Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu k následujícím dotazům:
1) V roce 2010 jsme obdrželi od KÚ investiční dotaci na PD kanalizace a ČOV ve výši 100.000,-Kč, což je celková výše dotace. Zaúčtovala jsem předpis 348/374,příjem dotace 231/348. V roce 2010 jsme neměli žádné výdaje, dle smlouvy o dotaci má být akce ukončena 31.12.2011. Mám do rozvahy ponechat dotaci jen na 374, nebo mám účtovat ještě 388/403 či nějak jinak?
2) V únoru budu vystavovat fa EKOKOMu za třídění odpadu za 4.čtvrtletí 2010, zaúčtuji nyní dohadu 388/649? Pokud ano, mám dát na dohadu raději nižší částku nebo vyšší?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v listopadu jsme prodali hasičské auto Avia pořízené v roce 1980 za 10 tisíc Kč. Účtovala jsem předpis 311/646 10 000Kč, úhradu 261/311 a vyřazení 406/022 ve výši pořizovací ceny 113 390 Kč. Prosím, nechybí mi tam účtování o reálné hodnotě ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je členem sdružení obcí, které realizuje investiční akci výstavbu cyklostezky. Sdružení uzavřelo smlouvu s věřitelem na krátkodobou finanční půjčku a této smlouvě účtovalo v rozvaze (půjčka z 8/2010 splatná 2/2011) Členské obce vystupují v této smlouvě jako ručitel, kdy jednotlivé obce mají svůj ručitelský závazek vyčíslen. Nyní se mi jedná o účtování u obce. Je povinna obec o této skutečnosti (ručitelském závazku) účtovat? Napadá mě podrozvaha 981/999?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nechali jsme zhotovit kryty na topení 10 ks , cena za kus 5000,00 Kč,jedná se pořízení DDHM nebo o opravu budovy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastnila byty a v roce 2009 rozhodla o tom, že byty prodá, zároveň si v roce 2009 odsouhlasila zásady prodeje včetně stanovení ceny za 1 m2.
Byty se začaly prodávat až v roce 2010. Na základě prvních informací jsem provedla ocenění reálnou hodnotou a byty přecenila. V roce 2010 bylo prodáno z 28 bytů 25, tj. 3 se budou prodávat v roce 2011. Jak mám postupovat v ocenění RH vyhledem k novým doporučením, že o majetku prodaném v roce 2010, který byl určen k prodeji v r. 2009 by se neměla RH stanovit? Mám RH v účetnictví zrušit? A jak postupovat se zbylými 3 byty?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Správu bytových a nebytových prostor nám vede jiná firma na základě mandátní smlouvy. Do loňského roku jsme měli účet BH v rozpočtu na 231,... a účtovali jsme o příjmech a výdajích podle výpisu z účtu. Vím, že tak to není správné, a s novým vedením jsme se rozhodli, že od r. 2011 nebudeme účtovat BH přes rozpočtovou skladbu, veškeré obraty na účtě a všechny úkony spojené s nájemními smlouvami a s vyúčtováním provádí dodavatelská firma a vede také účetnictví. Jak mám převést zůstatek na účtě BH (má svůj účet u banky) a jak postupovat během roku? nebo účtovat až na konci roku na základě HV? V dotazech z 25.10.2010 je podobný případ, nevím, zda ho mohu použít pro převod prostředků: 262,...MD/231,...D 3612/5341 a 241,...MD/262,...D. Máme pravidelný přehĺed o stavu na účtě, firma nám pravidelně předává rozvahu i výsledovku.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat, jestli musíme podat přiznání k dani silniční a platit silniční daň za hasičské vozidlo, které je ve vlastnictví obce a které je svěřeno k používání sboru dobr. hasičů zřízeného obcí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dotaci MPMR-podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování v důsledku povodně.Srpnová povodeň zasáhla 1 objekt-dotace na 1 domácnost 30.000 Kč. Zaúčtovala jsem: předpis 346 MD / 374 D, příjem 231 pol.4116 MD / 346. Dotace se bude čerpat až v roce 2011. Zůstává na účtu 374 nebo se převede ke konci roku celá částka na dohadný účet aktivní 388?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda správně účtujeme zásoby k 31.12.2010. Používáme způsob B, ke konci roku 2009 máme dle inventarizace stav na MD účtů 112-materiál a 132-zboží k prodeji. Nyní, v rámci nových inventur, zaúčtuji zásoby do spotřeby MD 501 / D 112 a aktuální stav dle inventur k 31.12. 2010 na MD 112 / D 501?? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Mateřská škola má od 1.3.2010 doplňkovou činnost - pronajímání nebytových prostor. Dříve, když ještě MŠ neměla doplňkovou činnost, měla s nájemcem uzavřenu smlouvu Obec a platbu za nájem a energie inkasovala Obec. Obec dovolila MŠ, aby provedla vyúčtování energií za rok 2009 a rovněž inkasovala prostředky vyplývající z tohoto vyúčtování. Jelikož na konci roku 2009 jsme neúčtovali v předpise o vyúčtování energií týkajících se pronájmu (doplňkové činnosti), nyní vznikl problém jak tento příjem doplatku zaúčtovat. Prosím o Vaše stanovisko, zda doplatek z vyúčtování mohu zaúčtovat na účet 649 (ještě prosím upřesnit zda v doplňkové činnosti nebo v běžném provozu). Moc prosím o nastínění přesného zaúčtování tohoto případu. Jedná se o čátku 44.500,-- Kč. Nejsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na stránkách našeho kraje jsou vyvěšeny nejčastější dotazy od obcí.
Je tam doporučeno účtování DPH z PRGLF: 377/649 a příjem 231 2329/377. Můžete nám napsat Váš názor na toto účtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce máme reálnou možnost získat investiční dotaci na chodníky. Původní jsou asfaltové, částečně bez obrubníků. Pokud místo asfaltu použijeme nové dlaždice, doplníme obrubníky, včetně úpravy podloží, je toto možné považovat za zhodnocení stavby a účtovat na investice?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos jsem poprvé účtovala výrobky na sklad (zásoby dřeva v lese). Stav k 1.1. jsem zaúčtovala 123/406 (47 tis. Kč)Teď se mi zásoby snížily (35 tis. Kč) a já nevím, proti jakému účtu je mám odúčtovat. V průběhu roku jsme účtovala faktury tak, jak mi je přinesl lesní hospodář. Náklady na těžbu na 518 a prodej dřeva na 601.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc. 16.6.2010 jste mě odpověděla na dotaz ohledně vodovodních přípojek Uzavřeli jsme s firmou smlouvu na zhotovení vodovodních přípojek v jedné z naších obcí s tím, že nám občané budou tyto přípojky platit na základě námi vydaných faktur. Takže se nejedná o náš majetek. Přípojky jsou na jejich pozemku. Město celou akci pouze zprostředkuje. Jenže zároveň jim poskytujeme příspěvek na každou přípojku ve výši 6 tis. Kč a tu odečteme z ceny přípojky na faktuře. Už jsem to účtovala v loňském roce. Prosím o pomoc. Děkuji.
Nejlépe by to bylo asi takto:
při přijetí faktur rozúčtovat část do Vašeho příspěvku a část na pohledávku za občanem: např. 572 MD a 311 MD / 231 2310 5192 D - část za občanem a 231 2310 5493 část Vašeho příspěvku a náhradu výdaje od občanů - v běžném roce 231 2310 5192 MD v následujícím pol. 2324 MD / 311 D.
Úhrady letošní za případné plnění vloni zaúčtujte letos jen 231 2310 2324 MD / 649 D (pokud bylo vloni účtováno na 420, a jsou to velké částky, tak místo 649 použijte účet 406; pokud bylo vloni účtováno na 042 tak 042 minus D - také místo 649.)
____________________________________________
Zaúčtovala jsem dle vašeho doporučení. Potřebuji ještě předepsat DPH, dle požadavků daňové poradkyně, která trvá na tom, že tato částka by měla být zatížena daní. Na tuto akci jsem si DPH uplatnili. Nevím jak mám předepsat. Na účtu 311 26 -mám celou cenu,kterou mají občané zaplatit včetně DPH. Předem moc děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je členem DSO, který účtuji.
DSO má smlouvu na invest.projekt od region.rady, který probíhá 2010 a 2011, je zapojeno 5 člen.obcí, 3 obce v roce 2010, další v 2011. Předpis celé dotace 943/999.
Jelikož DSO nemá finanční prostředky platby probíhají následovně: dodavatelé provedou práci, 042 MD/321 D, předepíši-fakturuji člen.obcím, podílejícím se na projektu stejnou částku, která pokryje faktury dodavatelům 348/403 (příp.část neinv.výdajů 348/672), úhrada obcí pak 231/348 pol. 4221, příp. 4121.
(úhrada fa dodavatelům 321/231, pol. 6121, při předání díla , příp.kolaudaci, 021/042)
V říjnu proběhla 1.žádost o platbu na reg.radu, požadovanou část dotace jsem odúčtovala
z 999/943 a dala na rozvahu 348/374. Do konce roku 2010 jsme neobdrželi žádné finance, tak nevím jak to dál řešit k 31.12.2010. Nemohu přece zdvojovat částku na účtu 403, u nás vzato má DSO majetek pořízený buď z dotací obcí, příp. region.rady. Majetek účtovaný na účtech „0..“ se rovná účtu 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková