Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přečetla jsem Vaši dnešní odpověď a všechny Vaše lednové odpovědi ohledně dotací a úplně jsem se do toho zamotala. Tak se raději zeptám přímo na můj případ. Obec obdržela dotaci na územní plán v dubnu 2012. Finanční vypořádání bude předloženo do 31.1.2014 /ukončení akce k 31.12.2013/.
Zaúčtovala jsem:
Příjem rozhodnutí 943/999
Příjem na BÚ 231/472
Odúčtování s podrozvahy 999/943
V roce 2012 obci nevznikly žádné uznatelné náklady. Všechny platby proběhnou až v roce 2013. Musím tedy účtovat dohadu 388/403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu týkající se pohledávky, která je již z roku 1996. Je na ní vydán exekuční příkaz, ale zatím bylo exekutorem vymoženo pouze 5000,-Kč a to naposledy v roce 2004 a 2005. Chtěla bych se zeptat jestli mohu pohledávku převést do podrozvahy. Vyhnula bych se tak opravné položce. Pokud ano, jak mám zaúčtovat.
Nebo jestli musím opravnou položku dělat, za jaké období počítat a jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na podrozvahovém účtu podmíněných aktiv 951 mám zaúčtovaná věcná břemena. ČEZ je nám již uhradil, ale paní z SKÚ při kontrole tvrdí, že je zde mám dále vést. To se mi nezdá, protože tento účet není žádná evidence věcných břemen, ale jen kontrola, zda jsou dle smlouvy uhrazena. Možná se špatně vyjadřuji. Myslím, že zde mám mít pouze "pohledávky" podle smlouvy o zřízení věcného břemene.
Děkuji za odpověď a dále mám dotaz zda máme uhrazené dotazy a stahování dokumentů na tento rok?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město staví víceúčelovou halu. Veškeré náklady související se stavbou se účtují na 042. Nejsem si jistá, zda do těchto nákladů patří i náklad za přípravu podkladů a zpracování žádosti o dotaci na ROP, administraci projektu a také jsme si nechali zpracovat odborné stanovisko k DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nechali jsme si vytisknout kalendáře s fotografiemi obce na rok 2013 s tím, že budou prodávány občanům. Byl uplatněn odpočet DPH na vstupu. Účtovala jsem MD 504 ZD + 343 DPH a D 321. Většina kalendářů se prodala za 62,50 Kč ZD + 12,50 Kč DPH, účtovala jsem MD pol. 2112, D 604 ZD + 343 DPH. Několik kalendářů bylo darováno, byl vystaven doklad o použití s účtováním MD 734 ZD / D 734 ZJ 601 ZD a MD 538 DPH / D 343 ZJ 601 DPH. Zbytek neprodaných kalendářů 31.12. zaúčtuji 132 / 504 (zp. B) . Nevím však v jaké ceně. Z přijaté faktury vychází cena 1 kalendáře na 118 Kč vč. DPH, prodává se však za 75 Kč vč. DPH. Na vstupu uplatňujeme víc než je na výstupu. Jak se o tomto rozdílu účtuje ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych ujasnit odepisování dotací, provádí se 403/401 nebo 403/672 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při kontrole 042 jsem zjistila z minulých let zaúčtovanou projektovou dokumentaci na volnočasové centrum kč 242000,-. V r.2011 jsme místo toho
vybudovali několik hřišt v hodnotě 2mil. Majetek byl pořízen s pomocí dotací a byl již v r.2011 zařazen a dotace vyúčtovány. Prosím o radu, zda mám poměrem navýšit majetek o 242000,- a tím i odpisy, nebo 242000 raději odepsat jako neuskutečněnou. Popř., jak vše zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku mám na pol.8901 zůstatek neodv.daně z faktur v režimu PDP. Měla bych přeúčtovat na 6399,5362 ještě v prosinci i když platba FÚ bude v 1/2013?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V průběhu let 2009-2011 obdržela obec dotaci pro přísp. org. zákl. školu na zateplení budovy. Peníze nám již všechny z hlediska uznatelných nákladů faktur došly, ale dotace ještě není vyúčtovaná. na 942 a 999 vedu zbytek částky cca 26 tisíc. Vím, že již žádné peníze nedojdou, tak jsem se ptala metodika na kraji a došla mi odpověď, že pokud vím, že už peníze nedojdou mohu z těchto účtů odúčtovat, což jsem udělala. Nyní mám částku dotace, která mi opravdu došla na účtu 472 dlouhob. přijaté zálohy na transfey a na 388 dohadnýúčet aktivní a zde jsem zjistila, že mám právě o těch cca 26 tis. Kč částku vyšší, než na 472. Myslím, si že by se oba účty měly rovnat a asi bych tuto částku měla z účtu 388 taky odúčtovat, ale nevím proti čemu. Majetek už je více jak rok převeden na základní školu, účet 403 je taky nulový, tak mě napadá proúčtovat snad jen proti 672 - výnos. účtu. Předem děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsem zaúčtovala projekty na revitalizaci zeleně na účet 042. V roce 2012 byla dotace na revitalizaci určena jako neinvestiční. Mohu projekty v roce 2012 přeúčtovat MD 518/MD-042?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme přeceněný majetek k prodeji. Aby se naplnila část K v příloze doporučil nám správce účet 790 a proti tomu účet 664 nebo účet 564. Üčet 664 byl ale již použit při přecenění. Jaký účet se má tedy použít proti účtu 790?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jakou mám použít rozpočtovou skladbu v těchto případech:
1/ Analýza rizik kontaminovaného území bývalé skladky galvanických kalů ?
2/ Město bude dělat nástavbu nad školní jídelnou ZŠ, kde budou třídy pro Mateřskou školu a třídy pro školní družinu ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat fakturu došlou 2013, ale s DUZP 2012 (je zapsána v knize faktur 2012), u níž bude nárok DPH.
2012 = 5xx MD/321 D.... celá částka
2013 = 321/231 ...celá částka
5xx MD = - celá částka
5xx, AU,ZJ = základ daně
343, AU,ZJ = DPH
Lze takto proúčtovat? Předem velice děkuji, na jinou možnost, jak tam dostat nárok DPH, jsem nepřišla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
Splatnost je stanovena takto : Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Opravné položky k poplatkům nezaplaceným do 31.12. tedy musím účtovat od 31. 3. ( z poloviny poplatku ) a 30.9. ( z druhé poloviny poplatku ) ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 324 mám ke konci roku zůstatek -nezaplacené vyúčtování BH za rok 2011, které bylo splatné k 1.4.2012. Věc byla předána advokátovi. Zjsitila jsem, že 16.8.2012 přišel od soudu platební rozkaz na uhrazení dlužné částky. Je pro mne platební rozkaz podnětem k přeúčtování na 377? Pokud k 31.12.2012 přeúčtuji na 377, od kdy budu tvořit opravné položky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková