Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dobrý den, mám dotaz ohledně dooprávkování. Budova OÚ, rok pořízení 1903, doba používání 150 let, tedy stáří 108 let a zbývá ještě 42 let používání. Cena v účetnictví je 1 448 580,00. Protože jsme malá obec, nebudeme kupovat SW program na majetek a já budu odpisy účtovat ručně v excelu a nejsem si jista, zda počítám správně.
Tedy 1 448 580 : 150 (doba používání celková) = 9657,20 roční odpis x doba užívání 108 let = 1 042 977,60 - to je tedy částka, kterou naúčtuji na 406/081? A platí tento výpočet všeobecně pro všechna dooprávkování?
2. A pak mám dotaz na evidovaný SW? Máme v účetnictví vedený SW Front Page z roku 2006 a Informace KN v roce 2002. Chtěli bychom ho vyřadit. Vyřadíme tedy 406/013?
3. Zapoměla jsem v loňské inventuře odúčtovat na účtě 374 01 - Přijaté zálohy na dotace - vratka dotace na volby 2009 částku 8 923,50. Prosím poraďte jak ji zaúčtovat v letošním roce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec udělala odhad na 3 bytové domy, chtěla zjistit jakou mají hodnotu, jestli bude možné je prodat/ zatím předběžně.Mám o tuto částku navýšit majetek v inv.
Další dotaz. Máme zakoupené sl.auto na úvěr, budeme splácet 5 let, kdy mám zařadit do DHM.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořizujeme projekt pro stavební povolení , účtovala jsem na O42. Došla mi faktura v listopadu , splatnost až v lednu. Práce ještě nebyly dokončeny. Zatím mám zaúčtováno na O42, ale nevím zda to nemám přeúčtovat a časově rozlišit. Prosím o radu. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vlastní 1 akcii Jm plynárenské. PC cena akcie je 1800,-- Kč. Dne 20.7.2011 nám přišlo potvrzení o výplatě a zdanění dividendy za r. 2010, v němž je uvedeno, že dividenda před zdaněním je v celkové výši 1265,-- Kč.
Prosím o radu, zda bych neměla rozdíl mezi PC a dividendou zohlednit v nějaké opravné položce, i když - to se mi moc nezdá...
A dále - středisko CP bylo zrušeno a dividendu nám vyplácí ADMINISTER. Nemáme však u nikoho zřízen na tuto akcii žádný zvláštní účet. Akcie je zřejmě stále uložena v centrálním depozitáři, ze kterého však nezískám žádný zvláštní výpis. Bude nám k potřebám inventury stačit výše uvedené potvrzení o výplatě a zdanění dividendy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak provést rozpočtové opatření.
Obec má příjem za prodej akcií, dále pojistné náhrady za
povodně 2010 a přijaté neinvestiční dary na povodně. Ve výdajové části nebyly použity.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat vyřazení majetku, pokud ještě nemám připravené dooprávkování:
1) bezpl.převod budovy kabin sportovnímu klubu 519 220,- Kč (v r.2005 byly kabiny převedeny na obec kvůli dotaci, ta ale "nevyšla", proto obec vrací zpět sport. klubu dar. smlouvou) - 401/021?
2) v inv. nenalezena "cesta" 371 815,- Kč, proto návrh na vyřazení - 401/021?
3) likvid. PC z důvodu stáří 44 821,- Kč - dl.hm.maj. - 551/022 nebo mohu ještě 406/022?
Nechtěla bych citelně ovlivnit VH, nejsem si jista, kdy mohu či musím použít při vyřazování účet 401, kdy 406 a kdy účty nákladové, aby to nebylo napadnutelné auditem. Je jedno, jestli majetek dooprávkuji a následně vyřadím nebo je vhodnější nejprve majetek vyřadit a následně dooprávkovat zbylý majetek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám k vám dotaz, nikde jsem nenašla (třeba mi poradíte) kolik máme účtů k dooprávkování, myslím tím např. 07x a 08x. Nevím ovšem, k čemu se váže 08x a (081, 082 je jich více, nevím..), a 07x nevím vůbec (071, 072)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám tyto dotazy:
1) koupili jsme traktor:
předpis 022/321
úhrada fa 321/231 3639 - 6123
Je třeba ještě něco účtovat???
2) dotace ze SFŽP 4213
půjčka ze SFŽP 8123
dotace z Fondu soudržnosti 4233 Je to správné účtování?
3) zadání územního plánu
předpis 041/321
úhrada 321/3635 - 6119
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 078 mám pouze přírůstky roku 2011 a ne stavy 018 let minulých.Jak mám docílit toho,aby byly zůstatky stejné? Stejný problém máme i u účtu 028(088), v průběhu roku jsme zařazovali majetek 028/088 a vyřazovali 088/028.I když opravíme vyřazení na 401/028 stejně se nám nerovná 088 na 028.Poradíte?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím poraďte mi. Chtěla jsem se zeptat na termíny inventarizace.
Mám to takto:
Termín zahájení fyzické u 028 a 022(jedna komise) 30.12. ukončení 31.12.
Termín zahájení u dokladové i fyzické (druhá komise) 10.12. ukončení 14.1.
Předání starostovi 15.1. Seznámení zastupitelstva na nejbližším zasedání.
Jde mi o to, abych nemusela dělat rozdílovou inventuru.
Některá děvčata to mají tak, že zahajují až v lednu, aby se vyhly rozdílové. Ale to asi nebude dobře, když se mají ověřovací dopisy posílat už v prosinci. Nebo ano? Prosím Vás napište mi, jestli mám termíny dobře a jak bych to v případě chyby měla mít. Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme měli dostat od SFŽP dotaci ve výši 1.800 tis. Kč. Vše je zkontrolováno, odsouhlaseno, ale peníze nám přijdou až letos. Dají se dotace dohadovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2010 byl dluh 888,-na účtě 311- opravná položka byla 266,40.
Dluh k 31.12.2011 není zaplacen.
K 31.12.2011 v inventurách na účtě 311 budu mít částku 888,- nebo 621,60?
K 31.12.2011 budu znova z částky 621,60 počítat opravnou položku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme pořídili filtrační jednotku pro úpravu vody za 658.656,-. Používá se jako čistička "koupaliště" (není to oficiální koupaliště ) je to požární nádrž. Mám vedeno na 022. Jak zařadit podle CZ-CC 221241 nebo podle CZ-CPA - nevím číselník
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dosud podle všech informací jsme se domnívali, že tento systém bude uplatněn pouze v případě ekonomické činnosti města. Náš dodavatel softwaru nás ale přesvědčuje, že na základě Zprávy MF č. 5/2011 se nerozlišuje, zda je práce prováděna v ekonomické činnosti nebo v rámci činnosti úřadu.
Prosím, jak je to tedy správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat podílový příspěvek dso na výstavbu cyklotrasy. Příspěvek bude hrazen přímo z úvěrového účtu. Našla jsem na stránkách že budu účtovat takto: 572/349 předpis, úhrada - 349//451 2219/6349. Pak už se ale ztrácím. Položku 8123 si můj SW sám nevygeneruje. Prosím co s tím dál?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková