Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • jak zúčtovat naviják, který je součástí požárního vozu
    21. 06. 2010

    Nejsem si jistá jak mám zaúčtovat zakoupení navijáku na požární vůz, naviják byl napevno namontován k požárnímu vozu, mám o cenu navijáku ( hodnota včetně montáže 84 tis.Kč) navýšit hodnotu požárního vozu nemám vést jako samostané zařízení popř na účet 028

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podílový příspěvek DSO
    21. 06. 2010

    Prosím o radu jak zaúčtovat fakturu od DSO podílový příspěvek na úhradu nákladů na výstavbu kanalizace.
    Kanalizace bude majetkem DSO, faktura byla uhrazena z námi otevřeného úvěru.Dosud účtuji závazky vůči DSO na 974 MD/ 999 D. Jak účtovat předpis a úhradu faktury z našeho úvěru? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • peníze za pokutu firmy na účet obce
    21. 06. 2010

    Jak zaúčtovat peníze, které dostane obec na účet. Jedná se o peníze z pokuty, kterou vyměřila inspekce životního prostředí jedné místní firmě za znečištění ovzduší. Dle zákona polovina pokuty bude připsána na účet obce. Nevím jaký výnosový účet, par. i položku. S tímto případem jsme se ještě nesetkali. Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha
    21. 06. 2010

    V podrozvaze jsme měli evidováno předkupní právo k nemovitostem, které město prodalo. Ve VAší knize Účetní reforma a ÚSC 2010 jsem přímo tento případ nenašla. Nejblíže se mi nabízí účet 986, kde doporučujete účetní zápis 986.088/986, aby zápis nevstoupil do přílohy. Je možné v tomto případě účtovat proti 999, aby toto předkupní právo bylo zaznamenáno v příloze?
    Druhým případem, kde si nejsem jista jsou smlouvy o výpůjčce - jedná se např. o výpočetní techniku vypůjčenou od MVČR pro naši státní správu. Nabízí se mi účet 903, neboť jde o majetek, který využiváme, ale nevlastníme a nemáme ho tedy v rozvaze. Nebo je vhodnější některý jiný účet?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • složení kauce
    21. 06. 2010

    Vybíráme od nájemníků složení kauce při přidělení bytu ve výši trojnásobku nájemného, pro které máme zřízený zvláštní účet ( 245 - jiné běžné účty ). Nájemníci nám vkládají kauci vkladem v bance přímo na tento účet. Teď došlo k omylu a kauce nám byla vložena na náš běžný účet ( 231 ). Já si částku příkazem převedla, ale nevím si rady se zaúčtováním. Můžete mi prosím poradit ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Spoluúčast 5000,-
    21. 06. 2010

    Jak zaúčtovat spoluúčast našeho zaměstnance, který zavinil dopravní nehodu s vozem ve vlastnictví úřadu. Pojišťovna vše uhradila, až na spoluúčast, kterou má uhradit zaměstnanec z vlastních peněz. Prosím, jak se bude tato spoluúčast zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • drobný majetek
    21. 06. 2010

    koupili jsme čtečku za 2500 Kč, řezačku za 1068 Kč a zaplatili jsme je hotově. Jak zaúčtuji?
    MD- 26101/ D- 23103 6171/5082
    902/23103 6171-5139 org.1004

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej pohlednic za hotové
    21. 06. 2010

    Dobrý den,prosím o zodpovězení dotazu: na účtu 112 mám vedeny pohlednice obce
    v měsíci červnu jsem jich 7 ks prodala za hotové. Jak zaúčtuji celý proces?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Lesní porosty
    20. 06. 2010

    Dobrý den, ke konci minulého roku jsem dle dotazů převedle hodnotu lesního porostu do podrozvahy. Teď mi ale porát vrtá hlavou, jestli bych nemohla využít metodu ocenení porostu 57 Kč za 1m2. Hodnotu porostu totiž nemám doloženou žádným znaleckým posudkem. Minulá paní účetní porosty zavedla do účetnictví, ale nikde se znalecký posudek nenašel. Jestli jsem to dobře pochopila, tak pokud máme lesní pozemky o výměře 264665 m2, tak těch 264 665 m2 vynásobím 57 Kč a tuto hodnotu budu evidovat v podrozvaze a uvádět v příloze. Děkuji moc za odpověď i za případné vyvrácení mého úsudku na tuto problematiku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Různé
    20. 06. 2010

    Prosím o radu,
    1)vracela jsem krajskému úřadu část peněz,jak tuto vratku zaúčtuji.
    2)jak zaúčtuji dobropis ohledně separ sběru
    3)v roce 2010 záloha energie-vyúčtování v roce 2011- MD502/389,MD 314/D321 JE TO SPRÁVNÉ?
    4)POJIŠTĚNÍ staveb a movitých věcí na účet 518?
    dĚKUJI

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 389 a analytika
    20. 06. 2010

    Když budu mít v roce záloh na rok 2011 několik,mohu si účet 389 rozdělit analyticky?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace kanalizace a vodovod
    18. 06. 2010

    Obec dostala v roce 2009 dotaci od Fondu ŹP kraje na výstavbu kanalizace ve výši 5 mil. Kč. Proinvestováno v r.09 nebylo nic. Budu účtovat takto?

    406/ 374 5 mil proúčtování předpisu

    042/321 faktury
    321/23110 2321/6121 UZ 91 platba

    021/042 zařazení
    374/403 vyúčtování


    Dále obec dostala z minist.zemědělství dotaci (limitka) na 4810 tis., v 09 poskytnuto a čerpáno 645 tis., budu účtovat takto?
    V lednu:
    346/374 4165 tis. proúčtování předpisu
    406/374 645
    388/403 645 doh.položka

    Ve 2010:
    042/321 2165 tis.
    23120 4126 UZxxxxx/ 346 2165
    321/23120 2310/6121 UZxxxxx 2165

    K 31.12.2010
    388/403 2165 tis.

    Ve 2011:
    042/321 2 mil.
    23120/346 2 mil.
    321/23120 2 mil.

    021/042 zařazení
    374/403 2 mil. vyúčtování
    374/388 2165 vyúčtování doh.položky
    Děkuji moc za zkontrolování, popř.opravu či doplnění.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neinvestiční náklady ZŠ
    18. 06. 2010

    Děkuji za odpověď a upřesňuji dotaz:
    příspěvek na žáky jsme v roce 09 účtovali bez předpisu 231 10 3113 5321/D
    218 10/MD
    tím pádem se neuhrazená částka nedostala do rozvahy,tak jsem ji zaúčtovala na konci roku
    325/D a 420/MD , v převodovém můstku se objevila na účtě 378/D
    Je správné zaúčtování v roce 2010
    378/MD
    231 3113 5321/D ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrácení peněz do pokladny
    18. 06. 2010

    Dobrý den, mám takový problém. V roce 2009 jsme z pokladny zaplatili výdaj na vepřové hody. Paragon mi ale napadl audit, s tím, že nesplňuje všechny náležitosti účetního dokladu a netýká se daného účetního případu. Bylo nám doporučeno tuto částku letos zaplatit zpět do pokladny. Starosta rozhodl, že částku uhradí. Já vůbec netuším jakým způsobem tento účetní případ zaúčtovat. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příhraniční spolupráce
    18. 06. 2010

    V prosinci 2009 jsme obdrželi z MF a Min.pro místní rozvoj část dotace na vybudování Areálu zdraví v rámci příhraniční spolupráce s Polskem.
    Dotaci jsem zaúčtovala pol. 4218 ÚZ,N,Zdr. /217 10.

    V lednu 2010 mi bylo sděleno, že mám část dotace na základě smlouvy poslat do Polska (jsme hlavním partnerem). účtovala jsem 3429 6380/574

    V březnu 2010 jsme dostali další část dotace, kterou jsem zaúčtovala pol. 4218/403
    Transfer do PL opět 3429 6380/574

    Ještě jsem proúčtovala dotaci z r. 2009 401/403 Nevím, zda jsem postupovala správně.











    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu