Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zda jsem zaúčtovala správně:
a) Registrace na stránkách obecúčtuje
518 / 321 a úhrada 321 / 231 par.6171, pol.5169
b) Licenční poplatek za užívání redakčního syst.
webové stránky
518 / 321 a úhrada 321 / 231 par.6171, pol.5164
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dostáváme každý měsíc dotaci od KÚ na námi zřízenou školku. Chtěla jsem se zeptat jak správně dotaci při přeposlání školce zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle darovací smlouvy má mikroregion zaslat Policii ČR finanční příspěvek na zakoupení alkotestru, který bude v majetku policie. Jak správně tento příspěvek zaúčtovat? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za měsíc únor provedla mzdová účetní zúčtování zálohové daně z příjmu zaměstnanců.Vzhledem k tomu, že celková daň vyšla záporná, požádala FÚ o vrácení příslušné částky na náš účet. Daň jsme tedy ve skutečnosti tento měsíc vrátili zaměstnancům z prostředků města. Prosím o radu, jak správně účtovat. Pokud vyjde kladná daň, kterou odvádíme FÚ, účtuji předpis 331/342, při odvodu MD 342/ D 231 10 5XXX(promítá se tedy do hrubé mzdy předepsané 521/331). Nyní je situace opačná, tedy předepíšu pohledávku za FÚ 342/521? Příjem platby od FÚ na účet 231 10 pol. 5011 -D / 342 D a to je vše? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné přeúčtovat dotace na dlouhodobý majetek přijaté v minulých letech z účtu 401 na 403. Jsem schopna zjistit výši těchto dotací pouze do roku 1997 a dál už ne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak letos zaúčtovat:
V lednu 2010 jsme obdrželi fa za vodné (za 4 čtvrtletí 2009) v obecních bytech na kterou jsme udělali předpis ještě do r. 2009 (MD 410/D 321). V lednu 2010 jsme fakturu uhradili (D 231 0100 §3612, pol. 5151/MD 321) a od nájemníků jsme v hotovosti vybrali příslušnou částku (nebyla předepsána jako pohledávka v r. 2009), jak máme nyní přijaté finanční prostředky zaúčtovat za radu předem děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme firmu, která za nás hradí náklady spojené s topením v našich bytech. Dle smlouvy jim platíme měsíční zálohy. Následující rok nám provádí vyúčtování za nájemníky. Prosíme o radu, zda máme u těchto záloh provádět předpis a případně jakým způsobem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat příjem od občanů na základě smlouvy o sdružení prostředků k vybudování přípojky pro nemovitosti v obci, které jsou majetkem občanů. Obec sdružuje prostředky k vybudování přípojek k nemovitostem v celé obci . Vodovodní přípojky nebudou v investičním majetku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování úvěru, který jsme letos dostali od ČSOB ve výši 8 mil. Faktury jsou propláceny přes úvěrový účet - předpis fa účtuji 042/321 0100, proplacení 321 0100/451 0200. Není mi jasné jak těch 8 mil. dostanu na pol. 8123, kterou mám v rozpočtu. Splácet začneme v červenci - to bude 451 0200/ pol. 8124. Děkuji za radu. L. Bernkrautová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Vyřadili jsme DHM,DNM,DDHM a DDNM likvidací pro opotřebení. zaúčtuji pouze přes účet 406/02x,01x, nebo musím nějakým způsobem dooprávkovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vloni jsem účtovala předplacené nájemné 315/215 ZJ 650 a snížení závazku 955/315. Letos si nejsem jistá, jestli účtovat 311/603 ZJ 650 a snížení závazku 455/311 ? Ten účet 603 asi nebude dobře, když jsme to celé nájemné obdrželi v roce 2008.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec není plátce DPH. V roce 2008 zakoupila starší rodinný dům, v roce 2010 má možnost tento dům prodat. Započítá se tržba z prodeje této nemivitosti do sledovaného obratu DPH? Nevím, jak si vysvětlit podmínku 3 roky od nabytí, zda se jedná o uvedení stavby do užívání / kolaudace/nebo od nabytí tj. naší koupi a zavedení do majetku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 10/2009 jsme reklamovali vánoční osvětlení. Reklamace byla vyřízena až v letošním roce a v 2/2010 nám byl zaslán dobropis fa a vrácena cena. Osvětlení bylo pořízeno již koncem roku 2007.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ze sociálního fondu převádíme každý měsíc na BÚ příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců(podobně též převody příspěvků na stravování,alek pololetně). Účtuji na BÚ příjem MD pol. 4139/ D 262 10, na SF MD 262 10/D 236 11 pol.5345,par.6330+MD 419/548. Lze to takto?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud svěří obec jako zřizovatel budovu mateřské školy své příspěvkové organizaci k hospodaření, bude tuto budovu dle zpráv MFČR 4/2009 příspěvková organizace vést na svých majetkových účtech a účetně jej odepisovat dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Skutečnost svěření majetku se promítne také do zápisu katastru nemovitostí. Předpokládám, že vlastníkem zůstane obec, hospodařícím bude MŠ příspěvková organizace. Zřizovatel využívá k rekonstrukci budovy dotačních titulů kraje či ministerstev. Bude pak obec moci být žadatelem a příjemcem dotace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková