Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme získali dotaci na zateplení budovy MŠ. Transfer byl pokytován formou limitky. Vyúčtování transferu bude provedeno až v letošním roce. Podmínkou dotace je podání žádosti o kolaudaci. Předávací protokol na dokončení stavby jsme obdrželi 27. 12. 2012. Jedná se o technické zhodnocení. Mám několik dotazů:
Mám zařadit technického zhodnocení do majetku na základě předávacího protokolu ještě do 12/2012 nebo až na základě kolaudace v letošním roce ?
MŠ má budovu ve vypůjčce a ve smlouvě není uvedena hodnota nemovitosti, měla by hodnota TZ být dána na vědomí MŠ ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury přijaté v lednu 2013 se zdaň. plněním roku 2012 mám zapsat do fakturační knihy starého roku nebo roku 2013? A prosím o radu jak zaúčtovat předpis. Během roku faktury zapisuji a účtuji o předpisu k datumu přijetí. Nyní nevím, zda nákladový účet 5xx nemá být ještě v roce 2012. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MČ Praha má zřízenu PO ZŠ a MŠ..., ve zřizovací listině je mimo jiné uvedeno: "Organizace spravuje pro hlavní účel činnosti svěřený movitý majetek, uvedený v soupisu na základě inventarizace ke dni zřízení, a dále spravuje i movitý majetek pořízený ode dne zřízení .... Organizace má při správě tohoto majetku všechny povinnosti vlastníka a řídí se pokyny a příkazy zřizovatele a příslušnými právními předpisy. Je povinna svěřený majetek řádně užívat, evidovat, inventarizovat a svým rozhodnutím vyřazovat, ...."
dále jsou ve zřizovací listině vyjmenovámy pozemky a budovy které PO užívá.
Náš dotaz: Má tento majetek být do účetnictví předán PO a zřizovatel ho povede pouze na podrozvaze?
Pokud ano, zůstane převedený majetek na listu vlastnictví městské části (zřizovatele)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V katastru obce byla provedena nová digitální výměra pozemků. Čímž jsou některé pozemky větší nebo menší, některé zanikly a zase z nich vznikly jiné. Jde mi o to, že ve stávající evidenci mám určitou hodnotu a výměru pozemků, když se tyto hodnoty mění, mám také přepočítat a přepsat evidenci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám trošku zmatek v dohadných účtech. V prosinci 2012 nám vznikl přeplatek na nájmu NP - je to příjem příštích období účet 385/strana DAL/ ? A na straně druhé - proúčtování nákladů v roce 2012, ale výdaj bude v roce 2013 - účet 383/str.MD/ ? Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec prodala automobil AVIA za čásku 30.000,-Kč, pořizovací cena byla 515.593,-Kč, oprávky 464.033,70Kč, zůstatková cena 51.559,30
prosím o radu jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vystavenou fakturu na penále za nedodržení termínu dokončení stavby dle smlouvy a zároveň máme závazek vůči firmě (faktura na investici), lze provést zápočet? Pravděpodobně firma končí. Jak účetně i rozpočtově tento problém řešit? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájemníci v bytech platí 700 Kč/ měsíčně na plyn
a jejich zálohu budu účtovat na 231 0010 3612 5154/ 324
a my hradíme dodavateli zálohu čtvrtletně 314/231 0010 3612 5154. Vždy v květnu je vyúčtování a já zálohy nájemníkům zúčtovávám. Vše je v režimu přefakturace. Dotaz se týká toho, zda se musí rozpočtovat zálohy, které za nájemníky platíme dodavatelům:
plyn a elektřinu(na tu zálohu nájemníci nedávají), kterou jim jednou ročně přefakturujeme. Účtovala jsem loni v hospodářské činnosti přes položku 8901, takže jsem to neřešila. Až teď při sestavování rozpočtu jsem narazila na tuto otázku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Došla nám na účet platba z účtu Celního úřadu Ostrava č. 1695-0097729761/0710, VS je naše IČ a KS 4146. Celní úřad Ostrava se stěhuje a není mi schopen sdělit, o jaký účet se jedná. Prosím o typ na zaúčtování na položku a výnosový účet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město objednalo vybavení šaten do městkého bazénu. Jedná se o 1 kus nábytku v hodnotě 97.392 Kč, v tomto případě neuplaťnujeme odpočet DPH. Můžete mi prosím zaslat, jak tento případ zaúčtuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V říjnu 2012 jsme obdrželi ROZHODNUTÍ ze SZIF o zaplacení penále. Protože jsme se odvolali, penále jsme zatím neuhradili. Do konce roku 2012 jsem zatím ze SZIF neobdrželi žádné vyjádření k odvolání.
Mám o výše uvedeném účetním případu účtovat pokud žádná platba neproběhla, nebo uvést v Příloze účetní závěrky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajala nebyt. prostor společnosti - v nájemní smlouvě je částka 30 000,--Kč nájem zaúčtovala jsem 3613 2132MD/603, dále je ve smlouvě uvedeno, že úhrada za energie budou placeny ve čtvrtletních zálohách ve výši 12 000,--Kč vyúčtováno bude k 30.4. běžného roku dle skutečné spotřeby. Nevím jak mám zaúčtovat příjem této zálohy 12 000,--Kč a následně její vyúčtování, které bude k 30.4.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji opravit předpis pohledávky za vodu z roku 2011. Provedl se chybný odečet, na což se přišlo až v roce 2012. Může být jen -311.023/ -602.300 ? Jedná se o částku cca 700,- Kč. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již několik let máme úvěr ze SFRB. K tomuto úvěru máme samostatný úvěrový účet, z kterého hradíme čtvrtletní splátky takto:
1. splátka úvěru : 326 240/236 120 par. -, pol. 8124
2. splátka úroků: 419 130/236 120 par. 3611, pol. 5141 + 562 300/401 419.
Teď mi ale banka "zkonila" úhraďák a splátku poslala z běžného účtu (nikoli ze zvláštního úvěrového). Bohužel se tak stalo 20.prosince, výpis přišel až 28. a já ho dostala do ruky až dnes - 2.ledna, tudíž v běžném roce už nemohu peníze převézt z účtu na účet.
Prosím o radu, jak splátku úvěru pro účtovat na BÚ k 31.12.2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat mylnou platbu. 27.12.2012 jsem omylem 2x uhradila stejnou fakturu. Jak mám zaúčtovat tuto mylnou platbu a jak následné vrácení částky v roce 2013?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková