Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, sestavuji rozpočet pro hlavní činnost (máme i HOČ). Chybí mi tam peníze a v H.Č. je ke konci roku máme.
Jak je zapracovat do rozpočtu? Položkou 4131?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 bylo vyřazeno z majetku už neopravitelné hasičské auto a mělo být zlikvidováno. V březnu 2012 se rozhodlo, že se likvidovat nebude, ale prodá se do muzea za 10.000,- Kč. Teď nevím, jak vše zaúčtovat, zda provést aktivaci tohoto vyřazeného majetku v ceně 10.000,- Kč a jaké účty použít. Děkuji Vám moc za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí obce odpisovat majetek daňově nebo musí jen účetně? Pokud ano, daň. odpisy se musí provádět měsíčně nebo ročně? Předpokládám, že o daňových odpisech se nijak neúčtuje, jen se evidují v odpisovém plánu na kartách majetku a poprvé se uplatní v ročním zúčtování daně z příjmů práv. osob za r. 2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o zodpovězení dvou otázek, pro zatřídění výdajových položek v rámci investiční výstavby:
Na Odkanalizování okrajových částí města byla s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo, jejíž součástí je ustanovení záruky na 24 měsíců. Součástí smluvní ceny díla, položkový rozpočet přílohou smlouvy, je naceněna položka: rozšíření záručního sevisu na 36 měsíců.
Patří tato položka do ceny pořízení hmotného majetku?
Rovněž si nejsme jisti, zda patří do ceny majetku i náklady dle uzavřených smluv na nájem části pozemků cizích vlastníků po dobu výstavby - přístupy na staveniště, výkopové práce, atd (dočasně odňaté rozhodnutím, jež bylo součástí povolení stavby).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účet 032 jsem v roce 2011 zařadila majetek jako inventář obecní kaple v částce 1,-- Kč, dle soupisu provedeného v roce 1991 Muzeem. Do této doby v majetku tento inventář nebyl.
Jedná se např. o soubor věcí: obrazy v kaplích, oltář, krucifix, hlavy andělů .... Vždy celý soubor v kapli jsem do majetku dala za 1,-- Kč. Rovněž tak sochy, které jsme doposud v majetku neměly. Samotné kapličky byly a jsou evidovány v majetku na účtě 021. a to již dříve.
Je to tak správné? Dle názoru auditu by jednotlivé věci měly být oceněny a dány každá zvlášt. Pro obec by to byla obrovská finanční zátěž na každou věc ze soupisu pořizovat znalecké posudky , hledat znalce ....
Poraďte prosím jak správně postupovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, v r.2011 jsem účtovala dva případy kolem majetku - TZ/aktivaci a nový majetek/aktivaci, postupovala jsem i dle zodpovězených dotazů (pořízení majetku z 27.4.2011, dětské hřiště z 26.5.2011, aktivace majetku z 21.12010). Obě akce byly částečně dodavatelsky , částečně svépomocí (brigáda občanů, kdy se nakoupil materiál ale i DoPP).
Neměla jsem v průběhu roku informaci že nepůjde o opravy, účtovala jsem:
501(511)MD/321D úhrady s RS 5139 (5171)
Koncem roku vyplynulo, že půjde o TZ (a novou stavbu dětského hřiště v druhém případě), přeúčtovala jsem:
minus 501MD
plus 042MD
RS zůstala stejná.
U mezd jsem účtovala 521/331 úhrada s RS pol.5021.
Po zjištění že půjde o TZ jsem zde nic neoopravovala, jen jsem navíc zaúčtovala 042/624 aktivaci.
(aby toho nebylo málo, některé operace koncem roku mám nahozené řádně 042/321 a úhrada RS 3412 6121).
Vše jsem zařadila z účtu 042 na majetkové účty 021, částky jsou správně, začalo se odepisovat...
V čem je problém: proběhl audit, v zápisu závad a nedostatků uvedeno, že nepoužíváme řádně rozpočtovou skladbu (pol.6121 v sumě za rok se má rovnat obratu MD účtu 042). Ústní argumentace, že se jednalo o aktivaci majetku nebyla přijata. Nevím zda jsem pochopila celý problém správně, ale měla jsem dojem, že RS přeúčtovávat nemusím - navíc rozdíl vznikne nejen opravou z 501 na 042 (nevím zda jsem zvolila správný postup), ale i samotným účtováním 042/624, k této účetní operaci není úhrada, tedy nevstupuje na FIN...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec provádí odvodnění hřbitova.Národní památkový ústav provedl archeologický průzkum cca za 120 tis. Je tato částka součástí pořizovací ceny? A jak je to s DPH u těchto prací na hřbitově?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu- obec dostala pokutu od krajské hygienické stanice za rozbory měly být 2 a byl jen 1(za rok).Pokuta je 1000,- a náklady řízení také 1000,- Jak to zaúčtuji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , ještě jeden dotaz- Zaplatili jsme za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zem. půd. fondu.
Prosím o radu jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Audit z KÚ za rok 2011 dopadl tak, že mně napadl vysokou hodnotu nedokončeného majetku, ačkoli se používá (že k tomu nemám předávací dokumenty, protože se jedná o hodně dinosauří minulost, není prý podstatné a asi je to pravda). jelikož to musím tedy nějakým způsobem napravit(a nejlépe bude, když ten způsob bude správný), začala jsem pídit po předmětných dokladech, které by pomohly stanovit odpisy.
Potřebuji poradit v následujících dvou situacích, které by měly nastat:
a/ pokud se nějaký věrohodný dokument, který by nedokončenou stavbu tzv. "obílil", najde, tedy budu vědět, kdy se mělo nekončené dílo zařadit na majetkový účet, měla bych zřejmě dopočítat odpis za příslušné roky, ale na kterých účtech mám o něm účtovat?
b/ nenajdu nic, pak tedy bych měla zaúčtovat na majetkové účty na základě čeho? Mělo by to být nějaké rozhodnutí zastupitelsta obce, případně rozhodnutí starosty a majetek bych měla zařadit do odpisů v letošním roce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
máme již několit let založené s.r.o. s vkladem města 100%.
Nyní bude zastupitelstvo města schvalovat záměr výstavby technického dvora. Financování stavby samotné bude řešeno formou úvěru. Banky poskytnou úvěr jak městu, tak s.r.o. za stejných podmínek. Nyní je před zastupitelstvem otázka a rozhodnutí zda má být investorem stavby město a potom areál pronajmout, nebo má být investorem přímo s.r.o. Já jsem názoru, aby bylo investorem přímo s.r.o. a veškěré investice i náklady procházely jeho účetnictvím a měly vliv na hospodářský výsledek společnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO v loňském roce prodalo bezdrátovou datovou síť /internet/, kterou pořídilo v r. 2007 z dotace (dotace souvisela i spořízením ještě jiného majetku -počítače, vybavení interieru - tento byl převeden bezplatně na čl.obce).
Ve výnosech mám za tento prodej 70tis.Kč, v nákladech na ú 553 mám zůst.cenu/pořizovací/ 1886 tis. Kč, DSO v r. 2011 neodepisovalo majetek. Je tento náklad na ú 553 daňově uznatelný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2011 jsme předepsali v hlavní činnosti daň z příjmu dle Vašich materiálů (591x341 a 341x384). Po dlouhé době jsme měli v hosp. činnosti zisk, část daně (cca 60 tis.) se tedy týkala i hospodářské činnosti. Předpis daně jsme analyticky neoddělili, byl souhrnně zaúčtován pouze v hlavní činnosti. V letošním roce bychom měli daň z hosp. činnosti převést na účet hlavní činnosti a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení převést na účet 432. Jak máme provést tuto opravu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, děláme rekontrukci kulturního domu.Jsme plátci DPH. Je používám z 95% k ekonomické činnosti a z 5 % pro veřejnou správu.
Na rekonstrukci máme 90 % dotaci, kde DPH není uznatelný náklad. Potřebovala bych poradit s účtováním
Faktura je např. na 70.000,--Kč.
042 15 ZJ40 MD 66.500,--Kč EČ
343 25 ZJ40 MD 13.300,--Kč EČ
042 15 MD 4.200,--Kč VS
321 00 ZJ 10 D 70.000,--Kč PDP
343 20 ZJ 10 D 14.000,--Kč PDP
úhrada:
231 23 3392 6121 UZ89518 org15 D 70.000,--Kč
231 23 3392 6121 org.15 D 14.000,--Kč
231 23 8901 MD 14.000,--Kč
321 00 MD 70.000,--Kč
Potřebovala bych ještě vědět, jestli po dokončení rekonstrukce do majetku na 021 převedu z 042 částku bez uplatněného DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem narazila na další problém, a tak mi nezbývá nic jiného, než opět požádat o radu. Pracuji na DPPO a nevím, jak do něj zamontovat záporný zůstatek na účtu 613, který mi vznikl na základě prodeje dřeva, které jsme měli na skladě z roku 2010. Po prodeji v roce 2011 jsem příjem dala na 601 a zároveň odúčtovala hodnotu na stavu výroby z účtu 613, čímž mi na něm vznikl mínus. V DPPO mám dát tuto hodnotu do základu daně také mínusem, či jak jinak tento stav v DPPO zohlednit, aby mi přiznání vycházelo správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková