Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím přemýšlím správně, že v případech movitého majetku, kdy není schvalován záměr prodeje, je okamžikem uskutečnění účetního případu, tj. datem, ke kterému je nezbytné přecenit majetek na reálnou hodnotu, den, ke kterému oprávněný orgán rozhodl o uzavření kupní smlouvy pro neupotřebitelnost majetku ? I kdyby např. jeden den bylo schváleno uzavření kupní smlouvy a následující den byla kupní smlouva uzavřena a majetek prodán ? Zatím máme promyšleno na nemovitosti, kdy skutečně předchází před schválení konkrétní kupní smlouvy záměr prodeje. Rozdíl mezi zůstatkovou a prodejní cenou zmiňovaného movitého majetku je významný. Děkuji mockrát.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uvažujeme správně, že k závazku u titulu přijaté zálohy na transfer na účtu 472, která je v EUR, je potřeba k 31.12. vyčíslit a účtovat o kurzovém rozdílu prostřednictvím účtu 563, resp. 663 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce byl obci odcizen traktůrek na sekání trávy bývalým zaměstnancem obce. Pořizovací cena byla 86 908,-. V roce 2011 byla zaúčtována oprávka ve výši 42 910,-. Zůstatek k 31.12.2012 43 998,-. Na zaměstnance bylo podáno trestní oznámení. Dosud mu nebyla vyčíslena škoda, kterou krádeží způsobil. Jak mám předepsat pohledávku za způsobenou škodu a jak mám vyřadit traktůrek z majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO dostává každý rok od členských obcí členské příspěvky. Tyto příspěvky DSO jsou používány k financování běžných výdajů daného roku. Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly běžné výdaje tak vysoké, má DSO na účtě určitou částku k financování do dalších let. V letošním roce chce DSO pořídit investici, která bude z 80% hrazena z přijaté investiční dotace a 20% investice chce financovat z částky ušetřené na účtě z předešlých let. Může DSO uhradit investici z ušetřených členských příspěvků z minulých let, i když tyto příspěvky neměly v minulosti investiční charakter?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak opravit chybné zařazení majetku na účet 021 a následně i odpisů (jedná se o čerpací stanici -není stavba, pouze zařízení, patří na účet 022)
v loni jsem účtovala 406/081
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem o kompetenci schvalovat dotaci církvi a schvalovat uzavření smlouvy o dotaci ve výši 50 000,--Kč.
Ve schváleném rozpočtu r. 2013 ZMě je dotace na odd§ 3330/závazný ukazatel SR/.
Zákon o obcích 128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů § 41, § 85, § 102 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ke zpracování Závěrečného účtu města.
Jsme město s 6 tis. obyvateli, SR 2012 60mil,
UR 2012 80 mil. Ve vzorech RS uvádíte ZÚ jen pro menší obec.
Lze použít i pro střední či větší města?
Tzn. co nejjednodušeji s příp.odkazy na státní výkazy, účetnictví města apod?/ oddův. tlak
souč. vedení města, nejednotnost názorů, požadavků, povinnost pro přezkum hosp.,.....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2012 jsme dostali fa za elektřinu.Tu jsme celou zaplatili. V prosinci jsme na část faktury přefakturovali 311/-518 druhému subjektu.Ten nám ji doposud nezaplatil.
Jak účtovat při přelomu roku,když fa bude uhrazena v roce 2013?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,dnes mi přišla faktura - vyúčtování na sbírku zakonů za rok 2012 s DUZP je 31.12.2012 a vracejí nám 2434,-Kč. V roce 2012 jsem zálohové platby účtovala 314/231 6171 5136 na zálohách na účtu 314 k 31.12.2012 mám16500 . Nyní bych do roku 2012 zaúčtovala 501/383 ve výši 14066,-(skutečná úhrada za rok 2012) a v roce 2013 bych zaúčtovala:
383 MD 14066,-
321 MD 2434,-
314 D 16500,-
přijetí přeplatku: 321 D 2434,-
231 MD 2434,-
Mohu to takto zaúčtovat? Nevím jaký použít pargraf a položku a ještě zda účet 383 ,když to takto zaúčtuji bude v inventuře.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme DSO a v roce 2012 jsme schválili rozpočet na rok 2013, součástí rozpočtu jsou i členské příspěvky od členských obcí. Jak mám prosím o těchto příspěvcích účtovat v roce 2012 a v roce 2013?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má pronajatý vodohospodářský infrastruturní majetek nájemní smlouvou od VOV. Každý rok zašle VOV fakturu na zaplacení nájemného. Dle přílohy k nájemní smlouvě má tento majetek pořizovací cenu cca 870 000,-. Musím tento pronajatý majetek vést na podrozvahovém účtu, jakém a v jaké výši?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: v prosinci máme nakoupený majetek pro Městskou policii. Na faktuře jsou položky 6122,5137 a 5169,což je za montáž,naprogramování, vyšk.obsluhy,uvedení do provozu.
Odbor zavedl majetek včetně celé položky 5169 (na faktuře nelze vyčíst, kolik je za montáž a kolik je za vyškolení.) Rozpočtové položky již nelze opravit. Doporučila byste nám zavést majetek , tak jak je na položkách 6122 a 5137 nebo opravdu přidat k ceně majetku i položku 5169. Co je menší zlo?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2012 obec podepsala smlouvu se SZIF, účtováno na podrozvahu 942/999 v částce 263.784 Kč, transfer nám bude poskytnutý až po skončení akce. V roce 2012 nebyly žádné náklady, vše proběhne až v roce 2013. K datu účetní závěrky 31.12.2012 neznáme přesnou výši a proto účtuji o dohadě 388/672 v částce 263.784 Kč. Prosím o sdělení, zda je takto správně účtováno. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu:
obec vybudovala v roce 2012 prodloužení vodovodu a kanalizace,na akci je podepsaná smlouva na dotaci od krajského úřadu.Akce je plně uhrazena v roce 2012 a kolaudace proběhla v prosinci 2012.Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování bude provedeno v lednu 2013 a celá dotace bude obci poskytnuta rovněž v roce 2013.Můj dotaz zní zda mám akci zařadit do majetku k 31.12.2012,když byla již kolaudace nebo až po vyúčtování a obdržení dotace,protože nevím zatím jaká bude skutečná výše dotace.
.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat úhradu krátkodobého neinv.úvěru.na opr.chodníků. (viz dotaz z 5.11.2 012)
Úvěr jsem přijala na další ZBÚ vevýši l mil.Kč tj. 231 xx 8113/281 D (předpis 999/949)
Poté jsem úhradila z tohoto účtu fakturu ve výši 597.300 a to 321/ 231 xx pol. 2219.5171
Následně jsme na ZBÚ obdrželi dotaci a tak jsem ze ZBÚ (účt. 262 300/231.010 - 6330 5349)
přeposlala částku 597 300Kč na úvěrový BÚ (účt.231.011 4134/262 300).
Splátka úvěru Čes.spoř. 281/231011 pol 8114 ve výši 1 mil.
Odúčtováníz podroz.účtu 949/999 ve výši 1 mil.
prosím o radu zda je to správně
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková