Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koncem roku 2012 obec nakoupila materiál fv ceně 49 tis. na zateplení stropu kulturního zařízení ve svém vlastnictví, samotné práce bude provádět v roce 2013. Mohu to zaúčtovat tímto způsobem: 042 MD / 321 D platba 321 MD/ 231 10 3639 6121 D, a na účtu 042 evidovat nedokončenou stavbu i v roce 2013. A pak, až TZ bude hotové převést všechno na účet 021?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V listopadu 2011 nám byla darována budova kabin od TJ Sokol. Budova nebyla nikdy odpisována a pochází cca. ze 70. let minulého století. Cena budovy byla stanovena dle znaleckého poskudku. Nevím, jestli jsem neudělala v loňském roce chybu, protože jsem budovu v loňském roce nedooprávkovala, ale začala ji až od ledna 2012 odpisovat. Mělo být provedeno dooprávkování nebo jsem mohla skutečně odpisovat až od ledna 2012? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme dostali od kraje dotaci na výstavbu kanalizace. Dotace byla k čerpání až do 6/2013, ale akci jsme dokončili ještě v letošním roce. Vracíme zpět nevyčerpanou částku z dotace 408220,02 Kč.
Přijetí dotace jsem zaúčtovala: 231 UZ 232 pol. 4222/472
1246497,- Kč a zároveň 999/943.
Z dotace jsem utratili 838276,98 Kč 472/403.
Teď nevím jak zaúčtovat vratku dotace.
472/231 UZ 232 2321 6121 408220,02 Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec koupila za 1,- pozemky, které dle znaleckého posudku mají hodnotu 1.150.940 Kč. Jak správně účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu, která je v evidenci majetku historicky vedena s cenou nižší jak 5000,-Kč. Nyní zastupitelstvo, na radu kontrolorky, provedlo ocenění a navýšilo hodnotu budovy na 400 000,-Kč. Prosím o radu jak provést účetně.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám otázku k odpisům majetku, příkladně z účtu 021. Kdy se má přestat odpisovat majetek, který ZO rozhodne prodat. Je to v momentě rozhodnutí ZO, tedy dokladem je usnesení. Nebo je to až podpisem kupní smlouvy? Nebo až přepisem na katastru?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, když obec vydala obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a v § 6 od poplatku osvobodila od poplatku lidi, kteří v obci nežijí a nevytvářejí, nebo mají trvalý pobyt na ohlašovně a v obci nežijí a nevytvářejí odpad, budu tyto osoby započítávat do předpisu na začátku roku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
omlouvám se za poněkud hloupý dotaz,ale tápu v opravných položkách.
Mám několik dotazů:
1.může si obec dát do směrnice nějakou hranici od které se budou řešit opravné položky,
2. stačí když směrnici podepíše starosta nebo musí schválit ZO (radu nemáme)
3.může být směrnice podepsaná až v prosinci 2012 aby se vztahovala na celý rok 2012 -až teď jsem zjistila,že ji nemáme
Jsme malá obec a konkrétně letos máme jen dvě pohledávky za odpady 2 x 500,- Kč
4. A dotaz snad nejhloupější je povinností obce řešit opravné položky k pohledávkám,když jsou nevýznamné?
Prosím jestli jsou mé dotazy hodně hloupé,tak to na stránky raději ani nedávejte,ale podle toho jak to konzultuji s ostatními účetními z jiných obcí,tak v tom tápe snad každá, se kterou jsem mluvila.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město schválilo dne 13.12.2012 rozpočet na rok 2013.
Rozpočet je schodkový, s tím že schodek bude financován přebytkem z minulého roku. Bohužel se počítalo s tím, že do konce roku obdržíme dotaci, jak to ale vypadá asi to tak nebude. A proto na konci roku budeme mít zůstatek na účtě menší, než jsme předpokládali. Co teď s tím ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dnes jsem obdržela fakturu na vypracování projektové dokumentace na stavbuˇ"Sardice - revitalizace centra obce"
Vůbec nevím jak ji účtovat - budeme revitalizovat jednu ulici. Bude to nedokončený majetek? Jak ho později zařadím.
Další faktura je na projektovou dokumentaci rekonstrukci bývalé školy na místní knihovnu s bezbarierovým přístupem. Ta rekonstrukce bude asi technické zhodnocení, ale co ta projektová dokumentace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vzhledem k tomu, že na nových pokutových blocích nebudou nominální hodnoty, považujeme za vhodné zavést evidenci pokutových bloků prostřednictví skladu, účtu 112 - obec, účtu 132 - kraj, za cenu tiskopisů (cenu pořízení). V podrozvahové evidenci by zřejmě zůstaly pouze "staré" pokutové bloky oceněné nominální hodnotu, případně by se již od nového roku v podrozvahové evidenci vůbec neevidovaly. Snažíme se najít nejvhodnější řešení pro evidenci a inventarizaci zásob pokutových bloků. Můžu se zeptat na váš názor na toto řešení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účtujeme hospodářškou činnost na jednom účtu s rozpočtovou přes pol. 8901. Doposud jsem účtovala nákup DHIM (který se týká HČ) do 40.000,- do rozpočtu na pol. 5137. Mohla bych účtovat přímo do nákladů HČ na č.ú. 558 a poté i uplatnit jako náklad v daňovém přiznání za obec?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše OZV o místních poplatcích stanoví: "Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatník může poplatek uhradit ve dvou rovnoměrných splátkách do 31.5. a do 30.9. příslušného kalendářího roku.
Prosím o radu, zda opravnou položku k ú. 315 stačí počítat vždy od 31.12.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
účtování DPH přenesená daňová povinnost bez možnosti uplatnění DPH na vstupu na přelomu roku (hned při přijetí faktury účtujeme výši DPH z přenesené daňové povinnosti proti rozpočtové skladbě akce, ještě před zaplacením fa, aby se včas dostala do příslušného daňového přiznání
při přijetí fa k předpisu 231-rozpočt.skladba akce ve výši DPH
231 pol. 8901 ve výši DPH
Při platbě vlastní daňové povinnosti za měsíc pak odúčtujeme
231 pol. 8901
343
Na přelomu roku budeme mít část 231 pol. 8901 účtováno v roce 2012 (u faktur s DUZP 12/2012 přijatých v roce 2012) a část 231 pol. 8901 účtováno v roce 2013 (u faktur, které přijdou až v lednu z DUZP 12/2012)
Zůstatek na 231 na konci roku se nuluje a převádí na ZBÚ bez rozpočtové skladby, potom na začátku roku začínám na 231 s nulou. A hned při vlastní daňové povinnosti za 12/2012 v lednu 2013 po zaúčtování pol.8901 budu v mínusu (ve výši pol. 8901 účtované v roce 2012)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pokusím se popsat postup odpisů PO, trochu to nesedí na účet 401 a 416.
Měsíční odpisy:
551/08x
401/416
Proúčtování roční částky odpisů - bez převodu:
348/672
416/349
349/348
Pořízení nové věci nad 40.000,-:
042/321
321/241
022/042
tvorba zdrojů 401/416 - potom nesedí účet 416 je mínusový.
Předem děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková