Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku obce od roku 1950 zápřahovou ruční hasičskou stříkačku vedenou v pořizovací ceně 1.000,-Kč. Byla vedena na účtu 022 a vloni jsem ji před kategorizací majetku převedla na účet 028. Nyní ZO schválilo její zapůjčení do muzea na 1 rok (nejedná se o prodej, zůstane stále v majetku obce). Dali jsme vypracovat odborný posudek (pro případ poškození nebo ztráty) a znalec odhadl její současnou hodnotu na 104.000,-Kč až 150.000,-Kč. Jak o tom mám účtovat a v jaké hodnotě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při otevírání a uzavírání účetních knih v souladu s převodovým můstkem k účtu 901 stanovil ČÚS č. 702 povinnost část zdrojů krytí dlouhodobých aktiv, která odpovídá majetku pořízenému z investičních dotací (transferu) převést již při otevření účetních knih roku 2010 na účet 403. Účetní jednotka v tuto dobu (r. 2010) převedla omylem na účet 403 celkové zdroje krytí dlouhodobých aktiv, které odpovídaly pořízenému majetku (100 %), místo aby převedla jen část zdrojů krytí (90 %), které odpovídaly majetku pořízenému jen z transferu. Prosím o radu, jak opravit výchozí stav účtu 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme provedli výpočet daně z příjmu pro předpis do uzávěrky za rok 2010 a proúčtovali na účet časového rozlišení č. 384. Tento první krok byl správný. V roce 2011 jsme částku daně nezaúčtovali do výnosů a zároveň neproúčtovali přes rozpočtovou skladbu. Prosím o radu, jak tuto chybu napravit v roce 2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme špatně zaúčtovali dotaci z krajského úřadu, která byla investiční na účet 672, správně mělo být na 403. V rozpočtu správně na investiční položku. Jde o vysokou částku 1 260 tis. Kč. Mohu v roce 2012 opravit pouze mezi účty 401/403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, chtěla bych se Vás zeptat, zda se mohu řídit Vaším dokumentem Označování výdajů NZ u ÚSC - část II, který jsem již na Vašich stránkách nenašla. Tento materiál mám vytisknutý asi z loňského roku, nyní jej v dokumentech marně hledám, možná jste jej stáhla, že není aktuální. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o poskytování servisních služeb - webová aplikace Geosense Mapový portál a Pasport KN. Vystavena faktura: aplikace Mapový portál 6000,-, modul pasport KN 6000,-, servisní služby 600,-/měsíc. Zaúčtuji vše na pol.5169. Ocenění je nižší než 7 000,-Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu do jaké klasifikace CZCPA mám zařadit tento hmotný majetek
kremační pec, drtič kostí,omílací stroj, zavážecí vozík, strojovna kremační pece
děkuji Tichý
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda jde o přenesenou daňovou povinnost.
Jsme město, měsíční plátce DPH. Naše technické služby dělaly práce s plošinou v souvislosti s instalací okapů a svodů na obchodním domě (okapy instalovala jiná firma).
Mám vystavit fakturu za práci s plošinou bez DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve 4.čtvrl.2011 jsme měli nadměrný odpočet DPH. V účetnictví 5.812,30 Kč, ale daňové přiznání zaokrouhleno 5.812,- Kč. Zapomněla jsem zaúčtovat zaokrouhlení. V inventuře mám účetní stav účtu 343 5.812,30 a zjištěný stav inventurou 5.812,- (příloha = daňové přiznání). Co s tím inventurním rozdílem a jak ho zaúčtovat, když jsem na to přišla až po uzavření roku 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole jsem zjistila, že na účtě 403 mám duplicitně vedenou dotaci na pořízení investičního majetku (je zaúčtována 2x v roce 2011). Je možné opravit zápisem 403/401 v roce 2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostavěla kanalizaci - zkušební provoz byl zahájen na pozdzim loňského roku, předávací protokol má datum 22.12. loňského roku a já ho dostala na stůl až v lednu a nyní byla stavba zkolaudována. Nejsem si jistá, ale předpokládám, že bych měla stavbu zařadit do majetku nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí zápisem 021/040 nebo to mělo být již dříve? Na stavbu byly použity vlastní zdroje, dotace SFŽP a Fondu soudržnosti a úvěr. Všechny náklady včetně úroků z úvěru jsem zatím účtovala na 042. Jelikož v tuto chvíli ještě nemám faktury na všechnu provedenou práci ani vyčerpanou celou dotaci, tak si nevím rady. Na 021 převedu vše co je v tuto chvíli na 042 a co budu dělat potom s těmi výdaji, které teprve přijdou? Stavební firma nám má podle smlouvy ještě dofakturovat cca 150 tisíc, správce stavby cca 500 tisíc. Prosím o radu na jaké účtu a jaké položky RS budu tyto výádaje účtovat pro zařazení majetku na 021? Co se týká úroků, dočetla jsem se, že na náklady 562; §2321, pol.5141 ale jinak nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě, že obec vybírala od občanů příspěvky na pořízení vodovodu a kanalizace - účet 649, zařadit do daňového přiznání a proti tomu náklady na pořízení vodovodu a kanalizace ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zvolili jsme rovnoměrný způsob odpisování majetku, zbytková hodnota majetku je stanovena ve výši 5 %.
K evidenčním kartám majetku v pčítači byla přiřazená příslušná částka poskytnutého transferu.
Fi GORDIC má SW nastavený tak, že i transfer zůstává
v hodnotě 5 % nerozpuštěný.
Je to tak dobře???
Mysleli jsme si, že transfer by měl být rozpuštěný bez ohledu na zbytkovou hodnotu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO,prosím o konzultaci, jak postupovat v případě, kdy člen DSO - město je vlastníkem pozemku (silnice), DSO Vododvody a kanalizace je vlastníkem potrubí vedoucí na pozemku. Rekonstrukcí silnice dojde k nutné rekonstrukci potrubí ( vyvolaná investice), město je investorem akce, má potřebná stavební povolení, uhradí náklady na rekonstrukci potrubí v úseku, kde je silnice opravována. Takže město uhradí TZ na majetku DSO, jak postupovat při navýšení hodnoty majetku? Bude nám město "předávat" hodnotu díla ve výši nákladů? Souvisí s tím darovací daň?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme nový bytový dům. Nájemné se skládá z nájemného a ze zálohy na služby spojené s nájmem. Jsme plátci DPH. Musím z přijaté zálohy na služby odvést FÚ DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková