Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, jak prakticky zapojit prostředky na účtě hospodářské činnosti města (zpracováváme mzdy pro okolní obce) a prostředky FOM do rozpočtu města. Zda použít pol. 8115 a zda je nutné před zapojením těchto prostředků schválení radou nebo zastupitelstvem nebo stačí až schválení konkrétních rozpočtových opatření. Z FOM již nic nečerpáme, jeho účet slouží pouze ke splátkám dřívějších půjček. Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz spíše obecného charakteru: mohu jako účetní dělat také pokladnu? (jsme obec s 5 zaměstnanci) Na školeních nám běžně říkali, že z důvodu vzniku rizika to nelze, že by pokladní měla být jiná osoba než účetní, ale v žádném právním předpise jsem pro toto tvrzení nenašla oporu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,dnes mimořádně neposílám dotaz,ale pomůcku,neboť jak jsem zjistila,množí se všude možně dotazy na dotaci pro školy "EU peníze školám" z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,já jsem též pátrala,kde se dalo,není to,že bych byla tak vynalézavá a dnes jsem se dopátrala a i shodou okolností jsem i obdržela metodickou pomůcku o účtování,a to dvěma možnými způsoby:
příjem: MD 231/4116/UZ33123/N32/Z1 15%
MD 231/4116/UZ33123/N32/Z5 85%
D 374
převod ZŠ:MD 374
D 231/5336/3113/UZ33123/N32/Z1 15%
D 231/5336/3113/UZ33123/N32/Z5 85%
a nebo
předpis: MD 346/D 378
příjem: MD 231/4116/UZ33123/N32/Z1 15%
MD 231/4116/UZ33123/N32/Z5 85%
D 346
převod: MD 378
D 231/5336/3113/UZ33123/N32/Z1 15%
D 231/5336/3113/UZ33123/N32/Z1 85%.
Mějte se prima.Ilona
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci své VHČ dodáváme výrobky. Jsme plátci DPH. Jak budu postupovat z hlediska DPH při vyřízení reklamace, když našemu zákazníkovi zdarma vyměníme v rámci záruční opravy vadnou součástku (součástky nakupujeme a jsou součástí výrobku, při nákupu uplatňujeme odpočet DPH na vstupu)? Budu z této součástky odvádět DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc vyřešení problému s DPH.
Zastup.se rozhodlo pořídit zpracovanou kulatinu z vlastního lesa do zásob(trámy,desky apod.)na různé opravy na obecním majetku(krovy,přístřešky, ploty apod.)
Když vytěženou kulatinu zavezeme na pilu a pak výrobek dáme do zásob.
1.Mám kulatinu ohodnotit jako při prodeji a odvést DPH? nebo
2.Kulatinu odvést na pilu(pořez je sice s DPH,ale my si ho neuplatníme ,protože víme , že to budeme používat na obecní majetek-bez DPH) ocenit výrobek odvést DPH a uložit na sklad?
(Teď už je kulatina pořezána , ale já nemám zaúčtováno-nevím co s tím?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně má město zaúčtovat přechodnou půjčku pro PO ZŠ, které byla ukradena hotovost v částce 50 tis?
Našla jsem pol. 5614 neinvestiční půjčené prostředky...proti účtu 365 0310 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den, potřebuji poradit ohledně obratu DPH. Moc by mě zajímalo, jestli se počítá pouze čisté nájemné, nebo nájemné vč. boileru, kuchyňské linky. Boiler a kuchyňskou linku vlastně nájemníci zaplatí v celkové výši během nějaké doby.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím radu jak zaúčtovat: dle kupní smlouvy kupující zaplatí prodávající obci cenu za prodej pozemků + návrh na vklad 500,-Kč a geometrické plány v ceně 15.500,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu - je někde stanoveno, do kdy musí být schálen hospodářský výsledek zřizovaných PO (základní škola a mateřská škola) a jeho rozdělení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pročítala jsem si v dokumentech Transfery 2011 a nevím jestli jsem pochopila dobře.
Na základě schválení rozpočtu obce ZO posíláme příspěvky, které podléhají vypořádání občanským a neziskovým organizacím.
1.Některé příspěvky nemají uzavřënou smlouvu s obcí,poskytují se na základě podané žádosti o příspěvek, který schválí ZO v rozpočtu.
2.Některé příspěvky mají uzavřenou smlouvu s obcí.
Nejsem si jistá o kterých příspěvcích se má účtovat po schválení rozpočtu na podrozvaze.Jestli o všech, které ZO schválí nebo poze ty , které mají uzavřenou smlouvu.
Schválení rozpočtu ZO 999 MD/973 D , vyplacení 231 D/ 373 MD a současně odúčtujeme z podrozvahy 973 MD / 999 D, na konci roku po zaslání vyúčtování 572 MD / 373 D.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda je povinností schvalovat každý rok nové směrnice - celý balík všech směrnic, i když se v nich oproti předešlém roku nic nemění. Nebo zda je možné schválit pouze tu směrnici, ve které nastaly oproti předešlému roku změny a stanovit, že ostatní směrnice zůstávají ve stejném znění. Stále se na tom s některými kolegyněmi z okolí nemůžeme shodnout.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme provedli vyúčtování dotace (na základě chyb. podkladu z našeho odboru), kterou jsme poskytli, výplata zaúčtována na MD 572, nyní se ukázalo, že k této dotaci vyúčtování doloženo nebylo a peníze nám vrátili na účet. Kam tuto vratku zaúčtovat? Mohu dát storno nákladů účet MD 572-?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci jsem zaúčtovala předpis daně z příjmů PO za rok 2010 na účet 591/341. Teď jsem zjistila, že daň jsem spočítala chybně, skutečná daň bude vyšší. Jak mám zaúčtovat předpis tohoto navýšení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PO Technické služby si dali žádost o přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do následujících fondů:
fond odměn 5.000,-
fond rezervní 40.000,-
fond investiční 38.000,-
fond zřizovatele 255.853,57 (tento fond jim doporučil daňový poradce vytvořit, z důvodu, že PO Technické služby dělají pro obec úklidové práce, které obci fakturují- prý si máme pouze dělat zápočet. Že se to tak běžně dělá)
Teď rada obce neví, zda může takto přerozdělit hospodářský výsledek. Nechtějí schválit nějaký blábol.
Mě se tento způsob rozdělení vůbec nelíbí.
Podle mě, jestli jsem správně pochopila zákon 250/200 Sb., by se hospodářský výsledek měl rozdělit pouze do fondu odměn a rezervního. Zbytek peněz bych převedla jako odvod do rozpočtu obce- ve FIN položka 2122.
Jaký je Váž názor?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, Svazek pro plynofikaci obcí nakoupil v roce 2010 HZL Wüstenrot hypoteční banka,a.s. za účelem zhodnocení finančních prostředků se splatností 3 roky. Nákup jsem zaúčtovala jako dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063/231 pol.8128. Na konci roku 2010 jsem zhodnocení HZL - výnosy přecenila na reálnou hodnotu zápisem 063/664. Každý měsíc KB posílá výpisy - stavy portfolia cenných papírů s měsíčními obraty. Prosím o radu - mám dále účtovat stejně jako v roce 2010 (tzn. výnosy popř. ztrátu ocenit až na konci roku reálnou hodnotou, v průběhu roku neúčtovat nic) nebo každý měsíc účetně sledovat tržní hodnotu HZL (plus nebo mínus) a na jakých účtech. Doufám, že jsem napsala dotaz srozumitelně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková