Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na vás s dotazem, na kterém nákladovém účtu má být správně zaúčtovano čerpání sociálního(příspěvek na stravenky, ošatné, penzijní připojištění), humanitárního fondu (příspěvky občanům v sociální nouzi a grantového fondu ( příspěvky neziskovým organizacím), které ÚSC tvoří v souladu s vnitřními předpisy a čerpá je během roku. Kolegyně z účtárny použily účet 548, ale nám se to nezdá, vzhledem k tomu že: obsah účtu 548 není vyhláškou č.410/2009 Sb.obsahově vymezen. Na tento účet je možné účtovat tvorbu fondů, která je schválena statutem nebo pravidly fondů z výdajů nebo z příjmů ÚSC, jež nejsou určeny k využití v běžném roce ( zákon 250/2000 Sb., §5).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Prosím Vás nemůžete mi poradit co bych si měla zkontrolovat když mi nesedí celkem aktiva s celkem pasivy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na který paragraf je vhodné účtovat:
-pořízení autobusové zastávky a její opravy zastávek
-opravy vlakové zastávky, která je v majetku obce
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec má skladě (účet 132)pohledy za 2,- Kč /ks, prodáváme je za 4,- Kč/ks. Zaúčtovala jsem
504/132 za 2,- a 231/604 je to tak správně nebo se musí pohledy přecenit reálnou hodnotou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má dostat dotaci Euroregionu Šumava v roce 2011, zaúčtovanou žádost mám na 377/374 v Kč částka eur x kurzovní částka k danému dni žádost, k 31.12.2010 jsem udělala kurzový rozdíl a vyšel mi kurzovní zisk. Prosím o radu jak tento zisk zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, bude do daňového přiznání patřit odměna od Ekokomu za 4.Q 2010 (zatím mám zaúčtováno 388/609)? Fakturu budeme vystavovat až přijdou schválené výkazy - leden, únor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice Vás prosím o radu,jak zaúčtovat platbu za telefon,kde Telefonica fakturuje od 10.12.2010 do 9.1.2011.Rok 2010 je jasný,ale jak zaúčtuji rok 2011-přes náklady příštích období (383),ale proti čemu? Fakturu mám. Jsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potýkám se s časovým rozlišením.V lednu loňského roku jsem úhradu za TKO ve výši cca 60 tis., která přišla také až touto dobou, dala do nákladů roku 2010,co s letošní fakturou?Limit na čas.rozl. máme 20tis.Kč.Dát ještě na náklad roku 2010 nebo účtovat přes dohadu?Náklad r.2011 by to asi neměl být,že,poradíte?Ve směr. fa do 10tého.Ještě zálohy z r.2010 vyúčtované v této době do 20ti tis,je lépe zálohu proúčtovat v r.2010 než přes dohady?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Založili jsme si dolarový účet, kam jsme převedli 5 mil z běžného účtu. Jak se zaúčtuje tento převod, jaké položky se použijí a jak se účtují kurzové rozdíly? A musí se vést částka v dolarech na podrozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) S krajem máme uzavřenu smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 na úroky z úvěru. Do dnešního dne jsme žádné finanční prostředky neobdrželi,
nevím jak mám účtovat v roce 2010, zda mám označit úroky s ÚZ do výše dotace a dotaci dát jen na podrozvahové účty a v roce 2011 teprve udělat předpis
dotace 348/672 a vyřadit z podrozvahy.
2) S krajem máme uzavřeni smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 na výměnu oken, ani tady jsme žádní finanční prostředky prozatím neobdrželi,
výměna oken byla provedena v roce 2010, faktury byly též vystaveny v roce 2010, ale budou hrazeny až po obdržení dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
přijmu do pokladny za kopírování 10,- Kč. Zaúčtuji 10,- Kč na MD 261 a na 231.10 na oddíl a paragraf 6171 2111 částku 8,- Kč. Na účet 343 na MD 2,- Kč. Potom na účet 231.10 na oddíl a paragraf 6171 5182 na MD -10,- Kč . A na 601 na D patří 10,- Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,zjistila jsem, že v roce 2001 byl převeden na obec z Mikroregionu vodovod, na který dostal Mikroregion investiční dotaci 400 tis v r. 2000
Zůstatková cena na předávacím protokolu je 900 tis.
Není to ani zařazené v majetku.
Vůbec nevím co s tím. Jak zařadit a jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak dostat do účetnictví 2010 uznatelné výdaje v rámci dotace EU /úz 38185501 a 38585505/ realizované v letech 2008 a 2009, kdy jsme ještě netušili, že dotaci dostaneme? Teprve v roce 2010 nám byla část nákladů z těchto let proplacena. Stačí je v minulých letech označit jen na fakturách event. v hlavní knize? Finanční úřad při kontrolách trvá na sestavě z počítače, kde vidí příjem dotace a chce proti tomu vidět označené UZ i v nákladech, ale to nejsem z let minulých schopna dodat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady jak zaúčtovat zvýšení základního kapitálu, vloženým naším majetkem do obch.spol.vodárenská , s tím, že se jedná o nepeněžní vklad, ale majetek /budova ČOv,pozemky,/. Odúčtuji z majetku a dám na podrozvahu? Nebo je to jinak a já nevím jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je nutné dělat dohadnou položku na náklady a výnosy za 4.Q 2010 za sběr a svoz separovaných odpadů, který máme řešený se společností EKO KOM formou zápočtu pohledávek a závazků. Tzn. že nám EKO KOM příspěvek nevyplatí a my nehradíme nic za sběr odpadu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková