Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město uzavírá smlouvy na zřízení věcných břemen, do smlouvy uvádíme částku zákl.+ dph 19%. Smlouva byla uzavřena v prosinci. DUZP je den zápisu na katastru. Jde mi o to, že katastru trvá cca 1 měsíc než provede zápis, tj. listina přijde 5.1.2010, to je pro nás DUZP a měli bychom tedy fakturovat s 20% ikdyž ve smlouvě uzavřené v 12/09 máme 19% (v době uzavírání smlouvy nevíme, kdy katastr zapíše) Domnívám se správně, že fa musí být vystavena s 20% když DUZP máme 3.1.2010 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO získala nadační příspěvek pro účelové použití, s tím, že část příspěvku obdržela v roce 2009 a část obdrží v roce 2010 po průběžném vyúčtování. Má se tento příspěvek účtovat jako finanční dar (včetně schvalování zřizovatelem)? A účtovat celou částku do roku 2009, nebo podle skutečně obdržených částek na účet v jednotlivých letech?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město je 100 % vlastník s.r.o. Společnost má od města pronajatý majetek - městu má hradit nájemné. Protože v minulém období vznikl dluh na nájemném proběhl formou notářského zápisu, dohody o započtení vzájemných dluhů závazků, zpravy auditoru o ověření pohledávek a závazků, návrh na umoření pohledávky města za s.r.o je provedením navýšení jmění společnosti.
O zápis do OR bylo požádáno v roce 2009, zatím nevíme zda bude zapsáno v roce 2009 nebo až v roce 2010.
Jak bude město toto navýšení účtovat.
1/ na základě smlouvy a notářského zápisu, kde je
uvedena splatnost v roce 2009 bude účtovat
zrušení pohledávky z účtu 311 a část na 315
/bylo účtováno 315 popř. 311/215/ proti závazku za splacení základního kapitálu pro společnost /předepsano 420 popř. 474/379/ proti účtu 379 (tím budou účty 311, 315, 379 vyrovnány).
Je tento postup správný a jsou použity správné účty.
Po zápisu do OR pokud v roce 2009 provedeme zápis
061/901, pokud roce 2010 pak zápis 061/411.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme Smlouvu o nájmu a provozování plynárenského zařízení. My budeme pronajímat movitou věc a musíme odvádět DPH. Plynárenská bude na najaté věci provádět zajištění provozu a běžné údržby. Částky budou ve stejné výši. Smlouva nemá náležitosti daňového dokladu, jsou zde uvedeny částky s dovětkem, že bude připočtena platná sazba DPH. Následuje věta: Vzhledem ke stejné výši úhrady se obě smluvní strany dohodly, že se nebude fakturovat. Vzájemné úhrady budou zúčtovány jedenkrát ročně do nákladů a výnosů k 31.12. každého roku. Budeme si na vstupu uplatňovat DPH? A pokud ano, můžeme bez fakturace? JMP tvrdí, že to takto dělá se všemi 700 zákazníky stejně. A fakturu v žádném případě nepošle. Na FÚ mi zas tvrdili,že fakturace musí proběhnout. Daň na výstupu předpokládám, že můžeme odvést i na základě této smlouvy.Mohla byste mi poradit? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz, zda je správný následující postup účtování v ÚSC při pořízení dlouhodobého majetku po 1.1.2010:
501/321
321/231
028/088
Není nám jasné, kdy (zda) máme použít nově účet 401.
Mate nás účet 088, protože odpisovat budeme až od roku 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme městský obvod Statutárního města Ostravy. v 12/2009 jsme zřídili zvláštní depozitní účet na přijaté kauce ve výši 1 měsíčního nájemného z bytu. Účtovala jsem
MD 245/40
D 325/31
Poplatky MD 379 D 245/40
Úroky MD 245/40 D 378
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jakou položku patří právní služby, včetně odměny exekutora při vymáhání pohledávek města?
Dosud jsme používali položku 5166. Při podrobném prostudování položky 5169 už si nejsme ale tak jisti. Vypadá to, že vše patří na 5169.
Jaké právní služby tedy mohou jíz z položky 5166?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodává 11 pozemků, které jsou určené k zástavbě RD. Prozatím nejsou zasíťované, v katastru nemovitostí jsou vedeny jako „zahrada“. Kupní cena jednoho pozemku je např. 395.200,- Kč. Ve smlouvě je uvedeno, že část kupní ceny ve výši 200.000,- Kč bude uhrazena do 7 dnů od podpisu smlouvy, zbylá část kupní ceny ve výši 195.200,- Kč bude uhrazena po vybudování elektrické přípojky k pozemku, ale není znám přesný termín připojení ze strany ČEZ. Prosím o radu, jak zaúčtovat a zda v tomto případě vstupuje kupní cena do obratu pro DPH a v jakém měsíci. Kupní smlouva je podepsána v prosinci 2009, část kupní ceny ve výši 200.000,- Kč zaplacena v prosinci 2009 a návrh na vklad podán v lednu 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat následující stavbu. Obec má stavební povolení na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě – lokalita RD“. Stavba zahrnuje terénní úpravy pro stavbu komunikace, splaškovou a dešťovou komunikaci, vodovod, AT stanici – stavební část, veřejné osvětlení, obslužnou komunikaci, chodníky a čisté terénní úpravy a ozelení veřejných prostor podél komunikaci. Obec uhradila do konce roku 2009 tyto částky: vypracování dokumentace pro územní řízení 107.100,- Kč, správní poplatky za stavební povolení 7.000,- Kč, vypracování dokumentace na stavební povolení na inženýrské sítě 140.000,- Kč, archeologický výzkum formou dohledu 1.190,- Kč, technická pomoc při zajišťování výstavby inž.sítí 3.000,- Kč a I.etapa výstavby komunikací, vodovodu a kanalizace 2.231.514,60 Kč (na faktuře je rozdělena částka pouze na dvě části – 1.komunikace a 2. vodovod a kanalizace). Vše je zaúčtováno na účtu 042. Prosím o radu, jakou RS použít, jak rozdělit částky na komunikaci, vodovod, kanalizaci a veřejné osvětlení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v souvislosti se změnou DPH z 19 % na 20 % od 1.1.2010 bych se chtěla zeptat, zda stávající smlouvy -kupříkladu na zimní údržbu komunikací, které jsou na 19 %, budeme muset změnit tak, že základní cenu ponecháme stejnou, DPH navýšíme o 1% a tím pádem bude i celková cena vyšší nebo bychom to mohli udělat tak, že DPH navýšíme o 1%, ale základní cenu snížíme tak, aby celková cena byla na stejné úrovni před zvýšením DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu, dívala jsem se do dokumentů RF výdaje a příjmy, ale po otevření jsem zjistila, že např. pod RF účtování výdajů je tabulka s účtováním transferů a pod RF účtování příjmů je tabulka Vyřazení DM v roce 2010.Možná špatně otvírám přiložený dokument. Dále bych prosila o pomoc s účtováním mezd, dívala jsem se do dotazů a usoudila jsem, že by bylo nejlepší účtovat tentokrát pouze do 11. měsíce a prosínec 2009 dát do ledna 2010. To znamená, že v Příloze závěrky k 31.12.2009 nebude vůbec figurovat ZP,SP a daň?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás, o pomoc k vyřešení těchto situací:
1. V roce 2007 byla vyhotovena projektová dokumentace k přístavbě (k investici) v ceně 7.800,-Kč. Do dnešní doby nebylo v této akci pokračováno. Mám to stále vést na účtu 042?
2. V roce 2003 bylo uvažováno o výstavbě studny, byl vyhotoven vrt v ceně 27.804,-Kč.Dále v této akci nebylo pokračováno, nebyl vyhotoven ještě ani projekt. Mám to stále vést na účtě 042?
3.V roce 2002-2007 jsme prováděli rekonstrukci bytů v ceně 236.000,-, do dnešní doby nebyla provedena kolaudace, i když to neustále připomínám, že na jejím základě to teprve mohu zavést do majetku, stále nic.Nemohla bych to zavést do majetku, třeba na základě toho, že tam již nájemníci bydlí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podala více žádostí o dotace, jednak ze SZIF a také z KÚ. Zajímalo by nás jak postupovat při sestavování rozpočtu, zda dát do plánovaných výdajů jen spoluúčast obce nebo celkové plánované výdaje na tyto akce, i když nevíme , zda budeme v žádostech o dotace úspěšní.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu : úrok z úvěru na pořízení DM do doby uvedení do provozu je součástí PC DM, pokud tak účetní jednotka rozhodne. Jakým způsobem má být rozhodnuto ? Starosta, ZO nebo vnitřní směrnice ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaměstnanec obce je nemocen od 4.12.2009 dosud. Vím, že první 3dny jsou neplacené, ale chtěla jsem se zeptat, jestli když má pracovník dostatek dovolené, jestli mu lze za tyto 3 dny neplacené nemocenské proplatit 3 dny dovolené. Moc děkuji za odpověď i když se netýká účtování,ale dělám i mzdy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková