Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o kontrolu zda jsem správně zaúčtovala příspěvek na výkon státní správy od krajského úřadu: MD 346 / Dal 671 pol.4112
2. Návrh rozpočtu pro r.2010
příjmy 3 963 300
výdaje 3 963 300
splátka úvěru 400 000Kč, PS k 1.1.2010 na BÚ
5 107 948 Kč
Z hlediska schválení rozpočtu je rozpočet vyrovnaný ?
Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás pprosit o radu. V roce 2002 předepsaná úhrada splátek za prodej nemovitosti ve výši 1,5 mil.( splácet nájemník bude 20 let), Předpis v roce 2002 na celou částku 315/215 3612311 - měsíční splátky do roku 2009 účtovány 23120/315. V roce 2010 převodový můstek upraveno 315 na 311, 23120 upraveno na 23100. Splátka v roce 2010 bude pokračovat 23100/311 nebo musím zapojit 646. Děkuji Dvořáková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Minulá paní účetní zaúčtovala hodnotu záruky na CCS kartu ve výši 15000,- Kč jako ceninu účet 263. V novém roce jsem provedla opravu na účet dlouhodobých záloh zapisem 263MD -/ 465MD+. Je to takto správně .Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat investiční transfer od regionální rady (nástavba školy), který rozpočtem obce pouze protéká ? Příspěvková organizace má budovu svěřenou do správy. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme uzavřeli smlouvu na vypracování změny č. 2 územního plánu, kde je sjednána cena za dílo a DPH ve výši 19%, které je vyčísleno. V roce 2010 je změnou zákona nová sazba DPH ve výši 20%. Musí být vypracován k této smlouvě dodatek kvůli změně DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit, zda se má účetní opravná položka vytvářet i k příslušenství pohledávek (úroky z prodlení, náklady řízení apod.). V případě, že ano, jak mám určit splatnost pro počítání 90-ti denní lhůty u úroků z prodlení, které vlastně nabíhají postupně až do okamžiku zaplacení jistiny.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci, jak zaúčtovat zrušení faktury z r. 2009 - bylo účtování 315 - 215.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko,
organizace jako místní organizace Svazu tělesně postižených, základní organizace Českého svazu včelařů, Hospic Sv. Štěpána žádají zastupitelstvo obce každý rok o neinv. finanční příspěvek. Zastupitelstvo jejich žádost projedná a případně odsouhlasí nebo neodsouhlasí výši příspěvku. Účtuji je na položku 5229 par. 6409 . Přečetla jsem různé materiály a nevím z nich zda zvolit pro tyto organizace účet 574 nebo 572. Já jsem volila účet 574 – je to správně ????????
Když účtuji neinv.fin.příspěvek TJ Sokol – pol. 5222 volím účet 574 – může to být ?????
Když účtuji neinv.fin.příspěvek pro vlastní p.o. pol. 5331 volím účet 572.
Když účtuji neinv.fin. příspěvek cizí p.o. pol. 5339 volím účet 574 – je to správně ???????
Když členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova pol. 5229 volím účet 574 – může být???
Vlastně nevím kdy přesně použít 572 a kdy 574.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Mám tři dotazy. Nyní fakturujeme EKO-KOMU odměnu za tříděný odpad za IV. čtvrtletí 2009. Jak to zaúčtovat? Dále občerstvení se účtuje na nákladový účet 513 i v případě, že děláme setkání důchodců jako kulturní akci a platíme na této akci občerstvení? Nebylo by vhodnější na účet 501? A ještě poslední: ve vašich podkladech jsem vyčetla pohonné hmoty na 502. Několik účetních jsem viděla účtovat na 501, co je správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pokud obec platí za věcné břemeno kraji, na jaký §/pol. mám zařadit? 3639/5169 jako u jiných věcných břemen nebo 3639/5323?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc, jak zaúčtovat odměnu za zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení za r.2009 od společnosti Asekol s.r.o.
Md 315 / Dal 406 r.2009
MD 315 / Dal 649 r.2010
par.3721 pol.2324
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je správné účtovat o splátkách úvěru přímo u ZBU 451/231-8124 nebo přes peníze na cestě 262/231-8124 a u úvěrového výpisu 451/262. /Metodika JMK./ Ale jak potom zaúčtovat úroky a bankovní poplatky?
Splátka úvěru ze ZBU je vždy stržena k 15.dni a ve stejný den je připsána u UU. K 15. dni je však vždy z UU stržen i bankovní popl. ve výši 10,- Kč, ale ze ZBU je stržen k 31. a na UU připsán také k 31.
Dřív jsem vše účtovala u ZBU, ale teď už si nejsem jistá vůbec ničím.
Jinak díky moc za Vaše stránky. Jen díky jim ještě účtuji a neskončila jsem u Chocholouška. :-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím pěkně o radu
1)V roce 2010 mi přišel dobropis za separ sběr,
mám zaúčtovat 3722 5909 ?,je to náklad roku 2009,
mám účtovat o časovém rozlišení a nebo si vytvořit směrnici o neúčtování časového rozlišení a zaúčtovat
na storno 3722 5169
2)jak se účtuje reklama
3)v roce 2009 jsem měla zůstatek nezaplaceného nájemného na 315,v roce 2010 mám pokračovat a nebo nájemné převést na účet 311?v roce 2010 nájemné budu účtovat na 311?
4)mám rozdělovat SP+ZP analyticky 336 10?336 20?
5)jak zaúčovat 1111 proti 631?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně příspěvku Spolku pro obnovu venkova ČR. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, posilování hospodářské stability a prosperity venkova.
Na jaký § zaúčtovat. Položku si myslím 5229?
Předem moc děkuji!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec není plátce DPH, nově pořádá kulturní akce pro občany,dle přihlášek nakoupí vstupenky a zaplatí autobus, cenu vstupného a dopravu autobusem na akci vybere v plné výši od občanů. Podléhají tyto příjmy do obratu pro zjištění DPH ? Na jakou položku tyto příjmy účtovat, i když to v podstatě žádné příjmy pro obec nejsou.
2/ obec je příjemcem dotací na investiční a neinv.akce z prostředků MMR a St.fond rozvoje bydlení. Podléhají tyto dotace dani z příjmů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková