Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevíme jaký máme použít kurz pro přepočet transferu na základě rozhodnutí přijatého v září 2009 v EUR. Zaevidování pohledávky transferu (účet 346) samozřejmě uděláme dodatečně k 1.1. 2010. Máme použít kurz k datu rozhodnutí (rok 2009) nebo kurz k 4.1.2010. Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když přeúčtovávám zálohy na el. nájemníkům přes náklady a výnosy - psala jste,že to vstupuje do obratu DPH - to znamená, že když se pak staneme plátci DPH, musíme to co přefakturováváme zdaňovat DPH?
Děkuji, stále mi to není jasné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych poradit, jak zaúčtovat "Registrační poplatek" ve výši: 500,- Kč pro Regionservis - Centrum služeb pro samosprávy.
A jak zaúčtovat vrácení soudního poplatku z roku 2009
ve výši: 1.000,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 18.5.2010 vystavil Krajský úřad Mikroregionu příkaz, kde mu byla udělena pokuta za správní delikt (nezveřejněný návrh závěrečného účtu za rok 2008).
Prosím o radu o účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec uzavřela smlouvu o revolvingovém úvěru v 11/2009, k prvnímu čerpání došlo v 6/2010, úvěr bude splacen v 1/2011. Nevíme, zda se jedná o úvěr dlouhodobý (podle data uzavření smlouvy) nebo o krátkodobý (podle data prvního účetního případu). Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu ohledně účtování. Město uzavřelo s investorem plánovací smlouvu. Komě jiných podmínek si město stanovilo,že investor musí městu darovat finanční dar ve výši 1.150 000,- Kč takto: a) ve výši minimálně 20% v termínu do 30-ti dnů od podpisu smlouvy do vydání územního rozhodnutí( smlouva podepsána 9.6.2010)
b) zbylá část ve výši 80% v termínu do 31.12.2015.
Nejsem si jistá jak by v těchto případech měli účtovat předpisy, zda u prvního 311/649 a u druhého dlouhodobá pohledávky, zda časové rozlišení nebo podrozvaha? Velice děkuji za zodpovězení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodává domy včetně podílů pozemků po bytových jednotkách. |V r. 2006 jsme z důvodu prodeje odúčtovali z účtu 021 bytovou jednotku v částce 855 tis. Kč a z účtu 031 z důvodu prodeje část podílu pozemku v částce 78 tis. Kč. Kontrolou bylo nyní v r. 2010 zjištěno, že tato byt. jednotka i pozemek byli odúčtovány v. 2006 omylem 2x a potřebovali bychom je naúčtovat do majetku zpět. Protože se jedná o opravu dokladu z r. 2006, myslím si, že účtovat toto přes účet 553 a 554 není správné a nejsem si jistá, jak to správně opravit. Mohu to udělat 021 MD/406 Dal a 031MD/406 Dal?
Dále bych se chtěla zeptat, jak mám zaúčtovat škodu v částce 1,-- Kč, která vznikla krádeží mobil. telefonu. Pachatel je neznámý.
Děkuji předem za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám tento dotaz: Obec, která není plátcem DPH se podílí na projektu přeshraniční spolupráce (Slovensko). Pokud bude muset obec proplatit faktury od registrovaných slovenských plátců za služby(doprava,ubytování,stravování) stane se automatický plátcem DPH? Pokud se bude jednat oslužby s plněním na Slovensku v našem případě ubytování a stravování českých hostů v partnerském městě tak předpokládám že ne protože místo plnění je na Slovensku. Ale v případě že dopravu slovenských hostů k nám fakturuje slovenský dopravce tak je asi místo plnění služby u nás jako koncového odběratele? Děkuji za co nejrychlejší odpovď .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jestli je časově omezeno účtování na účet 406 nebo teď už se na něj nemůže účtovat. Když totiž začnu myslet jako podnikatelé, tak ti také nemohou dávat do nákladů starého roku věci ještě v červnu. Měli stanovený nějaký datum (např.31.1.) a do té doby to šlo do nákladů starého roku, pokud to tam patřilo, ale pak už měli smůlu. Nevím, možná to tak už není. Ale co u nás? Můžeme ho používat ještě teď v pololetí, když se někdo probudí a pošle nám zapomenutou fakturu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Krajský úřad nám zaslal dopis, kde uvádí, že Rozhodnutím Ministerstva vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů nám byl stanoven limit 150.000,-Kč. Mám tento případ zaúčtovat do podrozvahy 942 03xx/999 0942, nebo předpis do účetnictví 348/672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V dotaze z 20.4. píšete, že měřiče rychlosti vozidel na samostatných, k tomu určených sloupcích je stavba, což chápu! Ale pokud ty měřiče umístíme na již stávající sloupy rozhlasu nebo elektrického vedení tak asi účtování bude trošku jiné?!Poradíte prosím na jakou položku a paragraf a jestli budou 022? Děkuji moc!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke kterému datu máme proúčtovat dotaci na volby účty 374/671 ? K 18.6.2010, kdy byl termín předložení předběžného vyúčtování - vyplněná tabulka, nebo k jinému datu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na školení paní Pacákové bylo řečeno, že kvůli odpisům od 1.1.2011 se bude muset účet 028 dooprávkovat zápisem 406/088 (doufám, že píši správný název). Můžete mi prosím napsat, kterých dalších účtů se to ještě týká?
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo odsouhlasilo ve změně rozpočtu peníze na příspěvek na ošatné. Nyní jsme zjistili, že je nutné na tento příspěvek vytvořit fond. Pokud je to pravda, prosím odpovězte jestli je možno takový fond zavést proti výdajovémuj účtu 2310300 a jak o takovém fondu účtovat. Jestli je nutné vyplácet tento příspěvek ve mzdě. Dohody o provedení práce asi nelze uzavřít, když mají provádění obřadů v náplni práce. Shrnuto a podrženo, odepište mi prosím, jaký by měl být správný postup a účtování, když chceme tento příspěvek poskytovat.
Předem děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, prosím o radu. Máme bytový dům, kde budu přeprodávat teplo. Firma dodávající teplo, zaslala v roce 2009 zálohovou fa, kterou jsem zaúčtovala: 314 10/231 10 3612 5152 - 151601,24 Kč. V prosinci zaslali daňový doklad na spotřebu roku 2009 - 43520,00 Kč - zaúčt. 410 00D/314 10 D minusem. V červnu 2010 zaslali daňový doklad na spotřebu r. 2010 - 67622,72 Kč -zaúčt. ???
Nájemníci platí zálohy - předpis 311/324 - 121200,00 Kč, úhrada 231 10 3612 2111/311 - 121200,00 Kč. Na zálohách zaplaceno více o 10057,28 Kč. Prosím o radu jak zaúčt. předpis a úhradu vyúčtování? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková