Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • zahraniční cestovné
    07. 06. 2010

    Dobrý den.
    Mám dotazy k zahraničnímu cestovnému:
    1/ jak zaúčtovat výběr 90 Eur /stravné 2dny SRN/ + poplatek z účtu
    2/ příjem EUR do pokladny a výdej stravného p.starostovi
    3/ Vyúčtování cestovného, kdy předložil doklad o úhradě ubytování dalších 4 osob /delegace obce/celkem, ale účet za ubytování obsahuje i platbu za snídani, která je tam vypočtena zvlášť.
    Jak účtovat proplacení ubytování v EUR? Mohu mu proplatit i ubytování za ostatní členy delegace, pokud jsou někteří členy zastupitelstv?
    Valutovou pokladnu nevedeme.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • VOLBY 2010 SMĚRNICE
    07. 06. 2010

    Prosím o radu, jestli se dají hradit z dotace na volby nástěnky, které jsme pořídili pro vyvěšování vzorů hlasovacích lístků, tisk.chyb a odvolaných kandidátů.
    A druhý dotaz - pokud je skončení činnosti volební komise 16.6. - jestli mohu odměny členům dát už do mezd za květen, pokud vyplatím nejdřív 17.6.2010, nebo je musím dát až do červnových mezd?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování v podrozvaze
    07. 06. 2010

    Dobrý den, ve vaší knize "Úč. reforma a ÚSC" a teď i v dokumentech k podrozvaze z 19.5.2010 píšete, že v podrozvaze lze vždy účtovat na stranu MD a protiúčet (999) vždy na stranu Dal a teprve z názvu je zřejmé zda se jedná o např. pohledávku nebo závazek. Myslím si, že toto platilo pouze před novelou, protože standard říká,(zkráceně) že zápis se na podrozvahu provádí na tu stranu, která je stejná jako při předházejícím nebo následujícím zápise v hl. knize. Já to chápu tak, že pokud účtuji např.pohledávky v hl. knize na MD nemůžu ji nikdy mít v podrozvaze na Dal. Nebo toto ustanovení chápu špatně? V uzávěrkách PO se totiž v přílohách objevuje tento problém, kdy jeden program má např.budovy (902) v podrozvaze s kladným znaménkem a další se záporným. Ještě bych prosila o zodpovězení zda účet 999 je pouhým sumárním účtem, který sčítá matematicky plusy a mínusy podrozvahy nebo pouze sečte čísla pod sebou bez ohledu na znaménka. PO totiž mají rozdílné přílohy(dle programů) a nevíme co je dobře. Děkuji za opdověď
    PS odpovídal mi p. Nejezchleb na znaménko u oprávek, nakonec ministerstvo dalo do kontroly vazeb, že tam má být kladné znaménko, i když se jedná o aktivní účet s KZ na straně Dal a tedy by na stranu MD mělo jít se záporným znaménkem, ale nechť, objevují se nám ale výkazy se záporným znaménkem u oprávek k pohledávkám a zase to dle mě nebude v rozvaze správně, protože jedny oprávky jsou v plusu, druhé v mínusu a součet bude v korekci odečtený a ne sečtený. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování techn.dokumentace
    05. 06. 2010

    Obec zřizuje nové stavební parcely.
    Jak správně zaúčtovat fa(včetně § a pol.) na vypracování technické dokumentace pro vedení inženýrských sítí a vyhotovení výpočtu náhrad za odnětí půdy ze ZPF.
    Faktura je takto rozepsaná:

    vodovodní řád ...... 5000,-Kč
    dešť.kanaliz. ...... 2000,- Kč
    plynovodní řad STL ... 4000,-Kč
    kabelové vedení ...... 4000,-Kč
    účelová komunikace... 5000,-Kč
    veřejné osvětl.a rozhlas..3000,-Kč
    odnětí půdy ze ZPF .......3000,-Kč

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH, 5362,2222
    04. 06. 2010

    Prosím o radu ohledně účtování DPH. Nadměrný odpočet v tomtéž roce se účtuje jako kompenzace položky 5362, jak je to v případě, že nadměrný odpočet převyšuje daň zaplacenou fin. úřadu a na položce 5362, se dostaneme do záporné hodnoty? Mělo by se v tomto případě účtovat na pol. 2222? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Povinnost denního účtování
    04. 06. 2010

    Dobrý den,
    mám dotaz k dennímu účtování obratů. Jsme PO a máme dekádní výpisy z bankovního účtu, které účtuji vždy s datumem 10., 20. a 30. příslušného měsíce. Výpis nerozúčtovávám podle datumu. Např. mám výpis z 10. 5. a na něm úhradu faktur dne 3., 5., 9. 5. Mám tedy i tyto výpisy rozúčtovávat po dnech?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dokument ke stažení
    04. 06. 2010

    Omlouvám se, asi jsme již všichni ze všech změn unavení, ale nemohu najít dokument ke stažení 2010 Financování, prosím poraďte. Předem děkuji. Plotnárková}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    04. 06. 2010

    Obec uzavřela darovací smlouvu s firmou - akciovou společností, která chce na území obce postavit fotovoltaickou elektrárnu. Firma se v darovací smlouvě zavázala, že v případě získání stavebního povolení na tuto stavbu, poskytne obci finanční dar. Je nutné tento předpoklad ( že obec obdrží finanční dar) zachytit na podrozvahovém účtu a pokud ano, který zvolit? Pozemky, které by měly být využity pro stavbu nejsou v majetku obce. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer občanskému sdružení
    04. 06. 2010

    Prosím o radu ve věci poskytnutí transferu občanským sdružením. Poskytnutí transferu je schváleno zastupitelstvem obce v rámci rozpočtu,
    s obč. sdruženími jsou sepsány smlouvy a prakticky se příspěvek poskytuje ne jako záloha, ale na základě předložených dokladů (faktur, paragonů apod.) jim vyplatíme v hotovosti nebo na účet příslušnou částku. Buď vyčerpají příspěvek najednou nebo v několika splátkách až do výše dle uzavřené smlouvy. Je možné postupovat tak, že při předložení dokladů uděláme předpis 572/349 a následně vyplatíme 349/231 + RS ?
    Děkujeme za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářský výsledek
    04. 06. 2010

    Mám prosím dva dotazy:
    1) poradíte mi prosím účtování zavedení HV zisku z roku 2009 do rozpočtu obce 2010? Takto rozhodlo zastupitelstvo.V počátečních stavech ho na 431.

    2) obec provozuje HČ pouze leden až březen, tak mám dotaz zda mohu i zisk roku 2010 zavést do rozpočtu roku 2010, tedy již nyní, pokud ano tak prosím také o radu jak zaúčtovat.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek PO
    04. 06. 2010

    Dobrý den,
    jsme příspěvková organizace. Od svého zřizovatele (Město)dostáváme měsíčně dotaci na provoz.Tuto dotaci účtuji : předpis 348/672 a platba 241/348. Včera jsme byli na školení,kde nám paní ing. říkala, že bychom měli účtovat takto:
    572/378 - předpis na celý rok v lednu
    381/572 - mínusem II.-XII./2010
    572/381 - v únoru, březnu, ...prosinec
    378/241 - příjem dotace každý měsíc
    Co je správně.
    Děkuji

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • splátka půjčky ze SF
    04. 06. 2010

    Mám dotaz,jestli u splátky půjčky ze SF,musím používat také účet 419 a 401.V minulých letech jsem účtovala MD 236 10 pol.2460/D 335 20
    a na podrozvahu MD 999 93/ D 993 77
    Asi k tomu mám dodělat ještě MD 419/D401?
    Je to tak dobře včetně té podrozvahy? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Analytické členění nákladů a výnosů
    04. 06. 2010

    Dobrý den,dozvěděla jsem se,že v rámci hlavní činnosti jsme povinni dle zákona o dani z příjmů samostatně členit jednotlivé činnosti. Bylo mi řečeno že například:
    518 03/ 321- fa za odvoz odpadu musím dát k 518 03 třeba pod ORG § 3722,aby bylo zřejmé členění.
    Pokud to tak musíme učinit u nákladů a výnosů / u 5xx a 6 xx/ ,znamená to veškeré přeúčtování všeho,co jsme do teď pracně udělali.Musíme to opravdu členit?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond hospodářské činnosti
    04. 06. 2010

    Dobrý den, mám problém s účtováním Fondu hospodářské činnost. V minulých letech jsem po schválení ZO účtovala: 931/903.Prostředky na účtě zůstaly celý rok až do dalšího přírůstku. V rozvaze za obd. 13/2009 je zůstatek Fondu z min. let na účtě 903, z roku 2009 na účtě 963. Po převodu do letošního roku (nemám zatím zpracován převodový můstek) je zůstatek z min. let na účtě 401 903 a za r. 2009 na účtě 431 000. V 03/2010 ZO schválilo převod zisku do Fondu HČ. Prosím, jak správně zaúčtovat:
    1) převodový můstek
    2) převod z účtu HV ve schvalovacím řízení na Fond

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • složení jistiny
    04. 06. 2010

    V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (kanalizace) musí účastníci tohoto řízení složit na náš běžný účet jistinu, aby se mohli zúčastnit. Ta jim bude po podepsání smlouvy vrácena. Můžete mi prosím poradit, jak se o tom účtuje. Nejdříve příjem (zda je zde i nějaký předpis) a následně vrácení částky. Odrazí se tato operace v rozpočtu?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu