Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím si rady jak zařadit Kanalizaci a ČOV
v majetku máme částku sloučenou.
b) Kulturní dům jsem zařadila - Budovy pro služby obyvatelstva. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování - platíme Mě úřadu fakturu za projednávání přestuků v naší obci. Bude se předpis účtovat 572/349 nebo 373/349. V různých materiálech jsem našla toto dvojí účtování a tak nevím co je správné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím Vás o radu, jak zaúčtovat vrácenou spotřební daň od CÚ z prosince 2009 - máme dobře zaúčtováno:231 010,6171,2324 MD/635 300 D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat případ při zrušení účtu VHČ převod všech financí z tohoto účtu na BÚ obce. Mohlo by být 231 010, pol 4131 MD/262 000?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si ve Vašich odpovědích, že vratka nevyčerpané dotace z roku 2009 uskutečněná v roce 2010 má jít na účet 406, ale ve vzoru od KÚÚK ÚL je uvedený účet 401, co je tedy správné?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru jsme prodali vyřazený DDHM. O prodeji jsem se dozvěděla až v okamžiku, když mi přinesli hotovost do pokladny. Dopsala jsem kupní smlouvu a vzhledem k tomu, že jsem počátkem roku provedla dooprávkování účtu 018 a 028, provedla jsem si předkontaci 261 0100/644 0328, 231 0400 5512 2310/231 0400 6171 5182, 088 0100/028 0012. Na školení Ing.Lorence jsem se dověděla, že oprávky se účtují až u majetku pořízeného v r.2010. Jak mám tedy postupovat? Mám zrušit doúčtování oprávek u majetku pořízeného do r.2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám fakturu za školení povodňových orgánů obcí. Faktura je vystavena s DPH a mě zajímá, zda si u této činnosti mohu DPH odečíst. Částku musím přefakturovat na jednotlivé obce a zajímá mě, jestli přefakturovat s DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce naše obec zaplatila zálohu 25000,- na právnické služby. Předpokládám že v letošním roce bude záloha vyúčtována. Záloha je vedena na účtu 314. Musím udělat dohadný účet (k 1.1.2010) obdobně jako u záloh na el. energii ve výši záloh (406/389)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě jednou mám dotaz na čl.příspěvek SESO. V Rozpočt.skladbě jsem našla, že příspěvek Svazu měst a obcí se zařadí na pol.5229 a par.6171
Předpis bych účtovala 572 / 378.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Splácíme leasing traktoru - je to z roku 2007 kde jsme zaplatili akontaci a pak v každém měsíci pravidelnou splátku, kde jsme účtovali přímo 420 MD /231xx/2212/5178 Dal. A dále jsme účtovali v podrozvaze 971 MD/999 Dal.
Předpokládám, že v letošním roce bych měla účtovat
518 xxx MD / 231 xxx 2212 5178 Dal
962 xxx MD/ 999 0962 Dal (na podrozvaze máme v počátečních stavech celý předpis splátek až do 10/2011) Dále jsem se chtěla zeptat, zda mohu účtovat předpis přímo přes 321 - když mám pouze splátkový kalendář a ne fakturu?
Protože poslední splátka leasingu je v 10/2011 předpokládám, že na konci roku budu muset účtovat o časovém rozlišení na 381.Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně účtovat FRB v roce 2010. V roce 2009 jsem účtovala následovně: splátka půjčky 236 30 pol. 2460 MD proti 277 D a úroky 277MD/917D-předpis a platba úroků 231 36 §3611 pol. 2141 MD/277D. Letos je splátka 236 0120 pol. 2460 MD/ 469 D a úroky: předpis 469 MD/419 D a úhrada 236 0120 §3611 pol. 2141 MD/469 D. Je to tak správně? Splátka je stanovena jako jistina + úroky. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu : obec má smlouvu s krajským úřadem na poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti. Hradíme vždy na celý stávající rok. Zaúčtuji takto?
předpis : 549/349
úhrada : 349/231 + RS
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, náš matriční úřad vybírá správní poplatky za ztrátu občanského průkazu a za státní občanství k cestovnímu pasu pro děti do 15 let. Tyto poplatky se odvádí městskému úřadu s rozšířenou působností a CP krajskému úřadu. Dříve jsme účtovali takto : příjem 261MD/325D a 231 1361 MD/ 231 6171 5182 D a odvod -231 1361 MD/325 MD. Prosím, poraďte jak účtovat v roce 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když mi na účet příjde vratka např. za nevyzvednutou sociální dávku a na účtě je to jako příjem na Dal - je lepší účtovat na 231 mínusem na Dal proti mínusu na MD 549 ? Nebo obratově, ale pak bych účtovala MD 231/ proti MD mínusem 549.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec pronajala vodovod provozovateli a smluvně se dohodla o nájmu 120 tis. Kč ročně. Polovina nájmu nám je poukázána na účet a polovina je ponechána u provozovatele na zdrojovém finančním účtu nájemného vlastníka. Na tomto účtu je ponechána třeba i několik let a provozovatel z ní hradí nutné opravy. K 31.12.2009 byl na zdrojovém účtu zůstatek 0, protože se loni prováděly rozsáhlejší opravy, které jsme museli i doplatit. Já bych nyní účtovala 311/603 (60tis.), 385/603 (60tis.) a až by přišla faktura za opravu, tak bych udělala zápočet 511/321, 321/385. Nejsem si jistá, jestli to tak je v pořádku. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková