúčtování s nižší částkou než měli přidělenou a peníze nevrátili. Jak to nyní vyřešit ?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přijatá platba na špatný účet
    02. 02. 2013

    Potřebuji poradit jak zaúčtovat přijatou platbu :
    31.12.2012 přišla omylem na účet hospodářské činnosti platba, která patří na účet cizích prostředků.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO účet 551
    02. 02. 2013

    Přečetla jsem si dva dřívější příspěvky na toto téma a doufám, že jsem pochopila dobře. Účet 551 odpisy se promítne v přiznání na ř. 40 jako všechny ostatní nákladové účty.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu