Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při krádeži hotovosti jsem předepsala pohledávku za zaměstnancem 335/261. Ředitelka organizace rozhodla, že manko je nezaviněné, tudíž škodu nebude na zaměstnanci požadovat. Jak mám tuto pohledávku odepsat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 954 - závazky z pronájmu mám naúčtovanou 3 měsíční kauci nájemného z roku 2009 Kč 17 000,-.
V roce 2010 má být z této kauce uhrazena faktura dodavateli Kč 3000,-za výměnu skla u vchodových dveří. Můžete mi poradit s účtováním této faktury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu správnosti zadání celkové částky úvěru. Obec má založen úvěrový účet u ČS na stavbu vodovodu. Děkuji.
218/40 MD 231/2x/6121/2310 D
231/2x/8123 MD 951/2x D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 10/2009 byly sepsány 2 smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Ve 12/2009 byly pak předělány už na kupní smlouvy. Obec zaplatila občanovi A
za pozemky 21.131 za 337 m2 a občanovi B 12.348 za 196 m2. Obě kupní smlouvy budou dány na vklad na Kat.úřad až v 1/2010, nebot se vše provádělo 23/12 2009. Já nebudu zařazovat pozemky v r.2009, ale až po podání návrhu na vklad a zaplatím přes účet 2212 6130 - týká se komunikací.
Je to takto správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce nám byl chybně účtován odvoz kontejnerů, obdrželi jsme v prosinci dobropis se splatností 31.12.2009. Peníze na účet dorazily až v lednu. Prosím o radu, jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město má ve svém majetku 4 kotelny, kterými vytápí svá zařízení. 2x dům s b.j., tělocvičnu a dům s pečovatelskou službou. V současné době zastupitelstvo uvažuje o tom, že by tyto kotelny dalo do pronájmu Benešovské teplárenské společnosti, kde má město 100% podíl. Tato spol.by kotelny udržovala, prováděla revize, atd. Nevíme, jak si poradit s nájemními smlouvami. Pronájem nebytových prostor je osvobozen, ale jak je to s pronájmem movitého zařízení ? Máme vytvořit dvě nájemní smlouvy. Nebo jak to ošetřit z pohledu DPH ? Budeme z tohoto pronájmu odvádět DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci proběhla digitalizace kabelové televize,dodavatelská firma celkovou částku 308.3
76 rozdělila na 36 měsíčních splátek /15.01.09-15.12.2011/. Jaké je správné účtování splátek? Po celkové úhradě bude zařízení převedeno do majetku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci jsme poskytli sponzorský dar pro gymnázium ( nejsme zřizovatelem této PO ) na maturitní ples. Účtovala bych 213/231 §3121 položka 5339. Je to v pořádku ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od r. 2005 nám vymáhá exekutor pohledávku ve výši 50 ti. Kč. Z pohledávky se podařilo vymoci 20 tis. Při dokladové inventarizaci jsem
vloni doložila původní fakuru + kopie bankovních výpisů,z kterých je jasné jakou exekutor vymohl částku. Letos jsem požádala exekutara o písemné potvrzení zůstatku pohledávky, pro potřeby dokladování pohledávky pro inventarizaci. Dle něho dělá původní dluh 3o tis. a k tomu od r. 2005 úroky a další náklady,takže celková částka je přes 60 tis. Mám úroky a ostatní náklady vést také už v pohledávkách. A jakou částkou, když úroky se každým dnem mění.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vybudovalo parkovistě. Veškeré náklady na tuto akci byly vyfakturovány. Městu bylo vyldáno povolení k předčasnému užívání stavby. Kolaudační souhlas dosud není. Můžeme tuto investiční akci již zařadit do majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec od roku 2007 buduje postupně sítě /plynovod, vodovod, kanalizace, komunikace, chodníky, parkoviště, veřejný rozhlas a osvětlení/pro pozemky určené k výstavbě RD. Veškeré náklady účtuji na účet 042. Zde mám také částku 58 368,31 Kč za přeložku telef.vedení, které bylo dosud vedeno přes pozemky určené k výstavbě a přeložku vedení el.energie v hodnotě 387599,50 Kč které bylo také vedeno přes tyto pozemky. Z mého pohledu se jedná o tzv. vyčištění pozemků, které jsou prodávány k výstavbě a nevím, zda je správné náklady poměrem rozúčtovat do všech sítí jako jiné společné náklady nebo tuto hodnotu doúčtovat do hodnoty pozemků, které zde vznikly parcelací. Ještě jsme ČEZ zaplatili částku 162500,-Kč za zajištění příkonu pro toto území. Z Vašich odpovědí vyplývá, že tato platba by neměla být na účtě 042, ale hradit ji z provozu. Je má úvaha správná?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kolegyně při úhradě faktury omylem uhradila o 0,50Kč více. Těchto 0,50Kč jsem zaúčtovala na účet 316. Teď na konci roku bych potřebovala tuto pohledávku odúčtovat a nevím jaký účet použít. Byl by v tomto případě správný účet 460?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když obec předala majetek 028 a 022
k hospodaření příspěvkové organizaci, tak jej u obce převede z účtu na 028 na účet 972 porozvahu a u účtu 022 rovněž na 972 nebo jinak.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o radu, jak zaúčtovat přijatou zálohu na služby, která byla na účet zaslána v roce 2009, ale má být předepsána až v roce 2010.
Jedná se mi o účtování DPH, jelikož přijatá platba předešla předpisu.
Normálně bych účtovala:
231/324
215/217
Ale jak tam nyní proúčtovat DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak postupovat při vymáhání pohledávky na základě smlouvy a sjednání splátek, které dlužník začal splácet, ale pak zemřel.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková