Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak správně účtovat SF. Jsme plátci DPH, přijaté úhrady za obědy.
Účtuji jen na ZBÚ
l. tvorba fondu 401 905/419 100
2. předpis fa za obědy: 527 419/321
343
úhrada 321/231 040
3. -527 419
+419 410 - příspěvek ze SF
+549 - ve výši co hradí zaměstnanci
4. předpis za zaměstnancem 335/602
343
5. úhrada od zaměstnance 231/335
6. zúčtování SF 528/401 905
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byla přislíbena dotace z fondu OPŽP na výstavbu kanalizace. Tato akce bude probíhat až v přístím roce. Podle smlouvy o dílo nám však firma XY účtuje částku 192 tis. za zpracování finanční analýzy projektu a zpracování odborného posudku k předmětu akce.
Na faktuře je dále napsáno, že fakturované částky Vám budou proplaceny SFŠP do výše přiznaného spolufinancování, což je 80 %.
Musím už tedy tento rok účtovat s UZ N a Z? Prosím jak? Mám částky nějak rozdělit na 80 a 20 %?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci se zeptat na jaký paragraf mám zaúčtovat úpravu zahrady domu s pečovatelskou službou na kterou žádáme dotaci na projekt " Aktivita i relax pro děti i seniory". V budově DPS má nyní sídlo - /nevyužitá jídelna/ mateřské centrum, kde se schází maminky s dětmi. Zatím účtuji všechno na par. 4351.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme obdrželi na BÚ obce od kraje invest. dotaci 230.000,- Kč na projekt kanalizace náš podíl z rozpočtu je stanoven smlouvou s krajem na 90.000,-. Já jsme zaúčtovala tuto částku 401x403. Prosím o radu jak dál.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Odcizená hotovost roce 2009 byla na základě usnesení odepsána a dána na podrozvahový účet 971.V roce 2010 si nejsem jistá zda má být na účtu 911 - odepsané pohledávky či na účtu 925 nebo 926.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím, mohli by jste mi poradit kde bych našla výklad k příloze účetní závěrky (z čeho se skládají jednotlivé řádky?) Kvůli kontrole. Např. řádek (pol.) 54 přílohy se mi nerovná na rozvahu účet 343 a 342 jak mi bylo sděleno. Můj problém je, že nevím, z čeho se řádek 54 skládá. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme platili DSO podíl na nákladech - letecké snímky 8 tis. Kč. Teď jsme dostali smlouvu o výpůjčce uzavřenou v lednu 2010 na dobu 4 let a pak nám boudou snímky převedeny bezplatně do vlastnictví. Celková cena je 9 tis. Kč. Zaúčtují na podrozvahu na 951, ale nevím v jaké ceně - buď to co jsme zaplatili jako příspěvek a nebo skutečnou cenu snímků. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu: v roce 2009 jsme obdrželi fakturu a nezaplatili jsme ji z důvodu nedostatku fin. prostředků, platíme ji až letos v celkové výši.
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
I přesto, že pročítám odpovědi na dotazy mám stále nejasnost kdy ocenit reálnou hodnotou a kdy ne.
Ve Vašich odpovědích je uvedeno, že u majetku, o kterém zastupitelstvo rozhodlo k prodeji v roce 2009
se ocenění reálnou hodnotou nemusí provádět. Ve vyhl.č. 410/2009 Sb. v přechodných ustanoveních § 79 se uvádí, že ocenění se provede nejpozději do 31.12.2010?
Dále v letošním roce jsme odprodali 1 m2 pozemku, která má původní cenu v účetnictví 17,50 Kč/m2 za 1 900, Kč, je nutné i u této položky provést ocenění reálnou hodnotou?
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec podepsala dohodu se SZIF o postytnutí dotace z PRV - Podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, záměr Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Chtěla bych se zeptat, jaký použít paragraf na akci "Rekonstrukce komunikace a zlepšení vzhledu oce". Jedná se o investiční dotaci, která zahrnuje stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství, oplocení a venkovního mobiliáře, výdaje na parkové úpravy, stavební výdaje na zpevnění ploch, pokládka dlažeb apod. a výdaj na nákup technicky na údržbu zeleně. V rámci této akce bude zrekonstruována místní komunikace, vybudován chodník, zbudováno parkoviště, umístěn mobiliář a zakoupena bubnová sekačka. Nevím, jaký paragram použít, zda 2219 anebo 2212. Zdá se mi být vhodnější 2219. Nevím, zda je možné v rámci jedné akce účtovat i na jiné paragrafy např. nákup sekačky na 3745 anebo i sekačku je možné účtovat na 2219 (z názvu akce bych řekla, že se skládá ze dvou paragrafů 2219 a 3745)? Celá akce je investiční, ale například mobiliář je plánován v celkové ceně 38 tis., což není investice. Nebude z důvodu dodržení podmínek dotace nutné mobiliář, chodník, parkoviště zahrnout do položky 6121 k rekonstrukci jako její součást, ikdyž třeba svoji hodnotou účetně ani o investice nejde? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Platíme Centru sociálních a zdravotních služeb podle počtu obyvatel v naší obci dle uzavřené smlouvy za to, že poskytují občanům sociální a zdravotní služby (dováží obědy, zajišťují nemohoucím občanům úklid, pomáhájí s hygienou, aplikují injekce atd.). Jak máme tento náklad účtovat?
Jedná se o obecně prospěšnou společnost (Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. - www.centrum-podebradx.info), jejíž zakladatelem je město Poděbrady. Smlouvu máme uzavřenou mezi námi a Centrem soc. a zdr. služeb.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Naše město uzavřelo letos smlouvu o úvěru na investiční akce na 9.000.000,-. Z této částky se zaplatila loňská faktura na 7.000.000,-. Jedná se o přímé čerpání úvěru. Zaúčtovala jsem tedy:
999/972 - 9.000.000,-
321/451 02 2321 6121 - 7.000.000,-
972/999 - 7.000.000,-
Na školení jsem se dozvěděla, že na devítkových účtech je zde účtování zbytečné. Můžete mi prosím poradit? Velice děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
získali jsme dotaci za SFŽP:
EU 85% UZ 15316
SR 5% UZ 90001
vlastní zdroje 10% zde použiji který UZ.
Účtování s účelovými znaky bude s nástrojem a zdrojem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak správně zaúčtovat poskytnutí peněžního daru k životnímu jubileu ze sociálního fondu, účtuji pouze na ZBÚ.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenu dohodu s nemocnicí na poskytování příspěvku na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče. Nemocnice je s.r.o. Prosím, jak zaúčtovat příspěvek včetně předpisu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková