Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu ohledně postupu a účtování v případě prodeje ČOV.
V majetku máme od r. 2004 ČOV v hodnotě 28 mil. Kč.
K 31.12.2011 jsme provedli oprávky ve výši 2 mil.Kč a proúčtovali je přes účty 406/081. Za leden a únor 2012 jsme provedli odpis a proúčtovali přes účty 551/081.
V minulosti už byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí, na základě které od roku 2005 do roku 2020 budoucí kupující splácí v ročních splátkách a bude ještě splácet kupní cenu až do celkové výše celkem 8 mil. Kč. Po úhradě celkové kupní ceny bude sepsána mezi městem a budoucím kupujícím kupní smlouva a ČOV mu bude předána.
V roce 2003 jsme obdrželi na výstavbu ČOV dotaci ve výši 5 mil., kterou jsme k 31.12.2011 ale nedooprávkovali.
Nevíme, zda máme postupovat následovně:
1) Majetek v březnu 2012 přecenit reálnou hodnotou, tj. na 8 mil, a proúčtovat 407/021, zrušit oprávky 081/407 a dále až do roku 2020 neodepisovat. U dotace dopočítat oprávky a doúčtovat na účet 401/403 ?
2) Na podrozvahu dát 8 mil. Kč na účet 932/999 a postupně každým rokem snižovat ve výši splátky.
3) K datu převodu ČOV tj. v roce 2020 vyřadit majetek z evidence ve výši 8 mil. Kč. prostřednictvím účtů 553/021 a 564/407 a dotaci proúčtovat do výnosů 403/672?
Nebo tento majetek už nepřeceňovat na reálnou hodnotu (RH), když smlouva o smlouvě budoucí je z roku 2004 a přecenit na RH se má už v době schválení záměru. Jen dopočítat oprávky dotace a dále do roku 2020 odepisovat včetně dotace a pak majetek vyřadit a proúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zveřejněný rozpočet.
Na základě připomínek občanů bychom chtěli ještě provést před schválením rozpočtu v zastupitelstvu obce úpravy.
Je tedy možné předložit ke schválení zastupitelstvu návrh rozpočtu v jiné výši než jak je zveřejněn?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 v 7.měsíci město obdrželo investiční dotaci na akci " Územní plán " ve výši 714.000,- Kč.
Z toho 15 % bylo ze zdrojů MMR-ČR ve výši 107.100,- Kč
85 % bylo kryto z evrop.zdrojů MMR ve výši 606.900,- Kč
proúčtováno bylo : MD 231-4216-17870 107 100,-
MD 231-4216/17871 606 900,-
Dal 672
To si myslím, že je chybně.
Jinak v nákladech za jednotlivé faktury bylo účtováno
MD 041 / 231-3635-6119 celkem 833 250,- Kč
Konečné vypořádání akce bylo provedeno do 31.12.2011. Nyní se ale čeká na schválení zastupitelstvém, což může být až v květnu 2012.
Pak zařadím na účet 019 / 041 odepisování na 20 let. Oprávky 551/079 a transfer 403/672
A teď, jak napravit účtování přijetí investiční dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat - můžeme vytvořit soubor majetku DHM - jedná se 150 ks židlí cena souboru je vyšší jak 40 000,--, ale 1 ks židle je pod hodnotu 3 000,--. Majetek je hrazen z dotace! Můžeme tedy vytvořit soubor?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych si ověřit zda jsem správně pochopila zaúčtování faktur s přenesenou působností u kterých si uplatňuji DPH a u kterých ne.Nemáme zvláštní účet DPH a vše účtujeme přes rozpočet.
Dod.fa. 1000 Kč bez DPH
Vypočt. daň 200 Kč
Předpis:511/321 10000
343 ZJ 043/343 ZJ010 200
2310010pol8901 -200D
2310010pol5171 +200D
Úhr.fa. 321/231pol5171 10000
Úhr.FÚ 343ZJ010/2310010pol8901 10000
takto je to u faktur, kde je plný nárok na odpočet?
Bez nároku na odpočet budu účtovat:
Předpis fa:
511/321 10000
511/343 ZJ010 200
2310010pol.8901-200
2310010pol5171 +200
Úhr. fa.dodav.
321/2310010 pol5171 10000
Úhr. FÚ:
343ZJ010/2310010 pol.8901 200
Znamená to, že pol. 8901 mu bude korespondovat s daň přiznáním na ř.10.
Děkuji a přeji hezký den i když se zdá, že hezké dny jsou už byly?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, tak ještě jednou sběrný dvůr. Obec bude v letošním roce realizovat stavbu sběrného dvora. 85% je financováno z ERDF, 10% z SFŽP a 5% budou vlastní zdroje obce. Žádost o dotaci byla nastavena tak, že obec nebude nárokovat DPH od FÚ a DPH bude uznatelným nákladem započítaným do celkových nákladů. Ve sběrném dvoře se bude jednat pouze o komunální odpad od občanů. Chtěla bych se prosím zeptat, zda je možné ve sběrném dvoře ukládat i odpad od okolních obcí za úplatu? Dle mého názoru je to na základě nastavených podmínek dotace již nemožné, neboť by se asi jednalo o ekonomickou činnost obce. Nebo je možné na základě nějaké smlouvy pouze o komunálním odpadu s okolními obcemi takto postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dle zákona č. 128/2000 Sb. si potřebuji ujistit níže uvedené. 1) Prodej nemovitého majetku schvaluje ZM a záměr musí být vyvěšen na ÚD. 2) Prodej movitého majetku schvaluje RM a záměr nemusí být vyvěšen na ÚD. Existují nějaké hranice pro podej movitého majetku (např. auto v hodnotě 500 000 Kč X mobilní telefon za 500 Kč)?? .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla rekonstrukci veřejného osvětlení. S vlastníky nemovitostí, na kterých jsou umístěna svítidla, uzavřela smlouvu o věcném břemeni. Lze náklady na úhradu věcných břemen a vklad do KN zahrnout do nákladů na rekonstrukci veřejného osvětlení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kupujeme nový počítač a monitor. Na konci faktury jsou zařazeny poplatky za elektroodpad. K monitoru 40 Kč bez DPH 20%, k počítači 12 Kč bez DPH 20%.
Jak mám prosím zaúčtovat tyto poplatky, přidat k pořizovacím cenám, nebo jako službu, zvlášť?
Děkuji za Váš názor, ještě jsem takový případ neřešila, v zodpovězených dotazech jsem nenašla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakou nejvhodnější formu zvolit pro odkup či převod majetku od cizího subjektu v tomto případě:
- jedná se o digitalizaci a ozvučení kina, které realizoval nájemce v budově ve vlastnictví obce (se souhlasem obce)
- majetek se skládá ze samostatných věcí (projektor, monitory), technického zhodnocení budovy(stavební úpravy, zabudované plátno) a z dalších souvisejících nákladů (spotřební materiál).
- město poskytlo na úhradu nákladů dotací ve výši od 0 - 100% na jednotlivé části (celkově 55% z nákladů).
- nyní je provozovatel v potížích a chce majetek jako celek obci prodat (zastupitelstvo souhlasí)
Prosíme o radu, jakou zvolit formu převodu či prodeje a jak správně ocenit. Lze vzít jednoduše pořizovací náklady, odečíst naši dotaci a za tuto cenu realizovat prodej? V jakých cenách pak ale majetek zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude uzavírat směnnou smlouvu ze zemědělským družstvem a to tak,že budeme směňovat pozemky,které máme v majetku v hodnotě 628.000,-Kč za budovu kulturního domu,který vlastní ZD.Ve směnné smlouvě bude uvedená cena dle vyhlášky 8/2008 Sb.,která činí 917.000,-Kč.Dle Vámi uveřejněné směrnice-nebudu přeceňovat pozemky RH(i když směňujeme za budovu ?),další otázka je zda zařadím budovu do majetku v hodnotě pozemků nebo v hodnotě,která je uvedena ve smlouvě.(prosím jak bych v tomto případě účtovala).A ještě jedna otázka z jaké ceny zaplatím daň z převodu.Myslím si,že z té která je uvedena ve smlouvě.Prosím jak zaúčtuji vyřazení pozemků a zařazení budovy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí být prosím vyvěšeno pozvání na veřejné zasedání ZO s programem, který se bude na zasedání projednávat na úřední i elektronicé úřední desce a kolik dní před konáním veřejného zasedání? A zároveň zda musí být vyvěšeno i usnesení ZO na úřední i elektronické úřední desce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat přijetí daru podle darovací smlouvy od krajského úřadu.
Kopii smlouvy zasíláme e-mailem v pdf na Vaši adresu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám zde dvě faktury na grafické práce provedené na projektu "Studie rozšíření parkovacích ploch v parku " - Kč 18 000,00 a grafické práce na projektu "Studie úprav Správy parku" na Kč 45 600,00.
Nevím, zda mám studie zaúčtovat na účet 042 jako součást nákladů souvisejících s pořízením stavby, nebo na účet 018 pol. ? . Také jsem se dočetla v knize Majetek, že se studie od roku 2009 přednostně řadí do nákladů. Tak teď opravdu nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda mám správně zaúčtovanou opravu v obecních bytech po revizi plyn. zařízení.
Obec obdržela fakturu bez DPH ve výši 6.907,50 Kč.
Předpis faktury jsem zaúčtovala takto:
511 0300 MD 7.874,55
321 0001 D 6.907,50
343 0025 Zj 611 D 967,05
Při úhradě zaúčtuji takto:
231 0300 3612/5171 D 7.874,55
321 0001 MD 6.907,50
231 0100 8901 MD 967,05
343 0025 MD 967,05
231 0100 8901 D 967,05
Nevím, zda to je správně a jestli je záznamová jednotka pouze u účtu 343 a nebo zda má být i u účtu 321.
Zatím je to první faktura a myslím, že jich mnoho nebude. Ale máme i vlastní kotelnu na biomasu a tam uplatňujeme odpočet DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková